质量内部审核检查表汇编
- 格式:doc
- 大小:233.50 KB
- 文档页数:38
质量内部审核检查表
GD—8.1.2--03
受审核部门高层领导审核日期2010/8/15
标准条款审核内容审核记录结论
4.1总要求公司是否已按照标准要求保持和改进质量治理体系并形成文件?
公司治理体系的关键过程所需资源和信息是否充分,并足以支持过程的有效运行和操纵?
质量内部审核检查表GD—8.1.2--03
质量内部审核检查表GD—8.1.2--03
质量内部审核检查表GD—8.1.2--03
质量内部审核检查表GD—8.1.2--03
质量内部审核检查表GD—8.1.2--03