质量控制管理制度
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质量控制管理制度范本质量控制是指在生产、加工或服务过程中,对产品的特性进行控制,以确保产品的质量达到标准要求的管理方法和措施。
质量控制管理制度是企业为实施质量控制活动而制定的一系列规章制度和操作规程。
下面是一份质量控制管理制度的范文,供参考:质量控制管理制度范本(二)第一章总则第一条为了保证产品的质量,促进企业持续改进,制定本质量控制管理制度。
第二条本制度适用于所有生产、加工和服务过程,以及所有与产品质量相关的部门和岗位。
第三条本制度的内容包括质量目标、质量保证体系、质量控制流程、质量管理责任等方面。
第二章质量目标第四条公司的质量目标是通过不断改进产品质量,提供满足客户需求的可靠产品,并实现企业的可持续发展。
第五条具体的质量目标包括但不限于以下几个方面:(一)减少产品缺陷率,达到产品合格率100%。
(二)提高产品交付准时率,满足客户需求。
(三)持续改进产品质量,提高客户满意度。
第三章质量保证体系第六条公司建立了一套完整的质量保证体系,包括但不限于以下几个方面:(一)建立质量管理手册,明确质量管理的基本方针和要求。
(二)制定质量管理流程,确保产品从原料采购到最终交付过程的质量控制。
(三)建立质量问题反馈机制,及时处理客户投诉和质量问题。
(四)开展内部质量审核,发现问题并制定纠正措施。
第四章质量控制流程第七条产品质量控制流程包括以下几个环节:设计、采购、生产、检验、包装、储存、销售和售后服务。
第八条在产品设计阶段,需要遵循以下原则:(一)明确产品功能和性能要求,制定设计方案。
(二)进行产品试制和验证,确保满足设计要求。
(三)制定详细的产品质量标准和检验标准。
第九条在产品采购阶段,需要遵循以下原则:(一)选择合格的供应商,建立长期合作关系。
(二)要求供应商提供产品质量证明和检验报告。
第十条在生产阶段,需要遵循以下原则:(一)制定生产工艺流程和工艺参数,控制生产过程。
(二)进行质量检验,确保生产的每一道工序符合质量要求。
全面质量控制制度标题:全面质量控制制度引言概述:全面质量控制制度是企业在产品生产过程中实施的一种全面的质量管理体系,旨在确保产品质量的稳定性和可靠性。
通过全面质量控制制度,企业可以提高产品质量,降低生产成本,增强市场竞争力,实现可持续发展。
一、质量管理体系建立1.1 制定质量管理手册:明确质量管理的组织结构、职责分工和工作流程,确保质量管理的有效实施。
1.2 设立质量管理部门:负责制定和监督实施全面质量控制制度,提供质量管理技术支持和培训。
1.3 建立质量管理流程:包括产品设计、原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节,确保每个环节都符合质量标准。
二、质量控制体系建立2.1 设立质量控制小组:由专业人员组成,定期开会讨论产品质量问题,及时采取措施解决。
2.2 实施全面质量控制:通过质量控制手段如抽样检验、过程控制、统计分析等,确保产品质量符合标准。
2.3 建立质量控制档案:记录产品质量数据、问题和解决方案,为质量改进提供依据。
三、质量标准建立3.1 制定产品质量标准:根据国家标准和市场需求,确定产品的各项质量指标和要求。
3.2 制定工艺流程标准:明确生产工艺流程、操作规范和质量控制要求,确保产品生产过程可控。
3.3 定期评估和修订标准:根据市场反馈和技术进步,及时修订产品质量标准和工艺流程标准。
四、质量监督检查4.1 建立质量监督检查机制:设立专门的质量监督检查部门,定期对产品质量进行检查和评估。
4.2 实施质量监督检查:对产品质量进行抽样检验、外包装检查、生产现场检查等,及时发现和纠正质量问题。
4.3 建立质量监督检查报告:记录检查结果和问题整改情况,为质量改进提供数据支持。
五、质量改进机制5.1 建立质量改进小组:由技术人员和管理人员组成,定期开会讨论产品质量改进方案。
5.2 实施质量改进措施:通过技术改进、设备更新、人员培训等手段,提高产品质量和生产效率。
5.3 定期评估和总结:对质量改进效果进行评估和总结,不断优化全面质量控制制度,实现持续改进。
质量控制制度管理制度第一章总则一、为了加强企业管理,规范质量控制流程,提高产品质量,确保企业经济效益和信誉,制订本制度。
二、本制度适用于本企业生产过程中的质量控制,并负责对外合作产品质量进行把控。
第二章质量控制组织和人员一、质量控制组织(一)成立总质量控制部,设总质量控制经理一名,直接向企业负责人报告工作,全面负责本企业的质量控制。
(二)成立产品质量检测部,设检测经理一名,负责对产品的质量进行监控和检测。
(三)各生产车间设立现场质量管理员,负责现场质量管理工作。
二、质量控制人员(一)各级质量控制人员应具备相关专业知识和技术,熟悉产品质量控制流程。
(二)各级质量控制人员责任明确,工作勤勉负责,配合各项工作的推进。
第三章质量控制管理体系一、质量控制管理体系的建立(一)建立产品质量标准,确立产品质量控制的基础标准。
(二)建立质量控制文件,明确质量控制流程和责任分工。
(三)建立质量控制档案,记录重要的质量控制数据。
二、质量控制管理流程(一)从产品设计阶段开始,建立完善的产品设计、评审和验证的流程,确保产品质量。
(二)生产过程中,实施各项质量控制措施,及时发现并纠正问题。
(三)生产完成后,进行全面的产品测试和检验,确保产品质量合格。
第四章质量控制措施和监测一、质量控制措施(一)建立完善的原料采购质量控制措施,确保原材料质量符合要求。
(二)建立完善的生产过程控制措施,确保生产过程中的质量控制。
(三)建立完善的产品质量检测措施,确保产品质量达标。
二、质量监测(一)建立定期质量监测制度,对产品的质量进行定期监测。
(二)建立异常质量监测制度,对产品质量出现异常时,及时检测并处理。
第五章质量改进和预防一、质量改进(一)建立质量改进制度,对产品生产过程中出现的问题开展改进。
(二)定期召开质量改进会议,研究并推行改善方案。
(三)收集并分析产品质量问题,总结经验和教训,提高产品质量。
二、质量预防(一)建立质量预防制度,对可能导致产品质量问题的因素进行预防。
公司质量控制管理制度第一章总则第一条为了规范公司质量控制管理工作,提高产品和服务质量,保障客户满意度,制定本《公司质量控制管理制度》(以下简称“本管理制度”)。
第二章质量控制管理体系第二条公司建立质量控制管理体系,包括质量方针、质量目标、质量计划、质量责任、质量培训、质量评价、质量改进等。
第三章质量方针和质量目标第三条公司质量方针是“质量第一,客户至上,持续改进,追求卓越”。
第四条公司质量目标是提供满足客户需求的产品和服务。
第五章质量管理责任第五条公司高级管理人员对质量管理负有最终责任,包括质量方针的确定、质量目标的设定、质量管理策划的制定等。
第六条各部门负责人对本部门的质量管理负有责任,并向公司高级管理人员汇报质量管理情况。
第七章质量培训第七条公司实施全员质量培训制度,对员工进行必要的质量知识和技能培训,提高员工的质量意识和质量水平。
第八章质量评价和质量改进第八条公司建立质量评价制度,对产品和服务进行定期的质量评价,并根据评价结果开展改进措施。
第九章质量控制管理的流程第九条公司质量控制管理按照以下流程进行:1.质量计划制定:制定年度质量计划,明确各部门的质量目标和质量计划。
2.质量目标分解:分解公司质量目标为各部门的质量目标。
3.质量控制措施制定:制定相应的质量控制措施,包括质量检查、质量测试、质量培训等。
4.质量控制执行:执行质量控制措施,确保产品和服务质量符合要求。
5.质量评价与改进:对产品和服务进行定期评价,根据评价结果制定改进措施。
第十章质量责任追究第十一条对于严重影响产品质量或服务质量的责任事故,公司将追究相关责任人的责任,并采取相应的处理措施。
第十二条对于质量问题的处理,公司将追究相关部门负责人的责任,并采取适当的纠正措施。
第十三章附则第十四条本管理制度自颁布日起执行,公司内部质量控制管理细则与本管理制度不一致的部分,以本制度为准。
第十五条本管理制度的解释权归公司高级管理人员所有。
公司内部质量控制管理制度及质量控制通知一、引言本文档旨在规范公司内部的质量控制管理制度,并向相关人员发布质量控制通知。
质量控制是确保产品和服务达到客户需求和预期的关键步骤。
通过有效的质量控制管理制度,我们可以提高产品和服务的质量,提升客户满意度,增强市场竞争力。
二、质量控制管理制度质量控制管理制度是我们在生产和提供服务过程中遵循的一系列规范和标准。
以下是我们的质量控制管理制度的要点:1. 定义质量目标:我们将制定明确的质量目标,以确保所有的产品和服务都能满足客户需求和预期。
2. 流程控制:我们将建立规范的生产和服务流程,并确保流程的有效实施。
每个流程环节都将明确责任和工作要求,确保质量控制的连续性。
3. 质量评估:我们将定期对产品和服务进行质量评估,以检查是否符合质量标准。
评估结果将用于调整和改进我们的质量控制流程。
4. 不合格品处理:我们将制定不合格品处理流程,确保及时发现和处理不合格品,并采取有效的纠正和预防措施,防止不合格品再次出现。
5. 质量记录和追溯:我们将建立完善的质量记录系统,以便追溯产品和服务的质量状况。
质量记录将包括所有关键的质量数据和信息。
6. 培训和教育:我们将为员工提供质量控制的培训和教育,以提升其质量意识和能力。
在每个岗位上,员工将明确了解其质量控制的职责和要求。
三、质量控制通知为了确保质量控制管理制度的有效实施,以下是公司发布的质量控制通知:1. 所有员工都应熟悉并遵守公司的质量控制管理制度。
2. 每个部门的负责人应确保质量控制管理制度在其部门内得到贯彻执行,并定期进行质量评估。
3. 发现不合格品或质量问题时,应及时向质量部门报告,进行调查和处理。
4. 所有员工应定期参加质量控制相关的培训和教育,提升质量意识和能力。
5. 记录和报告质量相关的数据和信息,以便追溯和改进质量控制流程。
6. 公司将定期开展质量控制审核,检查质量控制管理制度的有效性和实施情况。
我们相信,通过严格执行质量控制管理制度和质量控制通知,我们将提供高质量的产品和服务,满足客户的需求和期望,不断提升公司的竞争力和声誉。
质量控制管理制度质量控制管理制度在现代企业中扮演着重要的角色,它能够确保产品或服务的质量达标,并有效提高企业的竞争力。
本文将对质量控制管理制度的定义、作用、要素以及建立和完善的方法进行探讨。
一、质量控制管理制度的定义质量控制管理制度是指企业为了保证产品或服务的质量,规定的一系列组织管理活动和程序。
它是为了使产品或服务在生命周期的每个阶段都能够达到规定的质量标准和客户需求而建立的。
二、质量控制管理制度的作用1. 提高产品或服务的质量质量控制管理制度能够通过设立适当的标准和流程,规范企业生产和服务过程中的各个环节,确保产品或服务达到一定的质量水平。
通过对质量的监管和控制,可以减少产品或服务的质量问题,提高客户的满意度和认可度。
2. 提高企业竞争力具有完善的质量控制管理制度的企业,能够更好地满足客户需求,提供符合要求的产品或服务,从而赢得客户的信赖和支持。
高质量的产品或服务不仅可以提高企业的声誉,还能够增加市场份额,提高竞争力。
3. 降低成本和风险质量控制管理制度能够及早发现和纠正质量问题,减少产品或服务的缺陷率和不合格率,进而降低企业的维修成本、索赔成本和风险。
通过不断改进和优化质量控制管理制度,还可以进一步提高效率,降低成本。
三、质量控制管理制度的要素1. 质量目标和标准设立明确的质量目标和标准是质量控制管理制度的基础。
质量目标和标准应当与企业的战略目标和客户需求相一致,可以通过制定质量政策、质量目标和质量指标等方式来明确。
2. 质量组织和责任企业应当设立质量管理部门或质量控制团队,明确质量管理的责任和职责。
质量管理部门或团队应当负责制定和执行质量控制管理制度,并进行质量监督和检查,及时发现和解决质量问题。
3. 质量流程和控制质量控制管理制度应当规定产品或服务的生产、交付等过程中的各个环节,确保每个环节都能够达到质量要求。
这包括原材料采购、设备维护、生产过程控制、产品检测和验证等。
4. 质量培训和改进企业应当加强对员工的质量培训,提高员工的质量意识和技能,使其能够按照质量控制管理制度的要求进行操作和管理。
质量控制管理制度质量控制管理制度是指为了确保产品或者服务的质量达到一定标准而制定的一系列管理规范和流程。
该制度通常包括质量目标、质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等方面的内容。
下面是一份质量控制管理制度的标准格式文本,详细描述了各个方面的要求和流程。
一、质量目标1. 确定质量目标,包括产品或者服务的质量指标、质量目标值和时间要求。
2. 目标应具体、可衡量和可达成,并与组织的战略目标相一致。
二、质量策划1. 制定质量策划,明确质量控制的方法、流程和资源需求。
2. 确定质量控制的关键环节和风险点,制定相应的控制措施。
3. 确定质量控制的检测方法和标准,以确保产品或者服务符合质量要求。
三、质量保证1. 确定质量保证的责任部门和人员,并明确其职责和权限。
2. 建立质量保证体系,包括质量文件管理、质量培训和内部审核等。
3. 确保质量保证的过程符合相关法规、标准和客户要求。
四、质量控制1. 确定质量控制的关键控制点和检测方法,制定相应的控制标准。
2. 对原材料、生产过程和最终产品进行质量控制,确保其符合质量要求。
3. 进行质量抽样检验,对不合格产品进行处理和追溯。
五、质量改进1. 建立质量改进机制,定期进行质量绩效评估和持续改进。
2. 分析质量问题的原因,采取相应的纠正措施和预防措施。
3. 通过质量改进,提高产品或者服务的质量水平和客户满意度。
六、质量记录与报告1. 建立质量记录和档案,包括质量检测报告、不合格品处理记录等。
2. 定期编制质量报告,对质量目标的实现情况进行评估和汇报。
七、质量培训1. 对质量控制和质量管理相关人员进行培训,提高其质量意识和技能。
2. 定期组织质量培训活动,确保员工了解和遵守质量控制管理制度。
以上是质量控制管理制度的标准格式文本,详细描述了质量目标、质量策划、质量保证、质量控制、质量改进、质量记录与报告以及质量培训等方面的要求和流程。
通过严格执行该制度,可以确保产品或者服务的质量达到一定标准,提高客户满意度和组织的竞争力。
公司质量控制管理制度范文第一章总则第一条为了确保公司产品和服务的质量,保证客户满意度,根据《中华人民共和国产品质量法》和相关法规的要求,制定本制度。
第二条公司质量控制管理制度的适用范围包括所有与产品质量控制和质量管理相关的业务流程和工作岗位。
第三条公司质量控制管理制度的目标是建立完善的质量管理体系,确保产品质量持续稳定,并不断提高客户满意度。
第四条公司质量控制管理制度的基本原则是全员参与、持续改进、客户导向、科学决策、健康安全、合规经营。
第五条公司质量控制管理制度的执行力度由全体员工和各级管理人员共同负责。
第二章组织管理第六条公司设立质量控制管理部门,负责质量控制和质量管理的组织和实施工作。
第七条质量控制管理部门的职责包括:(一)制定公司质量控制管理制度,并定期修订和完善;(二)推动公司质量管理体系的建立和改进;(三)组织和实施质量培训,提高员工的质量意识和技能;(四)建立质量评估和反馈机制,确保质量目标的实现;(五)负责质量投诉的处理和解决;(六)负责公司内部质量审核工作;(七)与第三方机构合作,开展质量认证和审核工作。
第八条公司质量控制管理部门的组织架构和职责分工由公司质量控制管理委员会确定。
第九条公司质量控制管理委员会为公司最高质量管理决策机构,由公司高层管理人员组成。
第三章质量控制体系第十条公司质量控制体系由政策和程序两部分构成。
第十一条公司质量控制体系的政策包括:(一)公司质量方针:以客户为中心,持续改进,全员参与,追求卓越;(二)公司质量目标:稳定产品质量,提高产品可靠性,满足客户需求;(三)公司质量策略:预防为主,检验为辅,强化过程管控。
第十二条公司质量控制体系的程序包括:(一)新产品开发和设计控制程序:包括质量要求的确定、设计计划的制定、设计评审的开展等;(二)采购和供应商管理程序:包括供应商评审、供应链管理、物料质量检验等;(三)生产流程控制程序:包括制造过程管控、工序检验、装配过程控制等;(四)产品检验和验证程序:包括出厂检验、抽样检验、产品验证等;(五)质量投诉和纠正措施程序:包括质量投诉处理、产品召回措施等;(六)内部质量审核程序:包括内部审核计划、审核过程和审核报告的编制。
质量控制管理制度质量控制管理制度是指为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列规章制度和管理方法。
该制度旨在通过规范和优化质量管理流程,提高产品或服务的质量,满足客户的需求和期望,提升企业的竞争力。
一、质量控制管理制度的目的和范围1. 目的:质量控制管理制度的主要目的是确保产品或服务的质量达到预期标准,以满足客户的需求和期望,提高客户满意度,增强企业的市场竞争力。
2. 范围:质量控制管理制度适用于所有涉及产品或服务的各个环节,包括设计、采购、生产、销售和售后服务等。
二、质量控制管理制度的基本要素1. 质量目标和指标:制定明确的质量目标和指标,包括产品或服务的质量标准、性能要求、外观要求等,以便对产品或服务进行评估和监控。
2. 质量管理责任:确定质量管理的组织结构和职责,明确各级管理人员的质量管理责任,包括质量经理、质量控制员等。
3. 质量控制方法和工具:确定适用于产品或服务的质量控制方法和工具,如统计过程控制、抽样检验、六西格玛等,以确保产品或服务的质量稳定和可控。
4. 质量培训和教育:开展质量培训和教育,提高员工的质量意识和技能水平,确保员工能够按照质量控制管理制度要求进行工作。
5. 质量审核和改进:建立质量审核制度,定期对质量控制管理制度进行内部审核,发现问题并及时进行改进,确保质量管理体系的有效性和持续改进。
6. 客户投诉处理:建立客户投诉处理机制,及时接收、记录和处理客户投诉,并采取相应的纠正措施,以提高客户满意度。
7. 数据分析和决策:对质量数据进行收集、分析和评估,为管理层提供决策依据,及时发现问题和改进机会,提高质量管理水平。
三、质量控制管理制度的实施步骤1. 制定质量控制管理制度文件:编制质量控制管理制度文件,明确各项规章制度和管理方法的要求和流程,确保质量控制管理制度的有效实施。
2. 培训和推广:对全体员工进行质量控制管理制度的培训和推广,使其了解和掌握相关要求和流程,确保质量控制管理制度的贯彻执行。
质量控制管理制度
标题:质量控制管理制度
引言概述:质量控制管理制度是企业为了保证产品或服务质量而建立的一套管理体系。
它涉及到从产品设计、生产过程到售后服务的全过程管理,是企业持续发展的重要保障。
下面将从质量控制管理制度的建立、实施、监控、改进和评估五个方面进行详细介绍。
一、建立质量控制管理制度
1.1 制定质量控制管理制度的目标和原则
1.2 设立质量控制管理部门或岗位
1.3 制定质量控制管理制度的程序和流程
二、实施质量控制管理制度
2.1 建立质量控制管理制度的培训计划
2.2 落实质量控制管理制度的责任和权限
2.3 制定质量控制管理制度的执行计划和检查表
三、监控质量控制管理制度
3.1 设立质量控制管理制度的监控点和指标
3.2 定期进行内部审核和外部审核
3.3 及时发现和纠正质量控制管理制度中的问题和缺陷
四、改进质量控制管理制度
4.1 收集和分析质量控制管理制度的监控数据
4.2 制定改进计划和措施
4.3 定期评估和更新质量控制管理制度
五、评估质量控制管理制度
5.1 进行质量控制管理制度的绩效评估
5.2 参与相关认证和评估活动
5.3 持续改进和提升质量控制管理制度的水平
结论:质量控制管理制度是企业不断提升产品或服务质量、提高竞争力的重要手段。
只有建立科学、完善的质量控制管理制度,并严格执行和不断改进,企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
希望企业能够重视质量控制管理制度的建立和实施,为企业的可持续发展提供有力支持。
质量管理控制制度1. 引言质量管理控制制度是一个组织用来确保产品或服务达到预期质量标准的一系列措施和规范。
这个制度的实施对于任何组织来说非常重要,可以帮助提高产品和服务的质量,增强客户满意度,并有效地管理和控制质量相关的风险。
2. 目标- 确保产品和服务的质量符合预期的标准和要求。
- 提高组织的质量管理水平,增加内部工作效率。
- 减少质量相关的风险,包括产品故障、客户投诉等。
- 增加客户满意度,提升组织的声誉和竞争力。
3. 质量管理控制制度的要素3.1 质量策划质量策划是制定质量管理控制制度的基础,包括以下内容:- 确定质量目标和指标,设定质量管理控制的关键点。
- 制定质量策略和计划,包括质量审查、质量测试等活动的安排。
- 制定质量管理控制的组织结构和职责分工。
3.2 质量控制质量控制是质量管理控制制度的核心部分,主要包括以下方面:- 设计和实施质量控制活动,包括质量检查、测试、审查等。
- 确定质量控制的标准和要求,制定相应的工作流程和操作规范。
- 进行质量记录和报告,及时发现和处理质量问题。
3.3 质量改进质量改进是质量管理控制制度的持续改进环节,包括以下方面内容:- 定期评估质量管理控制制度的有效性,寻找潜在的改进机会。
- 设立质量改进目标,制定相应的改进计划和措施。
- 进行质量培训和教育,提高员工的质量意识和能力。
4. 实施和监控为了确保质量管理控制制度的有效实施和持续监控,组织应该采取以下措施:- 分配责任和权限,确保质量管理控制制度的责任落实到位。
- 进行周期性的质量审核和评估,确保制度的有效性和适应性。
- 进行质量培训和沟通,提升各级员工的质量管理水平。
- 采集和分析质量数据,及时发现和解决质量问题。
- 针对客户反馈和投诉做出及时的回应和处理。
5. 结论质量管理控制制度是保证组织产品和服务质量的关键机制,通过明确的质量策划、有效的质量控制和持续的质量改进,可以提高质量管理水平,满足客户需求,增加组织竞争力。
质量控制管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强企业内部质量控制管理,保证产品质量,提高客户满意度,维护和增强企业形象,制定本《质量控制管理制度》。
第二条本制度适用于本企业所有经营活动和产品质量控制管理。
第三条本制度的遵守是每一位员工应尽的义务,违反本制度的行为将受到相应的处罚。
第四条全体员工要加强质量意识,严守质量控制流程,认真履行质量控制管理职责,共同保障企业的质量稳定。
第五条本制度应与其他相关的质量控制管理规章制度相衔接,相互配合,共同达到质量控制管理的目标。
第二章质量控制管理组织第六条为了加强质量控制管理,设立质量控制管理部门,负责制定和实施各项质量控制管理措施。
第七条质量控制管理部门的职责包括:负责制定和修订质量控制管理制度;组织质量控制培训;监督和检查质量控制实施情况;及时处理和解决质量问题。
第八条具体的质量控制管理人员要具备专业知识和技能,能够独立开展质量控制工作,做好质量问题的预测和处理。
第三章质量控制流程第九条质量控制流程包括以下环节:原材料采购、生产加工、成品检验、仓储配送、售后服务。
第十条原材料采购环节要严格遵守供应商选择和评估的程序,并建立稳定的供应链。
第十一条生产加工环节要按照产品工艺流程进行操作,确保每道工序符合质量控制标准。
第十二条成品检验环节要建立完善的检验流程和设备,保证产品质量符合国家标准和企业要求。
第十三条仓储配送环节要建立完善的运输管理制度和温湿度控制制度,保证产品在运输和储存过程中不受损。
第十四条售后服务环节要建立健全的投诉处理机制,及时回应客户反馈的质量问题,保证客户的权益。
第四章质量控制措施第十五条在生产加工过程中,要加强对设备的维护保养,确保设备的正常运行。
第十六条每道工序的质量控制人员要履行好自己的职责,及时发现和处理质量问题。
第十七条制定合理的质量控制标准,严格把关产品的尺寸、外观、性能等方面的要求。
第十八条建立健全的质量记录体系,记录和归档每一道工序的质量数据和检验结果。
质量控制管理制度质量控制管理制度是一种组织内部用于确保产品或服务质量的体系化方法。
它通过制定一系列标准、规范和流程,以监督和管理产品或服务的各个环节,从而提高质量、减少缺陷,并满足客户需求和期望。
一、质量控制管理制度的目的和范围1. 目的:确保产品或服务的质量符合客户需求和期望,提高客户满意度,增强组织竞争力。
2. 范围:适用于组织内所有与产品或服务质量相关的环节,包括设计、采购、生产、检验、包装、运输和售后服务等。
二、质量控制管理制度的基本要素1. 质量政策和目标:制定明确的质量政策和目标,以确保组织对质量的承诺和追求。
2. 组织结构和职责:建立适应组织规模和业务特点的质量管理组织架构,明确各级质量管理人员的职责和权限。
3. 质量计划和目标:制定质量计划,包括质量目标、质量控制措施和质量评估方法,以指导和监控质量管理工作的实施。
4. 过程管理和控制:建立和优化各个环节的质量控制流程,包括产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验和测试等。
5. 质量培训和教育:开展质量培训和教育活动,提高员工的质量意识和技能水平,确保他们能够正确执行质量控制要求。
6. 缺陷管理和改进:建立缺陷管理体系,及时发现和处理产品或服务的质量问题,采取纠正措施和预防措施,以避免类似问题再次发生。
7. 数据分析和决策:收集、分析和利用质量相关的数据和信息,为决策提供依据,持续改进质量管理工作。
8. 审核和评估:定期进行内部审核和评估,检查质量管理制度的有效性和符合性,发现问题并提出改进措施。
三、质量控制管理制度的实施步骤1. 制定质量控制管理制度的方针和目标,明确质量管理的基本原则和要求。
2. 建立质量管理组织架构,明确各级质量管理人员的职责和权限。
3. 制定质量控制流程和程序,包括产品设计、采购、生产、检验、包装、运输和售后服务等。
4. 制定质量培训计划,培训员工的质量意识和技能,确保他们能够正确执行质量控制要求。
5. 建立缺陷管理体系,及时发现和处理产品或服务的质量问题,采取纠正措施和预防措施。
质量控制管理制度(优秀11篇)质量控制管理制度篇一1.认真贯彻执行医疗卫生法律法规、规章和医疗规范、常规。
2.制订全院各专业医疗质量控制的指标体系、控制标准和评价方法。
3.拟订各专业的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。
4.对各专业的`工作进行调研和科学论证,并推广本专业的新理论、新技术、新方法等。
5.对全院各科室的质量管理情况进行督促检查和考核评价,并进行必要的专业技术培训。
6.对全院各科室的质量控制管理工作进行组织交流,接受咨询,指导其不断完善。
7.经常不断地对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈,提出整改意见并督促落实,确保基本医疗质量。
质量控制管理制度篇二1、目的为加强对分承包方的控制,并符合程序文件,提高本厂产品的实物质量,对承包方配套的产品应视同本厂产品加以控制,以保证本厂向用户的质量承诺。
本办法适用于所有向工厂提供原材料、外购(协〉件的合格分承包方。
2、管理要求2.1被本厂列为a、b两类的原材料、外购(协)件应对分承包方进行质量保证能力的调查,对批量采购试用半年后未发现问题,随本广产品出厂后,最终在用户处也无不良反映的,经厂评审小组讨论后,可列入合格分承包方名单,实行定点采购。
2.2分承包方应严格按合同条款按质、按量、按期提供合格的外购(协〉件,对质量信息不积极整改或质量不稳定,经常出现问题或事故的分承包方,可由厂评定小组决定取消其定点资格。
2.3工厂在与分承包方签订供货合同时应明确物资进广检验项目、执行的标准、检验的方法等,并签订质量赔偿协议。
2.4质检科将日常分承包方的实物质量状况信息及时反馈给分承包方,督促其整改提高,必要时随时派人对分承包方的。
质保能力进行复审。
2.5质检部将对分承包方提供的产品质量状况建立档案,将其作为评定合格分承包方的依据之一。
2.6本厂根据定点变化情况,每年公布一次合格分承包方名单,供应部将严格按采购控制程序进行采购、外协。
3、责任赔偿3.1在进货检验时发现属于分承包方的质量问题由分承包方负责包修、包换、包退,并承担因此而造成的直接经济损失。
质量控制点管理制度1目的和适用范围为加强对质量控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制定本制度。
适用于公司对关键过程的质量控制。
2职责3工作程序参与质量控制点日常工作的人员主要有:操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下:操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标,正确测量,认真自检,自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常,迅速向质捡人员报告,请有关部门采取纠正措施。
质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查,把检查结果及时报告操作者,并做好记录。
同时监督检查操作者是否遵守工艺____和工序控制要求,并向车间技术人员报告重要信息。
机修员—按规定定期对控制点设备进行检查和维护,督促检查设备点检活动,根据点检信息,及时对设备进行检修和调整,并做好设备维修记录。
巡检员—贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件,对各类人员进行现场指导,参加控制点的验收和日常检查,负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。
质量控制点管理制度(2)是一个组织内部用来管理和控制质量的体系,旨在确保产品或服务的质量能够达到预期水平。
以下是一个简要的质量控制点管理制度的内容:1. 目标和原则:明确质量控制的目标和原则,例如追求零缺陷、持续改进等。
2. 资源管理:确保有足够的资源用于质量控制,包括人力、设备、物料等。
3. 质量计划:制定质量计划,包括质量目标、控制点、质量检测方法等。
4. 质量控制点设置:确定关键的质量控制点,即产品或服务中需要进行质量检测或控制的节点。
5. 质量控制方法:明确使用的质量控制方法,例如抽样检验、全面检测、统计过程控制等。
6. 质量检测:建立质量检测程序,包括检测方法、检测标准、检测频率等。
7. 非符合品管理:建立非符合品管理程序,包括发现及处理不合格品的方法和责任。
8. 数据分析:对质量数据进行分析,发现潜在问题,并提出改进措施。
质量控制管理制度〔通用11篇〕质量控制管理制度〔通用11篇〕质量控制管理制度1第一条质量管理部门的设立一、本公司设两级质量管理保证体系,即质量部及车间质量管理员。
二、质量部为公司质量管理的专职机构,负责全面质量管理的施行与监视。
第二条消费过程的质量管理一、凡投入消费的产品配方必须是质量部会同有关人员复核批准的配方,配方由质量部专人管理,凡不符合上述条件者,一律不准投入消费,手续不全者消费部有权回绝消费,否那么后果自负。
二、消费车间人员根据消费部的指令组织消费。
包装人员按消费车间操作规程进展包装,做到包装前校准称,包装中途再校称。
对校不准的称要派专人检修。
定量包装,每包重不超过规定重量的1%,封口线美观、端正、间隔适中,不能有皱纹缺口,包装放置整齐,包装准确。
每个品种打包完毕,必须清仓,清扫地面后才换品种分装。
严禁各品种混杂,影响产品色泽、质量。
三、成品保管只能接收合格的成品入库,未经历收合格者,一律不许入库。
保管员按提货单如数发货,必须坚持先进先出的原那么。
四、消费部品控人员负责监控每批产品消费的全过程。
原料或配方一旦发生变化,应及时将产品送检。
发现问题,查明原因,及时处理。
五、质量部品控人员负责对消费部人员的培训,每天对消费部进展巡检,包括消费过程、操作工序、半成品和成品抽检,同时做好产品的取样、留样工作,坚持消费记录及其他有关质量的问题。
第三条防止穿插污染的措施一、穿插污染的防止由消费岗位人员、货物装卸人员负责,品控人员监视。
造成穿插污染的不合格品经评审后可做如下处置:采取措施,消除已发现的不合格品,如返工;采取措施,防止原预期的使用或应用,如拒收、报废等。
返工的产品应重新检验并记录。
质量部负责将重大质量事故〔损失超过五万元〕或顾客对产品质量有重大投诉时,应提交管理评审。
应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。
第四条产品质量跟踪与客户投诉1、对产品质量及时进展跟踪,市场部每年进展一次客户满意度调查。
质量控制管理制度模版为了完善工程质量管理制度,加强工程质量管理力度,明确工程质量责任,实现本工程项目管理目标,特制定本制度:一、施工现场工程质量管理制度总则1、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准,牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,宗旨是优质、优产。
2、为了保证工程质量,设置由项目技术负责人专管的质量管理小组,专人负责施工质量检测和核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,整理完善各项施工技术资料,确保施工质量符合要求。
3、进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水平,在关键部位,由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。
4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实,保证每道工序的施工质量符合验收标准。
坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查,严格执行“三检”制度;不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工,实行“质量一票否决”制。
5、隐蔽工程施工前,经自检合格后报监理公司查验,经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收后,方可进入下道工序的施工。
6、严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。
工程施工前及时做好工程所需的材料复试,材料没有检验证明,不得进入隐蔽工程的施工。
7、建立健全工程技术资料档案制度,专人负责整理工程技术资料,认真按照工程竣工验收资料要求,根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。
将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管,随时接受上级部门的检查。
8、对违反工程质量管理制度的人,将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。
对发生事故的当事人和责任人,将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。
二、图纸会审设计变更制度1、图纸会审工作由建设单位组织进行,项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题,并参加图纸会审。
2、图纸会审应做好记录,由组织会审单位将提出的问题及时解决,并详细记录,写成正式文件(必要时由设计单位修改图纸),监理(建设)单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可,列入工程档案。
质量控制管理制度一、引言质量控制管理制度是指为了确保产品或者服务的质量达到预期标准,组织内部建立的一套规范和流程。
本文将详细介绍质量控制管理制度的目的、范围、责任分工、流程和评估等方面的内容。
二、目的质量控制管理制度的目的是确保产品或者服务的质量符合客户需求和组织的质量目标。
通过建立有效的质量控制管理制度,可以提高产品或者服务的一致性、可靠性和可持续性,增强客户满意度,提升组织的竞争力。
三、范围质量控制管理制度适合于组织内部所有涉及产品或者服务质量的环节,包括但不限于设计、采购、生产、检验、包装、运输和售后服务等。
所有相关部门和人员都应遵守质量控制管理制度的要求。
四、责任分工1. 高层管理人员负责制定质量方针和目标,并确保质量控制管理制度的有效实施。
2. 质量部门负责制定和修订质量控制管理制度,进行质量培训和指导,并组织质量审核和改进活动。
3. 各部门负责根据质量控制管理制度的要求,制定和执行相应的工作程序和标准,确保质量目标的实现。
4. 员工应严格遵守质量控制管理制度的要求,积极参预质量改进活动,提出质量问题和改进建议。
五、流程1. 质量计划根据产品或者服务的特点和客户需求,制定质量计划,明确质量目标、质量标准和质量控制措施。
2. 质量控制a. 设计控制:在产品设计阶段,进行设计评审和验证,确保产品设计符合质量要求。
b. 采购控制:建立供应商评估和选择机制,确保采购的原材料和外部服务符合质量标准。
c. 生产控制:制定生产工艺和操作规程,进行生产过程监控和控制,确保产品符合质量标准。
d. 检验控制:建立检验标准和检验方法,进行产品检验和测试,确保产品符合质量要求。
e. 包装控制:制定包装标准和包装程序,确保产品在包装和运输过程中不受损坏。
f. 售后服务控制:建立售后服务流程,及时处理客户投诉和质量问题,确保客户满意度。
3. 质量评估定期进行质量内审和质量管理评审,评估质量控制管理制度的有效性和改进机会,及时进行纠正和预防措施。
质量控制管理制度质量控制管理制度是一套用于确保产品或者服务质量的规范和流程。
它是一个组织内部的管理体系,旨在确保产品或者服务在设计、生产、交付和售后过程中能够达到一定的质量标准。
本文将详细介绍质量控制管理制度的基本概念、重要性、组成和实施步骤。
一、质量控制管理制度的基本概念质量控制管理制度是指为了达到产品或者服务质量标准而建立的一系列规章制度和管理流程。
它涵盖了质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方面的内容。
质量控制管理制度的目标是确保产品或者服务的质量稳定、一致和可持续。
二、质量控制管理制度的重要性1. 提高产品或者服务的质量:质量控制管理制度通过建立标准化的工作流程和质量评估方法,匡助组织提高产品或者服务的质量水平,满足客户的需求和期望。
2. 降低成本:通过质量控制管理制度,组织可以及时发现和纠正质量问题,减少产品或者服务的次品率和退货率,从而降低了成本。
3. 增强竞争力:有一套完善的质量控制管理制度可以提高组织的竞争力,树立良好的企业形象,吸引更多的客户和合作火伴。
4. 促进持续改进:质量控制管理制度强调不断改进和创新,通过定期的质量评估和数据分析,匡助组织找到问题根源,并采取相应的改进措施。
三、质量控制管理制度的组成1. 质量策划:确定产品或者服务的质量目标和标准,制定相应的质量计划和控制措施。
2. 质量控制:通过各种质量检测方法和工具,对产品或者服务进行检验、测试和评估,确保其符合质量标准。
3. 质量保证:建立一套质量保证体系,包括供应商评估、原材料采购、生产过程控制和产品追溯等环节,确保产品或者服务的质量稳定和可追溯。
4. 质量改进:通过数据分析、问题解决和持续改进活动,不断提高产品或者服务的质量水平。
四、质量控制管理制度的实施步骤1. 制定质量方针和目标:组织应明确质量方针和目标,确保其与组织的战略目标相一致。
2. 建立质量管理团队:组织应组建一支专业的质量管理团队,负责制定和执行质量控制管理制度。
沈阳铁道勘察设计院有限公司质量控制管理制度沈阳铁道勘察设计院有限公司监理所目录1.开(复)工报告审批制度 (1)2.例会制度 (3)3.施工图核对会审制度 (5)4.监理交底制度 (7)5.设计技术交底制度 (7)6.原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度 (8)7.施工测量复核制度 (9)8.施工组织设计审核制度 (9)9.工程质量检查验收制度 (11)10.工程质量事故报告制度 (12)11.分包单位审查制度 (13)12.监理基础资料管理制度 (14)13.变更设计审核制度 (15)14.工程质量责任制度 (16)15.巡检和工序及隐蔽工程检查签证制度 (20)16.关键工序、部位旁站监理制度 (22)17.监理检(审)查签字制度 (23)18.监理资料归档实施办法 (24)19.工程竣工验收制度 (26)20.其他 (28)1.开(复)工报告审批制度1.1当施工准备工作或工程暂停后整改工作已完成,施工单位可向监理单位报请开工或复工,并填写《工程开(复)工报审表》。
1.2开(复)工报告由施工单位于开工前7天向监理单位提出申请,经监理单位、业主审查同意后方可开工或复工。
1.3开(复)工报告的审查内容主要有:(1)经批准的设计文件、施工图纸或施工资料是否能满足施工需要,并符合铁道部鉴定批复意见;(2)征地、拆迁工作是否基本完成,具备进场施工的条件。
需要办理城市规划、环保审批手续的项目,其有关手续是否已经办理;(3)中线复测及工点放线是否已进行,施工桩橛是否完备;(4)施工单位实施性施工组织设计是否已经编制完成,并按规定程序报经监理和业主批准;(5)施工图(资料)审查、技术交底工作是否已完成;(6)施工单位的机械、设备、材料和劳动力准备是否能满足施工需要;(7)施工单位质量管理体系、质量保证体系、安全保证体系是否已建立和健全,保证措施是否具体可行,是否能保证工程的安全和质量;(8)工地试验室是否已建立,能否满足施工中的检测需要,进场材料试验是否已完成;(9)工地布臵、施工用水、用电、临时房屋和便道是否能满足开工要求;(10)凡在营业线上进行基本建设、更新改造施工的单位,是否按规定办理并取得《营业线施工许可证》。
1.4工程开(复)工报告的审批程序和权限。
控制工程、重点路基土石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线行车安全的工程、需由地方等其他单位或部门分担投资的工程,以及业主规定的其他工程的开工报告、标段的开工报告,经监理单位审查同意后,由业主审批。
其余工程的开工报告,由监理单位审批。
1.5由于非施工单位的原因导致工程暂停,在施工暂停原因消失、具备复工条件时,项目监理部应及时督促施工单位填写《工程复工报审表》,总监理工程师下达复工令。
由于施工单位原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件后,施工单位填报《工程复工报审表》并提交有关材料,总监理工程师组织项目监理部相关监理人员检查核实,总监理工程师签署复工令。
1.6《工程开(复)工报审表》一式5份,施工单位2份,业主2份,监理单位1份;《工程开(复)工报告审批表》一式8份,施工单位5份,业主2份,监理单位1份。
2.例会制度2.1第一次工地例会制度在所监理工程开工之前,选择适当时间,由业主主持,按监理或施工标段分别召开第一次工地例会。
业主驻现场代表、设计驻现场代表、监理单位项目总监、副总监、监理工程师、监理员及承包商的项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。
第一次工地例会的主要内容包括:(1)业主宣布项目总监、承包商项目经理;(2)业主、监理、设计、承包商介绍各自的组织机构、人员构成及职能和权限;(3)业主代表介绍外部条件落实情况;(4)设计代表介绍有关设计要求及出图情况;(5)项目经理汇报施工准备工作情况;(6)总监理工程师或副总监理工程师宣读有关工程建设监理的政策、法令、法规,阐明各方权力与义务,介绍监理工作内容,监理控制工作的基本程序、办法及手段,提出有关报表的报审要求;(7)各方商定协调方式、工地例会时间及议程;(8)各方认为有必要说明的其它事项;(9)监理部做好会议记录,打印并由参加会议人员会签后,发送有关各方。
2.2工地例会制度在所监理工程开工后,由总监理工程师或副总监理工程师主持,定期召开。
业主驻现场代表、设计驻现场代表、监理单位监理工程师、监理员及施工单位项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。
工地例会的主要内容包括:(1)检查上次会议议定事项落实情况,分析未完成原因并确定解决办法;(2)施工单位汇报本阶段施工进度、质量、安全、环保、文明情况以及存在的主要问题;(3)监理单位汇报本阶段对现场施工进度、质量、安全、环保、文明控制情况,对施工单位汇报进行点评,并指出存在的主要问题;(4)设计驻现场代表汇报本阶段现场配合施工情况;(5)检查分析工程项目的进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及落实措施;(6)检查分析工程项目质量、安全、环保、文明施工状况,针对存在的问题提出改正措施;(7)对出现的其它新问题,研究解决方案,形成会议决议;(8)其它有关工程的部署。
(9)监理部资料员做好会议记录,整理打印并经总监或副总监签认后发送有关各方,并做好发送记录。
(10)例会纪要内容应准确、简明扼要,议定事项,有关各方应在规定的时间内指定专人负责落实。
2.3监理例会制度在所监理工程开工后,由总监或副总监主持,定期召开。
监理部全体监理人员。
监理例会的主要内容包括:(1)检查上次会议议定事项落实情况,分析未完成原因并确定解决办法;(2)监理工程师和监理员汇报本阶段的工作情况以及存在的主要问题;(3)总监或副总监对监理工程师和监理员的汇报进行点评,并指出存在的主要问题;(4)对出现的其它新问题,研究解决方案,形成会议决议;(5)其它有关工程的部署。
(6)监理部资料员做好会议记录,整理打印并经总监或副总监签认后,由监理部发送有关各方,并做好发送记录。
(7)例会纪要内容应准确、简明扼要,议定事项,有关人员应在规定的时间内负责落实。
3.施工图核对会审制度为所监理项目的施工管理,最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不符及工点设臵不合理而造成的损失乃至工程隐患。
总监理工程师组织各专业监理工程师对所有监理范围内的工程,在工点开工前进行施工图纸会审,完善施工图设计,确保工点设臵合理,强化使用功能。
未经图纸会审及设计交底和现场核对、完善的工点不准开工。
3.1 核对的目的消除图纸的差、错、碰、漏,使结构物设计符合地形、地质条件,使设备安装与土建吻合,使工程结构合理以及设备配备完善。
3.2核对的重点重点是设计图纸能否满足施工需要,设计是否与当地的地形、地质相符,各部尺寸、标高、及专业接口是否准确无误,工种间与构筑物间在施工中是否有矛盾,文件、图纸有无错漏,图纸中有无不明了的地方等。
3.3 核对工作的组织和程序(1)施工图应做到随到随核对,未经施工图核对的工点不得批准开工。
(2)施工图到位后,监理和施工单位应分别组织人员进行核对,并提出初步核对意见,在此基础上由建设单位或监理部组织施工单位和设计单位进行图纸会审。
(3)将会审中发现的问题,填入《施工图会审记录表》中,由设计、监理及施工三方代表在表上签字,形成会审纪要,并按会审纪要要求督促各方严格执行。
4.监理交底制度工程开工前,由总监理工程师主持,召集监理工程师与承包商管理人员学习有关工程建设法规,宣讲监理规划和监理细则,明确监理人员的岗位职责、监理权限、监理范围、监理内容、监理工作程序以及应建立的监理资料。
5.设计技术交底制度5.1技术交底工作在施工图设计文件完成并经批准下发承包商后,在开工前到工地进行。
其组织工作一般由业主主持,经业主授权,亦可由监理主持,承包商总工及有关技术人员参加,有关专业监理工程师必须参加技术交底会,由设计单位进行交底。
5.2通过技术交底,进一步明确设计意图,了解设计内容,澄清有关问题,有利于编制实施性施工组织设计和施工计划,为工程开工打下基础,达到优质快速、防止返工浪费的目的。
5.3技术交底会上议定事项,应指明落实单位和负责人,对设计内容需要变动或补充设计资料的,需约定提供日期。
各方负责办理人员及其相关决定都要写入技术交底会议纪要,明确可否办理开工审批手续。
对会议形成的纪要,如监理对其中条款有异议,需记入会议纪要中。
5.4设计单位负责做好会议记录,打印并由参加会议人员会签后,发送有关各方。
6.原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度6.1有固定生产厂家的半成品和构配件进场前,承包商必须将生产许可证、出厂合格证、出厂检测报告等提交给相关专业监理工程师审核。
必要时,专业监理工程师可要求到生产厂家考察。
进口材料和设备应提交国家商检部门出具的商检证明。
6.2对拟进场的材料,施工承包商应按规定进行抽样检查,监理工程师按规定比例见证试验或平行试验。
6.3拟用的砂、石料、水,承包商必须向监理工程师提供材料供应源。
专业监理工程师和试验工程师应到砂、石料厂和取水点考查,并见证取样试验。
6.4当采用商品混凝土时,施工承包商必须按半成品要求提供商品混凝土的生产许可证、原材料检测报告、施工配合比、配合比设计及试验报告。
专业监理工程师应见证施工承包商对原材料进行抽样检查,并对配合比的可靠性进行检测。
6.5设备进场前,承包商必须提供设备采购合同,设备生产许可证,出厂合格证,出厂检测报告,设备包装和运输措施。
当设备为监造设备时,设备制造单位应提供设备制造竣工文件和验收报告,监理工程师应参加设备的测试验收并签署验收意见。
7.施工测量复核制度7.1审核施工承包商的导线及线路中线测量方案,复核测量成果。
7.2承包商申请单位或单项工程开工前,必须对设计提交的控制桩及高程控制点进行复测,将复测成果上报监理工程师。
监理工程师收到施工单位的测量成果后再由专业监理工程师组织复测,待施工、监理复测成果与设计一致后方可批复开工报告。
若施工、监理复测成果与设计不相符,则立即上报设计核定。
7.3专业监理工程师应对承包商报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。
对发现的问题要做出监理记录,并通知承包商及时纠正。
7.4为了确保铁路工程各建筑物平面位臵和高程的正确,监理工程师应认真地对施工单位完成的各项测量内容进行全面审查、重点检查和抽查。
8.施工组织设计审核制度8.1施工组织设计审核工作由总监理工程师主持。
8.2在工程项目开工前约定的时间内,承包商必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作,填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》报送项目监理部。
承包商报给监理方的施工组织设计应有编制人、审批人签名,并盖公司公章。
规模大、施工期长的工程可根据组织总体情况分项目、分单位工程、分阶段进行编制。