住建部门2017年预算公开
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住建部门2017年预算公开
情况说明
一、部门职责、机构设置情况
1、主要职能
丰润区住建局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规;编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划;监督、指导城区景观环境改造项目;承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管;负责城区房屋的征收与补偿工作;负责全区建筑市场的监督管理,负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理;负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。
2、机构人员情况
唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府,为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。
下属8家事业单位,经费为财政全额拨款,分别为:市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。
人员编制数374人,实际在编238人。
二、部门预算总体安排情况
1、2017年一般公共预算拨款收入元。
2、2017年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出元。其中人员经费支出.10元,日常公用经费支出2334474元,项目支出元。
3、与上年相比增加万元,其中:人员经费增加万元,用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加万元,用于其他交通费(公务交通补贴)。项目支出增加万元,用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。
三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计2334474元。其中:
1、办公费:541600元。
2、水电费:220000元。
3、邮电费:3640元。
4、取暖费:793812元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。
5、差旅费:57200元。按不超上年标准安排。
6、公务接待费:4000元。
7、劳务费:72000元。
8、工会经费:17952元。按在职职工每人每月4元安排。
9、福利费:57470元:按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。
10、公务用车运行维护费:391000元。
11、其他交通费(公务交通补贴):175800元。
四、“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费预算安排395000元,比上年减少127200
元,其中:
1、公务用车运行维护费为391000元,公务用车8辆。2016年公务用车运行维护费预算安排440000元。公务用车运行维护同比减少49000元。原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车标准。
2、公务接待费4000元。2016年公务招待费预算安排82200元。公务接待同比减少78200元。原因是2016年根据预算编制要求按每人每年200元安排,2017年各单位根据实际情况自行安排。
3、公务用车购置和因公出国经费0元,没有增减变化。
五、绩效预算信息情况
职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标
评价标准
优良中差
市政公用设施建设
与管理
城市容貌环境综合整治.00
.00
负责市政公用设施建设、安全
和应急管理;负责镇、乡村庄
规划的编制和实施;负责农村
住房建设、住房安全和危房改
造;改善小城镇和村庄人居环
境。
负责市政公用事业建设、市政
公用设施安全和应急管理;逐
步推进供热计量改革,开展燃
气行业安全监督检查;开展城
市园林水域安全监管、公园和
绿地技术评估和动态监测。
加强管理,提高城市承载能力
和宜居度。加强村镇建设,改
善农村人居环境,实现城乡统
筹发展。
市政公用事业建设、市政公用
设施安全和应急管理
效果指标
当年
执行
的村
镇规
划数
占年
度编
制的
村镇
规划
总数
的比
例
≥
50%
产出指标
完成
村镇
规划
占年
度村
镇规
划编
制任
务的
≥
95%
≥
85%
4
优良中差比例
效果指标参与
各
级、
各部
门规
划编
制数
量占
年初
既定
目标
的比
例
≥
90%
推进城镇化建设.00
负责城区市容环境治理、城建
监察等各项工作,改善人居环
境,大气污染治理。
推进洁净城市创建进程,加强
大气污染治理力度。
产出指标
规划
编制
进度
完成
报审
稿
基本
完成
本级
规划
编制
工作
建筑业、房地产市场监管指导农村住房建设、住房安全
和危房改造,推进小城镇村庄
人居环境改善,指导国家级重
点镇及省级重点镇的建设;做
加强村镇建设,改善农村人居
环境,实现城乡统筹发展
产出指标
完成
初稿
新增
区级
以上
星级
公
园、
≥3 2
5