2016年度公务消费预算表
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2016年公务支出公款消费审计表格填报说明2016年专项审计涉及填报表格共5张,附件1-5,表一2015年度公务支出公款消费基本情况表,表二2015年度协会收支情况审计表,表三厉行节约反对浪费政策执行情况自查评估表,表四2015年度公务支出公款消费问题汇总表,表五2014-2016年公务支出公款消费专项审计成果统计表。
(一)填报总体要求1、除因下属单位多需另增加行或因行、列宽度不够需要对行、列宽度进行调整之外,不得对表格的其他格式进行更改,以免影响数据汇总。
2、表格均需加盖单位公章,对数据资料真实性负责,并填写填报人、联系电话。
3、填写表格时,请注意数据平衡关系。
部门汇总等于机关本级、下属单位之和。
小计和合计数应与相应栏目之和相等。
金额单位为万元,保留小数点后两位。
请相关负责人,仔细审核把关,确保数据准确。
4、请各单位认真组织自查,及时督促财务人员装订2015年会计凭证、报表,打印好有关账本,保留好有关自查资料和底稿。
若有自查金额与账面金额不一致的调整情况,请以文字材料说明,供审计核实。
(二)填报范围本次公务支出公款消费基本情况表分自查和审计两大块。
单位内部工会是非预算单位不纳入自查,但纳入审计抽查范围。
自查须填报:表一至表四中的自查部分数量,填报对象:为一级预算单位本级和下属的二、三级预算单位,本次自查协会只需要填报表二、表四。
表三由一级预算填报根据本单位和下属单位的情况填报。
审计实施后须填报:主管部门内审或委托中介审计下属单位需要填报表一、二、四、五的审计核实数量。
表五问题汇总表中审计发现问题部分填写审计涉及的所有单位,包括纳入预算和未纳入预算管理的单位,协会的问题作为其中数单独填报。
(三)具体表格填报要求和注意事项附件1(基本情况表):预算单位自查、内审或中介审计核实填报汇总1、预算、决算数据可从当年上报财政的报表中取得,现场审计时需与原报表核对核实。
预算追加金额,视同预算金额填写。
2、“自查金额”:自查中如有调整的,填报调整后金额。
2016年市直部门预算和“三公”经费预算公开表沈阳市人民政府办公厅部门预算(2016年)目录第一部分沈阳市人民政府办公厅概况一.主要职责二.部门预算单位构成第二部分沈阳市人民政府办公厅2016年部门预算公开表表1、财政拨款收支总表表2、一般公共预算支出表表3、一般公共预算基本支出表表4、政府性基金预算支出表表5、部门收支总表表6、部门收入总表表7、部门支出总表表8、项目支出预算表表9、收入预算按单位分类汇总表表10、支出预算按单位分类汇总表表11、“三公”经费支出表第三部分沈阳市人民政府办公厅2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市人民政府办公厅概况一、主要职责(一)协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作进行调查研究和综合协调。
(二)负责市政府会议和市政府领导同志重要政务活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文,指导全市行政机关公文处理工作。
(四)审核市政府各部门和区、县(市)政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批;办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。
(五)督促检查市政府各部门和区、县(市)政府对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志重要指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。
(六)负责全国和省、市人大代表建议、政协提案办理的综合协调和督促检查工作,负责全国、省人大政协涉沈相关活动,以及市人大政协相关会议活动的组织协调工作;负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。
(七)负责市政府总值班,协助市政府领导同志做好须由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
(八)负责以市政府名义召开的大型庆典、集会的组织安排和市政府公务接待工作。
(九)负责市政府协同办公平台的规划、建设和管理,指导全市政府系统的信息工作。
(十)联络新闻单位,对市政府有关工作进行宣传报道。
第三部分 2016年部门预算表收支预算总表表一单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元收 入支 出项 目预 算 数项 目预 算 数区本级上级补助上级补助结转结余其他应付款事业收入等其他资金小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款一、一般公共预算拨款8,725.80一、基本支出1,871.921,871.921,871.92区本级(公共预算)8,725.80 1、工资福利支出1,265.511,265.511,265.51上级补助(公共预算) 2、商品和服务支出134.05134.05134.05二、政府基金拨款 3、对个人和家庭的补助支出469.85469.85469.85区级(基金) 4、其他资本性支出 2.50 2.50 2.50上级补助(基金)三、财政专户拨款二、项目支出6,874.836,853.886,853.8820.95区本级(财政专户) 1、经常性项目5,500.695,500.695,500.69上级补助(财政专户) 2、一次性项目1,374.141,353.191,353.1920.95四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本 年 收 入 合 计8,725.80本 年 支 出 合 计8,746.758,725.808,725.8020.95七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转20.95上级公共预算结转13.35上级基金结转7.60上级财政专户结转九、结余应付代管资金其他结余十、其他应付款收 入 总 计8,746.75支 出 总 计8,746.758,725.808,725.8020.95(存在四舍五入造成的微差)收入预算总表表二单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元项目总计结余区本级上级补助事业收入事业单位经营收入其他收入其他应付款用事业基金弥补收支差额科目单位编码单位名称(科目)应付代管资金其他结余一般公共预算拨款本年安排基金预算本年安排财政专户拨款本年安排一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款类款项上年结转本年安排上年结转本年安排上年结转本年安排12345678910111213141516171819202122合计:8,746.758,725.8013.357.60广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.758,725.8013.357.602010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.612010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,234.941,234.942010307047001法制建设 5.00 5.002011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.502012999047001其他群众团体事务支出12.0012.002019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.002049901047001其他公共安全支出75.8475.842070109047001群众文化49.5449.542070199047001其他文化支出 5.91 4.90 1.01 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 2080104047001综合业务管理0.300.30 2080109047001社会保险经办机构27.8627.862080205047001老龄事务0.180.182080208047001基层政权和社区建设231.46228.55 2.91 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.332080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 2081002047001老年福利 6.00 6.002100799047001其他计划生育事务支出83.2283.222120104047001城管执法212.17212.172120199047001其他城乡社区管理事务支出4,326.584,326.582120501047001城乡社区环境卫生1,194.681,194.682210201047001住房公积金165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.232210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.002296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 2296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03(存在四舍五入造成的微差)支出预算总表表三单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元类款项单位编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789101112131415合计:8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35广州市天河区人民政府冼村街道办事处8,746.751,871.921,265.51134.05469.85 2.506,874.831,104.44498.045,272.35经常性项目249.37132.17125.117.06117.2080.0037.20 2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.20 2120104047001城管执法132.17132.17125.117.062120104047001城管执法80.0080.0080.00一次性项目0.300.300.30 2080104047001综合业务管理0.300.300.30经常性项目3,903.98428.78427.890.893,475.20542.012,933.19 2070109047001群众文化9.549.549.542070109047001群众文化40.0040.00 3.4136.59 2080109047001社会保险经办机构17.8617.8616.970.892080109047001社会保险经办机构10.0010.0010.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出401.38401.38401.382120199047001其他城乡社区管理事务支出3,425.203,425.20538.602,886.60一次性项目500.00500.0031.00469.00 2120199047001其他城乡社区管理事务支出500.00500.0031.00469.00经常性项目 4.90 4.90 4.90 2070199047001其他文化支出 4.90 4.90 4.90一次性项目 1.01 1.01 1.01 2070199047001其他文化支出 1.01 1.01 1.01经常性项目533.10332.92332.92200.18200.000.18 2210201047001住房公积金165.69165.69165.692210203047001购房补贴167.23167.23167.232080205047001老龄事务0.180.180.182080208047001基层政权和社区建设200.00200.00200.00一次性项目31.4631.4631.46 2080208047001基层政权和社区建设31.4631.4631.46经常性项目1,188.61773.61619.29134.0517.77 2.50415.00 6.50408.50 2010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务773.61773.61619.29134.0517.77 2.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关415.00415.00 6.50408.50一次性项目819.94819.94201.90498.04120.00 2010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关819.94819.94201.90498.04120.00经常性项目 5.00 5.00 5.00 2010307047001法制建设 5.00 5.00 5.00一次性项目 1.00 1.00 1.00 2210399047001其他城乡社区住宅支出 1.00 1.00 1.00经常性项目1,192.9829.4027.91 1.491,163.5842.001,121.58 2120501047001城乡社区环境卫生29.4029.4027.91 1.492120501047001城乡社区环境卫生1,163.581,163.5842.001,121.58一次性项目 1.70 1.70 1.70 2120501047001城乡社区环境卫生 1.70 1.70 1.70经常性项目103.10103.10103.102080501047001归口管理的行政单位离退休91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.33一次性项目 1.20 1.20 1.20 2080701047001就业创业服务补贴 1.20 1.20 1.20经常性项目115.72 3.22 3.22112.50112.50 2100799047001其他计划生育事务支出 3.22 3.22 3.222100799047001其他计划生育事务支出80.0080.0080.00 2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.50 2012999047001其他群众团体事务支出12.0012.0012.00一次性项目7.607.607.60 2296002047001用于社会福利的彩票公益金支出 5.57 5.57 5.572296003047001用于体育事业的彩票公益金支出 2.03 2.03 2.03经常性项目75.8468.7165.31 3.407.13 1.03 6.10 2049901047001其他公共安全支出68.7168.7165.31 3.402049901047001其他公共安全支出7.137.13 1.03 6.10一次性项目9.929.929.92 2079902047001宣传文化发展专项支出 2.10 2.10 2.10 2079999047001其他文化体育与传媒支出 4.82 4.82 4.82 2019999047001其他一般公共服务支出 3.00 3.00 3.00(存在四舍五入造成的微差)一般公共预算支出预算表表四单位名称:广州市天河区人民政府冼村街道办事处单位:万元科目编码单位编码单位名称 (科目)2015年预算2016年预算类款项年初预算调整后预算预算执行执行率(%)总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他资本性支出小计政府采购支出基本建设支出其他专项支出123456789=8/710=11+1611=12+13+14+151213141516=17+18+19171819合计:7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.85 2.506,853.881,104.44498.045,251.40广州市天河区人民政府冼村街道办事处7,195.087,584.946,711.5988.49%8,725.801,871.921,265.51134.05469.852.506,853.881,104.44498.045,251.402010101047001行政运行(人大事务)37.2037.2036.7798.85%2010102047001一般行政管理事务(人大事务)37.2037.2037.202010301047001行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务584.62685.45647.3094.43%773.61773.61619.29134.0517.772.502010302047001一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关1,124.88768.90421.0554.76%1,234.941,234.94208.40498.04528.502010307047001法制建设 5.005.005.002010505047001专项统计业务11.009.0782.46%2010507047001专项普查活动 3.86 3.4489.14%2010508047001统计抽样调查0.400.40100.00%2010799047001其他税收事务支出2.422.42100.00%2011102047001一般行政管理事务(纪检监察事务)14.5014.5014.502011308047001招商引资0.150.15100.00%2012999047001其他群众团体事务支出8.178.17100.00%12.0012.0012.002013202047001一般行政管理事务(组织事务)19.6219.62100.00%2013299047001其他组织事务支出40.1738.1294.91%2013699047001其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.501.5042.86%2019999047001其他一般公共服务支出 3.003.00 3.002040211047001禁毒管理 1.00 1.00100.00%2040299047001其他公安支出17.7017.70100.00%2040601047001行政运行(司法)7.157.15100.00%2040604047001基层司法业务 4.362.9266.94%2049901047001其他公共安全支出15.1315.1315.0899.66%75.8468.7165.313.407.13 1.03 6.102070104047001图书馆1.821.4579.92%2070109047001群众文化47.9655.8552.7894.50%49.549.549.5440.00 3.4136.59 2070112047001文化市场管理 5.00 5.00100.00%2070199047001其他文化支出12.709.4274.13% 4.90 4.90 4.90 2080109047001社会保险经办机构27.8617.8616.970.8910.0010.00 2080204047001拥军优属0.320.32100.00%2080205047001老龄事务20.6820.68100.00%0.180.180.18 2080207047001行政区划和地名管理0.050.05100.00%2080208047001基层政权和社区建设164.97226.00208.5392.27%228.55228.55200.0028.55 2080501047001归口管理的行政单位离退休91.45109.33101.6993.01%91.7791.7791.772080502047001事业单位离退休11.3311.3311.332080799047001其他就业补助支出17.938.0745.01%2080805047001义务兵优待 6.37 6.37100.00%2081002047001老年福利 6.00 6.00 6.00 6.00 2081004047001殡葬 1.00 1.00100.00%2081099047001其他社会福利支出0.800.8099.98%2081105047001残疾人就业和扶贫 3.88 3.88100.00%2081199047001其他残疾人事业支出0.850.85100.00%2082501047001其他城市生活救助0.270.27100.00%2100717047001计划生育服务0.210.21100.00%2100799047001其他计划生育事务支出78.0084.8884.8199.91%83.22 3.22 3.2280.0080.00 2120104047001城管执法254.02238.78233.4397.76%212.17132.17125.117.0680.0080.002120199047001其他城乡社区管理事务支出4,470.864,485.394,077.5590.91%4,326.58401.38401.383,925.20569.603,355.60 2120501047001城乡社区环境卫生70.59360.57357.0299.02%1,194.6829.4027.91 1.491,165.2842.001,123.28 2150605047001安全监管监察专项34.0434.04100.00%2210201047001住房公积金129.39147.05135.3192.02%165.69165.69165.692210203047001购房补贴120.00145.00136.2193.94%167.23167.23167.23备注: 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金;2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算;3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。