请 款 单
年 月 日 凭证号: 付款内容: 要求付款日: 收款单位: 帐号: 发票号: 采购订单号: 合计金额(人民币) 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行: 付款方式:□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写:¥ 总经理批准:
申 请 人 合同金额 已付金额
备注:如发票金额大于借支金额或合同金额,需总经理在发票上签字,方可支付超出部分。
请 款 单
年 月 日 凭证号: 付款内容: 要求付款日: 收款单位: 帐号: 发票号: 采购订单号: 合计金额(人民币) 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行: 付款方式:□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写:¥ 总经理批准:
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备注:如发票金额大于借支金额或合同金额,需总经理在发票上签字,方可支付超出部分。