质量检验表格之成品检验记录表
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建筑幕墙施工质量验收资料(全套表格)一、验收资料清单序号验收资料名称1 幕墙施工图2 幕墙产品质量检验报告3 幕墙构件成品检验记录4 幕墙单位工程施工记录5 幕墙安装质量验收记录6 幕墙竣工验收记录7 幕墙维修保养记录二、验收标准建筑幕墙的验收应符合国家有关建筑幕墙质量验收标准的规定,主要包括以下几个方面:1.幕墙构件应符合相应的标准和规范要求,构件表面不得有明显的污染、损伤等缺陷;2.幕墙施工应符合施工图纸要求,构件间隙应均匀,安装位移应符合要求;3.幕墙应按设计要求进行密封、防水、隔音、保温等处理;4.幕墙施工应符合相关的安全规范,幕墙安装连接件应符合相关的规定;5.幕墙应具有较好的气密性、水密性和抗风压性等能力,对外保温不漏风,不渗水,不漏气。
三、验收流程建筑幕墙的验收流程一般分为前验、中验和后验三个阶段。
1. 前验前验主要包括以下几个方面:1.确认施工单位和质量检验人员是否具备相应的资质和证书;2.确认幕墙产品的质量文件是否齐全,是否符合要求;3.确认幕墙构件的成品检验记录是否符合要求;4.确认幕墙施工图是否符合实际情况。
2. 中验中验主要包括以下几个方面:1.检查幕墙施工过程中的质量记录,确认工程施工过程符合要求;2.检查幕墙安装质量,如垂直度、水平度、安装位置等是否符合要求;3.检查幕墙密封处理是否符合要求;4.测量幕墙构件及其连接件的尺寸、平直度、弯曲度等是否符合要求。
3. 后验后验主要包括以下几个方面:1.对建筑幕墙进行全面的外观检查,判定外观质量是否符合要求;2.对幕墙的气密性、水密性、抗风压性能等进行全面的检测,确认符合要求;3.完成幕墙维修保养记录,记录开启限制以及风压等级、雨水等级、外力荷载等重要内容。
四、建筑幕墙施工质量验收注意事项建筑幕墙施工质量验收是建筑幕墙工程的重要环节,因此,在施工过程中需要特别注意以下几个方面:1.施工前应做好各项施工准备工作,如组织人员、准备材料等;2.施工过程中要注意安全,对高空作业要严格按照相关规定执行;3.幕墙构件的安装要求严格,尤其是安装位置、水平度、垂直度、间隙等方面不容有误;4.在幕墙安装完成后,需要进行全面的密封、防水等处理;5.验收过程中要注意记录验收过程,便于后续的管理和维护。
检验批质量验收记录表索引目录土方开挖工程检验批质量验收记录表GB50202-2002土方回填工程检验批质量验收记录表GB50202-2002排桩墙支护工程检验批质量验收记录表(重复使用钢板桩)GB50202-2002(Ⅰ)排桩墙支护工程检验批质量验收记录表(混凝土板桩)GB50202-2002(Ⅱ)降水与排水工程检验批质量验收记录表GB50202-2002混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002地下连续墙工程检验批质量验收记录表GB50202-2002锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表GB50202-2002加筋水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表GB50202-2002沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表GB50202-2002钢或混凝土支撑工程检验批质量验收记录表GB50202-2002灰土地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002砂和砂石地基检验批质量验收记录表GB50202-2002土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002强夯地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002振冲地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002砂桩地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002预压地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表GB50202-2002注浆地基检验批质量验收记录表GB50202-2002水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002夯实水泥土桩复合地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002水泥土搅拌桩地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002GB50202-2002GB50202-2002混凝土预制桩(钢筋骨架)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表GB50202-2002钢桩(成品)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002(Ⅰ)010404单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1 钢桩外径或断面尺寸:桩端桩身±0.5%D±1D 2 矢高<1/1000L一般项目1 长度(mm)+102 端部平整度(mm)≤23 H钢桩的方正度h>300h<300T+T´≤8T+T´≤6 4 端部平面与桩中心线的倾斜值(mm)≤2施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):年月日GB50202-2002GB50208-2002水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002GB50208-2002。
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号::ZC-8.1.2-02 序号:
审核组组长:组员年月日第页共页
1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排:
内审检查表
编号::ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
纠正和预防措施处理单
编号::ZC-8.3-02 序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号::ZC-8.3-03 序号:
信息联络处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表:
供方能力调查表
编号:GY-7.4-0.3 序号:。
工厂质量检查系统公司:工厂地址:检查日期:检查人:工厂代表:1.0 产品质量得分备注1.1 制定所有产品的质量标准,制定标准符合国家的相关要求。
()15()10()5 ()0()NA1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP及相关国家标准()20()15()6 ()01.3 评估者现场检查,产品和包装品符合技术标准,不符合的情况已被适当地处理()20()15()01.4评估产品质量保证体系中所列的检验方法和频率,是否能确保产品在销售期内质量符合国家相关的标准()5 ()3()1 ()0 ()NA1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所有的介质、试剂和化学试剂()5 ()3()1 ()0 ()NA1.6 制定程序,控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度()10()7()3 ()0()NA1.7 人员受过正式培训以进行指定的检验和QA工作。
人员能力要经过评定()10()7()3 ()0()NA1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食品安全性和/或产品质量的设备的总清单,并附有恰当的控制、校验和维护程序,程序符合国家法律规定()10()7()3 ()0()NA1.9所有相关设备都经适当校验,必要时采取纠正措施,以确定产品所受影响()5 ()3()1 ()0()NA可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1 制定所有原料、包装材料和成品 的批次识别及跟踪的规程( )30( )20( )10( )0( )NA 2.2 适当地标识成品、包装和原料,已便跟踪( )20( )15( )6 ( )0( )NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批次识别和追踪记录( )30( )20( )10( )0( )NA 2.4 制定程序确保产品的先进先出,批号最早的原料应优先使用,不应发现过期的原料准备用于生产;批号最早的产品先出货( )20( )15( )6 ( )0( )NA 可接受的分数总分3.0 原料的采购和管理得分备注3.1 所以使用的产品添加剂,符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.2 所以使用的生产助剂,符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.3 验证与食品接触的包装材料的二线供应商所用原料符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.4 制定原料和包装材料的采购质量标准,验收标准(方法),贮存的方法( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前必须经过性能评估和安全评估程序( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.6 制定所有供应商的管理和认可程序,追踪供应商的表现,并对任何问题采取纠正措施( )15( )10( )5 ( )03.7 记录表明使用的原材料来自经认可的供应商;并符合检测标准或COA 中要求的标准;保存有供应商的“保证书”( )20( )15( )6 ( )0( )NA 3.8现场观原料是按照要求贮存,不存在受损或被污染的可能3.9 发往生产区域的原和包装材料都是已被查验放行的,并来自认可的供应商()20()15()6 ()0()NA可接受的分数总分4.0 产品储藏和运输得分备注4.1 制定能保护产品品质及其完整性需要的储存和运输条件的程序()20()15()6 ()0()NA4.2 记录表明产品是按照要求储存和运输()30()20()10()04.3 现场观察产品是按照要求储存和运输()30()20()10()0()NA可接受的分数总分5.0 不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1 已制定对不符合要求的原料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的规程()20()15()6 ()05.2 保存对不符合要求的原材料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的记录()15()10()5 ()05.3 不符合要求的产品记录实际上能与保存于“暂存”区中等待处理的产品数量相符()15()10()5 ()05.4 制定对所有返工产品和加工中产品的跟踪和控制的程序()15()10()5 ()0()NA5.5 制定返工流程不致影响产品质量和配方的规程()20()15()6 ()05.6 记录显示返工产品不影响成品质量并满足产品质量的要求,可追踪返工产品和加工中产品至最终产品()15()10()5 ()0可接受的分数总分6.0 生产流程控制得分备注6.1 制定描述生产步骤/流程的程序。
钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.O.1编号:010901/020401□□□
钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批质量验收记录
(GB50205-2001)表J.O.2编号:010902/020402□□□
钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.O.3编号:010903/020403□□□
钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.O.4编号:010904/020404□□□
钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.5 编号:010905/020405□□□
010905/020405□□□接上表
钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.6 编号:020406
钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录
(GB50205-2001)表J.O.7编号:020407□□□
钢结构(单层结构安装)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.8 编号:020408□□□
钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.9 编号:020409□□□
钢结构(网架结构安装)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.10 编号:020410
钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录(GB50205-2001)表J.0.11 编号:020411
(GB50205-2001)表J.0.12 编号:020412□□□
(GB50205-2001)表J.0.13 编号:020413□□□。
品质部表格大全
目录
1送检单
2原材料不合格处理单
3进货检验报告
4品质异常处理单
5首件确认单(金工-装配)
6首件确认单(封装)
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验记录表
10出货检验报告
11样品检验记录单
12不合格品处置单
13不合格品统计表
14让步接收降级使用申报单
15不合格品审理人员资格确认表
16不合格(品)对策表
17不合格(品)因果分析表
18纠正与预防措施及实施验证报告
19品质部工作目标
20IQC合格率统计表
21产品老化抽检合格率统计表
22FQC检验一次合格率统计表
23质量整改 (FQC工位分析整改)
24维修工位不良统计表
25质量整改 (维修工位分析整改)
26包装工序输出电压检测合格率
27OQC抽检合格率统计表
28现场质量问题点
29客户投诉统计表
30质量整改
31在用计量器具管理总台帐
32在用计量器具领用登记表
33年度计量器具周期检定计划表
34计量器具降级、限用、报废申请单35检定、校准报告
36监视和测量设备验收单
37校验通知单
38测量设备校验申请单
39强制校验召回通知单
40设备标签。
质检表格模板一、引言在制造行业中,质检是非常重要的一环节。
质检表格是质检工作中特别重要的工具,它能够帮助工厂确保制造的产品达到规定的标准和要求。
本文将详细讲解质检表格模板的使用和分类。
二、质检表格模板质检表格模板是一个预先设计好的表格,用于记录和评估质检过程中的各项数据。
模板一般包括指标、标准和评估方式,帮助工厂完成规范化生产。
最常见的质检表格模板类型包括检验单、检验报告、品质评估表等。
三、检验单检验单通常用于对制成品的首次检验。
制成品按照国家的标准进行检验,记录下每个制成品的质量数据,从而达到规范生产的目的。
一张完整的检验单通常包括以下部分:1、检验日期;2、检验人员;3、制成品数量;4、检验结论;5、备注;6、检验项目和标准;7、检验数据和评估结果。
检验单可以反映出制成品的整体质量状况,是产品生产和销售过程中必不可少的文件。
四、检验报告检验报告通常是对制成品的详细检验结果的记录。
它是检验单的进一步细化和详细化。
检验报告一般包括以下内容:1、检验项目和标准;2、检验数据和评估结果;3、检验缺陷和问题;4、检验员、监督员和批准人签名;5、备注。
检验报告通常被要求在一些重要的质量管理环节中提供,例如供应商评估、记录生产工序等。
检验报告的详细记录可以帮助企业更好的管理质量控制,从而达到最终提高产品质量的目的。
五、品质评估表品质评估表是一种用于判定某个工序或产品的质量是否达标的工具。
品质评估表通常包括以下几个部分:1、产品描述;2、评估指标和标准;3、测量方法;4、评估规则(合格/不合格/返工/重检等);5、数据和结果;6、签名与日期。
品质评估表非常适用于生产线上的质量控制和稽核。
这种表格通常基于每个生产工序的标准,评估出每个工序的质量是否符合要求。
通过品质评估表,企业能够更好地控制质量,及时发现和处理质量问题。
六、总结质检表格对于制造行业中的质量控制来说非常重要。
它能够记录和评估整个制造过程中的各项数据和质量状况,帮助企业提高产品的质量和标准。
一体机成品检验规范(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的:为规范QA作业流程,保证出货产品的质量满足客户的需求,特制定本检查指引。
2.0适用范围:公司所有一体机系列产品皆适用。
3.0名词定义:QA:指Quality Assurance 品质保证。
是品管课职能部门之一,其依据内部流程和标准,对产线完成品进行抽样检验。
AQL:Acceptable Quality Level。
指允收品质水准,也可称质量允收水平。
OBA:Out of BOX Assurance,指开箱检验:就是在产线的包装工位前或后一工位,按抽样计划要求,随机抽取样本进行检验。
其特点是:通过在线抽检,能以最快速度检验在线生产完成品,发现异常及时处理,并节约品管人员抽检时打开包装及装箱的时间。
4.0职责品管课负责落实本指引规定相关事宜,各相关部门配合执行。
5.0作业内容5.1检查条件5.1.1测试环境:在以下湿度、温度和气压的任意组合条件下进行测量。
环境温度:15℃~35℃;相对湿度:45%~75%;大气压力:86KPa~106Kpa;在此测试条件下,被测设备应满足其性能规范要求,超出上述测试条件更宽的范围内,设备仍能工作,但可不满足其所有的性能要求,并允许被测设备在更为极端的条件下储存。
5.1.2 检验方式:QC检验方式采取在线检验方式。
在整机生产线设置测试站位,对整机进行全数检验。
5.1.3 检验项目:5.1.3.1外观、结构、内部工艺质量检验。
5.1.3.2图象、伴音质量检验。
5.1.3.3电气功能质量检验。
5.1.3.4安全、电磁兼容质量检验。
5.1.4 检验方法和要求:按工艺作业流程内容和要求进行检查。
5.1.5抽样检验:5.1.5.1开箱检验5.1.5.2工艺装配检验5.1.5.3常温主要电性能检验5.1.5.4常温负荷试验5.1.6缺陷分类和判据5.1.6.1 Z类不合格:指根据判断或经验,对产品的使用和维护人员可能造成人身危害或不安全的缺陷。
一、适用目的:为规范质检员记录填写,统一记录格式,特制定质检员记录填写标准。
二、适用范围:所有质检员三、制度内容:质检过程检验记录表共4种分别为:过程抽检记录表、处罚单、质量问题处理单、成品入库检验报告单(一)配料、灌装间所需记录表为:过程抽检记录表、质量问题处理单、处罚单。
(二)包装间所需记录表为:成品入库检验报告单、处罚单、质量问题处理记录单及辅助记录:过程抽检记录表。
1. 检验记录由质检员在操作时填写在相应要求栏,不得漏项(除备注项外),不允许任意更改,检验员对记录数据及文字描述的真实性负责。
2.所有检验记录不得随意涂改,确有少量数据或文字需要更正时,应将原数据划上一横或错误文字上画两条水平线,再在旁边写上正确的数字,务必保持原数据或文字清晰可辨。
3.填写检验记录一律用蓝色圆珠笔或黑色中性笔填写,字迹清晰工整、色调一致。
需复写时使用蓝色复写纸,字迹要工整,色调一致,各份都要清晰可辨,严禁涂改。
4.过程抽检记录填写标准:(1)半成品过程检验记录填写标准:①记录应按相应栏要求填写完整,各项检验结果都应记录,注明“正常”(√)或“不正常”(×)不正常的并附带有相应的描述且在“处理办法及效果”栏中填写处理办法及跟踪结果。
②检验过程中的各种检验结果及检验中与标准规定有差异的现象要在“备注”栏详细记录。
③过程抽检记录表“备注”栏应填写检验过程中的辅助信息,如:检验过程生产情况、针对单一问题的详细描述等。
④当班生产结束应在过程抽检记录表下方填写当天工作及检验情况的总结,总结要简明扼要、要描述出当天检验时的突出问题及需接班人员注意的问题或当班结束无法完成需要对方完成的工作。
(2)成品过程检验记录填写标准:①在“抽查时间”栏填写抽检产品的品名、规格、产品上的喷码日期(日期要写完整);在“抽检项目、检验结果”栏填写抽检比例(如:4-3-10,4代表此时间段所要抽检产品的总垛数,3代表所要抽检的4垛中具体抽检的垛数,10代表具体抽检的3垛中具体抽检的总件数);在“处理办法及效果、备注”栏填写抽检结果、不合格现象(不合格现象有机器或包装组的要表明)及处理办法;当批次产品检验结束,要在相应抽检记录下方写出当批次抽检的总件数及当批次产品的合格率。