采购管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件
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1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理,确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的(电子档)的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序,并配合文控中心一同做好文件的更新及维护;其部门主管需对文件资料进行审签,对所发行的文件负责保管与执行之责。
3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管,确保文件的整洁、完整,不得在受控的文件上随意书写涂改,也不得丢失。
版本更新时,配合文控中心及旧版资料及时回收作业,防止误用。
4.0 定义4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有:手册、程序、作业规范/指导书、表单;技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。
4.2 第一阶文件-—手册环境管理手册:环境管理系统最高指导原则,规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
质量管理手册:质量管理系统最高指导原则,规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
4.3 二阶文件-—程序4.3.1 环境、质量管理程序:环境、质量作业运作过程的整体流程。
4.4 三阶文件-—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。
4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。
如技术文件编号方法、作业指导书,设备操作维护规程等。
4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸/BOM、工艺文件、产品检验文件等。
4.4.3管理标准:指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的法规性文件。
4.4.4工作标准:指各类岗位职责及职务说明书等文件。
4.5 四阶文件-—表单使用固定格式的单据,有表单编号及版本管控,用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯,控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理:负责组织本公司的内外部环境分析与评价,对各个部门风险的识别和管控措施进行评价;3.2.品质部:负责公司提供的产品和服务的质量风险分析;3.2.业务部:负责公司市场风险分析;3.3.制造部:负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析;3.4.财务部:负责公司财务风险分析;3.5.采购课:负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析;4.内容5.相关文件:无6.相关记录:6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部:负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部:负责了解及组织评审客户对质量方面的要求,客户满意度调查,客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部:负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,负责公司员工需求的调查和收集,以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部:负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部:负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录:5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理,确保整合管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施,并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求,确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理:负责组织本公司的内外部环境分析与评价,对各个部门风险的识别和管控措施进行评价;3.2.品质部:负责公司提供的产品和服务的质量风险分析;3.2.业务部:负责公司市场风险分析;3.3.制造部:负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析;3.4.财务部:负责公司财务风险分析;3.5.采购课:负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析;4.内容5.相关文件:无6.相关记录:6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行,通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理,以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部:负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部:负责了解及组织评审客户对质量方面的要求,客户满意度调查,客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部:负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作,负责公司员工需求的调查和收集,以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部:负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部:负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录:5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理,确保整合管理体系能够实现其预期结果,预防或减少不期望的影响的同时,抓住机会,提升公司经营绩效,实现持续改进,建立全面的风险和机遇管理措施,并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
受控状态:管理制度汇编(依据I SO9001:2015 标准要求编制)版本号:第04 版持有部门:持有人:分发号:2015 年 11 月 10 日发布2015 年 11 月 15 日实施XXX实业有限公司发布管理制度目录1目的对现有客户进行分类管理,以便制定相应的客户销售政策。
2适用范围适用于我公司客户分类管理工作。
3客户分类管理办法ABC 客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准,把客户群分为关键客户(A 类客户)、主要客户(B 类客户)、普通客户(C 类客户)三个类别。
在清楚地了解了客户层级的分布之后,即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目,针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略,配置不同的市场销售、服务和管理资源,对关键客户定期拜访与问候,确保关键客户的满意程度,借以刺激有潜力的客户升级至上一层,使企业在维持成本不变的情况下,创造出更多的价值和效益。
3.1关键客户(A 类客户)关键客户是金字塔中最上层的金牌客户,是在过去特定时间内销售额最多的前 5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群,由于他们经营稳健,做事规矩,信誉度好,对企业的贡献最大,能给企业带来长期稳定的收入,值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。
对这类客户的管理应做到:a)指派专门的营销人员(或客户代表)经常联络,为他们提供最快捷、周到的服务,享受最大的实惠。
部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。
营销人员有两次以上双方会面机会。
b)密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。
c)应优先处理该类客户的抱怨和投诉。
3.2主要客户(B 类客户)主要客户是指客户金字塔中,在特定时间内销售额最多的前 20%客户中,扣除关键客户后的客户。
这类客户一般来说是企业的大客户,但不属于优质客户。
最新ISO9001:2015质量手册程序文件在当今竞争激烈的商业环境中,企业要想脱颖而出,提供高质量的产品和服务是关键。
而 ISO9001:2015 质量管理体系标准为企业实现这一目标提供了有力的框架和指导。
质量手册程序文件作为质量管理体系的重要组成部分,对于确保企业的运营符合标准要求、持续改进质量具有至关重要的作用。
ISO9001:2015 相较于之前的版本,在理念和要求上都有了显著的变化。
它更加强调基于风险的思维、过程方法以及领导力在质量管理中的作用。
这就要求企业在制定质量手册程序文件时,要充分理解并融入这些新的理念和要求。
质量手册是质量管理体系的纲领性文件,它明确了企业的质量方针、目标,以及质量管理体系的范围和结构。
在最新的 ISO9001:2015 质量手册中,企业需要清晰阐述其对质量的承诺,以及如何通过有效的质量管理来实现顾客满意和持续改进。
同时,质量手册还应包括对质量管理体系过程及其相互关系的描述,为后续的程序文件制定提供基础。
程序文件则是对质量手册中各项要求的具体细化和操作指南。
例如,在采购控制程序中,要明确供应商的选择、评价和管理流程,确保所采购的原材料和服务符合质量要求。
对于生产过程控制程序,需要规定生产工艺、设备维护、检验检测等环节的操作标准和控制要点,以保证产品质量的稳定性和一致性。
在文件控制程序方面,要确保质量管理体系相关文件的有效管理,包括文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改和回收等。
记录控制程序则要规范各类质量记录的填写、保存、检索和处置,为质量追溯和分析提供可靠的依据。
内部审核程序是质量管理体系自我完善的重要手段。
通过定期的内部审核,发现质量管理体系运行中的问题和不足,并采取相应的纠正措施和预防措施,以不断提高质量管理水平。
管理评审程序则为企业高层提供了一个对质量管理体系进行全面评估和决策的平台,确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
在制定最新 ISO9001:2015 质量手册程序文件时,企业需要充分结合自身的业务特点和实际情况。
文件和资料管理程序(ISO9001:2015)1 目的为建立本公司文件之管制作业,以求发行文件一致性,可溯性及适用性,从而实现质量方针﹑质量目标与质量承诺,保证公司所有与质量有关的作业内容﹑过程﹑权责等文件化为执行之依据.2 范围本公司质量管理体系所涉及的所有外部\内部文件。
3 定义3.1 外部文件:在本公司中的管制范围是与质量有关的外来文件需要进行管制。
3.2 内部文件:由内部根据各部门管制\产品生产等需要而自行制定的文件。
3.3 作业指导书范围:如管理办法、检验规范、BOM表、生产作业指导书、工厂其它规章制度等。
4 职责4.1:文控负责担任文件之编号﹑登录﹑发行﹑存盘﹑管制执行及作废回收等工作。
4.2:各部门所需文件之制作﹑会签﹑审查﹑核准后送文控中心。
4.3:总经理、管理者代表负责内部体系文件的审核、批准。
4.4:文控负责所有体系文件电子文档的管理、保存。
文控室原稿(包括电子文档)均为受控文件,无须盖受控文件章,但要记录于文件清单上,以利查找。
5 程序5.1外部文件控制流程说明5.1.1:接收5.1.1.1当客户E-mail图纸或其它技术资料来我司时由业务人员将E-mail资料按客户分类储存在电子文档中,而后要求打印一份交给文控中心。
5.1.1.2当客户以传真的形式发送技术资料时由文控中心负责人将图纸接收后复印一份进行留存。
5.1.2:外来文件识别、分发管制5.1.2.1文控接收到文件后首先将其记录于《外来文件清单》。
5.1.2.2文控根据相关部门需要复印相应份数的资料。
5.1.2.3复印完成后将原稿按客户的类型分类储存于文控中心原稿档案中,复印件由文控将其盖上蓝色<外来文件章>后分发,要求分发时将分发的份数、日期、接收人等记录于《文件分发/回收记录表》中。
5.1.2.4接收部门接收文件后要求将外来文件进行分类储存,并且要得到明确的标识;而且在现场不可以出现作废或已变更的文件。
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:核心过程(CP)过程绩效:供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划;采购合同;供应商评价表;采购订单;供应商评价结果;收货单;不合格品通知单;物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注:采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单,并对供应商进行评价,根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后,仓储员进行收货,并通知质量部门进行检验,如有不合格品,质量部门需发出不合格品通知单,采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号:版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入:生产任务通知单;采购申请通知单;采购计划;交付监控表;合格供方名单;原材料;采购协议过程责任人:编制采购计划的供应科采购员输出:采购计划改写:采购部门负责人负责编制采购计划,该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划,并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号:版次号:过程负责人:品质部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入:图纸;检验记录;半成品、成品检验作业过程责任人:操作工或检验员输出:合格的产品;继续生产或入库;不合格产品;报废返工改写:品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业,并根据检验结果判定产品是否合格。
受控状态:编制:审核:批准:XXX Precision Equipment Co., Ltd1.0 目的为保证采购的产品和服务符合APS各使用部门要求,应加强采购控制与管理。
2.0 适用范围本程序适用于所有的外购产品和服务的采购控制。
按采购的物品对最终产品的影响程度,将采购物品分成以下几大类:a) Ⅰ类:金属材料及金属制品;b) Ⅱ类:固定资产,如:生产设备、检测设备、非生产设备等;c) Ⅲ类:与最终产品质量有直接关系的易耗品;如:包装材料、焊条、刀具、工装夹具、化学试剂、检测工具、无尘卷膜和袋等;d) Ⅳ类:与最终产品质量无直接关系的易耗品,如:办公用品、清洁用品、劳保用品、IT 产品、设备维修用备品备件、润滑油、日用杂品等;e) Ⅴ类:各种服务,如:外协加工、设备维修、运输服务、食堂供餐、清洁服务等3.0 职责3.1 供应链物料管理是采购程序的归口管理部门,负责外购产品和服务的采购控制并满足使用部门需求,签定采购合同,控制采购成本。
3.2 生产部负责提供Ⅰ类和Ⅴ类外协加工物品的采购信息;其它类物品的采购信息由需求部门提供;生效日期:4.0 程序要求4.1 Ⅰ类物品采购流程图14.1.1 提出需求计划生产部根据销售情况、库存情况、供应商的交货期,通过 U9 系统提出需求计划;4.1.2 确认需求采购员确认需求计划中各项材料的相关信息,同时也要确认供应商的生产和库存情况可以满足需求计划要求。
4.1.3 采购执行4.1.3.1 选择供应商采购员在合格供应商名单中选择质优价廉的供应商,确认交货期、价格、质量标准、交货方式等条件;4.1.3.2 定货材料采购员将确认的信息录入U9 系统中,发出订货单,并跟踪供应商发货情况;4.1.4 到货4.1.4.1 到货前准备采购员在接到供应商发货信息后,将到货信息以《到货通知单》形式交给生产部和质量部,准备接货和检验;4.1.4.2 到货验证执行《来料检验规定》;4.1.5 品质异常处理如检验不合格,按《不合格品控制程序》来处理。
ISO9001:2015版质量管理程序文件文件编号:QMS/CX G/0受控状态:分发号:编制:日期:2015.10.08审核:日期:2015.10.08批准:日期:2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39页次1/2编制:审核:批准:文件控制程序1目的:对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围:适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责:3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
程序文件ISO9001-2015引言ISO 9001:2015是指国际标准化组织(ISO)于2015年发布的一种质量管理体系标准,旨在确保制造商或服务商按照统一标准策划、制造和交付高质量产品或服务。
本文的目的是介绍ISO 9001:2015标准下的程序文件。
什么是程序文件ISO 9001:2015鼓励组织对质量管理体系进行文件化,以确保质量管理体系得到完整和准确的记录。
程序文件是质量体系文件的一个类型,它定义了质量管理的规划、实现和控制过程。
ISO 9001:2015标准下的程序文件类型ISO 9001:2015标准要求制定一系列程序文件,包括但不限于以下几种:质量手册质量手册是组织的质量管理体系文件的核心。
它概述了组织的质量方针、目标和质量管理体系的总体结构。
同时,它也定义了组织如何遵循质量管理体系的规定、监控和持续改进。
程序说明程序说明是定义和记录如何执行某项任务的文件,它详细说明了实施该程序所需的步骤、职责和控制措施。
工作指导书工作指导书通常包括单个任务或步骤的详细说明。
这些文件由组织撰写,以确保工作以正确方式进行,同时还确保工作符合标准。
它通常包括工作的实际步骤、工作要求和工作执行所需的图表、图像和文件。
表格和模板表格和模板是帮助组织记录和维护重要信息的文件形式。
这些文件可能包括例行审查报告、内部审核文件和评估文件等。
记录记录是记录组织的质量管理体系执行情况的文件。
这些文件是质量管理体系的实际执行情况的记录,包括管理评审、非符合性报告和内部审核等。
ISO 9001:2015标准下的程序文件的编写和维护编写和维护ISO 9001:2015标准下的程序文件需要遵循以下流程:1.确定流程:确定生产流程,以确定所需的过程文件类型。
2.编写:编写所需的文件。
3.内审:确保文件符合质量管理体系的要求。
4.审批:经过QA/QC程序后,仅当文件符合标准时才批准文件。
5.发布:发布文件。
6.维护:确保文件保持最新和最准确。
采购管理程序 2015版
1 目的
对采购过程进行控制,确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。
2 适用范围
适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。
3 职责
3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。
3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。
3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。
4 工作程序
4.1 采购过程控制
对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。
4.1.1 采购产品的分类
4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响
a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响;
b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响;
c) 直接影响或间接影响;
d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。
4.1.1.2 对采购产品,依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类
A类:通信设备、线缆等;
B类:辅助材料等。
4.1.2 供方的选择与评价
根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。
4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容
a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况;
b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力;
c) 供方的顾客满意程度;
d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等);
e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等);
f) 施工经营资质,证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。
4.1.2.2 对现有供方的重新评价
对现有供方的正式评价于每年年末进行,以确定来年新的合格供方名册。
评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款),评价其按要求提
供产品的持续保证能力。
4.1.2.3 供方评价程序
a)产品供方的评价
(1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内,报总经理。
其中资质状况应为物资生产企业;如果是经销公司或商店,应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。
(2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价,写出评价结论;
(3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》,报总经理批准后,发采购部作为采购产品的依据性文件。
b) 零星物资采购控制
因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时,由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。
d) 外包供方的评价,参照本程序执行
4.1.3 供方的业绩评定
a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录,主要内容包括产品质量、价格、服务等。
b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通,限期补发合格产品并严格检验或验证产品。
如果仍未达到要求,则可限制或停止其供货,从《合格物资供方名册》中删除。
c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价,经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》,并报总经理批准。
4.2 采购信息控制
4.2.1 采购合同、订单或技术协议
a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议;
b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外,必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求;
c)产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报总经理批准。
4.2.2 采购计划
a) 项目部根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月度采购计划。
A 类产品的采购计划报公司工程部审核,总经理批准。
b) 类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。
其中供货单位必须与《合格物资供方名册》相符。
4.3 采购产品的验证控制
a) 本公司对供方提供的采购产品一般采用进货检验、查验供方提供的合格证据的方法,执行《产品监视和测量程序》的有关规定。
b) 如果公司或顾客(业主)需要在供方现场检验采购产品,应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定验证活动的安排,并规定产品放行的方法。
但是,顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任,也不能排除其后的拒收。
5 记录
5.1 JL-8.2-0l《物资供方调查评定表》
5.2 JL-8.2-02《合格供方名单》
5.3 JL-8.2-01《物资采购计划》
5.4 JL-8.2-04《合格供方业绩评定表》。