台帐管理制度
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台帐管理制度文体第一章总则第一条为规范台帐管理工作,明确责任分工,提高工作效率,根据相关法律法规制定本制度。
第二条台帐是单位在日常办公中用于登记和记录各项经济业务活动和资产负债状况等信息的账簿或档案。
第三条台帐管理是指对台帐的编制、填写、保存、查询、核对等工作的全过程管理。
第四条台帐管理应当遵循诚实守信、规范操作原则,确保台帐的准确性、真实性、完整性和保密性。
第五条各部门应当按照本制度的要求,规范台帐管理工作,确保台帐的及时更新和完整性。
第六条本制度适用于单位内所有相关部门的台帐管理工作。
第二章台帐编制和更新第七条各部门应根据工作需要,及时编制和更新台帐,确保信息的及时性。
第八条台帐的编制应合理规范,内容应包括台帐名称、编制单位、编制时间、页数等基本信息。
第九条台帐的更新应按照规定的时间周期进行,更新内容要真实、准确,不得造假、遗漏。
第十条台帐的编制和更新应当由专人负责,确保工作的连续性和高效性。
第十一条台帐的编制过程应当经过确认,确保信息的真实性和准确性。
第十二条台帐的更新过程中,如发现错误或疑点,应及时核实并修改,确保信息的完整性和正确性。
第十三条台帐的存储和保管第十四条台帐应当按照规定的时间周期进行存储和保管,确保档案的完整性和安全性。
第十五条台帐的存储应当采取防火、防盗、防潮等有效措施,确保档案的安全。
第十六条台帐的保管责任应当明确,由专人负责,定期检查和整理,确保档案的完整性和准确性。
第十七条台帐的报废和销毁第十八条台帐经过存储期限后,应当按照规定的程序进行报废或销毁,确保信息的保密性。
第十九条台帐的报废和销毁程序应当经过审批,由专人负责,确保信息的不泄露。
第二十条台帐的销毁过程应当按照规定的程序进行,不得私自销毁或外流档案。
第二十一条台帐的查询和核对第二十二条各部门应当保证台帐的查询和核对工作的权威性和准确性。
第二十三条台帐的查询应当按照规定的程序进行,确保信息的安全性和完整性。
第二十四条台帐的核对应当由专人负责,确保信息的准确性和真实性。
台帐管理制度范本第一章总则第一条为了规范台帐管理工作,保障企业资产安全和信息准确可靠,制定本制度。
第二条台帐管理是指对企业资产、财务以及其他相关信息进行记录、登记、核对、管理和保管的工作。
第三条台帐管理应当遵循合法、准确、全面、保密、科学、规范的原则。
第四条台帐管理范围包括固定资产台帐、财务台帐、库存台帐、档案台帐等,具体台帐种类由企业根据实际情况确定。
第五条台帐管理工作由台帐管理员负责组织实施,相关部门和人员积极配合完成。
第六条台帐管理员应当经过培训,熟悉相关法规和规章制度,具备扎实的业务知识和管理能力。
第七条台帐管理制度的修改和完善应当经过企业领导层审批,并做好相应的文件记录。
第八条台帐管理制度实施后,台帐管理员应当定期进行台帐核对和审核,确保信息的准确性和完整性。
第二章台帐管理的具体内容第一节固定资产台帐管理第九条固定资产台帐包括企业所有的固定资产,如土地、建筑、设备、车辆等,应当按照国家相关政策和规定进行登记、备案和管理。
第十条固定资产的购置、转让、报废等行为应当及时记录在固定资产台帐上,并做好相应的台帐变动手续。
第十一条固定资产台帐应当定期进行清查和盘点,确保资产的准确数量和状态,发现问题应当及时处理。
第十二条固定资产移交或调拨时,应当办理相应的资产转移手续,台帐管理员应当进行及时更新。
第十三条固定资产台帐管理应当与相关财务、设备管理、审计等部门密切配合,确保信息的及时同步。
第十四条固定资产台帐管理应当加强内部控制,防止资产流失和盗窃,确保资产的安全和完整。
第二节财务台帐管理第十五条财务台帐包括企业的资金、收入、支出、应收、应付等相关财务信息,应当按照国家相关法规进行登记、备案和管理。
第十六条财务台帐应当及时、准确地记录企业的财务活动,包括收支明细、资金流转、账务核对等内容。
第十七条财务台帐应当定期进行审核和审计,确保账目的真实性和合法性,发现问题应当及时整改。
第十八条财务台帐管理应当加强内部控制,防止财务造假和漏报,确保财务数据的安全和可靠。
第一章总则第一条为加强单位内部管理,提高工作效率,确保信息准确、完整、及时,特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有部门及员工,各部门应严格执行。
第三条台帐管理应遵循以下原则:1. 实用性原则:台帐内容应紧密结合实际工作需要,便于查阅和利用。
2. 系统性原则:台帐内容应系统、完整,反映部门工作全貌。
3. 规范性原则:台帐格式、内容、审批流程等应符合国家及单位相关规定。
4. 安全性原则:台帐信息应保密,防止泄露。
第二章台帐种类及内容第四条台帐种类:1. 综合台帐:反映部门工作总体情况,包括工作计划、工作总结、工作报表等。
2. 业务台帐:反映部门具体业务开展情况,如项目台账、合同台账、客户台账等。
3. 财务台帐:反映部门财务收支情况,包括收入台账、支出台账、固定资产台账等。
4. 人事台帐:反映部门人员变动、培训、考核等情况。
第五条台帐内容:1. 综合台帐:工作计划、工作总结、工作报表、会议记录、文件资料等。
2. 业务台帐:项目名称、项目进度、项目预算、合同签订、客户信息等。
3. 财务台帐:收入、支出、固定资产购置、维修、报废等。
4. 人事台帐:人员基本信息、岗位变动、培训记录、考核结果等。
第三章台帐管理职责第六条部门负责人为本部门台帐管理的第一责任人,负责组织、指导、监督本部门台帐管理工作。
第七条台帐管理员负责具体台帐的编制、整理、归档和保管工作。
第八条部门员工应积极配合台帐管理工作,按照规定提供相关资料。
第四章台帐编制与审批第九条台帐编制:1. 台帐编制应真实、准确、完整,反映实际情况。
2. 台帐编制应按照规定格式进行,内容应简洁明了。
3. 台帐编制完成后,应经部门负责人审核签字。
第十条台帐审批:1. 台帐审批应由部门负责人或其授权人进行。
2. 台帐审批应在规定时间内完成,确保台帐信息的时效性。
第五章台帐归档与保管第十一条台帐归档:1. 台帐归档应按照规定的时间、种类、顺序进行。
2. 台帐归档前,应进行整理、核对,确保档案完整、准确。
台账管理制度(10篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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单位台帐管理制度第一章总则第一条为规范单位的台帐管理工作,提高资产管理效率,保障单位的正常运转,特制定本制度。
第二条本制度适用于单位所有资产的台帐管理工作,包括固定资产、流动资产、无形资产等各类资产。
第三条台帐管理应遵循合法、规范、科学、严密的原则,确保台帐记录准确无误。
第四条全体员工都有责任和义务遵守本制度的规定,积极配合台帐管理工作。
第五条台帐管理工作由单位的资产管理部门负责具体实施,其他部门协助完成相关工作。
第二章台帐建立与维护第六条单位应根据实际情况建立完整的资产台帐系统,包括固定资产台帐、流动资产台帐、无形资产台帐等。
第七条台帐应按照统一的格式规范填写,包括资产的名称、型号、数量、规格、生产厂家、购置日期、使用部门等信息。
第八条台帐应及时更新,确保资产信息的及时性和准确性。
对于新增、调拨、报废、损坏等情况应及时更新台帐记录。
第九条台帐应分类管理,设置清晰的账簿目录,便于资产的查找和管理。
第十条台帐应进行备份,确保台帐信息的安全性和完整性,防止信息的丢失和泄露。
第三章台帐查核与盘点第十一条单位应定期对台帐进行查核和盘点,以核实资产的数量和价值是否与台帐记录相符。
第十二条查核和盘点应由专人负责,对于盘点不清、资产缺失、记录不符等问题应及时跟踪和解决。
第十三条查核和盘点结果应及时记录并报告领导,提出对应的整改方案。
第十四条台帐查核和盘点应定期进行,确保资产管理的准确性和规范性。
第四章台帐使用与查询第十五条台帐应按照规定使用,不得私自篡改或损坏台帐记录。
第十六条台帐查询应便捷、快速,单位应为员工提供必要的查询权限和条件。
第十七条台帐查询应按照规定流程进行,确保查询结果的真实性和完整性。
第十八条司法机关、审计部门等有关部门可以依法查询单位的台帐信息,单位应积极配合并提供必要的支持。
第五章台帐存档与销毁第十九条台帐应按照规定存档,确保存档信息的完整性和安全性。
第二十条台帐应根据规定的时限进行存档,超过时限的资产信息应及时销毁。
第一章总则第一条为加强医院台帐管理,规范医院财务管理,提高医院工作效率,确保医院各项工作有序进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有部门、科室及个人。
第三条本制度遵循统一管理、分类实施、责任到人的原则。
第二章台帐管理范围第四条台帐管理范围包括但不限于以下内容:1. 医院财务台帐:包括收入、支出、资产、负债、损益等财务数据;2. 人力资源台帐:包括人员编制、岗位设置、人员调动、工资发放等;3. 设备物资台帐:包括设备购置、维护、报废、物资采购、库存等;4. 医疗服务台帐:包括门诊、住院、手术、检验、检查等医疗服务数据;5. 药品台帐:包括药品采购、库存、使用、报废等;6. 行政管理台帐:包括办公用品、车辆、固定资产等。
第三章台帐管理职责第五条台帐管理部门职责:1. 负责制定医院台帐管理制度,组织实施;2. 负责台帐的建立、更新、归档和保管;3. 负责台帐数据的审核、汇总和分析;4. 负责台帐信息的公开和查询。
第六条科室职责:1. 按照台帐管理要求,建立健全科室台帐;2. 定期向台帐管理部门报送台帐数据;3. 对台帐数据进行自查,确保数据准确、完整;4. 配合台帐管理部门开展台帐审核、分析和查询工作。
第七条个人职责:1. 按照台帐管理要求,负责个人工作台帐的建立、更新和保管;2. 严格遵守台帐管理规范,确保台帐数据的真实、准确;3. 积极配合科室和台帐管理部门开展台帐工作。
第四章台帐管理流程第八条台帐建立:1. 台帐管理部门根据医院实际情况,制定台帐建立标准;2. 科室和个人根据台帐建立标准,建立相应台帐。
第九条台帐更新:1. 科室和个人按照规定时间,更新台帐数据;2. 台帐管理部门定期检查台帐更新情况,确保数据及时、准确。
第十条台帐审核:1. 台帐管理部门对科室和个人报送的台帐数据进行审核;2. 审核过程中,发现问题及时通知相关科室和个人进行整改。
第十一条台帐归档:1. 台帐管理部门对审核合格的台帐进行归档;2. 归档的台帐按照档案管理要求进行保管。
公司台帐管理制度第一章总则第一条为了规范公司台帐管理工作,保障公司资产安全,提高财务管理效率,特制定本制度。
第二条公司台帐是指公司在日常运营过程中产生的各类账目、凭证、资产清单等记录文件,包括但不限于财务台帐、固定资产台帐、库存管理台帐等。
第三条公司台帐管理应当遵循"实事求是、规范、安全、高效、便捷"的原则,做到清晰明确记录,准确无误,安全可靠。
第二章财务台帐管理第四条公司应当建立健全财务台帐管理制度,明确财务台帐的建立、登记、审核、调整、归档等流程和责任人。
第五条财务台帐应当按照会计准则和国家财务制度规定编制,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
第六条财务台帐应当每月定期进行核对和调整,确保账目准确无误。
第七条财务台帐调整应当由专门的财务人员进行,并经过财务主管或财务总监审核。
第八条财务台帐应当及时归档保存,备份存档,确保数据安全可靠。
第三章固定资产台帐管理第九条公司应当建立固定资产台帐管理制度,明确固定资产的购置、使用、调拨、报废等流程和责任人。
第十条固定资产台帐应当包括固定资产清单、折旧明细、资产变动情况等内容。
第十一条固定资产购置应当按照公司采购管理制度执行,并在固定资产台帐上做好相应记录。
第十二条固定资产使用应当进行定期检查和保养,确保资产正常运转。
第十三条固定资产报废应当按照公司相关规定执行,并在固定资产台帐上做好相应注销记录。
第十四条固定资产调拨应当报经公司主管领导审批,并在固定资产台帐上做好相关记录。
第四章库存管理台帐管理第十五条公司应当建立库存管理台帐管理制度,明确库存的进出、结存、盘点等流程和责任人。
第十六条库存管理应当按照公司库存管理制度执行,并在库存管理台帐上做好相应记录。
第十七条库存盘点应当定期进行,确保库存数量准确无误。
第十八条出入库应当有专门的仓库管理员进行登记,严格核对数量。
第五章其他相关规定第十九条公司台帐管理工作应当进行定期检查和评估,确保各项台帐管理工作正常运转。
安全台账管理制度1、目的为使安全管理台账管理规范化、标准化,特制定本制度。
2、范围本制度适用于本公司各部门、车间班组。
3、内容与要求3.1、安全会议台帐3.1.1、安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、处理结果等栏目。
3.1.2、公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。
3.1.3、各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会,尤其对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。
另外,要有相应的安全会议记录,必须有参加人员的签名。
3.2、安全组织台帐安全组织台帐实行分级管理3.2.1、公司安全组织台帐:公司各部门的安全组织网络,安全监督部门组成成员填入台帐内。
3.2.2、部门安全组织台帐:填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。
3.3、安全教育台帐安全教育台帐实行分级管理,按照“安全教育管理台帐”的要求执行3.3.1、公司安全教育台帐中应填写以下内容:公司领导和管理人员安全教育情况,公司安全监督管理人员受教育情况;新入厂人员三级安全教育情况;特殊作业人员的培训情况。
3.3.2、各单位安全教育台帐中应填写以下内容:本单位领导和职工安全培训情况;新入厂人员三级安全教育情况;日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。
3.3.3、安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。
3.4、安全检查台帐3.4.1、安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。
3.4.2、各单位的安全检查内容包括:月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。
3.4.3、安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。
3.5、隐患治理台帐3.5.1、根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则,事故隐患治理台帐按公司、各单位实行分级管理。
第一章总则第一条为加强学校工作管理,提高工作效率,确保各项工作的顺利进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于全校所有教职工及工作人员。
第三条学校工作台帐是指记录学校各项工作的计划、实施、检查、总结的书面材料。
第四条学校工作台帐管理应遵循科学、规范、及时、准确的原则。
第二章台帐内容第五条台帐内容应包括以下方面:1. 工作计划:包括年度工作计划、学期工作计划、月度工作计划等。
2. 工作实施:包括工作进度、工作措施、责任人等。
3. 工作检查:包括检查时间、检查内容、检查结果等。
4. 工作总结:包括工作亮点、存在问题、改进措施等。
第六条台帐应详细记录工作过程,确保信息完整、准确。
第三章台帐管理第七条台帐管理实行分级负责制,由校长办公室负责全校台帐的统筹管理,各部门负责人负责本部门台帐的管理。
第八条台帐建立与归档:1. 台帐建立:各部门根据工作计划,在规定时间内完成台帐的建立。
2. 台帐归档:工作结束后,将台帐按照时间顺序归档。
第九条台帐修改与补充:1. 修改:如工作计划、实施、检查、总结等内容发生变化,应及时进行修改。
2. 补充:如有遗漏或需要补充的内容,应及时补充完整。
第十条台帐查阅与使用:1. 查阅:各部门需查阅台帐时,应提前向相关部门提出申请。
2. 使用:台帐仅限工作需要,不得擅自复制、传播。
第四章台帐考核第十一条学校将对各部门台帐管理情况进行定期考核,考核内容包括:1. 台帐建立与归档的及时性、完整性。
2. 台帐内容的准确性、规范性。
3. 台帐使用的合理性与安全性。
第十二条考核结果将作为各部门年度工作考核的重要内容。
第五章附则第十三条本制度由校长办公室负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第六章监督与处罚第十五条对违反本制度,未按规定建立、归档、修改、补充台帐的部门和个人,将按照以下规定进行处理:1. 对未按时完成台帐建立、归档的部门,将给予通报批评,并责令限期整改。
2. 对台帐内容不准确、不规范、不完整的,将责令相关部门和个人进行修改、补充。
安全管理台帐制度范文第一章总则第一条为规范企业的安全管理工作,确保人员安全、设备安全和资产安全,提高企业生产经营效益,制定本制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工及其相关工作人员。
第三条本制度的制定、修订、解释以及执行监督由企业安全管理部门负责。
第四条对于违反本制度的行为,按照企业的规定进行相应的处理。
第二章安全管理台帐的使用第五条根据国家法律法规和企业安全管理规定,本企业每年进行安全管理台帐的使用和归档工作。
第六条安全管理台帐的使用记录包括安全生产管理、职工健康管理、设备管理、消防安全管理、企业安全风险评估以及安全培训等记录。
第七条安全管理台帐是企业安全管理的重要工作,必须要经过相关岗位人员的认真填写和审核。
第八条安全管理台帐是企业安全管理的重要依据之一,必须保密,谨防泄漏。
第九条使用安全管理台帐的部门和人员必须具备相关的安全管理知识和技能,熟悉安全管理规定以及操作程序。
第三章安全管理台帐的内容与要求第十条安全生产管理台帐1.生产设备的运行记录,包括设备的启停时间、运行状态、维护保养情况等;2.生产人员的工作台账,包括员工出勤情况、工作内容、工作时间等;3.事故隐患排查记录,包括发现的隐患、整改措施和整改情况等;4.安全生产检查记录,包括不定期的安全检查和定期的安全检查;5.生产事故记录,包括事故的发生原因、责任人、处理措施等。
第十一条职工健康管理台帐1.职工健康体检记录,包括职工的体检项目、体检结果等;2.职工职业病防护记录,包括职业病防护用品的发放、使用情况等;3.职工伤害事故记录,包括职工的伤害原因、处理措施等;4.职工健康培训记录,包括职工接受的健康培训内容、培训机构等;5.职工工作环境记录,包括工作环境的监测、改善情况等。
第十二条设备管理台帐1.设备资料记录,包括设备的型号、品牌、技术参数等;2.设备维修记录,包括设备的维修时间、维修内容、维修人员等;3.设备保养记录,包括设备的保养时间、保养内容、保养人员等;4.设备检验记录,包括设备的检验时间、检验结果等;5.设备报废记录,包括设备的报废原因、处理措施等。
第一章总则第一条为了规范单位台帐管理,提高工作效率,确保台帐信息的准确性和完整性,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类台帐,包括但不限于财务台帐、人事台帐、物资台帐、设备台帐等。
第三条台帐管理应遵循真实性、准确性、及时性和保密性的原则。
第二章台帐的设置与建立第四条各部门应根据工作需要,按照本制度的规定设置台帐。
第五条台帐的设置应遵循以下原则:(一)台帐的设置应符合国家法律法规和行业规范的要求;(二)台帐的设置应有利于工作流程的优化和信息的便捷查询;(三)台帐的设置应便于维护和更新。
第六条台帐的建立应包括以下内容:(一)台帐名称;(二)台帐编号;(三)台帐负责人;(四)台帐建立时间;(五)台帐内容。
第三章台帐的填写与保管第七条台帐的填写应真实、准确、完整,不得随意涂改、伪造。
第八条台帐的填写人应具备一定的业务素质,确保填写内容的准确性。
第九条台帐的保管应遵循以下规定:(一)台帐应存放在安全、通风、防潮、防虫蛀的场所;(二)台帐的保管人应定期检查台帐的完好情况,发现损坏应及时修复或更换;(三)台帐的借阅应办理借阅手续,借阅人应在规定时间内归还。
第十条台帐的电子版应定期备份,确保数据安全。
第四章台帐的更新与维护第十一条台帐的更新应遵循以下原则:(一)及时更新,确保台帐信息的时效性;(二)准确更新,确保台帐信息的准确性;(三)完整更新,确保台帐信息的完整性。
第十二条台帐的维护应包括以下内容:(一)台帐的格式维护,确保台帐格式的统一;(二)台帐的记录维护,确保台帐记录的规范;(三)台帐的索引维护,确保台帐查询的便捷。
第五章台帐的审查与监督第十三条台帐的审查应定期进行,审查内容包括台帐的填写、保管、更新和维护等方面。
第十四条台帐的监督应加强,各部门应建立健全台帐管理监督机制,确保台帐管理的规范性和有效性。
第十五条对台帐管理工作中存在的问题,应及时进行整改,确保台帐管理制度的落实。
第六章罚则第十六条对违反本制度的行为,视情节轻重,给予批评教育、通报批评、扣发奖金等处理。
台账管理制度【5篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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台帐单据管理制度第一章总则第一条为规范企业内部的管理,加强对资金、物资、人力等资源的管理和控制,提升企业的管理水平和效率,保障企业的健康发展,制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部对各类台帐和单据管理的具体规定。
第三条台帐和单据管理必须遵循合规、规范的原则,严格执行。
第四条台帐和单据管理工作由企业财务部门负责监督执行。
第五条所有企业内部管理人员必须遵守本制度的相关规定进行台帐和单据管理工作。
第六条台帐和单据管理工作应当建立健全相应的档案和资料,并按照规定的存档时限进行保存。
第二章台帐管理第七条企业应当建立各种台帐,包括但不限于财务台帐、固定资产台帐、人事台帐等,完整记录企业的各项业务活动和资金、物资、人力等资源的流动情况。
第八条台帐应当设立专门的管理岗位,负责台帐的建立、维护和更新。
第九条台帐管理岗位应当在规定的时间内对台帐信息进行核对、调整和整理,确保台帐的准确完整。
第十条台帐管理岗位应当建立健全台帐管理制度,规范台帐管理工作。
第十一条台帐管理工作应当定期进行内部审计,发现问题及时进行整改。
第三章单据管理第十二条企业内部各类单据包括但不限于采购单、销售单、入库单、出库单等必须规范统一,具有法律效力。
第十三条各类单据必须由指定的人员填写,并严格按照规定的格式进行填写。
第十四条各类单据必须通过审核、核对后方可实施相应的业务活动。
第十五条各类单据必须进行逐级审批,确保单据的真实性和合法性。
第十六条企业内部必须建立健全单据管理制度,规范各类单据的使用和管理。
第十七条单据的存档和归档必须按照规定的时限进行保存,不得随意销毁。
第四章监管和责任第十八条企业领导必须高度重视台帐和单据管理工作,明确责任分工,确保台帐和单据管理工作的质量和效率。
第十九条财务部门必须加强对台帐和单据管理工作的监督和检查,及时发现问题并提出整改意见。
第二十条台帐和单据管理人员必须严格按照规定的程序和要求执行台帐和单据管理工作,不得私自调整、伪造或销毁台帐和单据。
安全生产台帐的管理制度是为了把握企业安全生产状况、及时掌握重要安全事项、提高安全生产管理水平而制定的一系列规章制度。
下面是管理安全生产台账的一些基本措施和原则:1. 设立安全生产台账:企业应设立完善的安全生产台账,并明确规定责任人和权限。
安全生产台账包括事故台账、隐患整改台账、安全巡查台账等。
2. 配置专人负责:企业应指定专人负责安全生产台账的记录和管理工作。
该人员要熟悉安全管理制度,具备一定的安全生产管理经验。
3. 台账录入及时准确:台账的记录应及时准确,不得随意篡改或删除记录内容。
对于每一项安全事件、事故隐患、巡查情况等,都要详细记录相关信息。
4. 台账的保管与归档:安全生产台账的记录要做好保管和归档工作,能够方便随时查阅和调查。
必要时,可以使用电子化方式保存和管理台账。
5. 台账的报告和分析:企业要定期对安全生产台账进行报告和分析,及时发现问题和隐患,制定相应的整改措施。
通过分析台账,总结经验教训,提高安全生产管理水平。
6. 台账的监督检查:企业领导和相关部门要加强对安全生产台账的监督检查,确保记录的真实性和及时性。
对于发现的虚假记录或延误记录的情况,要依法追究责任。
7. 台账的使用范围和权限:企业要规定安全生产台账的使用范围和权限,明确谁可以查阅和修改台账。
未经授权的人员不得随意查阅、修改台账信息。
通过以上的管理措施和原则,可以有效地管理安全生产台账,及时掌握企业安全生产状况,提高安全生产管理水平,确保员工和企业的安全。
安全生产台帐的管理制度(2)目录第一章总则第二章安全生产台账的组织第三章安全生产台账的内容第四章安全生产台账的填写与管理第五章安全生产台账的使用与保管第六章安全生产台帐的监督与检查第七章附则第一章总则第一条为了强化企业的安全生产管理,确保员工的人身安全和财产安全,保障企业的正常运营,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产行政执法责任制实施办法》等法律法规的规定,制定本制度。
台账管理制度(优秀10篇)学校食堂管理制度台账篇一1、建立健全餐厅卫生清扫制度,坚持四定(定人、定物、定时间、定质量划清分工包干负责制度,并定期检查;2、餐厅设防蝇、防鼠、防尘设施,消灭“四害”;3、餐厅地面保持清洁(无水、无油迹、无尘土、无垃圾);4、餐厅服务人员要经常保持仪表整洁、勤洗头、洗澡、勤剪指甲,工作时间不得吸烟;5、餐厅服务人员必须穿工作服,戴工作帽,并用流水洗手后上岗;6、餐厅服务人员出外办事、入厕前必须脱下工作服、帽等,回来后用流水洗手;7、餐厅服务人员上岗必须佩带有效的健康证及卫生知识培训合格证。
学校食堂管理制度台账篇二一、食堂负责人根据每日食谱要求,通知保管员准备每餐所用食品原料;二、肉、禽类食品用专用清洗池清洗,用专用菜板、专用刀进行切割,装入专用容器备用;三、蔬菜类根据不同品种进行粗加工:1、叶菜类摘除不可食部分,用洗菜池清洗干净后,用专用案板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用;根茎类:在洗菜池中清洗干净外皮,需打皮处理的,打皮后再次清洗,然后用专用菜板、专用刀根据食谱要求切割装入专用容器备用;四、粗加工人员必须穿戴整齐工作衣、帽,佩带有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作。
五、负责人随时监督检查各岗位工作人员操作情况。
学校食堂管理制度台账篇三1、在总务主任领导下,配合盒饭公司按时保质地供应全校师生早、午餐。
2、对本校炊事人员明确分工,责任到人,既要有分工,又要有协助合作。
3、做好饮食卫生工作,每天厨具和室内外要保持清洁卫生。
确保饮食卫生、安全、不出饮食事故。
4、下班前检查水、电、煤,防止各类事故的发生。
5、保管好食堂财产,做好食堂用具登记,任何人不得私自挪用食堂用具。
6、要树立为教学服务,一切为师生服务的思想,发现问题及报告。
7、督促所有工作人员做好健康体检、个人卫生工作。
做到人人持健康证上岗。
【学校食堂管理制度台账(15篇)】学校安全工作台账管理制度篇四(一)责任体系。
生产台账管理制度为规范工艺台帐,使台帐的建立更加规范、简洁,能够更好的为生产管理服务,提高管理水平,特对生产车间工艺台帐做出如下规定,请工艺车间制定建立相应台帐,按规定记录,以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容,车间可根据各自情况建立其他所需台帐,不在检查范围。
生产部对各台帐进行不定期检查、考核,台帐书写要工整,保持页面干净整洁,记录格式由车间自行制定,只要把要求的内容记录清楚即可:一、工艺指标台帐:1、记录厂级、车间级工艺指标。
2、记录工艺指标执行情况、合格率。
3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。
4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。
5、存放主要指标质检分析报告单。
二、生产记录台帐:1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。
三、培训台帐:1、记录车间员工培训过程,包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。
制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩(存放至安环部)。
2、记录三级安全教育人员信息。
四、危废台账以安环部下发版本为准,记录车间产生所有废弃物入库明细,入库时间、数量上交人及验收人同时签字确认。
1五、制度台帐1、记录(或收集)公司下发的相关制度。
车间制度。
2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。
六、考勤、考核台帐:记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。
按月、按年统计。
七、劳保发放台帐:记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。
生产台账管理制度(二)是指公司建立的一套规范、管理和监控生产台账的制度。
这个制度旨在确保生产过程的准确记录、及时更新,并提供可靠的数据分析和决策支持。
生产台账是用于记录和追踪生产过程中的关键信息和数据的文档。
它包括原材料进货、生产计划、生产任务分配、生产进度、生产质量检验结果等相关信息。
通过对生产台账的管理,可以实现以下目标:1. 准确记录生产信息:通过规范的流程和规定的格式,确保生产信息的准确记录,并及时更新台账。
第一章总则第一条为加强我单位日常工作的规范化、科学化管理,提高工作效率,确保各项工作任务的顺利完成,特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位全体工作人员及相关部门。
第三条本制度遵循实事求是、严谨细致、高效便捷的原则。
第二章台帐种类及内容第四条台帐种类:1. 工作计划台帐;2. 工作进度台帐;3. 工作总结台帐;4. 考核评估台帐;5. 会议记录台帐;6. 文件收发台帐;7. 财务收支台帐;8. 采购领用台帐;9. 设备维护台帐;10. 人力资源台帐;11. 安全生产台帐;12. 应急预案台帐。
第五条台帐内容:1. 工作计划台帐:包括工作目标、任务、时间节点、责任人、完成情况等;2. 工作进度台帐:包括任务完成情况、存在问题、改进措施等;3. 工作总结台帐:包括工作完成情况、取得的成绩、存在的问题及改进措施等;4. 考核评估台帐:包括考核项目、考核标准、考核结果等;5. 会议记录台帐:包括会议时间、地点、参会人员、会议内容、决议事项等;6. 文件收发台帐:包括文件名称、文号、收发日期、接收人、办理情况等;7. 财务收支台帐:包括收入、支出、结余等;8. 采购领用台帐:包括采购物品、数量、单价、总价、供应商、领用人等;9. 设备维护台帐:包括设备名称、型号、购置日期、维护记录、维修记录等;10. 人力资源台帐:包括员工姓名、职务、入职时间、离职时间、考勤情况等;11. 安全生产台帐:包括安全生产检查、隐患排查、事故处理等;12. 应急预案台帐:包括应急预案名称、适用范围、应急措施、应急队伍等。
第三章台帐管理要求第六条台帐的填写:1. 台帐填写必须真实、准确、完整;2. 字迹工整,不得涂改、擦除;3. 台帐内容应分类整理,便于查阅;4. 台帐应定期更新,确保信息的时效性。
第七条台帐的保管:1. 台帐应由专人负责保管,确保台帐的安全;2. 台帐应按照保密要求进行管理,防止信息泄露;3. 台帐应定期进行整理、归档,以便查阅。
台帐管理制度第一章总则第一条为了规范台帐管理工作,提高管理效率,保障信息安全,制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类单位和部门的台帐管理工作。
第三条台帐管理工作应依法、合规、精细、安全原则,按照有关规定,建立健全台帐管理制度,确保信息准确、完整、及时、可靠。
第二章台帐管理工作流程第四条台帐管理工作分为信息采集、信息登记、信息审核、信息归档等环节。
第五条信息采集应当精确、全面,及时收集到相关信息,确保信息的真实性和准确性。
第六条信息登记应当按照规定的格式,正确填写信息内容,严禁随意涂改和篡改。
第七条信息审核应当由专人负责,对信息进行审核和核对。
第八条信息归档应当按照规定的要求,将信息归档保存,确保信息的安全和完整性。
第三章台帐管理责任第九条各级各类单位和部门应当建立健全台帐管理制度,明确管理责任人。
第十条管理责任人应当履行好台帐管理职责,保证信息的安全性和准确性。
第十一条台帐管理责任人应当定期对台帐进行检查和核对,确保信息的完整和真实性。
第十二条台帐管理责任人应当对台帐管理违规行为进行查处和处理,确保台帐管理工作的正常进行。
第四章台帐管理规范第十三条台帐管理应当依法合规,严格保护信息安全。
第十四条台帐管理应当遵循规范和制度,确保信息的一致性和准确性。
第十五条台帐管理应当注重信息的保密性,对于涉密信息要加强管理和防护措施。
第十六条台帐管理应当建立健全信息安全防护制度,确保信息的安全和完整性。
第五章台帐管理考核第十七条对台帐管理工作应当进行定期的考核和评估。
第十八条台帐管理责任人应当定期汇报台帐管理工作情况,接受上级部门的考核和评价。
第十九条台帐管理考核应当根据实际情况,对台帐管理工作进行评分和排名。
第二十条台帐管理考核结果应当作为台帐管理责任人绩效考核的重要依据。
第六章台帐管理违规处理第二十一条对于台帐管理工作中的违规行为,应当严格处罚。
第二十二条台帐管理违规行为包括信息篡改、信息泄露、信息遗漏等行为。
放射源台帐管理制度
根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,为了加强我公司的放射源管理,避免辐射事故的发生,特制定本制度。
1、台账管理人员必须认真填写放射源的基本技术参数和状态,并建立一一对应的放射源明细台账。
2、放射源台账应做到一源一卡,技术参数准确无误,不能私自涂改,划改参数,做到物账相符。
3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必须有专人负责,公司内部源库管理人员对放射源进行统一编号,并记录在放射源帐本上,再将放射源放置在源库内。
4、放射源出入,拆卸、安装,必须经公司主管领导批准,并做好记录。
5、放射源装置的维修,都能在台账上显示,做到有据可查。
6、放射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检,检定报告也应按时归档。
7、台账管理人员应定期核对台账,使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。
8、台账不允许私自外借,如果外借必须经主管领导同意办理登记手续,因私自外借,使台账资料丢失,须追究台账管理人员的责任。
造成严重后果的,责任自负。
9、源库管理人员应定期进入源库检查放射源保存情况是否完好,清点放射源数目与帐本记录是否一致。
10、源库有两把锁,每名源库管理人员只能掌握一把锁的钥匙,所有放射源的进出源库必须通知两名源库管理人员同时到场开启源库大门并登记在帐方可出入。
11、对于需要发往现场的库存源,源库管理人员应将其自编号记录在放射源帐本上。
丹东东方测控技术有限公司 2012年06月15日。