质量管理体系内部审核报告

  • 格式:xls
  • 大小:28.00 KB
  • 文档页数:6

下载文档原格式

  / 6
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量管理体系内部审核报告
审核目的:
表 格 编 号 编 制 审 核 批 准
TX-FC.03.09-003C
审核范围: 审核依据: 审核组成员: 审核时间: 审核发现:
质量体系内审不符合项分布
序号 部门 不符合项总数 课室 不符合项分布 严重不符合项 一般不符合项 观察项
合计 不符合项按部门分布:
工艺部 人力资源部 采购部 开发部 品管部 制造部
2 1 2 1 4 9
不符合项性质分类:
一般不符合项 改进建议项
12 7
质量体系内审不符合项汇总
序号 被审核部门 不符合内容
C.03.Leabharlann Baidu9-003C
备注
不符合性质