三级文件汇总表
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信息系统安全等级测评报告模板项目名称:委托单位:测评单位:年月日测评单位名称报告摘要一、测评工作概述概要描述被测信息系统的基本情况(可参考信息系统安全等级保护备案表),包括但不限于:系统的运营使用单位、投入运行时间、承载的业务情况、系统服务情况以及定级情况。
(见附件:信息系统安全等级保护备案表)描述等级测评工作的委托单位、测评单位和等级测评工作的开展过程,包括投入测评人员与设备情况、完成的具体工作内容统计(涉及的测评分类与项目数量,检查的网络互联与安全设备、主机、应用系统、管理文档数量,访谈人员次数)。
二、等级测评结果依据第4、5章的结果对等级测评结果进行汇总统计(测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果);通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出等级测评结论(结论为达标、基本达标、不达标)。
三、系统存在的主要问题依据6.3章节的分析结果,列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果(如,未部署DDos防御措施,易遭受DDos攻击,导致系统无法提供正常服务)。
公安部信息安全等级保护评估中心四、系统安全建设、整改建议针对系统存在的主要问题提出安全建设、整改建议,是对第七章内容的提炼和简要描述。
报告基本信息声明声明是测评单位对于测评报告内容以及用途等有关事项做出的约定性陈述,包含但不限于以下内容:本报告中给出的结论仅对目标系统的当时状况有效,当测评工作完成后系统出现任何变更,涉及到的模块(或子系统)都应重新进行测评,本报告不再适用。
本报告中给出的结论不能作为对系统内相关产品的测评结论。
本报告结论的有效性建立在用户提供材料的真实性基础上。
在任何情况下,若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义,不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。
测评单位机构名称年月报告目录1测评项目概述 (1)1.1测评目的 (1)1.2测评依据 (1)1.3测评过程 (1)1.4报告分发范围 (2)2被测系统情况 (3)2.1基本信息 (3)2.2业务应用 (4)2.3网络结构 (4)2.4系统构成 (4)2.4.1业务应用软件 (4)2.4.2关键数据类别 (4)2.4.3主机/存储设备 (5)2.4.4网络互联与安全设备 (5)2.4.5安全相关人员 (5)2.4.6安全管理文档 (6)2.5安全环境 (6)3等级测评范围与方法 (7)3.1测评指标 (7)3.1.1基本指标 (7)3.1.2附加指标 (9)3.2测评对象 (9)3.2.1选择方法 (9)3.2.2选择结果 (9)3.3测评方法 (11)3.3.1现场测评方法 (11)3.3.2风险分析方法 (11)4等级测评内容 (12)4.1物理安全 (12)4.1.1结果记录 (12)4.1.2问题分析 (12)4.1.3单元测评结果 (12)4.2网络安全 (12)4.2.1结果记录 (12)4.2.2问题分析 (14)4.2.3单元测评结果 (14)4.3主机安全 (14)4.3.1结果记录 (14)4.3.2问题分析 (15)4.3.3单元测评结果 (15)4.4应用安全 (15)4.4.1结果记录 (15)4.4.2问题分析 (15)4.4.3单元测评结果 (15)4.5数据安全及备份恢复 (15)4.5.1结果记录 (15)4.5.2问题分析 (15)4.5.3单元测评结果 (15)4.6安全管理制度 (15)4.6.1结果记录 (15)4.6.2问题分析 (16)4.6.3单元测评结果 (16)4.7安全管理机构 (16)4.7.1结果记录 (16)4.7.2问题分析 (16)4.7.3单元测评结果 (16)4.8人员安全管理 (16)4.8.1结果记录 (16)4.8.2问题分析 (16)4.8.3单元测评结果 (16)4.9系统建设管理 (16)4.9.1结果记录 (16)4.9.2问题分析 (17)4.9.3单元测评结果 (17)4.10系统运维管理 (17)4.10.1结果记录 (17)4.10.2问题分析 (17)4.10.3单元测评结果 (17)4.11工具测试 (17)4.11.1结果记录 (17)4.11.2问题分析 (17)5等级测评结果 (17)5.1整体测评 (17)5.1.1安全控制间安全测评 (17)5.1.2层面间安全测评 (18)5.1.3区域间安全测评 (18)5.1.4系统结构安全测评 (18)5.2测评结果 (18)5.3统计图表 (22)6风险分析和评价 (22)6.1安全事件可能性分析 (22)6.2安全事件后果分析 (23)6.3风险分析和评价 (23)7系统安全建设、整改建议 (25)7.1物理安全 (25)7.2网络安全 (25)7.3主机安全 (25)7.4应用安全 (25)7.5数据安全及备份恢复 (25)7.6安全管理制度 (25)7.7安全管理机构 (26)7.8人员安全管理 (26)7.9系统建设管理 (26)7.10系统运维管理 (26)附:信息系统安全等级保护备案表测评单位名称[2009版] 1测评项目概述1.1测评目的描述信息系统的重要性:通过描述信息系统的基本情况,包括运营使用单位的性质,承载的主要业务和系统服务情况,进一步阐明其在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度,受到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等。
1.0目的为确保公司所属部门使用的文件能迅速且正确的流通,且各相关部门能适时获得适当且有效的文件版本。
2.0范围本程序适用于与本公司内部质量管理有关的各类文件资料(包括采用任何形式或类型的媒体的质量手册、程序文件、作业指导书、表单及外来文件资料等)的管理3. 0职责3。
1管理者代表3.2各部门负责人4.0容。
1受控文件:指授权、更改及发放都受控制的文件,包括以下几大类:4.1。
1体系文件:包括各质量手册、程序文件、作业指导书(检验标准—)、表单等;4.1.2外来标准类文件:包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料;4。
1。
3外来技术文件:包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料.4.2受控文件:文件分发后有任何修订或文件取消,人事行政部将跟进该文件.受控文件盖有红色“受控文件"印章;4.3非受控(参考)文件:作为参考目的而使用的文件;文件经分发后,有任何修订版本或文件取消,人事行政部将不跟进该文件,非受控文件盖有红色“参考文件"印章;4。
4受控文件原稿:授权者亲笔签名文件;4.5作废文件:凡文件有新版发行时,人事行政部把旧版文件统一收回,人事行政人员在文件上加盖红色”作废”章;5。
0文件编码5.1 编码规则◆质量手册(一级文件)的编号:流水号(01、02…)质量管理手册◆管理程序文件(二级文件)的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性(三级文件)文件的编号:流水号(001、002…)部门代码文件代码(WI制度、流程/SOP作业指导书)◆表格及记录(四级文件)的编号:版本/版次(初版为A/0,改版为A/1,以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码文件类别代号(FM))◆部门代码:5。
2 文件版次(即版本和修改次数)的修订:5。
2。
1 版次以「A/0」表示,A/(1———99)代表版本,n(0—-—5)代表修改次数;5。
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号:R-DD-02编制:审核:2012年1月1日记录汇总表编号:R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放/回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定(校检)合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附:会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。
前言本编码规则是根据浙江万豪模塑股份有限公司目前现有的1-4级体系文件表单的基础上制订而成的。
在格式上遵循GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编号规则》的要求进行了规范。
本标准由浙江万豪模塑股份有限公司提出。
本标准由浙江万豪模塑股份有限公司企管部归口。
本标准起草单位:浙江万豪模塑股份有限公司企管部。
本标准因公司内部文件规划编码要求而制定,涉及范围为浙江万豪模塑股份有限公司内部。
本标准起草人:潘勇校对:符兴达审核:何新民批准:陈星亮浙江万豪模塑股份有限公司1-4级文件表单编码规则1 范围本标准规定了浙江万豪模塑股份有限公司的1-4级体系文件表单的编码规则(包括IATF16949、3C 认证、Emark认证体系文件)。
本标准适用于浙江万豪模塑股份有限公司的1-4级体系文件表单的编码。
2 规范性引用文件下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
3 定义本标准采用下列定义3.1 每张文件表单均应有独立的代码,且应是唯一的。
3.2 采用表格图时, 表中每张表单文件均应标出独立的代码。
4 编码规则4.1 浙江万豪模塑股份有限公司的1-4级体系文件表单的编码规则如下:4.1.1浙江万豪模塑股份有限公司1级体系文件表单(质量手册)编码如下:ZJWH / QM – A - ****年号文件类型代码(代表1级文件)质量手册代号公司简称4.1.2浙江万豪模塑股份有限公司2级体系文件表单(程序文件)编码如下:ZJWH / QP –B - **-****发文流水号+年号文件类型代码(代表2级文件)程序手册代号公司简称4.1.3浙江万豪模塑股份有限公司3级体系文件表单(管理指导作业文件)编码如下:ZHWH/ ** - C - ** **| | | | | 发文流水号| | | | 对应程序文件号| | | 文件类型代码(代表3级文件)| | 部门代号| 公司简称部门编码号:二级程序文件号:4.1.4浙江万豪模塑股份有限公司4级体系文件表单(管理指导作业文件)编码如下:WH/QR - D - **** - ****| | | | | 记录序号| | | | 对应程序文件号或管理指导作业文件号| | | 文件类型代码(代表4级文件)| | 质量记录代号| 公司(厂)名简称三级管理指导作业记录序号:4.1.5外来文件沿用原来编号进行登记,每年收集归档。
品质记录一览表序号表单编号文件名称保存期限保管单位1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部13 A-RS-05 培训申请表二年人事部14 A-RS-06 培训记录表二年人事部15 A-RS-07 会议签到表三年人事部16 A-RS-08 请假单二年人事部17 A-RS-09 联络单二年人事部18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部26 A-YW-02 订单确认表五年业务部27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部29 A-SC-01 生产日报表二年生产部30 A-SC-02 物料申请表二年生产部31 A-CK-01 领料单三年仓库32 A-CK-02 来料入库单三年仓库33 A-CK-03 送货单三年仓库34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库。
【精选文档】三级安全标准化不吻合项整顿报告危险化学品企业安全标准化( 三级 ) 评审不吻合项整顿状况复查汇总表序号不吻合项整顿措施整顿达成状况1法律、法例和标准新发文件要发所有门文件发放不全~未向所有部门下发。
对相关文件要及时更新法律、法例、标准更新不全面~如41 命令等。
补见告书缺法律、法例、标准向相关方传达的宣传资料或见告书。
补不吻合项原由解析 1.2 2011年度对议论出的不吻合项未进行原由解析。
补吻合性议论报告缺2012年度的吻合性议论报告。
2机构和职责培训内容、记录试卷等2.1 设备管理部张朋祥不清楚企业安全生产目标和目标。
补全责任书无供应部、安全管理部等部门的责任书。
方案完良策划阶段安全生产标准化实行方案中缺乏策划阶段。
补三废监察室的安全职责缺乏三废监察室的安全职责。
进行培训有内容、记录试卷等质检部王海珠不清楚本部门的安全职责。
完美安全责任制核查赏罚文件无安全责任制核查赏罚文件。
已在培训中注明专职安全员装备文件中为 5 人~不吻合装备要求。
3风险管理完美风险议论管理制度没有明确风险议论的工作程序。
完美风险议论管理制度中规定的风险议论范围不吻合标准要求。
要明确并培训风险议论方法风险管理制度中采纳的风险议论方法不明确。
培训内容、记录试卷等抽查乐果3车间水洗岗位操作工秦国芳、乐果车间 1 操作人员朱小丽、1序号不吻合项整顿措施整顿达成状况陈玉平不清楚选定的风险议论方法。
风险议论记录中缺乏西区复配车间、东区氟乐灵车间的风险议论记增补复配、氟乐灵车间风险评价录。
增补会议记录风险议论相关会议记录不全。
风险管理培训教育计划中没有规定培训教育的时间~风险管理培训教增补培训育记录不全~缺乏人员签到表。
完美隐患治理反响单,2012年5月、4月乐果车间,中查收人员未署名。
及时更新重要危险源管理制度未及时更新。
增补氟乐灵原药、罐区的操作 3.5 建立重要危险源档案中缺乏氟乐灵原药、罐区的操作规程。
规程重要危险源的设备、设备按期检查记录中缺乏氟乐灵原药的装置、设增补检查内容 3.5 施的检查内容。
三级文件(1~17个文件)编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司三级文件目录表单记录(1~61单)编制质量部审核吴桂香批准洪德胜2011-3-8发布2011-3-8实施上海今润装饰材料有限公司表单记录目录下面是余秋雨经典励志语录,欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除!!关于年龄1.一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的,可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗,而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
结果,脸颊上还没有皱纹的他们,却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。
2.我不赞成太多地歌颂青年,而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。
陷阱一生都会遇到,但青年时代的陷阱最多、最大、最险。
3.历史上也有一些深刻的哲人,以歌颂青年来弘扬社会的生命力。
但这里显然横亘着一种二律背反:越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付,但他们恰恰因为年轻,无法与真正的坚持相斡旋。
4.青年时代的正常状态是什么,我想一切还是从真诚的谦虚开始。
青年人应该懂得,在我们出生之前,这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年,我们什么也不懂,能够站正脚下的一角建设一点什么,已是万幸。
5.中年是对青年的延伸,又是对青年的告别。
这种告别不仅仅是一系列观念的变异,而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。
6.中年人的当家体验是最后一次精神断奶。
你突然感觉到终于摆脱了父母、兄长、老师的某种依赖,而这种依赖在青年时代总是依稀犹在的;对于领导和组织,似乎更贴近了,却又显示出自己的独立存在,你成了社会结构网络中不可缺少的一个点;因此你在热闹中品尝了有生以来真正的孤立无援,空前的脆弱和空前的强大集于一身。
7.中年人一旦有了当家体验,就会明白教科书式的人生教条十分可笑。
当家管着这么一个大摊子,每个角落每时每刻都在涌现着新问题,除了敏锐而又细致地体察实际情况,实事求是地解开每一个症结,简直没有高谈阔论、把玩概念的余地。
三级标准化有关表格-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1附件5危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书单位名称:一、基本情况二、有关情况说明三、其他信息附件1企业安全生产标准化自评报告企业名称:所属行业:专业:自评得分:自评等级:自评日期:年月日是否在企业内部公示:□是□否是否申请评审:□是□否国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表二、企业自评总结三、评审申请表填报说明1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业,经营范围,企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等),发展过程,组织机构,主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入),在行业中所处地位,安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时,应填写“评审申请表”,表格中“上级主管单位意见”栏内,如无上级主管单位,应填写“无”。
5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”,主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见;申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。
附件2企业安全生产标准化评审报告申请企业:评审单位:评审行业:专业:评审性质:级别:评审日期:年月日至年月日国家安全生产监督管理总局制评审报告表。
ISO体系程序文件总汇目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21 顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23 顾客财产控制程序QP24 产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27 建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门,负责质量手册的编制,及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准,确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核,程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格,负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册:包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件:包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
附件 2幼儿园名称______________________________申报等级______________________________申报时间______________________________联系电话______________________________一、本套工作用表供教育行政部门对幼儿园进行等级评定时使用,也可作为幼儿园申报等级时的自评用表。
共包括五部份: (一)浙江省幼儿园等级评估指标体系; (二)幼儿园基本情况统计表; (三)幼儿园自评报告; (四)评估组评估报告; (五)各级教育行政部门意见。
二、凡申报等级评定的幼儿园,应根据评估指标体系认真进行自评,并填好本表格的相关部份(一式三份),然后向县(市、区)教育行政主管部门申报;教育行政部门在接到申报材料后,应按照像关规定组织人员,对照像应的等级标准,对幼儿园进行等级评估。
三、“浙江省幼儿园等级评估指标体系”包含一级、二级和三级指标,其中三级指标具体规定了各等级幼儿园应达到的标准。
每一条三级指标普通都包含若干具体要求,并分别对应不同的分值。
四、幼儿园在自评或者教育行政部门在考评时,应对照每一条评估标准,根据实际达标的情况,确定其相应的分值,最后合计其总分。
幼儿园必须达到相应等级满分的 90%以上,方可通过评估,认定为该等级。
其中,一级幼儿园满分为 150 分,须达到 135 分以上;二级幼儿园满分为 120 分,须达到 108 分以上;三级幼儿园满分为 100 分(此外,乡镇中心园申报三级幼儿园有 1 条 2 分的加分项目),须达到 90 分以上。
分值计算以教育行政部门评估组的考评分数为准。
五、评估人员可在“备注”栏中说明被评估幼儿园在该项指标上扣分的具体原因,以及改进的意见和建议等。
六、在三级指标的序号栏中标有“★”符号者为“必达指标”,实行“一条否决”原则,如有任何一条必达指标考评分未达到该指标分值的 85%,则整个等级评估不予通过。