设计部图纸档案管理制度

  • 格式:doc
  • 大小:72.50 KB
  • 文档页数:11

下载文档原格式

  / 3
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

设计部图纸档案管理制度

编制部门集团财务部阳光新天地投资集团有限公司文件状态受控: 合同图纸管理制度 2011/06/26 生效日期

1 QS/SNW-GC-02

2 文件编号页码审核批准

1. 目的

为进一步加强图纸文档管理工作,提高合同管理水平,逐步实现集团图纸管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本制度。

2. 定义

本制度所指的图纸档案是集团在业务经营中形成的设计方案及效果图、请照图、施工图、竣工图、变更等各类专业图纸的保管归档。

3. 管理原则

3.1 图纸档案由集团财务部集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。 3.2 集团财务部负责统筹、协调、组织、整理、保管集团所有合同文档。

3.3 集团财务部确定专职人员负责图纸档案管理。

4. 管理细则

4.1 设计图纸的确认:施工蓝图、变更蓝图、报规及报审蓝图均由设计单位先行盖章,

收到图纸由设计部经理签字确认后方可有效。

(务必检查图纸页面的是否完整、是否有破损、是否有漏盖章的问题情况,如上述

情况出现,拒绝签收对方提报的图纸。

?建立图纸存档台账,图纸签字盖章,登记图纸目录并按项目名称分类、时间、专业、

等情况说明进行归档。

归档标准:图纸整理规范编制入册后提交财务部(1份)保存归档。(每周核对一次

目录并更新电子版目录)便于图纸查阅、追溯、核对。

?建立施工图纸、变更图纸、报规报审图纸的交接台账,针对下发部门的负责人当场

审核后按所需量下发图纸,并进行图纸详细的发放情况说明,经签收人亲笔签字

确认完成交接。

下发要求:工程部4份原图、设计部存档1份原图、成本1份原图,报规报审图纸

按报审单位要求进行提报集团前期部门。

编制部门集团财务部阳光新天地投资集团有限公司文件状态受控: 合同图纸管理办法 2011/06/26 生效日期

2 QS/SNW-GC-022 文件编号页码审核批准

归档标准:原图整理规范编制入册后,交财务档案室归档1份,登记签收目录。

变更图纸下发要求:工程部4份原图、设计部存档1份原图、成本1份原图,财务

1份原图。

变更图纸的归档标准:与变更图纸对应的电子版图刻盘一并归档,设计部备份。

?建立图纸审查、答疑台账,经设计部总工或经理审核签字盖章后,下发工程部4

份原件,设计部归档1份原件,财务档案室归档原件1份。

归档方面:进行编号打码,编制目录,每周核对等规范资料管理工作。

?加晒图纸

?结合设计签订合同及提交成果要求的节点内容,如超出合同内提交数量范围的,

需要加晒图纸首先提交事务申请单(备注加晒原因),按照集团审批流程最终由董

事长签字确认方可有效后,要求对方单位按完成交图的时间节点提交加晒图,图

纸由总工签字确认后方可下发。

?建立加晒图纸收发台账,图纸收到后第一时间按照所需部门下发,对相应的登记

进行详细描述及记录,签收人亲笔签字并要求书写工整,不得涂改。

归档标准:加晒图纸电子版目录随时发生随时登记,每月提交报表与档案室核对

一次。

?图纸加晒费原始单据提交财务档案室归档,便于财务结算,审核工作。

? 设计过程中成果资料的确认

?凡涉及项目方案及过程中汇报提交的效果图和成果资料均由董事长签字确认方可