仓库货物入库操作流程

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仓库货物入库操作流程

一、仓库货物入库操作流程目的:

明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务;规范仓库人员操作动作,提高仓库人员的工作效率,提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图

三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料(辅料、皮料等原材料)收货操作流程图

五、仓库货物入库操作注意事项

1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员,由仓库主管指定的仓管员担任,专门负责仓库货物入库

2、收货时首先要查看货物的包装是否完整;箱唛是否清晰;封箱胶纸是否为公司专用胶纸,有无

虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况;

3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物:

①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出,并摇动检查是否为空盒;

②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数;

③对服装类的必须打开包装箱一件件点数;

④对散件及工程品等货物,必须与发货方确认哪些货物是成套的,必须按套收货;哪些货物是

配附件、零件,不能单独算数量等等特殊货物的情况,确认之后方可清点货物数量。

⑤对不同计量单位计算的货物(如;皮料、PVC料、布料等),仓库收货人员必须与公司采购等

相关部门确定货物计量单位,并按确定的计量单位清点货物数量;

⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通

确认。

4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或

不符的情况必须按以下步骤执行:

①与送货人当场仔细确认异常情况;

②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况;

③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门,进行核实确认,协商处理;

④待处理完毕得到确切结果后(处理结果如;拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订

单等),方可按处理结果执行

5、仓库收货人员签收货品时,应在签收单据上注明“实收多少,明细未核“、收货人姓名、收货

日期;如发生过货物异常情况,并及时处理了,还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁

协商确认过、最后的处理结果。

六、仓库货物入库操作流程中必需的附件

1、采购预来货通报

2、货品质量检验报告

3、送货单

4、签收了的送货单

5、仓库货物进库登记

6、系统采购订单

7、系统入库单

8、仓库进库台帐

9、物料质检报告

10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章