【精编范文】优秀审计人员工作总结范文-推荐word版 (3页)
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审计人员工作总结范文10篇在审计的工作中又跨过了一年,无论是成长还是不足都应该好好的总结下来。
下面是小编给大家整理的关于审计人员工作总结范文,欢迎大家来阅读。
审计人员工作总结120__年,是公司审计部的开篇之年。
在公司党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标,结合公司的新形势,建立适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计,全面完成了各项审计任务,充分发挥了内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程项目迎接外审工作的顺利进展的同时,公司审计部完成审计项目_项,其中经济效益审计_项,任期经济责任审计_项,预算执行情况审计_项,财务收支审计项,会计内控制度等其他审计_项。
通过审计对公司目前主要工程项目的效益情况和会计内控制度执行水平进行了解,提出审计建议被采纳_条,为公司决策提供了可靠的依据。
现将一年来开展的主要工作总结如下。
一、切实做好各项外审的迎审工作,维护企业信誉和利益经历了20__年国家铁路审计风暴的洗礼,全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。
公司审计部在总结20__年的铁路审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上,对__项目外部迎审工作进行了部署和安排:…。
为了确保迎审工作顺利开展,降低潜在风险,我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理,针对日常工作中的薄弱环节和疏漏,尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等,逐一排查,提出具体要求。
二、完善整章建制工作,利用信息化加速审计规范进程站在20__年这个全新的起点上,完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。
为了更好地履行工作职责,规范公司审计工作流程,提高审计工作效率,我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验,结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度,下达了《20__年审计工作计划》,作为审计工作开展的指导方向。
审计员工作总结范文8篇第1篇示例:审计员工作总结范文一、工作基本情况本人自去年加入公司以来,一直担任审计员工作岗位,主要负责公司内部审计工作。
工作内容包括对公司各部门的财务、运营、风险管理等方面进行审计,发现问题并提出改进意见,确保公司运营合规、高效。
二、工作任务完成情况1. 完成了公司各部门的年度审计工作,对财务报表、账务记录、资金使用等方面进行了全面审计,未发现重大问题。
2. 针对公司运营中存在的风险点,开展了专项审计,提出了一些建议并得到了部门经理的认可。
3. 积极配合外部审计工作,提供了必要的资料和支持,确保了外部审计结果的准确性。
三、工作中的亮点1. 熟练掌握审计工作的相关法律法规和审计准则,保证了审计工作的准确性和规范性。
2. 良好的沟通能力和团队合作精神,与其他部门的同事紧密合作,高效完成了审计工作。
3. 善于分析问题和解决问题,对于审计中发现的问题能够及时提出解决方案,并确保问题得到解决。
四、工作中存在的问题及改进措施1. 在审计过程中,有时候会因为工作量大或者时间紧迫而导致工作质量不够精细,以后需要提前做好计划,合理安排时间。
2. 在与部门经理之间沟通时,有时候会因为表达不清晰而导致误解,需要提高沟通能力,加强与部门经理的沟通。
3. 在审计工作中,有时候会对审计对象失去耐心,导致审计工作效率低下,以后需要保持耐心,做到耐心审查。
五、工作展望在未来的工作中,本人将继续努力提高审计工作的效率和质量,不断学习和提升自己的专业水平,为公司的发展贡献自己的力量。
积极主动地参与公司的各项工作,提供更多的建议和意见,努力实现公司的战略目标。
第2篇示例:审计员工作总结范文:我在审计工作中注重团队合作和沟通。
审计工作需要团队的协作和配合,只有大家齐心协力,共同努力才能完成一项审计任务。
在团队合作中,我学会了倾听和沟通,尊重他人的意见,与同事们相互配合,共同解决问题。
在审计工作中,沟通是非常重要的,只有通过良好的沟通才能减少误解,提高工作效率,确保审计工作的顺利进行。
关于审计人员个人工作总结随着经济的发展和国家法律法规的完善,审计工作在社会中的重要性日益凸显。
作为审计人员,我在过去一年的工作中积累了许多宝贵的经验,并取得了一定的成绩。
在这篇总结中,我将回顾我的工作表现,并提出改进的建议。
首先,回顾过去一年的工作,我充分发挥了审计人员的职责,严格遵守工作程序和规范,全面检查了企业的财务状况和经营管理情况。
在完成了一系列审计项目后,我对自己的工作进行了总结和反思。
在审计过程中,我着重关注了以下几个方面:一是对企业财务报表的核查。
通过审查原始凭证、资产负债表、资金流量表等财务文件,发现了一些财务状况不正常的情况,并向相关部门提出了建议。
二是对企业的内部控制制度进行评估。
我通过实地走访企业,了解其内部控制的情况,并提出了一系列改进措施,以增强企业的内部控制能力。
三是对企业的合规性进行检查。
我熟悉了解了国家法律法规,并对企业的经营活动进行合规性审查,提出了一些建议,以帮助企业规范经营行为。
在过去一年的工作中,我总结了一些经验教训。
首先,作为审计人员,我应该保持严谨的工作态度,做到审查文件的全面性和准确性。
其次,我应该提高自己的业务能力,了解国家法律法规的最新变化,并熟悉不同行业的特点和要求。
最后,我应该善于沟通和协作,与企业的财务人员和管理层建立良好的工作关系,以便更好地完成审计工作。
基于以上经验教训,我提出了以下改进的建议。
首先,我将进一步提高自己的业务能力,不断学习和了解最新的审计方法和理论,以适应市场的需求。
其次,我将加强和企业财务人员和管理层的沟通,建立起良好的工作关系,以便更好地了解企业的实际情况。
最后,我将注重团队合作,与同事保持良好的协作态度,共同完成审计项目,并相互学习和提高。
总的来说,过去一年我在审计工作中取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。
通过反思和总结,我明确了自己的工作方向和目标,并提出了改进的建议。
在未来的工作中,我将继续努力,不断提高自己的能力,为企业和社会做出更大的贡献。
审计人员个人工作总结(优秀4篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计人员工作总结范文5篇审计员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。
下面是小编为大家整理的关于审计人员工作总结范文,希望对您有所帮助!审计人员工作总结范文1一、进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系;加强业务学习,解决审计工作中遇到的新问题,使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。
二、认真研究相关业务,及时了解农村义务教育经费政策。
在具体工作中,审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。
以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。
三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审,及时上报审计报告,有效提高了教育经费的使用效率根据学校经济活动的特点,我校今年内部审计的主要内容如下:1、内审组审核学校收入后认为,学校所有收入均及时入账,纳入学校财务核算,不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。
2、审核学校的支出,包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。
重点关注支出的真实性和合法性,以及是否有损失或浪费等。
内部审核认为符合相关规定的要求。
所有支出都是合理的。
3、至于学校的资产构成,经审计认为货币资金已按规定收付;固定资产做到账账相符;各种往来账户也相应结清。
4、学校的负债也进行了相应的审计。
学校在某一年后没有产生新的债务,也没有债务消费5、对学校收费进行了重点审计,没有发现乱收费现象。
学费很合理。
审计人员工作总结范文2在20__年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进__财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我根据上级审计室20__年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务在具体工作中对__是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
审计工作人员个人工作总结范文(10篇)【#工作总结# #审计工作人员个人工作总结范文(精选10篇)#】时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,这段时间里,相信大家面临着许多挑战,也收获了许多成长,是时候仔细的写一份工作总结了。
下面是小编整理分享的审计工作人员个人工作总结范文(精选10篇),欢迎阅读与借鉴,希望对你们有帮助! 1.审计工作人员个人工作总结范文篇一20__年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。
在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司20__年度审计工作。
现将会计师事务所20__年度的审计情况总结如下:一、审计工作基本情况20__年12月4日,会计师事务所、财务部、证券部就公司20__年度审计事项进行了现场沟通,并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别20__年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于20__年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、20__年审计师遵守职业道德基本原则情况1、独立性____会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与____电气股份有限公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
审计人员工作总结审计人员工作总结(通用5篇)时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧,制定一份工作总结吧。
怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?下面是小编为大家整理的审计人员工作总结(通用5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
审计人员工作总结1今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下:一、完成主要工作预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
今年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。
二、主要工作体会在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。
质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
审计人员工作总结范文9篇第1篇示例:审计人员工作总结范文一、工作总结二、工作内容1. 审计计划制定与执行在本年度的审计工作中,我认真贯彻执行了公司的审计计划,详细制定了审计工作的时间节点和任务分工,并按计划逐项执行。
我针对公司的实际情况,及时调整和完善了审计计划,保证了审计工作的顺利进行。
2. 审计资料准备在审计前,我充分熟悉了审计对象的基本情况,通过仔细阅读历年的相关资料和报表,准确了解了企业的经营状况和财务状况,并根据实际情况,有针对性地调研、采集和整理了重要的审计资料。
保证了审计的顺利进行。
3. 审计实地调查在实地调查中,我认真地进行验收、整理和审计资料的核对,对企业的资产情况、财务状况等进行详细核实,及时发现并处理了一些异常情况,并与被审计单位的相关人员进行有效沟通和协调,确保了审计工作的顺利展开。
4. 审计报告编写在审计工作结束后,我及时编写审计报告,对企业的财务状况、审计结果等进行详尽分析和说明,并提出了合理的建议和意见。
并将审计结果及时归档,确保审计工作的不漏项、不遗漏。
三、工作收获在本年度的审计工作中,我取得了不错的成绩,得到了公司领导和同事的认可和赞扬。
成功地完成了审计任务,为公司的管理决策提供了重要的参考依据。
通过本次审计工作,我也增长了不少经验和见识,提高了自身的工作能力和综合素质。
在今后的工作中,我将继续发扬干劲,不断努力,为公司的发展贡献自己的力量。
四、工作不足和展望尽管在本次审计工作中取得了不错的成绩,但我也深刻地认识到了自己工作中的一些不足和问题。
在今后的工作中,我将不断加强自身的专业知识和技能的学习和提高,提高工作的效率和质量,进一步提高审计工作的水平和品质。
我也希望在公司领导的关心和指导下,实现自己的职业发展目标,成为一名更加优秀的审计人员。
第2篇示例:审计人员工作总结范文尊敬的领导、同事:时光匆匆,转眼间2019年已经接近尾声。
在这一年的工作中,我担任审计人员的职责,深感责任重大,任务繁重。
优秀审计人员工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为一名审计人员,始终坚持“以审计为中心,以质量为生命”的工作原则,认真履行职责,较好地完成了各项工作任务。
现将一年来的工作总结如下。
二、审计工作完成情况1. 财务审计在财务审计方面,我主要负责对公司的财务报表、会计账簿、会计凭证等进行审计。
通过审计,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导完善了财务管理制度,规范了财务流程,提高了公司的财务管理水平。
2. 工程审计在工程审计方面,我主要负责对公司的工程项目进行审计。
通过对工程项目的审计,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导加强了对工程项目的监管,提高了工程项目的质量和效益。
3. 合同审计在合同审计方面,我主要负责对公司的合同进行审核和把关。
通过对合同的审核,我发现了一些问题,并及时向公司领导进行了汇报。
同时,我还协助公司领导完善了合同管理制度,规范了合同签订和执行流程,避免了因合同问题导致的经济损失。
4. 内部审计除了上述方面的审计工作外,我还积极参与了公司的内部审计工作。
通过对公司的内部审计,我对公司的内部控制制度、风险管理等方面提出了有益的建议和意见,帮助公司进一步完善了内部审计体系。
三、工作态度和成绩在工作中,我始终坚持“以审计为中心,以质量为生命”的工作原则,认真履行职责,积极工作。
同时,我还不断加强学习,提高自己的专业素养和综合能力。
由于我的努力和付出,我在工作中取得了一些成绩。
例如,在财务审计方面,我发现了一些财务风险点,并及时向公司领导进行了汇报,避免了因财务风险导致的经济损失;在工程审计方面,我协助公司领导加强了对工程项目的监管,提高了工程项目的质量和效益;在合同审计方面,我完善了合同管理制度,规范了合同签订和执行流程,避免了因合同问题导致的经济损失。
四、存在的问题和不足虽然我在工作中取得了一些成绩,但我也存在一些问题和不足。
审计人员工作总结10篇范文审计人员工作总结(精选篇1)今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
现对今年审计工作进行以下总结:一、认真学习,提高综合素质工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
二、认真审核汇总报表,提高会计信息质量能认真细致、及时地做好近__家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表进行认真审核。
发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算,不仅要对去年的预算执行情况进行总结分析,找出影响本期预算的各种因素,还要客观分析今年相关政策的影响以及本系统收取管理费的企业的经济效益对预算的影响,使预算更加真实,使领导心中有数,便于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,每月、每季度、每年及时做好工作。
四、积极筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体情况来看,人员性质是多元化的,经费渠道也是多元化的,包括财政拨款、补贴收入、管理费收入等。
根据委员会的特点和领导的要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是向企业收取管理费。
随着改制的深入,这个系统的大部分企业已经私有化,部分企业受市场行情影响,面临破产倒闭,从而增加了征收。
审计人员工作总结5篇
审计人员个人工作总结2022年(5篇)(篇一)
在这一年里,我熟悉了不同类型的项目,开始独立做项目。
虽然项目不大,但是麻雀虽小五脏俱全,每次完成一个项目都能从中吸取教训,赢得收获。
我很高兴今年完成了近xx个大大小小的项目。
在过去的一年里,基于客观独立的立场和实事求是的原则,我始终坚持“以德服人,以德待人”的执业理念。
在严格遵守注册会计师基本准则的基础上,我进行了x次项目决算审计、x次收支审计、x次绩效评价、x次经济责任审计和3次财务资金检查。
一、今年的工作。
1、认真准备审计工作计划。
在今年的审计过程中,审计组通过初步的业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2、严格执行审核程序。
审核小组在评估内部控制的完整性、设计的合理性和各单位运作的有效性的基础上,确定要实施的实质性程序。
为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计组结合多种方法进行审计。
在对机关事务局后勤基地管理处文明峰同志进行经济责任审计时,审计人员履行了检查、确认、计算、监督、分析
审查等审计程序,为各项交易和账户余额的列报获取了充分、必要的审计证据。
3、真实完整的审计报告。
在今年的审计中,审计组按照中国注册会计师审计准则的要求进行了适当的审计程序,并为出具审计意见获得了充分和适当的审计证据。
会计师事务所对公司财务报表出具无保留审计意见是在获得充分、适当的审计证据的基础上作出的。
4、审计工作底稿。
2024审计人员工作总结____,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在审计局的关心指导下,坚持以____、____为指导,牢固树立____,认真学习____《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为社会经济健康发展作出了应有的贡献。
今年以来,镇审计室共完成了____个项目审计,其中:财务收支审计____个、干部离任审计____个、基建、工程项目审计____个,工会经费审查审计____个。
回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:1、按照年初工作计划,认真开展财务审计。
为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年____月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位____度财务收支情况进行了全面审计。
这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位____度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。
具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。
对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理。
从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审。
2、坚持有离必审原则,做好干部离任审计。
离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。
通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白。
审计人员个人工作总结7篇第1篇示例:在过去的一段时间里,我认真履行了自己的工作职责,不断提高自己的审计能力和专业水平。
在工作中,我积极思考、主动沟通,与财务部门和各个部门保持密切合作,及时了解企业的内部情况,确保审计工作的顺利进行。
我不断学习新知识,努力提高自己的审计技能,以更好地完成工作任务。
在日常工作中,我遵守审计准则和规范,严格按照程序和要求进行审计工作,保证审计的公正、客观和透明。
在审计过程中,我注重细节,认真核对资料,发现潜在问题并及时提出解决方案,确保企业财务数据的准确性和可靠性。
我还积极参与团队讨论,充分发挥团队的力量,共同完成审计任务。
通过这段时间的工作,我意识到审计人员需要具备严谨的工作态度、较强的沟通能力和团队合作精神。
在未来的工作中,我将继续努力学习和提高自己的专业知识和技能,不断完善自己,为企业的发展贡献自己的力量。
我相信在团队的支持和帮助下,我能够更好地完成审计工作,为企业的持续发展和稳健运营做出贡献。
第2篇示例:审计人员是企业内部重要的一支力量,他们的工作不仅仅是检查公司的财务情况是否符合法规要求,更重要的是帮助企业提高经营效率、降低风险、改善管理制度。
在审计人员的工作中,需要具备敏锐的洞察力、扎实的专业知识以及良好的沟通能力。
对企业内部控制进行全面分析。
在审计工作中,内部控制是非常重要的一环,它直接关系到企业管理的有效性和运作的顺畅性。
我要求自己在审计过程中,要充分了解企业的内部控制制度,发现其中存在的问题和不足,提出改进建议和方案,帮助企业健全内部控制制度,预防和降低潜在风险。
加强对企业财务情况的分析。
审计人员需要对企业的财务情况进行全面而深入的分析,包括对财务报表的真实性和准确性进行核查,识别财务造假和违规行为,并提出解决方案。
在工作中,我不断学习财务知识,提高自己的分析能力,确保对企业的财务情况进行全面客观的评价。
加强对企业经营管理的指导和帮助。
审计工作不仅仅是为了发现问题,更重要的是要提出解决方案,帮助企业改进经营管理,提高效益。
审计人员的工作总结范文(精选5篇)审计人员的工作总结范文(精选5篇)一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了,回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢?让我们好好总结下,并记录在工作总结里。
怎样写工作总结才更能吸引眼球呢?以下是小编帮大家整理的审计人员的工作总结范文(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
审计人员的工作总结1一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将 XXXX 年内部审计工作总结如下:一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。
为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146 项。
其中,对各子公司进行半年度审计 1 项,共查问题 213 个;半年度后续审计1 项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为 81%,整改情况较好;后续整改跟进 1 项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6 个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计 85 项,工程项目审计 57 项。
优秀审计人员工作总结范文(精选11篇)优秀审计人员工作总结范文(精选11篇)时间乘着年轮循序往前,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,相信你有很多感想吧,是时候认真地做好工作总结了。
相信很多朋友都不知道工作总结该怎么写吧,下面是小编精心整理的优秀审计人员工作总结,希望对大家有所帮助。
优秀审计人员工作总结篇1我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮忙和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查资料下发整改通知书并监督落实整改情景,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。
现将工作情景述职如下:一、加强学习,不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。
一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析本事和解决问题的本事,提高了审计水平。
在学习上严格要求自我,认真学习,在学中提高,在学习中提高,从实际需求增加自我学习的自觉性。
经过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的本事。
二、扎实做好本职工作我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。
各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。
针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自我职责重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情景,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情景。
对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
优秀审计人员工作总结范文(精简5篇)日复一日,年复一年,随着岁月流逝。
这一阶段的工作又将过去。
我们需要写一份工作总结。
只能通过认真总结,才能全面认识自己的优点和不足。
您是否正在为写工作总结而发愁呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《优秀审计人员工作总结范文(精简5篇)》,仅供您在工作和学习中参考。
优秀审计人员工作总结范文(精简5篇)(篇一)20xx年7月5日星期一,再找敏老师和张凤丽老师的指导下,我们开始了一次审计综合模拟实训。
目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法,加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,到达理论与审计实务相结合的统一,提高学生的实践操作潜力,缩短学生步入社会的适应期,提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。
审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练,到达理论与审计实务相结合的统一,提高学生的实践操作潜力,缩短学生步入社会的适应期,提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力;而且透过互相学习、互相督促、团结合作,有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊,增进感情。
实训过程中经过分组分工,明确自我的职责义务,有利于培养同学们团队意识,对以后的学习工作好处重大。
我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。
我们只依靠理论知识是不够的,它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。
透过实训我们能够发现自我存在的问题,能够自我多查阅相关资料或向同学请教,以解决问题。
从而,以奠定良好的专业基础,也为以后的工作做了铺垫,同时丰富了个人的阅历。
作为一名学生,我想学习的目的不在于透过考试,而是为了获取知识,获取工作技能,换句话说,在学校学习是为了能够适应社会的需要,透过学习保证能够完成将来的工作,为社会作出贡献。
透过实训了解到工作的实际需要,使得学习的目的性更明确,得到的效果也相应的更好。
第1篇一、前言在过去的一年里,我作为审计员,在公司领导的正确指导和全体同事的共同努力下,严格遵守国家法律法规和公司内部审计制度,认真履行审计职责,不断提高自身业务能力和综合素质。
现将本年度审计工作总结如下:一、工作回顾1. 完成审计项目本年度,共完成审计项目XX项,包括财务审计、专项审计、内部控制审计等。
其中,财务审计项目XX项,专项审计项目XX项,内部控制审计项目XX项。
2. 审计成果(1)财务审计:通过对公司财务报表的审计,发现并纠正了多项会计差错,为公司财务报表的真实性、合规性提供了保障。
(2)专项审计:针对公司重点业务、重点岗位、重点环节进行专项审计,发现并提出了多项改进建议,有效防范了风险。
(3)内部控制审计:对公司内部控制体系进行全面审查,发现并提出了多项完善建议,有助于提高公司内部控制水平。
3. 审计工作亮点(1)加强审计队伍建设,提高审计人员业务水平。
本年度,组织开展了内部培训,提升了审计人员的专业素养。
(2)创新审计方法,提高审计效率。
采用信息化手段,实现审计数据的自动化处理,提高审计效率。
(3)加强与业务部门的沟通与协作,提高审计成果。
通过定期召开审计例会,及时了解业务部门的需求,确保审计工作有的放矢。
二、工作总结1. 审计质量方面(1)审计程序合规:严格按照审计准则和公司内部审计制度执行审计程序,确保审计工作的合规性。
(2)审计证据充分:收集、整理审计证据,确保审计结论的准确性。
(3)审计报告客观:对审计发现的问题,客观、公正地进行分析,提出切实可行的整改建议。
2. 审计效率方面(1)优化审计流程:简化审计程序,提高审计效率。
(2)加强信息化建设:运用信息化手段,提高审计数据处理的效率。
(3)加强内部协作:加强与业务部门的沟通与协作,提高审计成果。
3. 审计成果方面(1)发现并纠正了多项会计差错,保障了公司财务报表的真实性、合规性。
(2)提出多项改进建议,有效防范了风险。
(3)完善了公司内部控制体系,提高了公司内部控制水平。
审计工作者工作总结(通用3篇)审计工作者篇120xx年,我加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。
现将本年度个人工作情况总结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能,创造业务佳绩在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。
尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。
要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。
做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。
在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作。
审计人员工作总结范文5篇对于自己在审计工作中的表现自然要进行总结,对于自己的职业生涯来说也能起到促进作用,希望大家能够在工作中坚守本心。
下面就是小编给大家带来的审计人员工作总结范文5篇,希望能帮助到大家!审计人员工作总结范文篇一我于20xx年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在教体局近一年的工作情况小结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,落实科学发展观。
进一步坚定信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的教育内审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平。
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件,认真领会精神实质,努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
在此从事审计工作以来,共完成了19所学校的基本收支财务内审,14位校长离任经济责任审计。
累计审计资金20673万元,查处纠正违纪违规资金,为学校挽回经济损失15.3万元,提交审计报告33篇,领导审签并印发28篇,提出审计建议或意见60余条,得到局领导及同事的肯定。
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优秀审计人员工作总结范文
一、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。