工程项目管理制度汇编(完整资料).doc

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工程项目管理制度汇编

1、质量目标管理制度

2、文件管理制度

3、档案管理规章制度

4、员工绩效考核制度

5、人力资源管理制度

6、施工机械管理制度

7、投标及合同管理制度

8、建筑材料及构配件管理制度

9、分包管理制度

10、工程项目施工质量管理制度

11、施工质量检查及验收管理制度

12、实验检验管理制度

13、质量问题处理制度

14、质量事故追究管理制度

15、质量管理自查与评价管理制度

16、质量信息和质量改进制度

1、质量目标管理制度

1 总经理应确保对质量目标进行策划,以确保相关职能和层次上建立质量目标;以建筑安装管理体系的总要求。

2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标,以确保公司总目标的实现。

3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划:

a 按照质量标准建立、改进质量管理体系;新的项目成立时。

b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化;

c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化;

d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:

a 需达到的质量目标及相应质量管理过程,确保过程的输入、输出及活动,并做出相应规定;

b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;

c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;

d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距,确保持续的改进,提高质量兼容管理体系的有效性和效率;

e 策划的结果(包括变更)应形成文件,如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。

5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。

2、文件管理制度

1、所有文件发布前都应得到批准,以确保文件是适宜的:

2、质量管理文件由综合部负责登记、发放。

3、其他技术文件由各部门组织编写、修改和审核,部门负责

人批准后实施。

4、作废或过期文件由发放人员及时负责回收。

5、质量管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文

件的受控状态。

6、文件及记录编号方法执行《文件控制程序》;

7、文件的控制状态分为受控状态和非受控状态,受控文件是

适用于公司内使用的文件(包括提供给认证机构用于认证

审核的文件),非受控文件是用于宣传的文件。

8、文件和资料的更改、评审与更新

9、文件和资料需修改时,由文件更改的提出部门提出申请,

经原文件批准人批准后,由指定人员按文件的原发放范围

进行逐一修改,修改的方式有:换页、换版。

10、本公司通过办公会议对文件进行评审,需要进行更新时。

11、文件和资料的使用和保管

12、文件的使用部门要作好文件的保管,防止文件丢失、损坏。

13、使用者要保持文件的初始状态,不能随便在文件上涂写勾

划,要保持文件的清洁。

14、对作废文件的控制

15、对于有参考价值的废文件,在作废文件上注明“作废参考”

字样,并进行登记。

16、对于没有任何参考价值的作废文件,经主管经理批准后,

由指定人员进行销毁处理。

17、作废文件包括:过期的文件,不适用的文件、换版的文件、

换页的文件。

18、外来文件的管理

19、外来文件包括:国家行业有关标准、专业文献、仪器设备

说明书等。

20、外来文件收到后,由所在部室负责登记并识别其适用性,

需要发放的由综合财务部依批准后的发放范围下发。

3、档案管理规章制度

1、各部门项目部的档案,由各项目部负责组织编制、管理,

经部门经理批准后,交综合财务部备案。

2、各部门可根据工作需要对工程档案进行填写、收集和整理,

执行当地建委的有关规定。

3、档案的填写

4、档案填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意

涂改;如因某种原因不能填写的项目,应用“/”划去。各

相关栏目签名应签全名,不得只签姓。

5、如因笔误或计算错误要修改原质量信息,应采用单杠划去

原质量信息,在其上方写上更改后的质量信息,加盖或签

上更改人的印章或姓名及日期。

6、档案的保存和保护

7、各部门的档案由本部门依日期顺序整理好,存放于通风、

干燥的地方,所有的档案应保持清洁,字迹清晰,并按规

定的期限保存档案,对于超过保存期的档案,由指定人员

执行销毁。

8、综合财务部负责编制《档案清单》,将公司所有与质量管理

运行有关的档案汇总,包括名称、编号、保存期、使用部

门、谁负责保管等内容,并汇集备案档案的原始样本,以

利于检索,查阅等工作。

9、档案的销毁处理:档案如超过保存期或其它原因需要销毁

时,由负责保管该项档案的人员申请,经部门负责人批准后,由指定人员执行销毁。

4、员工绩效考核制度

1、为保证企业的质量管理工作,使全体员工按各项管理制度

要求执行,做到人尽其责制定本办法。

2、综合财务部负责本公司的质量管理工作,对出公司的产品

负全面责任,有权对各职能部门各岗位人员执行质量监督与考核。

3、本考核办法采用打分制,每月考评一次,每次10分,年终

进行总评比(总120分)。

4、凡在考核中发现未按管理制度执行,未履行职责的部门、

项目部及个人,每发现一次扣0.5—5分。

5、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任,每发现一次扣

10分,对造成重大质量事故的,按损失金额酌情处理。

6、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予

1.5—3分的加分,特殊贡献者经批准加5—20分。

7、年终总评比总分低于100分,年度考核不合格,扣发部门年

终奖金,高于110分发给年终奖金,高于120分者由办公会议研究决定发奖金。