内业表格
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公路工程全套完整内业表格施工用表格Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】第一章常用监理文件1、施工放样报验单2、分项工程开工申请批复单3、承包人每周工程计划进度表4、监理日报5、检验申请批复单6、工作指令7、工程变更令8、索赔申请单9、索赔时间/金额审批表10、工地会议纪要11、中间交工证书12、分包申请报告单13、一般(主要)工程暂时停工指令14、一般(主要)工程复工指令15、工程质量事故处理报告单16、工程交工证书17、工程缺陷责任期终止证书18、工程监理通知单19、工程监理报告单20、工程监理备忘录21、工程监理月报国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目常用监理文件名称及报送范围说明:表中符号:△一发件人●一主送件○一抄送件◇—传达国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目施工放样报验单承包单位:合同号:监理单位:编号:监表1国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目分项工程开工申请批复单承包单位:合同号:监理单位:编号:监表2-A国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目分部工程开工申请批复单承包单位:合同号:监理单位:编号:监表2-B国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目单位工程开工申请批复单承包单位:合同号:监理单位:编号:监表2-C国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目承包人每周(月)工程计划进度表承包单位:合同号:监理单位:编号:监表3国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目监理日报(年月日)承包单位:合同号:监理单位:编号:监表国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目检验申请批复单承包单位:合同号:监理单位编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工作指令承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程变更令承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程变更申请报告表承包单位:合同号:监理单位编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程变更申请审核表承包单位:合同号:监理单位:编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目本期变更项目清单承包单位:合同号:监理单位:编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程变更数量对比表承包单位名称: 合同号: 监理单位 : 编号:监表7-C-2国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目索赔申请单承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目索赔金额/时间审批表承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工地会议纪要承包单位:合同号:监理单位:编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目中间交工证书承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目分包申请报告单承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目一般工程暂时停工指令承包单位:合同号:监理单位:编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目主要工程暂时停工指令承包单位:合同号:监理单位:编号:监国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目一般工程复工指令承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目主要工程复工指令承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程质量事故处理报告单承包单位:合同号:监理单位:编号:国道317线汶川至马尔康公路改建工程项目工程交工证书承包单位:合同号:监理单位:编号:工程缺陷责任期终止证书承包单位:合同号:监理单位:编号:工程监理通知单承包单位:合同号:监理单位:编号:工程监理报告单承包单位:合同号:监理单位:编号:工程监理备忘录承包单位:合同号:监理单位:编号:工程监理月报监()字第号(月)监理单位:编号:2、监()字之间括号填写如: 2003、2004等。
安全内业第一本安全生产责任制
安全员安全生产责任制考核表
年月日
项目经理安全生产责任制考核表
工长安全生产责任制考核表
年月日
年月日
班组长安全生产责任制考核表
年月日
施工作业人员安全生产责任制考核表
年月日
材料员安全生产责任制考核表
年月日
机械操作人员安全生产责任制考核表
年月日
保管员安全生产责任制考核表
年月日
后勤人员安全生产责任制考核表
年月日
安全内业第二本目标管理
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全责任目标考核(附表)
安全内业第四本
分部分项工程
安全施工技术交底记录
安全技术交底记录
20年参加各项安全技术交底签字附页
安全内业第五本安全检查
班组定期安全检查记录
建筑施工安全检查评分表
企业名称:资质等级:
年月日
安全管理检查评分表
文明施工检查评分表
落地式外脚手架检查评分表
基坑支护安全检查评分表
模板工程安全检查评分表
“三宝”、“四口”防护检查评分表
施工用电检查评分表
塔吊检查评分表
起重吊装安全检查评分表
施工机具检查评分表
隐患整改记录
上级检查隐患整改通知单
安全内业第六本安全教育
新入场工人安全教育记录
管理人员、专职安全员定期培训记录
经常性安全教育
三级安全教育记录
特殊作业人员培训记录
操作人员安全规程抽查记录。
附表A.0.1施工现场质量管理检查记录单位(子单位)工程质量竣工验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录附表A.0.5单位(子单位)工程观感质量检查记录设计变更汇总记录质控(建)表4.1.1-1 共页第页整理人:工程洽商记录质控(建)表4.1.1-2 共页第页建筑物定位测量验收记录质控(建)表4.1.2-1 共页第页轴线及标高测量放线验收记录质控(建)表4.1.2-3 共页第页砌墙砖检验报告质控(建)表4.1.3.3共页第页批准:审核:校核:检验:防水涂料检测报告质控(建)表4.1.3.7-2 共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)防水涂料检测结果质控(建)表4.1.3.7-2共页第页(以下空白)合成高分子防水卷材检测报告质控(建)表4.1.3.7-3共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)合成高分子防水卷材检测结果单位工程材料用料汇总表质控(建)表4.1.3.10 共页第页施工单位(公章):项目负责人:见证取样、送检记录质控(建)表4.1.4.8共页第页记录人:建筑地面、屋面坡度检查记录质控(建)表4.1.4.9共页第页隐蔽工程验收记录质控(建)表4.1.5.3共页第页工程定位测量检查记录质控(建)表4.1.6.1共页第页涂料防水层工程检验批质量验收记录010504□□砖砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录填充墙砌体工程检验批质量验收记录找平层工程检验批质量验收记录(Ⅷ)030101□□大理石和花岗石面层工程检验批质量验收记录地毯面层工程检验批质量验收记录实木地板面层工程检验批质量验收记录中密度(强化)复合地板面层工程检验批质量验收记录竹地板面层工程检验批质量验收记录水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录一般抹灰工程检验批质量验收记录装饰抹灰工程检验批质量验收记录暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030401□□明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030402□□板材隔墙工程检验批质量验收记录030501□□骨架隔墙工程检验批质量验收记录030502□□活动隔墙工程检验批质量验收记录030503□□玻璃隔墙工程检验批质量验收记录030504□□。
说明:1、这些表格2014年以前肯定适用2、实用表格很全面,包括填法3、对新手更有用4、版面有点乱,我没时间排,谁用谁自己排。
5、表格从开工到竣工基本都齐了。
6、我这个度娘账号缺婢子,所以你们赶快下载吧。
分项工程检验批质量验收记录表沟槽(基坑)土方开挖直线顶管管道施工沟槽(基坑)支护曲线顶管管道施工沟槽(基坑)回填)垂直顶升管道施工管道基础盾构管片制作1钢管接口连接盾构管片制作2金属类管道铺设盾构管片制作3钢管(水泥砂浆)内防护层盾构掘进和管片安装1钢管(环氧涂料)内防护层盾构掘进和管片安装2钢管外防护层盾构施工钢筋混凝土二次衬砌钢管阴极保护浅埋暗挖管道的土层开挖球墨铸铁管接口连接浅埋暗挖管道的初期衬砌1钢筋混凝土类接口连接浅埋暗挖管道的初期衬砌2钢筋混凝土类管道铺设浅埋暗挖管道的防水层化学建材管接口连接浅埋暗挖的二次衬砌柔性管道铺设定向钻施工管道管渠基础地基夯管施工管道管渠模板沉管基槽浚挖及管基处理管渠钢筋制作组对拼装管道沉放管渠现浇混凝土预制钢筋混凝土管节制作管渠变形缝钢筋混凝土管节接口预制加工管渠构件预制预制钢筋混凝土管的沉放管渠预制构件安装沉管的稳管及回填管渠砖石砌筑桥管管道安装1工作井围护结构桥管管道安装2工作井(沉井)模板现浇混凝土井室工作井(沉井)钢筋加工砖砌井室工作井(沉井)钢筋安装预制拼装井室工作井沉井制作雨水口及支、连管安装(雨水吸支、连管安装)工作井下沉及封底管道支墩安装工作井井内结构测量复核记录导线点复测记录单位工程施工质量竣工验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及单位(子单位)工程观感质量检查记录注:质量评价为差的项目,应进行返修基础分部工程施工质量验收记录桥梁基坑开挖分项工程施工质量验收记录桥梁基础砼分项工程施工质量验收记录桥梁基坑土方回填分项工程施工质量验收记录支座分部工程施工质量验收记录支座安装分项工程施工质量验收记录挡块混凝土分项工程施工质量验收记录钢筋砼梁板分部工程施工质量验收记录钢筋砼梁板砼分项工程施工质量验收记录钢筋砼梁板安装分项工程施工质量验收记录桥面分部工程施工质量验收记录排水设施分项工程施工质量验收记录附属结构分部工程施工质量验收记录桥头搭板分项工程施工质量验收记录栏杆分项工程施工质量验收记录A1工程复工报审表本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各一份。
建筑工程内业资料全套模板(表格类)
本模板提供了建筑工程内业资料全套所需的表格和格式,方便施工现场进行内业数据整理和汇总。
项目基本情况表
本表格用于记录工程项目的基本情况,包括项目名称、业主单位、项目联系人等信息。
立项批复表
本表格用于记录项目的立项批复信息,包括批复文号、批复日期、批复内容等。
工程支付进度表
本表格用于记录工程支付的进度情况,包括申请支付金额、支付时间、支付金额、支付人等信息。
材料领用表
本表格用于记录材料的领用情况,包括领用日期、领用人员、领用数量、材料规格等信息。
施工图纸变更表
本表格用于记录施工图纸的变更情况,包括变更日期、变更内容、变更号等信息。
现场质量验收记录表
本表格用于记录现场质量验收的情况,包括检验日期、检验结果、检验人员等信息。
工程变更通知单
本表格用于通知各相关方工程变更情况,包括变更内容、原因、时间等信息。
工程项目工期计划表
本表格用于记录工程项目的工期计划,包括计划开始日期、计
划结束日期、计划里程碑等信息。
以上表格均为建筑工程内业必备,使用本模板可以方便地进行
各类资料的汇总和整理,提高工作效率。
同时,根据实际需要,也
可以进行适当的修改和补充。
L01 进场通知(监理[ ]进场号)说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL02 合同项目开工令(监理[ ]合开工号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL03 分部工程开工通知(监理[ ]分开工号)说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人、设计代表各1份。
JL04 工程预付款支付证书(监理[ ]工预付号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:本证书一式份,由监理机构填写,经审批后承包人2份,监理机构、发包人各1份。
JL05 批复表(监理[ ]批复号)、本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人各2、一般事件,由监理工程师办理,重要通知由总监理工程师签发。
3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示。
(监理[ ]通知号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:1、本通知一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人各1份。
2、一般通知,由监理工程师办理,重要通知由总监理工程师签发。
3、本通知单可用于对承包人的申请、报告的批示、指示。
(监理[ ]报告号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:1、本表一式份,由监理机构填写,发包人批复后留1份,退回监理机构2份。
2、本表可用于监理机构认为需报请发包人批示的各项事宜。
JL08 计日工工作通知(监理[ ]计通号)合同名称:合同编号:监理机构:、本表一式份,由监理机构填写,承包人2、计价及付款方式包括:按合同计日工单价支付;另行报价,经监理机构审核并报请发包人核准后执行;按总价另行申报支付或其他方式。
JL09 工程现场书面指示(监理[ ]现指号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构各1份。
JL10 警告通知(监理[ ]警告号)合同名称:合同编号:监理机构:说明:本表一式份,由监理机构填写,承包人、监理机构、发包人各1份。
附表序号1234567891 01 11 2检查项目质量监督手续质量管理目标、制度的建立组织机构设置及职责划分情况质量责任制设计管理工地试验室检查及管理履约情况对施工重点部位、重点工序施工技术资料的审查质量隐患或者质量问题的处理“两创三比”活动的开展“混凝土质量通病治理”活动的开展“监理企业树品牌,监理人员讲责任”行风建设活动开展情况基本情况□办理及时、资料完善□不规范:□质量管理目标、制度建立健全□不规范:□人员结构符合现场要求,职责权限划分明确□不规范:□覆盖到所有施工内容;关键工序责任人明确;质量责任奖罚落实到位;对参建人员有足够的培训□不规范:□施工图审查记录全面;交底资料齐全;设计人员现场服务及时、到位;变更管理规范,手续齐全□不规范:□所检测的技术指标齐全、资料齐全;检测单位、人员资质、设备符合要求;检查、管理工作到位□不规范:□人员变更签认手续完善;分包行为的管理到位;□不规范:□审查及时,资料齐全□不规范:□及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件□不规范:□结合实际;形成指导性文件并催促有关单位执行,并按要求进行检查、分析、总结□不规范:□结合实际;形成指导性文件并催促有关单位执行,并按要求进行检查、分析、总结□不规范:□结合实际;形成指导性文件并催促有关单位执行,并按要求进行检查、分析、总结□不规范:注:不规范应概述监理单位:机构设置一及人员配备监理1、监理机构设置及职责划分情况2、人员配备及变更、批复情况3、监理人员的持证率和培训率情况,监理组长、专业监理工程师持证情况1、工地试验室2、监理计划3、监理细则1、参加设计交底2、总体积分部施工组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。
3、对施工单位质量保证体系的检查4、审核施工工□人员结构符合合同及现场要求,职责权限划分明确□人员结构不符或者职责权限划分不明确:技术人员总数:专业监理工程师及以上人员变更数量:专业监理工程师及以上人员批复情况:□有批复□无批复变更率持证率:参培率:监理组长持证:□高级职称及部监证□不符合:专业监理工程师持证:□省专或者以上□不符合:□已备案□未备案□试验管理规范□设备齐全□仪器检定情况□试验管理不规范□不齐全□现行有效规范□总监主持编制,含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等,报批后实施□内容不全面、程序不符或者执行不到位:□根据监理计划在相应工程开工前编制,重、难点及措施明确,经总监批准后实施□内容不全面、程序不符或者执行不到位:□参加交底,标准、重点明确,澄清问题,记录全面□未参加、未澄清或者记录不明确:□审批及时,重点明确,意见具有可操作性□未审批或者意见不具操作性等:□检查施工单位质保体系的落实,重点为主要人员资格、履约情况□检查不全面或者未见检查记录□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并工作四质量监理地试验室5、控制点复测及审批6、审批工程划分标准试验的验证与审批各类试验的台帐、原始资料、报告7 、试验检测的管理外委试验检测单位材料质保书及留样、各类台帐试验人员情况试验环境与设备情况1、审查工程分包2、关键工序签认、首件工程认可3 、试验工台账程材料、标材准试验的料原始资料抽及报告记录全面□检查不全面或者未见检查记录:□已审核、平行复测后批复□审核批复不及时或者未平行复测:□划分准确,并在总体开工前批复备案□不及时或者划分有误:□验证、审批及时,资料齐全□不及时或者资料不全:□完整,规范□缺失,不规范:□超越资质检测□无超越资质检测□外委单位资质符合要求;试验检测所用规范使用正确;报告签批手续齐全□外委台帐建立,检测频率费用和要求□不规范□齐全,规范□欠缺或者不规范:□是否有不合格台帐□与备案人员一致试验检测人员总人数:□与备案人员不一致,有变更:□试验环境满足试验需求□试验环境不满足试验需求□设备满足试验需求且已检定□设备不能满足试验需求且检定不全□按合同规定审查分包计划和协议,报建设单位批准□未按合同规定审查分包计划和协议或者未报建设单位批准:□完工后无法检验的关键工序,经监理工程师签认,并留存影像资料□未签认、签认不及时或者图象资料不全:□首件工程是否总体认可□不完善:□缺失,不规范:□齐全,完整□完整,规范五五六七监理文件监理文件工地会议质量活动的开展检审查施工单位资料4 、抽检原始实资料及报体告质量审查施工抽单位资料检5、巡视记录6、旁站记录7、监理指令、监理工程师通知8、质量问题处理的相关记录1、监理月报2、日志1、会议内容及会议记录1 、“两创三比(2022-2022)”活动的执行情况2、混凝土质量通病的治理情况3、“监理企业树品牌,监理人员讲责任”行风建设活动开展情况□审查、批复及时□审查、批复不及时:□完整,规范□缺失,不规范:□审查、批复及时□审查、批复不及时:□重点明确,频率满足要求,巡视记录规范□重点不明确,频率不满足要求或者巡视记录不规范:□记录如实,准确、详细□不完善:□重点工序是否有旁站记录□发文规范,签收手续齐全,存在问题闭合□发文不规范,签收手续不齐全或者存在问题未闭合:□记录明确,闭合□未记录或者不闭合:□每月上报,内容齐全(含建设基本信息、存在问题、月度小结)□不完善:□如实,准确、详细□不完善:会议内容:□内容全面,组织有效及时□内容不全,组织、有效性或者及时性不到位:会议记录:□齐全,完整□不完善:□宣传发动活动的开展,标准明确,考核符合实际,总结及时□执行贯彻不到位:□评价、分析、总结、形成文件并实施□未结合实际评价、分析、总结,实施不到位:□根据活动制定活动方案,有活动开展记录、总结□执行贯彻不到位:施工单位名称:二三四五质量目标与质量计划组织机构及人员情况质量责任制质量管理制度及主要工作流程质量保证1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理1、组织机构设置及职责划分情况2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况1、岗位、部门质量管理职责的建立2、工程质量责任登记表的建立、报批1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施1、单位、分部、分□目标明确,计划详实,实施过程中及时掌握信息,动态调整□目标不明确、计划欠缺、实施不到位:□人员结构符合现场要求,职责权限划分明确□人员结构不符或者职责权限划分不明确:项目经理:□变更□未变更□批复□未批复总工:□变更□未变更□批复□未批复道路工程师:□变更□未变更□批复□未批复结构工程师:□变更□未变更□批复□未批复测量工程师:□变更□未变更□批复□未批复试验室主任:□变更□未变更□批复□未批复质检工程师:□变更□未变更□批复□未批复□均符合合同或者招标文件要求□有不符合合同或者招标文件要求情况:□在岗率:□职责建立全面,符合现场要求□职责建立不全面或者不符合现场要求:□建立全面,手续完善□建立不全面或者手续不完善:□质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面,结合实际建立相关的流程,并按此实施□制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或者实施不规范:□质量保证措施完善、有针对性和可操作性,且落实到位□根据活动制定活动方案,有活动开展记录、总结□执行贯彻不到位:4、“沿海开辟劳动竞赛”行活动开展情况一措施项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实1、合同管理□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或者落实不到位:□施工、廉政合同齐全、有效,归档□合同不全或者无效,未归档:施工准备六阶段质量控制施工阶七段质量控制2、控制点联测3、质量控制单元划分4、质量教育培训材料供应商的选择明确采购程序材料采购与进场管理工地试验室备案6、工序(关键工序)质量控制1、总体、分部开工报告(施工组织设计、施工技术方案)2、技术交底及操作人员的培训3、工程报验资料□滞后、有误或者程序不符:□滞后、有误或者程序不符:□编制质量教育计划,责成参建队伍建立质量责任制□未编制质量教育计划,或者未责成参建队伍建立质量责任制:□对材料采用全方位、多角度的方式,以产品质量、价格、施工便利为标准选择,具有完整的比选资料□比选不规范或者比选资料不完善:□程序明确,按章执行□程序不明确或者未按章执行:□按质量标准采购,材料进场后建立收、发、入库台帐□不符合质量标准或者台帐建立不到位:□ 已备案□未备案:□试验室环境情况:养护室控制□ 仪器设备是否满足工程要求□仪器检定情况:现行有效规范:□工序流程及责任人明确,设立质量控制点□工序流程、责任人不明确或者未设立质量控制点:□内容完整,施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性,及时报批,并在实施过程中动态管理□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或者未进行动态管理:□及时全面的分级交底,并对操作人员培训,留有培训记录□未及时全面的分级交底,未对操作人员培训或者未留有培训记录:□报验及时,资料完整,规范□报验不及时,资料不完整或者不规范:□及时、有效、报批□及时、有效、报批5、料理材管八九质量活动的开展沥青水泥(站、厂)混4、首件认可制执行情况试验台账材料、标准试验、5、试验管理原始资料及报告材料质保书及留样试验人员情况6、施工日志7、监理指令、监理工程师通知的回复情况8、会议记录、纪要9、质量问题处理的相关记录10、分项工程评定情况及资料归档1 、“ 两创三比(2022-2022)” 活动的执行情况2、混凝土质量通病的管理情况3、“沿海开辟劳动竞赛”行活动开展情况1 、沥青、水泥混凝土(站、厂)的选择□首件开工、方案审批、总结评价齐全,加盖首件认可章□首件手续不规范:□齐全,完整□不完善:□外委试验检测台帐□是否超资质试验检测□是否有不合格台帐□完整,规范□缺失,不规范:□外委单位资质是否符合:报告是否规范正确□齐全,规范□欠缺或者不规范:□外购预制件创造技术证明书□与备案人员一致□试验工程在岗率:□记录全面、真实□与备案人员不一致,有变更:试验检测人员总人数□记录不全面或者不符合实际:□收文规范,签收手续齐全,解决存在问题闭合□收文不规范,签收手续不齐全或者解决存在问题未闭合:□记录,记要完整,规范□欠完整或者不规范:□记录明确,闭合□未记录或者不闭合:□及时,全面□滞后或者不全:□宣传发动活动的开展,标准明确,评定考核符合实际,总结及时□执行贯彻不到位:□评价、分析、总结、形成文件并实施□未结合实际评价、分析、总结,实施不到位:□根据活动制定活动方案,有活动开展记录、总结□执行贯彻不到位:□自建□对外购厂采用全方位、多角度的方式,以产品质量、价格、施工便利为标准选择;具有完整性的比选资料□其他:九凝土质量控制沥青水泥(站、厂)混凝土质量控制2、原材料检验3、配合比情况4、生产过程中的巡视5、运输管理及到场的检验6、针对自建、外购沥青、水泥商品混凝土,项目部的内部管理情况□自建站(厂)材料检验□外购厂家时检验,之后不检验,有检验资料□定期对外购厂所用材料进行检验,有检验资料□随即对外购厂所用材料进行检验,有检验资料□不检验□其他:□自建站(厂)□由项目部提供配合比,外购厂按此生产,再由项目部、监理组验证配合比□直接使用外购厂配合比,项目部、监理组验证□其他:□自建站厂的巡视□项目部、监理组均派人驻地/巡视,均有记录□项目部派人驻地/巡视,有记录□监理组派人驻地/巡视,有记录□均不派人驻地/巡视□其他:□运输过程有监管,到场检查、检验、有检验记录□运输过程无监管,到场无检查、无检验□运输过程无监管,到场有检查、检验、有检验记录□其他:□专人负责,试验室主任协管□试验室主任直管□无人管理,仅进行正常工作□其他:工程部位 检查内容及要求原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水率适宜表面平整 路拱适宜暂时排水设施完善检查内容 材料规格及存放 拌合均匀性模板 混凝土浇筑湿接缝 预拱度 养生 梁板存放 混凝土凿毛 支座垫石外观 连接(焊接或者机 械连接) 保护层垫块的设 置 存放 预应力材料的存 放 管道安装 张拉压浆封锚钻孔施工 水下砼浇筑 标准或者要求 场地硬化,有隔仓,无混堆;材料存放符合防雨、防潮 要求;标识清晰水灰比稳定,无明显离析或者超料径,台帐记录全面 平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求 连续浇筑、施工规范 施工规范,混凝土密实符合设计要求保湿,保证养生期规范,梁体标识清晰,存梁期符合要求强度满足,深度、面积规范,清理干净符合规范要求 平整密实、色泽均匀,无蜂窝麻面。
开工报告建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 001建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 002工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 003工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 005建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 007建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 008建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 009建筑材料报审表工程名称:净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程编号: 010设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录设备开箱检查记录制冷管道系统压力试验记录制冷管道系统压力试验记录风管严密性(漏光法检测)检测记录质控(通)表4。
5。
3-6 共 页 第 页 单位(子单位)工程名称 净化车间\实验室\办公室建设安装工程\消防工程 分部(子分部)工程名称 通风与空调 分项工程 管道安装 系统名称 送风系统施工单位 中科净净化科技有限公司分包单位 / 工作压力 600pa 风管级别 中低压 风管总接缝长度(m ) 230允许漏光点 46 测试光源36V ,200W 白炽灯测试日期2016。
6.28序号 风管接缝长度(m ) 实测漏光点检测区段图示及说明1 39 0采用36v ,200w 的白炽灯进行检测,从一端逐渐缓慢的移动到另外一端,在外观察是否有漏光点。
2 51 13 35 14 25 0 5 21 06 21 17 20 08 18 0存在问题处理情况漏光处用密封胶密封, 再次检测无漏光。
结论 合格专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施工单位质 检 员施 工 员 试 验 员冷凝水管道系统充水试验记录制冷设备运行调试记录设备单机试运转记录风机盘管、吊顶式空调器水压试验、风机盘管单机试运转记录现场组装的空调机组漏风检测记录系统风量及风口风量调试记录空调房间温度、相对湿度及噪声测试记录消防防排烟系统调试记录风管与配件制作工程检验批质量验收记录(金属风管)080101□□080201□□080301□□080401□□风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录080105□□080405□□风管系统安装工程检验批质量验收记录(送、排风,防排烟)080103□□080203□□080303□□080403□□风管系统安装工程检验批质量验收记录(空调系统)风管系统安装工程检验批质量验收记录(净化空调系统)通风机安装工程检验批质量验收记录080107□□080207□□080306□□080407□□通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录(通风系统)通风与空调设备安装工程检验批质量验收记录(净化空调系统)空调制冷系统安装工程检验批质量验收记录防腐与绝热工程检验批质量验收记录(风管系统)080105□□080205□□080306□□080405□□防腐与绝热工程检验批质量验收记录(管道系统)080604□□通风与空调工程系统调试验收记录080100□□080200□□080300□□080400□□080500□□080600□□子分部工程质量验收记录(送、排风系统)质控(通)表4。
施工现场质量管理检查记录单位(子单位)工程质量竣工验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录附表A.0.4单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录注:抽查项目由验收组协商确定附表A.0.5单位(子单位)工程观感质量检查记录设计变更汇总记录质控(建)表4.1.1-1 共页第页整理人:工程洽商记录质控(建)表4.1.1-2 共页第页建筑物定位测量验收记录页质控(建)表4.1.2-1 共页第轴线及标高测量放线验收记录质控(建)表4.1.2-3 共页第页砌墙砖检验报告质控(建)表4.1.3.3共页第页批准:审核:校核:检验:防水涂料检测报告质控(建)表4.1.3.7-2 共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)防水涂料检测结果质控(建)表4.1.3.7-2共页第页(以下空白)合成高分子防水卷材检测报告质控(建)表4.1.3.7-3共页第页批准:审核:校核:检验:(附页)合成高分子防水卷材检测结果(以下空白)单位工程材料用料汇总表质控(建)表4.1.3.10 共页第页施工单位(公章):项目负责人:见证取样、送检记录质控(建)表4.1.4.8共页第页记录人:建筑地面、屋面坡度检查记录质控(建)表4.1.4.9共页第页隐蔽工程验收记录工程定位测量检查记录涂料防水层工程检验批质量验收记录010504□□砖砌体工程检验批质量验收记录混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录填充墙砌体工程检验批质量验收记录找平层工程检验批质量验收记录(Ⅷ)大理石和花岗石面层工程检验批质量验收记录地毯面层工程检验批质量验收记录实木地板面层工程检验批质量验收记录中密度(强化)复合地板面层工程检验批质量验收记录竹地板面层工程检验批质量验收记录水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录一般抹灰工程检验批质量验收记录装饰抹灰工程检验批质量验收记录暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030401□□明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录030402□□板材隔墙工程检验批质量验收记录030501□□骨架隔墙工程检验批质量验收记录030502□□活动隔墙工程检验批质量验收记录030503□□玻璃隔墙工程检验批质量验收记录030504□□饰面板安装工程检验批质量验收记录030601□□饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录030602□□水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录030801□□溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录030802□□美术涂饰工程检验批质量验收记录030803□□裱糊工程检验批质量验收记录030901□□软包工程检验批质量验收记录030902□□橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录031001□□窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程检验批质量验收记录031002□□门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录031003□□。
B2-08
见证取样和送检见证人备案书
质量监督站:
试验室:
我单位决定,由同志担任工程见证取样和送检见证人。
有关的印章和签字如下,请查收备案。
建设单位名称(盖章):年月日
监理单位名称(盖章):年月日
施工项目负责人签字:年月日
工程开/复工报审表
B3-01 (A7监)
施工测量放线报验表
施工现场质量管理检查记录
Cl-01
建设工程特殊工种上岗证审查表
C1-02
C2-01-1
单位工程施工组织设计
工程名称:
施工单位:
编制日期:年月日
施工组织设计审批表
C2-01-2
施工方法与技术措施
C2-01-4
工程量一览表C2-01-7
主要材料计划C2-01-9
C2-02
施工方案
工程名称:
施工单位:
编制日期:年月日
技术、质量交底记录
C2-03
图纸会审记录C2-05
技术联系(通知)单
C2-08
材料、构配件进场检验记录C3-01
设备开箱检验记录C3-02
见证送检委托单
(钢筋焊接)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制见证送检委托单
(钢筋物理性能)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制见证送检委托单
(建筑用砂)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制见证送检委托单
(建筑用碎石或卵石)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制见证送检委托单
(水泥)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制混凝土配合比委托单
(砂浆配合比)
双鸭山市工程质量监督管理协会监制质量证明文件粘贴表
C3-04
安装抄测记录
隐蔽工程检查验收记录C6-01
现场检测委托单C7-01
混凝土、砂浆委托单C7-02
施工检测记录C7-03
预拌混凝土出厂合格证表C3-05
基槽(孔)验线记录C4-03
楼层平面放线记录C4-04
楼层标高抄测记录
建筑物垂直度、标高、全高测量记录C4-06
建筑物沉降观测测量记录C4-07
地基验槽(孔)记录
地基处理记录C5-03
预拌混凝土运输交接记录C5-04
混凝土开盘鉴定C5-05
混凝土工程施工记录
混凝土拆模申请批准单C5-07
混凝土养护测温记录C5-08
大体积混凝土养护测温记录
混凝土结构同条件养护试件测温记录C5-10
注:累计成熟度单位:℃。
D
构件安装记录C5-11
焊接材料烘焙记录C5-12。