金属镁项目计划方案

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金属镁项目计划方案

一、项目提出的理由

培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。

二、项目选址

项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。地区生产总值3727.93亿元,比上年增长11.27%。其中,第一产业增加值298.23亿元,增长9.67%;第二产业增加值2311.32亿元,增长7.82%第三产业增加值1118.38亿元,增长5.03%。

一般公共预算收入282.03亿元,同比增长7.02%,一般公共预算支出417.46亿元,同比增长8.89%。国税收入326.86亿元,同比增长11.58%;

地税收入亿元29.06,同比增长9.85%。

居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨1.02%,衣着上涨1.03%,居住上涨1.05%,生活用品及服务上涨0.98%,教育文化和娱乐上涨0.71%,医疗保健上涨0.62%,其他用品和服务上涨0.75%,交通和通信上涨0.71%。

全部工业完成增加值1667.76亿元。规模以上工业企业实现增加值1519.34亿元,比上年增长6.36%。

对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

三、建设背景及必要性

1、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:“十三五”期间将加快发展经济,本期工程项目建设有利于加快当地经济发展,因此,本期工程项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破,而是基础制造技术、制造技术(工具)和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼,构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

3、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品产品在国际市场中占有更大的市场份额。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积40653.65平方米(折合约60.95亩)。

该工程规划建筑系数55.25%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度206.56万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积40653.65平方米,建筑物基底占地面积22461.14平方米,总建筑面积44719.02平方米,其中:规划建设主体工程27479.71平方米,项目规划绿化面积3111.38平方米。

六、设备选型方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,本期工程项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。

项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4332.23万元。

本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

七、节能分析

1、项目年用电量485999.12千瓦•时,折合59.73吨标准煤。

2、项目年总用水量7397.28立方米,折合0.63吨标准煤。

3、“金属镁投资建设项目”,年用电量485999.12千瓦•时,年总用水量7397.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.36吨标准煤/年。达纲年综合节能量20.12吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效

果良好。

选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗。

八、环境保护

本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资13916.50万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的90.47%;流动资金1326.67万元,占项目总投资的9.53%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入13100.00万元,总成本费用10334.83万元,税金及附加48.21万元,利润总额2765.17万元,利税总额3215.16万元,税后净利润2073.88万元,达纲年纳税总额1141.28万元;达纲年投资利润率19.87%,投资利税率23.10%,投资回报率14.90%,全部投资回收期8.21年,提供就业职位186个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。

十三、项目评价

1、本期工程项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争