地基基础分部工程质量控制资料核查记录资料
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地基与基础分部工程质量验收记录表010101土方开挖分项工程质量验收记录010101柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
土方回填分项工程质量验收记录010102柱基土方回填工程检验批质量验收记录表注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
混凝土基础分部(子分部)工程质0106基础模板分项工程质量验收记录010601若干个数量。
模板安装工程检验批质量验收记录表注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
模板拆除工程检验批质量验收记录表GB50204-2002(Ⅲ)注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
基础钢筋分项工程质量验收记录01060 2若干个数量。
钢筋加工检验批质量验收记录表GB50204-2002(Ⅰ)注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
钢筋安装工程检验批质量验收记录表基础混凝土分项工程质量验收记录010603若干个数量。
混凝土原材料与配合比设计检验批质量验收记录表GB50204-2002注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
混凝土施工检验批质量验收记录表GB50204-2002(Ⅱ)GB50204-2002 (Ⅲ)注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家主体结构分部工程质量验收记录表02做可不做。
混凝土结构分部(子分部)工程质量验收记录0201混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录注:1、本表中强度等级数量应根据实际情况而定;2、同条件养护试件的取样、留置、养护和强度代表值的确定应符合规X10.1节和附录D的规定;3、表中与某一强度等级对应的试件强度代表值,上一行填写根据GBJ107确定的数值,下一行填写乘以折算系数后的数值;4、表中对每一强度等级可填写10组试件的强度代表值,试件的具体组数应根据实际情况确定;5、同条件养护试块的留置组数、取样部位、放置位置、等效养护龄期、实际养护龄期和相应的温度测量等记录和资料应作为本表的附件混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录2、表中对每一构件可填写6根钢筋的保护层厚度实测值,钢筋的具体数量可根据实际情况确定;3、钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检验方法和验收符合规X10.1节和附录E的规定;4、钢筋保护层厚度检验的结构部位、构件数量、检测钢筋数量和位置等记录和资料应作为本表的附件。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(地基基础分部)
GB50300—2001
表G.0.1-2
续表
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(主体结构分部)
GB50300—2001
表G.0.1-2
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(装修分部)
GB50300—2001
续表
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(屋面分部)
GB50300—2001
表G.0.1-2
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(给排水分部)
GB50300—2001
表G.0.1-2
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
(电气分部)
GB50300—2001
续表
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地基基础分部工程质量控制资料核查记录项目名称:XXX工程工程位置:XXX地区施工单位:XXX公司日期:XXXX年XX月XX日一、地基基础工程质量控制资料核查情况1.设计文件核查情况:a.设计文件完备、正确,并获得相关设计单位签章认可。
b.设计文件与工程实际情况相符。
2.施工方案核查情况:a.施工方案详细、合理,符合相关规范要求。
b.施工方案与设计文件相符,并获得相关部门的批准。
3.材料试验报告核查情况:a.材料试验报告齐全,并获得相关检测机构签章认可。
b.材料试验报告结果符合规范要求。
4.施工工序控制资料核查情况:a.土方开挖控制资料齐全,包括土方开挖方案、测量记录等。
b.填方与挖方的平衡控制符合设计要求。
c.围护结构安装控制资料齐全,包括围护结构安装方案、焊接记录等。
d.地基处理工序控制资料齐全,包括地基处理方案、施工记录等。
e.混凝土浇筑工序控制资料齐全,包括浇筑方案、施工记录等。
5.监测数据核查情况:a.监测数据准确、完整,并获得相关监测机构签章认可。
b.监测数据与设计要求相符。
6.施工质量验收记录核查情况:a.施工过程中的质量验收记录齐全、完整。
b.施工质量验收结果符合规范要求,并获得相关部门的验收批准。
二、存在问题及处理情况1.在施工过程中发现了设计文件与实际情况不符的问题,已与设计单位进行了沟通和修改,并获得其确认。
2.部分材料试验报告的结果不符合规范要求,已要求施工单位重新进行相关检测,并提交新的试验报告。
3.对于施工工序控制资料的填写不规范、不完整的问题,已对施工人员进行了培训,并要求重新整理相关资料。
4.部分监测数据存在误差,已与监测机构进行核实,并要求重新测量并提交新的监测数据。
三、总结通过对地基基础分部工程质量控制资料的核查记录,发现了部分问题,并采取了相应的措施进行处理。
在后续的施工中,将进一步加强对质量控制资料的监督和管理,确保施工质量的有效控制和改进。
施工负责人签名:XXX。
子分部工程质量控制资料核查记录一、项目基本信息:项目名称:工程地点:施工单位:监理单位:核查日期:二、核查内容:1.施工图纸及相关设计文件2.施工计划和施工组织设计3.施工材料清单和供货合同4.施工技术规范和施工质量标准5.施工工艺和施工方法6.质量检测报告和试验数据7.施工过程控制记录和验收记录8.施工人员资质和工作记录9.施工设备和机械设备的有效性和合格证明10.施工现场安全管理和文明施工情况三、核查结果:1.施工图纸及相关设计文件(1)核查施工图纸与设计文件的一致性,确保施工过程中不会发生设计变更。
(2)确认施工图纸的签署和审批手续是否完备,核对图纸的版本和修订记录。
2.施工计划和施工组织设计(1)核查施工计划是否合理、可行,并与项目管理要求一致。
(2)核查施工组织设计是否细致、周密,涵盖施工期间的各项工作。
3.施工材料清单和供货合同(1)核查施工材料清单是否齐全、准确,并与设计文件一致。
(2)核查供货合同的合规性、有效性和签订手续是否完备。
4.施工技术规范和施工质量标准(1)核查施工技术规范是否符合相关标准和法规要求。
(2)核查施工质量标准是否清晰、具体,并能够被操作人员理解。
5.施工工艺和施工方法(1)核查施工工艺和施工方法是否科学、合理,并能够保证工程质量。
(2)核查施工工艺和施工方法是否与相关规范和标准一致。
6.质量检测报告和试验数据(1)核查质量检测报告和试验数据的真实性、准确性和完整性。
(2)核查检测机构的资质证书和检测仪器的校准证书是否合法有效。
7.施工过程控制记录和验收记录(1)核查施工过程控制记录和验收记录的完备性和规范性。
(2)核查施工过程控制记录和验收记录是否符合施工技术规范和质量标准要求。
8.施工人员资质和工作记录(1)核查施工人员的资质证明和培训记录是否合法有效。
(2)核查施工人员的技术水平和工作经验是否符合工程要求。
9.施工设备和机械设备的有效性和合格证明(2)核查施工设备和机械设备的合格证明是否合法有效。
1523322475
11
62271879/10/1524314256610738/1/2/3/4/5/6/7/8/9
/
资 料 名 称
新技术论证、备案及施工记录
/
序号类别建筑
与结
构给排水与采暖
通风与空调
份数 施工记录
/ 分项、分部工程质量验收记录/ 制冷设备运行调试记录/ 通风、空调系统调试记录/ 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
/ 隐蔽工程验收记录/ 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录/ 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告/ 分项、分部工程质量验收记录资料齐全
新技术论证、备案及施工记录
/ 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录资料齐全 施工记录资料齐全 管道、设备强度试验、严密性试验记录资料齐全 隐蔽工程验收表
资料齐全 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录资料齐全 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
资料齐全 工程质量事故调查处理资料/ 新技术论证、备案及施工记录
/ 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料
资料齐全 分项、分部工程质量验收记录
资料齐全
隐蔽工程验收记录
资料齐全
施工记录
资料齐全 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告资料齐全 施工试验报告及见证检测报告资料齐全 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录资料齐全 工程定位测量、放线记录
资料齐全施工单位监理单位
核查意见核查人核查意见
核查人
单位( 子单位)工程质量控制资料核查记录(一)
GD-E1-92
工程名称施工单位。
地基与基础分部工程质量控制资料核查记录项目名称:XXX工程工程地点:XXX市XXX区一、核查目的本次核查旨在核实地基与基础分部工程质量控制资料的准确性和完整性,确保工程质量符合相关规范和标准的要求。
二、核查范围1.地基的填筑与处理措施;2.基础的施工与试验记录;3.地下管线的布置与保护措施;4.地基与基础的验收记录;5.环境保护措施的落实情况等。
三、核查内容针对以上资料范围,进行如下核查内容:1.核实地基填筑与处理措施是否符合设计要求,是否按照规范进行;2.核对基础施工与试验记录是否齐全,是否合理;3.核查地下管线布置与保护措施是否符合规范要求;4.核对地基与基础的验收记录是否完备,是否符合验收标准;5.核实环境保护措施是否科学合理。
四、核查方法1.阅读相关工程资料,对照相关规范和标准,逐项核对;2.视察工地现场,观察地基与基础施工情况,与工程现场负责人进行沟通;3.对关键物料和设备进行抽样检验,核实其质量合格证明;4.查阅相关验收报告和实测数据,验证其准确性和合理性。
五、核查结果1.地基填筑与处理措施:√通过核查,地基填筑与处理措施符合设计要求,按照规范进行施工。
2.基础施工与试验记录:√通过核查,基础施工与试验记录齐全,合理。
3.地下管线布置与保护措施:√通过核查,地下管线布置与保护措施符合规范要求。
4.地基与基础的验收记录:√通过核查,地基与基础的验收记录完备,符合验收标准。
5.环境保护措施的落实情况:√通过核查,环境保护措施科学合理。
六、核查结论通过核查,本次地基与基础分部工程质量控制资料符合相关规范和标准的要求,并且施工过程中各项质量控制措施得到了有效执行,工程质量得到了有效保障。
七、存在问题与建议经核查发现,本次地基与基础分部工程质量控制资料准确且完整,暂无存在问题和改进建议。
八、其他事项无。
九、核查人员核查人员:XXX核查日期:XXXX年XX月XX日十、附件清单1.地基填筑与处理措施资料2.基础施工与试验记录资料3.地下管线布置与保护措施资料4.地基与基础的验收记录资料。
工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
6.5复试报告5份、8复试报告6份、10
复试报告4份、12复试报告6份、14复试报
告5份、16复试报告7份、18复试报告7份、
20复试报告6份、22复试报告6份、25
复试报告3份,所有复试报告对应检验报告,两者
交圈齐全,试验合格。
工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
表G.0.1-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
表G.0.1-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
表G.0.1-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称:金光花苑1期棚户区改造项目(宗地五)B1#楼监督号:XQ201706210101(D)
郑州市工程质量监督站监制。