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焊接材料质量验收记录

焊接材料质量验收记录
焊接材料质量验收记录

焊接材料质量验收记录

原材料进场报验送检流程

原材料进场报验送检 1、现场类,不需要进行报验(例如混凝土、机械连接与钢筋焊接等) 项目注意事项备注 记录好混凝土浇 筑的时间、部位、方量及混凝土等级 ; 标养抗压 :方量<1000m 3时,每100m3留置 1 组抗压 试块; 抗压 试块 方量≥1000m3时,每200m3留置 1 组抗压试块 每组3 个混凝土试块留置 标养抗渗:以不超过每500m3,留置 1 组抗渗试块; 抗渗试块 每组6 个 同条件:每个部位留置2-3 组同条件试块; 送检:除同条件试块外,要求在试块成型后 4 天内将其送到指定检测中心 记录好混凝土浇筑的时间、部位、方量及混凝土等级; 喷射混凝土试块留置 抗压试块:每20m 留置 1 组抗压试块; 抗渗:每40m 留置 1 组抗渗试块,车 站内每20m 取一组; 大板试模 尺寸 45*35*12cm 送检:要求在试块成型后 4 天内将其送到指定检测中心 需要资料:套筒合格证和型式检验报告、工人的上岗培训证(厂家提 供 ); 机械连接在正式送检之前需要做工艺检验试验(检测项目:拉伸、残余变形), 合格后方可送检; 报告日期要各个型号钢筋机械连接及不同厂家的钢筋,在使用前均需要做工艺检验试验; 钢筋连接机械连接的最大代表批量为500 个接头,同一厂家、同一规格连续检验合格 10 个批次后,最大代表批量可以为1000 个;每组3 个试件(检测项目:拉伸) 赶在代表部 位混凝土浇 筑日期之前连接使用的钢筋必须是经过复试检验合格的(即钢筋报告日期必须在连接送检 日期之前); 地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员 自 行 统 计 ,合理填写委托单 送检接头数量; 需要资料:焊条、焊丝合格证及焊工证(填写委托单需要焊工证号); 钢筋焊接在正式送检之前需要做工艺检验试验(检测项目:拉伸),合格后方 可送检; 各个型号类型的钢筋焊接(单面搭接焊、双面搭接焊、闪光对焊等)及不同 厂家的钢筋(徐钢、沙钢等),在使用前均需要做工艺检验试验;报告日期要 钢筋焊接焊接接头最大代表批量为300 个接头; 送检:闪光对焊一组 6 个试件(检测项目:拉伸、弯 曲 ),其它每组 3 个(检 赶在代表部 位混凝土浇测项目:拉伸)筑日期之前使用的钢筋必须是经过复试检验合格的(即钢筋报告日期必须在连接送检日期 之前); 地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员 自 行 统 计 ,合理填写委托单 送检接头数量; 2、需要进场报验送检的原材料(例如钢筋、水泥、钢板等需要进行进场复试的原材料

质量检查记录及问题处理记录

不符合控制程序 l目的 对不合格产品进行识别、评审和处置,防止其非预期使用或交付;对环境、职业健康安全中不符合,采取相应措施,以便控制其不利影响。 2范围 适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置;不符合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。 3职责 3.1工程管理部 1)是质量不符合控制的主管部门,负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和检查; 2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。 3.2安全监察部 1)是环境和职业健康安全不符合的主管部门,负责对公司各部门环境不符合、职业健康安全的不符合进行指导、监督检查; 2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。 3.3分公司/项目部 1)质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程中发现的不符合予以记录,一般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置,质检员/环境安全员对其进行跟踪验证; 2)对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改,确保整改有效。 3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题,负责对严重不符合的评审和处理的批准。 3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正,确保有效。 4工作程序 4.1不符合的分类 4.1.1不合格品:不符合标准/规范、规定、要求的工程产品(含物资/材料,包括顾客 提供的),可分为:一般不合格品和严重不合格品。

1)一般不合格:对工程质量不造成重大影响,经返工能达到合格或经返修能满足使用要求的不合格工序或不合格分项工程; 2)严重不合格;涉及工程主体结构安全,削弱主要部件/构件强度,造成永久性缺陷,严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。 4.1.2不符合过程(包括环境监测、危险源风险评价),可分为:一般不符合和严重不符合。 1)严重不符合,出现下列情况之一,原则上构成严重不符合项: (1)体系出现系统性失效:如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象,而又未能采取有效的纠正措施加以消除; (2)体系运行区域性失效:如某一部门或场所的有关要素全面失效现象; (3)体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害,或潜在严重有害环境、职业健康安全后果; (4)公司违反法律法规或其他要求的环境、职业健康安全行为较严重。 2)一般不符合:为个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合项。 4.2 不合格品的标识 4.2.1当施工过程中发现不合格品时,由质检员记录不合格工程名称、部位、工序等;采购物资或顾客提供的产品发现不合格时,由材料员记录不合格物资名称、型号规格、批号、生产厂家等,并做好标识;执行《物资管理制度》,按要求填写《不合格品评审处置记录》。 4.2.2责任部门根据不合格品的分类,按其标识进行隔离,防止误用或转序。 4.3不合格品的评审和处置 4.3.1一般不合格品的评审和处置: 1)采购物资或顾客提供的产品,由质检员提出处理意见,分公司/项目部进行跟踪验证,并记录其结果; 2)施工中的一般不合格品,由分公司/项目部负责组织有关人员进行评审,提出处理意见,班组长按处理要求实施,质检员进行跟踪验证,其结果应予以记录;按要求填写《不合格品评审处置记录》。 4.3.2严重不合格品的评审和处置 1)采购物资或顾客提供的产品,由使用部门提供不合格记录,提交物资采购部门(滇能公司)处理,并将处理结果反馈给使用部门;

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

焊接材料报验表

GB50319-2000 A9 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:临沂金锣文瑞高低温车间制冷设备配件维修安装工程编号:01 致:临沂金锣文瑞食品有限公司(建设单位)我方2015 年 3 月5日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:用于本工程管道、吊架、支架的焊接 请予以审核。 附件:1:数量清单1份 2:材料入库单3份 3:质量证明书3份 4:合格证贴条3份 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: 经检查工程材料/构配件/设备,符合/不符合/设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

材料、成品、半成品进场验收记录 0 0 1 工程名称临沂金锣文瑞高低温车间制 冷设备配件维修安装工程 施工单位济南大森制冷工程有限公司 分项工程名 称 管道及配件安装建设单位临沂金锣文瑞食品有限公司 序号产品名称型号规格数量合格证号 复验记录 复验量检测手段 1 电焊条 E4303 (J422) Φ3.2mm 150箱附后150箱 合格证、材质单、 外观、工艺性能 2 氩弧焊丝THT-304 Φ2.5mm 100KG 附后80KG 合格证、材质单、外观、工艺性能 3 氩弧焊丝 THT50-6 (ER50-6) Φ2.5mm 100KG 附后80KG 合格证、材质单、 外观、工艺性能 4 5 6 7 8 9 10 11 验收结论: 1.经检验该焊材符合合同及招标文件要求; 2.合格证、材质单、齐全; 3.外观、工艺性能符合要求,验收合格,同意入库; 施工单位: 项目专业技术(质量)负责人:专业质量检查员: (公章)年月日 建设单位: (建设单位项目专业技术负责人): 年月日

园林绿化工程质量验收记录表格模板.doc

精心整理 园林质监 2—1 监督注册号园林绿化工程质量验收记录表 工程名称 施工单位 项目经理 青岛市园林绿化工程质量监督 站年月日 表 1 栽植土分项工程质量验收记录表 工程名称:年月日 保证 项目质量情况 项目载植土壤及地下水位深度,必须符合栽植植物的生长要求;严禁 是√否 在栽植土层下有不透水层。 质量情况 基项目等级 实测点数合格点数优良点数优良率 本 项 1 土地平整20 18 17 85% 优良 目 2 石砾、瓦砾等杂物含量25 2 3 21 84% 优良 允许质量情况 允项目偏差 许( cm) 实测点数合格点数合格率偏 大、中乔木≥ 100 ﹣ 0 25 22 88% 差 栽植土深 项 1 ≥ 80 ﹣ 0 25 23 92% 小乔木和大、中灌木 目 度 ≥ 60 ﹣ 0 25 20 80% 小灌木、宿根花卉

精心整理 栽植土块 2 块径 石砾、瓦 3砾等杂物 块径 4地形标高 检查结果 评定 结果草木地被、草坪、一、二 ≥ 40 ﹣ 0 10 8 80% 年生草花 大、中乔木≤ 8 +0 25 22 88% 小乔木和大、中灌木≤ 6 +0 25 23 92% 小灌木、宿根花卉≤ 4 +0 25 22 88% 树木≤ 5 +0 25 22 88% 草坪、花卉、地被≤ 1 +0 25 23 92% <1m ± 5 25 20 80% 全 ± 20 25 21 84% 1m-3m 高 >3m ± 50 25 22 88% 实测 285 点 , 其中合格248 点 , 合格率 87%,等级优良 质量验评员(签章): 施工单位 项目经理(签章): 监理工程师(签章): 监理(建设)单位 建设单位项目负责人(签章): 表 2 植物材料分项工程质量验收记录表 工程名称:年月日 保证项目质量情况 项目植物材料品种必须符合设计要求;严禁带有重要病、虫、草害是√否 质量情况 项目等级 实测点数合格点数优良点数优良率 基姿态和生长势25 24 22 88% 本 1 树 25 23 22 88% 项 病虫害木 目土球或根系25 23 21 84% 优良 2 草块和草根茎25 22 22 88% 3 花卉、草本地被25 23 21 84% 允 允许偏差 质量情况 许项目 ( cm) 实测点数合格点数合格率偏 差 1 乔胸<5cm ± 0.5 25 23 92%

质量问题处理制度

质量问题处理制度 工程质量问题是由工程质量不合格或工程质量缺陷引起,在工程施工过程中,必须掌握如何防止和处理施工中出现的不合格项和各种质量问题。凡是在施工中,发生质量不符合的、成品保护不合格的、质量超标不符合规范的、不符合外观检验需要修补的,以及由于装卸、搬运、操作和保管不当,造成设备、材料损坏但可以处理的,均属质量问题。 一、重大质量问题和一般质量问题的划分 1、凡符合下列情况之一者,均属重大质量问题: (1)房屋及构筑物的主要结构成品被破坏需要修补; (2)超过规范规定的基础缺楞少边、建(构)筑物几何尺寸超出规范允许的范围、结构开裂或主体结构强度不足就拆模的; (3)影响结构几何尺寸和建筑物美观的或造成可修补的缺陷; (4)影响设备及其相应系统的使用功能。 (5)一次返工经济损失金额在10万元以上。 2、一般质量问题:一次返工直接经济损失在1万到10万元; 3、质量问题损失金额指:因返工而造成得损失,包括人工费、材料 费、机械台班费和一定数额的管理费。 二、质量问题的检查和处理原则 各类质量问题的检查分析和处理工作,都应做到“四不放过”即:事故原因不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有总结经验和采取防范措施不放过;造成质量事故的人员没有受到处罚不放过。当施工而引起的质量问题在萌芽状态,应及时制止,并改变不正确的施工方

法和操作工艺。 三、质量问题的检查和处理程序 1、施工人员在施工过程中发现设备或材料有质量问题时应及时向施工负责人和项目部汇报,项目部应当及时向监理汇报,并由监理会同建设单位以及供货商组织调查分析,给出合理的解决方案,签署意见,项目部专职质检员应做好《设备质量问题处理记录》《材料质量问题处理记录》等记录,问题得到妥善处理后将结果补充到记录当中。根据具体情况填写 2、对监理或公司质量部检查出来的因施工而引起的质量问题,施工人员应及向施工负责人和项目部汇报,项目部应按照《监理工程师通知单》或公司质量部下发的《质量整改通知单》的内容和要求采取足以保证后续工程施工质量的有效措施对质量问题进行补救处理,并由专职质检员填写相关记录将处理结果以《监理工程师通知回复单》或《质量整改回复单》的形式报监理单位和公司质量部备案。 3、对在工程自检或巡检中检查出的因施工而引起的质量问题,施工负责人和专职质检员应及时向项目部报告,并组织相关人员尽快对发现的问题及行整改和处理,质检员应做好记录。项目部查出的质量问题应对所施工的班组下发《质量整改通知单》,班组整改后将整改过程记录在案,并向项目部提交《质量整改回复单》。 4、对所有因施工原因产生的质量问题进行认真的整改后填写《施工质量问题检查及处理记录》。 四、质量问题的具体处理过程 1、当某道工序或分项工程完工后,出现不合格项,施工单位及时采

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

质量问题处理和质量事故责任追究制度

质量问题处理及质量事故责任追究制度 第一章总则 第一条为确保施工质量达到合同要求,加强施工过程的质量控制,提供顾客满意的产品,为认真贯彻质量方针,实现公司质量目标,落实工程主体质量终身负责制,加强工程质量管理力度,规范工程质量管理,对工程质量问题(事故)进行调查处理及责任追究。 第二条适用范围 本制度适用于#############。 第三条引用标准 一、《中华人民共和国建筑法》。 二、《建设工程质量管理条例》。 三、《生产安全事故报告和调查处理条例》。 四、《铁路建设工程质量事故处理规定》。 五、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》。 六、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》。 七、ZYGS/SC01-2011《质量手册》。 第四条术语和缩写 一、引用ZJYGS/SC01-2011《质量手册》中的术语。 二、中建一局集团。

三、公司所属各分子公司、各项目经理部、各架子队统称为各单位。 四、“四不放过”指事故原因未查清不放过;职工和事故责任人受不到教育不放过;事故隐患不整改不放过;事故责任人不处理不放过。 第二章职责 第五条公司主管副总经理是本制度的主管领导。 第六条安全质量管理部是质量问题处理及质量事故管理的主管部门,负责本制度的实施、监督与检查,并负责组织严重质量问题及质量事故评审和处理。并对事故按“四不放过”原则进行调查,提报处理意见,上报质量委员会讨论结案。 第七条工程管理部、物资管理中心、企业发展部、人力资源部参与严重质量问题及质量事故的评审与处理。 第八条各单位安全质量管理部门负责质量问题和质量事故的评审和处理,并对处理结果实施检查验证。 第九条工程管理部负责本制度的实施、监督、检查,对各单位发生的质量事故,会同安全质量管理部共同调查,提报处理意见。 第十条财务部负责对各单位经济处罚的收缴。 第十一条人力资源部负责对奖励及行政处分人员按规定承办手续。 第三章过程实施与控制

城市污水处理厂工程质量验收记录表

竣 工 验 收 证 书
工程名称 施工单位 合同造价 (万元) 验收范围及数量: 开工日期 竣工日期 施工决算 (万元) 年 年 月 月 日 日
存在问题及处理意见:
对工程的质量评价:
竣工验收日期: 参加竣工验收单位意见



建 设 单 位
签名:
(盖章)
设 计 单 位
签名:
(盖章)
监 理 单 位
签名:
(盖章)
施 工 单 位
签名:
(盖章)

勘 理 单 位
签名:
(盖章)
邀 请 单 位
签名:
(盖章)
工程质量交工验收报告
工程名称 施工单位 交工验收日期 开、竣工日期
工 程 简 要 内 容
存 在 问 题 整改完 成期限
验收结论
参加验收 人员签字
施工单位
养管单位
建设单位
监理单位
设计、勘察单位

(盖公章)



设备安装工程单机或联动试运转记录
设备部 位图号 施工 单位 试验 单位 序号 试验项目 设备 名称 设备所 在系统 负责人 试验记录 型号、规 格、台数 额定 数据 试车 日期 年 月 日 试验结论
1
2
3

建设 单位
监理 单位
管理 单位
设备生 产厂家
总包 单位 施工 负责人
安装单位
质检员
施工员
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
(签字) (盖章)
注:该表一式三份,其中施工单位一份,管理单位一份,建设单位一份备案
单位工程质量竣工验收记录
单位工程名称 施工单位 项目技术 负责人 项目 共 1 分部工程 符合标准及设计要求 分部 共 2 质量控制资料核查 经核定符合规范要求 共核查 安全和功能检验资料核 3 查及主要功能抽查 经返工处理符合要求 项 共抽查 项, 符合要求 项 项, 符合要求 项 项 项, 经审查符合要求 项 结构类型 技术部门 负责人 项目质量 负责人 验收记录 个分部,经查 分部 质量部门 负责人 开工日期 竣工日期 验收结论
项目经理 序 号

材料进场验收记录培训资料

材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 JDG金属导管Φ20 鹏创2000m 2016年6月15日 2 JDG金属导管Φ25 鹏创1000m 2016年6月15日 3 JDG金属导管Φ32 鹏创500m 2016年6月15日 项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位

年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 PVC电工管Φ20 康泰3000m 2016年6月18日 2 PVC电工管Φ25 康泰 2500m 2016年6月18日 3 PVC电工管 Φ32 康泰 300m 2016年6月18日 4 PVC电工管 Φ32 康泰 300m 2016年6月18日

项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 钢板0.6mm 攀钢20㎡2016年7月4日

项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期 1 焊接钢管DN100 华岐60m 2016年6月18日 2 焊接钢管DN150 华岐120m 2016年6月18日

4 焊接钢管DN40 华岐120m 2016年6月18日 5 焊接钢管DN65 华岐30m 2016年6月18日 6 焊接钢管DN80 华岐60m 2016年6月18日 7 焊接钢管DN125 华岐30m 2016年6月18日 项目材料员:年月日 验收结论:同意进场 施工单位监理单位建设单位 年月日年月日年月日 材料、设备进场验收记录表 工程名称鹭湖宫8区D组团施工单位中天建设集团有限公司编号材料名称规格型号品牌进场数量进场日期

质量事故、问题处理及质量改进制度

质量事故、问题处理及质量改进制度 第一章总则 为确保施工质量达到合同要求,加强施工过程的质量控制,提供顾客满意的产品,为认真贯彻质量方针,实现公司质量目标,落实工程主体质量终身负责制,加强工程质量管理力度,规范工程质量管理,对工程质量事故、问题进行调查处理及改进。第二章职责 1、项目负责人(总工)是本制度的主管领导。 2、质检部是质量事故、问题处理及改进的主管部门,负责本制度的实施、监督与检查, 并负责组织严重质量问题及质量事故评审和处理。并对事故按“四不放过”原则进行调查,提报处理意见。 3、工程部、物资部、商务部、参与严重质量问题及质量事故的评审与处理。 4、工程部负责本制度的实施、监督、检查,对各分包单位发生的质量事故,会同质量部共同调查,提报处理意见。 5、财务部负责对各分包单位经济处罚的收缴。 第三章过程实施与控制 一、质量问题分类 1、一般质量问题: 不影响建筑物的近期使用,也不影响建筑物结构的承载力、刚度及完整性,但却影响美观或耐久性。 2、较严重质量问题: 不影响建筑物结构的承载力,却影响建筑物的使用功能或使结构的使用功能下降,有时还会使人有不舒适和不安全感。

3、严重质量问题: (1)经整修、加固或返工经济损失在5000元以下,虽不作为质量事故处理,但视为严重质量问题,应将工程缺点记入施工日志及有关竣工文件内。 (2)影响建筑物结构的承载力或使用安全。 二、质量事故分类 1、质量一般事故:造成直接经济损失在30万元以下的质量事故。 2、质量大事故:造成直接经济损失在30万元(含30万元)以上,300万元以下的质量事故。 3、质量重大事故:造成直接经济损失在300万元(含300万元)以上,1000万元以下的质量事故。 4、质量特别重大事故:造成直接经济损失在1000万元(含1000万元)以上的质量事故。 三、质量问题的控制范围 1、各种施工所用原材。 2、施工过程中的半成品及检验批、分项工程。 3、各种设备、器具。 四、质量问题的评审与处理 1、施工中发生的一般质量问题由责任单位质量检查人员填写《质量问题通知单》,责 任单位组织本单位有关人员进行处理整改,质量检查人员并监督责任方整改验收。 2、施工中出现的较严重质量问题,由质量检查员填写《质量问题通知单》责令限期 整改,并由各分包单位领导组织质量管理部等有关部门进行评审、制定整改措施、验证,做好记录。

园林绿化工程检验批质量验收记录

检验批质量验收记录 (01-栽植土)检验批质量验收记录 (02- 栽植前场地清理)检验批质量验收记录 (03- 栽植土回填及地形造型)检验批质量验收记录(04- 栽植土施肥和表层整理)检验批质量验收记录(05- 栽植穴、槽)检验批质量验收记录(06- 植物材料)检验批质量验收记录(06- 植物材料)检验批质量验收记录(06- 植物材料)检验批质量验收记录(06- 植物材料)检验批质量验收记录(07- 苗木运输和假植)检验批质量验收记录(08- 苗木修剪)检验批质量验收记录(09- 树木栽植)检验批质量验收记录(10-浇灌水)检验批质量验收记录(11-支撑)检验批质量验收记录(12-大树挖掘包装)检验批质量验收记录(13-大树吊装运输)检验批质量验收记录(14-大树栽植)检验批质量验收记录(15-草坪和草本地被播种)检验批质量验收记录(16-喷播种植)检验批质量验收记录(17-草坪和草本地被分栽)检验批质量验收记录(18-铺设草块和草卷)检验批质量验收记录(19-运动场草坪)检验批质量验收记录(20- 花卉栽植)检验批质量验收记录(21-水湿生植物栽植槽)检验批质量验收记录(22- 水湿生植物栽植)检验批质量验收记录(23- 竹类栽植)检验批质量验收记录(24- 耐根穿刺防水层)检验批质量验收记录 (25- 排蓄水层)检验批质量验收记录 (26-过滤层)检验批质量验收记录 (27- 设施障碍性面层栽植基盘)检验批质量验收记录(28- 设施顶面栽植)检验批质量验收记录 (29- 设施里面垂直绿化)检验批质量验收记录

(30- 树木栽植)检验批质量验收记录 (31-排盐渗水管沟隔淋层开槽)检验批质量验收记录(32- 排盐渗水管敷设)检验批质量验收记录 (33- 隔淋渗水层)检验批质量验收记录 (34- 施工期植物养护)检验批质量验收记录 (35- 碎拼花岗岩面层)检验批质量验收记录 (36-卵面层)检验批质量验收记录 (37- 嵌草地面)检验批质量验收记录 (38- 水泥花砖混凝土板块面层)检验批质量验收记录(39- 侧安装)检验批质量验收记录 (40- 冰梅面层)检验批质量验收记录 (41-花街铺地面层)检验批质量验收记录 (42- 大砖面层)检验批质量验收记录 (43- 压模面层)检验批质量验收记录 (44- 透水砖面层)检验批质量验收记录 (45- 小青砖(黄道砖)面层)检验批质量验收记录(46- 自然块面层)检验批质量验收记录 (47- 水洗面层)检验批质量验收记录 (48- 假山、叠、置工程)检验批质量验收记录

产品质量问题处理办法

产品质量问题处理(试行)办法 质量管理目的: 其一,哪里有问题,就在哪里解决;其二,不让同一个人犯同样的错误。 一、质量管理的三个环节: 1、原材料进货检验 2、生产过程中的岗位检验,具体包括:印铁成品、制盖成品、制罐成品 3、成品出厂检验 二、质量监督 1、直接责任人:各厂区质检员 2、产品质量总负责人:各厂厂长 最高的裁决者:总经理 三、质检责任阶段划分 是指从领用原材料到印铁厂,再到制盖厂和制罐厂之间因质量问题而应划分的责任范围。 1、印铁厂:从原材料领用开始,到可用于加工盖或罐而生产的印铁成品出厂时所产生的质量问题,由印铁厂负责。 2、制盖厂:从印铁厂转入印铁开始,到制盖产品出库至客户之间产生的质量问题,由制盖厂负责。 3、制罐厂:从印铁厂转入印铁开始,到制罐产品出库至客户之

间产生的质量问题,由制罐厂负责。 四、奖罚制度 1、按返工率做为奖罚的界面,实施有奖有罚制度。并在“每日作业情况报告表”上做每日的业绩记录。 2、各质检员要做每日的质量情况记录(记录车间因质量问题发生的情况)。尤其是有些员工在对产品的保护措施上有好的行为以及好的建议都要做份记录,直接反应到最高裁决者(总经理)手里。 3、产品出现质量问题,按产品成本价作为计算依据进行处罚。(1)因主观原因造成的质量问题,当事人承担50%责任,质检员承担40%责任,厂长承担10%责任; (2)因客观原因造成的质量问题,当事人承担30%责任,质检员承担50%责任,厂长承担20%责任。 4、奖励措施 (1)全年生产合格率达到100%的车间,每年奖励产品质量奖金10000元; (2)全年产品合格率

质量问题流程图:

钢结构钢构件焊接分项工程检验批质量验收记录范文.docx

. . 钢结构 ( 钢构件焊接 ) 分项工程检验批质量验收记录 工程名称 分项工程名称 避雷标志针 项目经理 施工单位 验收部位 A 楼顶层 监理单位 施工执行标准 ( GB50205-2001 ) 专业工长 《钢结构工程施工质量验收规范》 ( 施工员 ) 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录 监理 ( 建设 ) 单位验收记录 1 焊接材料进场 (4.3.1 条 ) 合 格 2 焊接材料复验 (4.3.2 合 格 条 ) 主 3 材料匹配 (5.2.1 合 格 条 ) 控 4 焊工证书 (5.2.2 条 ) 合 格 焊接工艺评定 (5.2.3 5 合 格 条 ) 项 6 内部缺陷 (5.2.4 条 ) 合 格 7 组合焊缝尺寸 (5.2.5 合 格 目 条 ) 8 焊缝表面缺陷 (5.2.6 合 格 条 ) 焊接材料进场 (4.3.4 1 合 格 条 ) 预热和后热处理 (5.2.7 2 一 条 ) 焊缝外观质量 (5.2.8 3 合 格 般 条 ) (5.2.9 焊缝尺寸偏差 项 4 合 格 条 ) 凹形角焊缝 (5.2.10 目 5 合 格 条 ) 焊缝感观 (5.2.11 6 合 格 条 ) 施 工 操 作 依 据 完 整 质量检查记录(质量证明文件) 完 整

. . 施工单位检查 项目专业 项目专业 结果评定 质量检查员: 技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

. . 钢结构 ( 焊钉焊接 ) 分项工程检验批质量验收记录 ( GB50205-2001)表 J.O.2 编号: 010902/020402 □□□ 工程名称 分项工程名称 项目经理 施工单位 验收部位 监理单位 总监理工程师 施工执行标准 专业工长 名称及编号 ( 施工员 ) 分包单位 分包项目经理 施工班组长 质 量 验 收 规 范 的 规 定 施工单位自检记录 监理 ( 建设 ) 单位验收记录 1 焊接材料进场。 (4.3.1 条 ) 主 焊接材料复验。 (4.3.2 2 条 ) 控 焊接工艺评定。 (5.3.1 3 条 ) 项 焊后弯曲试验。 (5.3.2 4 目 条 ) 焊钉和瓷环尺寸。 (4.3.3 1 一 条 ) 般 焊缝外观质量。 (5.3.3 项 2 条 ) 目 施 工 操 作 依 据 质量检查记录(质量证明文件) 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

质量问题处理流程

质量问题处理流程 一、来料质量问题 1、退货处理 1.1原来的流程: a)在“来料检验记录”中,来料检验员判定物料的尺寸、性能与图纸和检验指导书严重不 符合,且不合格现象影响产品的使用性能时,检验员在“来料检验记录”表中判定批退,主管签字确认生效。 b)当每批中只有部分不合格时,由检验员全检后对不合格品物料退货处理。 1.2建议改进的流程:除上述流程外,还需增加:在采购对物料进行报检时,采购员需用笔在日常来料检验记录台帐上写出物料名称、报检数量、检验时限(根据生产计划情况填写)、检验员检验后在此台帐中写出检验结果(如批退、让步)。好外是每天下班主管与制造中心开会时,能通知制造中心那些物料批退,使制造中心能调整生产计划。另第2点建议只在生产需求急时才做出全检。 2、让步接收 2.1原来的流程:当生产急需,且物料不合格不影响产品性能时,采购员填写“让步接收单”交工程部确认能让步接收后,再交制造中心质量部主管签出是否让步接收的意见,最后由采购交制造中心主任审核才能生效。 2.2建议改进的流程:当生产急需,且物料不合格不影响产品性能时,采购员填写“让步接收单”交质量管理员确认是否能让步接收后,再交质量部主管签出是否让步接收的意见,最后由质量部主管交部门经理审核才能生效。此单无论判定结果如何需复印1份给采购部(具体给制造中心那个部门,还需商议),使制造中心了解物料处理情况。 二、过程质量问题 1.1原来的流程: 当过程检验员发现产品在生产过程中出现严重的质量问题时,且无法返工纠正的,由检验员要生产暂停后,填写“工程异常单”报工程部确认提出意见和改进措施,送质量部主管现场确认签出意见交制造中心主任审核。当能进行返工时责成生产返修,不能返工时,由责任方填写报废单报废,质量部主管签名,制造中心主任审核后生效。 1.2建议改进的流程: 当过程检验员发现产品在生产过程中出现严重的质量问题时,且无法返工纠正的,由检验员要生产暂停后,填写“工程异常单”报质量管理员确认提出意见和改进措施,送质量部

主体验收常见实体质量问题检查表

主体验收常见实体质量问题检查表 工程名称: 序号常见问题施工单位自检情况监理单位检查情况 1 砼有无跑砂、跑模、孔洞、蜂窝、麻面、露筋、漏浆等缺陷,现浇板有无渗漏、裂缝现象 2 墙体灰缝控制、砂浆饱满度、有无亮缝、瞎缝等缺陷,墙体有无渗漏 3 门窗洞口尺寸控制是否符合要求 4 墙体线槽是否机械开槽,墙体有无后凿水平槽现象;电工套管埋设深度是否过浅 5 门窗过梁搁置长度、施工洞口拉结筋、门窗边配砖设置、植筋、同条件试块是否规范 6 墙体空调洞后开洞口预埋套管是否满足要求 7 屋面卷材收边凹槽是否有可靠措施,屋面细部防水是否到位 8 变形缝内是否有杂物 9 屋面顶棚砼接缝处是否平整,楼地面砼是否平整 10 大跨度梁板有无下挠,框架柱有无错位 11 排水管有无伸缩节和检查口,主管穿过楼面处是否设置套管 12 砖混结构首、顶层窗台是否设置通长砼窗台梁,其他楼层窗台是否设置通长砼板带; 13 阳台分户墙,构造柱是否到顶,构造柱顶部钢筋连接是否到位 14 屋面斜梁下砌体顶部是否留 15 顶层楼梯水平段是否做砼翻边; 16 屋面女儿墙净高度、间距是否符合要求、女儿墙构造柱钢筋是否与压顶搭接 17 卫生间止水带高度、楼面高低差是否符合要求 18 砼跑模造成粉刷层超厚,装饰前应采取措施找平并防止脱落 19 管道井拉结筋数量及留槎是否符合要求 20 阳台构造柱是与墙体拉结筋是否伸入构造柱 21 上下层柱在梁柱节点部位有无错位 22 烟道根部向上300MM范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水、烟道是否逐层搁置 23 外墙脚手孔及洞眼应分层塞实,并在洞口外侧增加防水处理

24 不同材料基体交接处必须铺设抗裂网或玻纤网,与各基体间的搭接宽度不应小于150MM 25 组合门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算。拼樘料应左右或上下贯通,并直接锚入主体上 26 混凝土小型空心砌块等轻质墙体当墙长大于5M,应增设间距不大于3M的构造柱;每层中部增设高度为120MM与墙体同宽的砼腰梁,墙体无约束端必须增设构造柱,预留门窗洞口应增设钢筋砼框加强 27 洞口宽度大于2M时,两边应设置构造柱 28 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d,不宜小于45d,混凝土小型砌块龄期不应小于28d 29 填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后方可将其补砌挤紧;补砌时对双侧竖缝用高等级的水泥砂浆嵌填密实 30 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯入砖缝,拉结筋宜采用预埋法留置 31 宽度大于300MM的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并伸入每边墙体的长度应不小于250MM 32 栏杆预制埋件或后置埋件的规格型号、制作和安装方式应符合设计要求 33 走道、楼梯平台及作贮藏间、自行车库和设备用房的(半)地下室,其净高不应低于2M;楼梯梯段净高不应低于2.2M 34 墙高超过4M是否设置砼腰梁 35 现场手工焊接是否及时检查焊接质量,焊接高度、长度是否符合要求 36 柱间支撑与柱连接是否三面围焊 37 部分钢柱地脚螺栓外露长度是否满足要求 38 抗风柱顶端与梁连接是否符合要求 39 钢结构安装是否首先形成刚度单元 40 现场是否存在随意切割损坏主体构件或支撑系统现象 41 檐口、屋脊等细部堵头、锚固点间距、板搭接方法是否符合要求。

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程

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