2016公司部门预算支出模板表格
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2016年经费支出预算表所内预算(进口)所内预算(国产)2016年经费支出预算表序号预算项目预算金额测算依据课题经费合计专用设备购置-国内专用设备序号申报人合计专用设备购置-自主研发设备办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-办公家具购置费维修费-仪器设备维修费数量生产厂家预计采购时间办公家具小计数量研制购买预计采购时间课题经费维修家具预计金额所在部门设备名称说明五十万元以上的采购请务必注明资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)。
维修(护)费资金来源(课题号或下拨经费的单位名称)所支经费注:所支经费修购专项测试部经办人:联系电话:课题负责人(签章):维修费-仪器设备维修费办公设备购置-办公家具购置费办公设备购置-一般办公设备购置费办公设备购置-其他专用设备购置-进口设备专用设备购置-自主研发设备专用设备购置-国内专用设备专用设备购置-其他其他-小计商品服务-专用材料费商品服务-委托业务费(加工)反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
专用材料费委托业务费办公设备购置专用设备购置反映单位购买日常专用材料的支出。
具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。
如通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。
单位:万元部门:科研仪器购置项目原子尺度化学分析、成像平台建设项目SYNL2016年进口设备采购计划表2016年国产设备采购计划表2016年经费支出预算表沈阳材料科学国家(联合)实验室引导经费高温疲劳试验机高频疲劳试验机高分辨薄膜X射线衍射仪化学吸附仪液相色谱质谱联用气质联用色谱仪超低温制冷装置热场发射扫描电子显微镜透射电镜原位加热和气氛载台脉冲激光原子离化装置扫描探针显微镜纳米荧光光谱仪扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪透射电镜原位力学性能测试平台表面能测试仪电液伺服疲劳试验机材料动力学计算软件研究级金相显微镜拉扭试验机原子力显微镜X射线衍射仪原子级化学分析多功能电镜大尺寸单晶空心叶片X射线3D无损检测分析系统极端环境非接触拉伸试验机可控高速力学试验系统材料形变及损伤原位测试系统科研仪器购置项目先进动力系统用高温结构材料及器件无损检测分析平台(区域中心)多环境多功能力学性能测试平台(二期)姚戈王苏程温国栋吴光栩许军元韩拯杨飞雪汤代明张磊马来鹏侯鹏翔曾尤段启强王培盖秀颖陈明辉阎丰恺李季宋小平廉德良张哲峰姚戈许道魁放电等离子烧结系统真空感应熔炼惰性气体雾化制粉设备二室非平衡1.00 120.00 120.00 2.00 250.00 250.00 3.00 300.00 300.00 4.00 50.00 50.0080.00 80.00 6.00 80.00 80.00 7.00 380.00 380.00 8.00 420.00 420.00 9.00 260.00 260.00700.00 700.00 11.00 191.00 191.00 12.00 127.00 127.00 13.00 55.00 55.00 14.00 150.00 150.0090.00 90.00 16.00 490.00 490.00 17.00 65.00 65.00 18.00 55.00 55.00 19.00 150.00 150.00120.00 120.00 21.00 250.00 250.00 22.00 2000.00 2000.00 23.00 1000.00 1000.00 24.00 200.00 200.00377.00 377.00 26.00 73.00 73.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.00 1.00 1.0095.00 2.00 160.00 160.003.004.005.001.002.003.001.002.001.002.002.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00。
2016年县直部门收支预算总表
收支预算总表
单位:万
元
2016年县直部门支出预算汇总表
支出预算汇总表
单位:万元
2016年县直部门财政拨款支出预算明细表
纯财政拨款支出明细表
单位:万元
2016年县直部门项目支出预算明细表
项目等支出预算明细表
单位:万
元
2016年“三公”经费预算财政拨款支出情况统计表
附件1-2
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三
公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待
费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及
运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机
动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公
务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年部门预算报表2016年部门预算报表表一部门收支总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、财政拨款收入(财政补助收入) 2,021.51 一、一般公共服务支出 1,687.76 (一)一般公共预算 2,021.51 二、外交支出 0 (二)政府性基金预算0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 40 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 232.23 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 61.52 二十、粮油物资储备支出0 二十一、其他支出0 本年收入合计2,021.51 本年支出合计2,021.51 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计2,021.51 支出总计 2,021.51 表二部门收入总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元科目编码科目名称收入合计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款财政专户拨款其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计 2,021.51 2,021.51 2,021.51 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 20102 政协事务 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 787.88 787.88 787.88 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务63.78 63.78 63.78 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 103 103 103 0 0 0 0 0 2010205 委员活动 565.10 565.10 565.10 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 168 168 168 0 0 0 0 0 205 教育支出 40 40 40 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 40 40 40 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 40 40 40 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 41.84 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 19.68 0 0 0 0 0 表三部门支出总表(按功能科目)部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出合计2,021.51 1,081.63 939.88 201 一般公共服务支出1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表四财政拨款收支总表部门:政协龙岗区委员会办公室单位:万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、本年收入 2,021.51 一、本年支出 2,021.51 (一)一般公共预算 2,021.51 (一)一般公共服务支出 1,687.76 (二)政府性基金预算 0 (二)外交支出0 二、上年结转0 (三)国防支出0 (一)一般公共预算0 (四)公共安全支出0 (二)政府性基金预算0 (五)教育支出40 (六)科学技术支出 0 (七)文化体育与传媒支出 0 (八)社会保障和就业支出 232.23 (九)医疗卫生与计划生育支出 0 (十)节能环保支出 0 (十一)城乡社区支出 0 (十二)农林水支出 0 (十三)交通运输支出 0 (十四)资源勘探信息等支出 0 (十五)商业服务业等支出 0 (十六)金融支出 0 (十七)援助其他地区支出 0 (十八)国土资源气象等支出 0 (十九)住房保障支出 61.52 (二十)粮油物资储备支出 0 (二十一)其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 2,021.51 支出总计 2,021.51 表五一般公共预算支出表功能分类科目2016年一般公共预算合计2,021.51 1,081.63939.88 201 一般公共服务支出 1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表六一般公共预算支出表经济分类科目2016年一般公共预算合计1,081.63 673.57 100.21 307.85 301 工资福利支出 673.57 673.57 0 0 30101 基本工资 151.83 151.83 0 0 30102 津贴补贴 329.84 329.84 0 0 30104 社会保障缴费 113.94 113.94 0 0 30199 其他工资福利支出 77.96 77.96 0 0 302 商品和服务支出 100.21 0 100.21 0 30201 办公费 47.32 0 47.32 0 30216 培训费 2.80 0 2.80 0 30226 劳务费 9.30 0 9.30 0 30228 工会经费 8.08 0 8.08 0 30229 福利费 5.26 0 5.26 0 30231 公务用车运行维护费 5.60 0 5.60 0 30239 其他交通费用 21.84 0 21.84 0 303 对个人和家庭的补助支出307.85 0 0 307.85 30302 退休费232.23 0 0 232.23 30309 奖励金 14 0 0 14 30311 住房公积金 41.84 0 0 41.84 30313 购房补贴 19.68 0 0 19.68 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0 0 0.11表七政府性基金预算支出表科目编码科目名称 2016年政府性基金预算支出注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2016年度部门决算报表(公开表式)单位名称:台州市路桥区疾病预防控制中心公开日期:2017年9月15日单位负责人:胡东达财务负责人:胡东达经办人:林萍目录金额单位:元编制单位:台州市路桥区疾病预防控制中心 报表编号:目录目 录收支决算总表公开01表收入决算总表(分单位)公开02_1表收入决算总表(分科目)公开02_2表支出决算总表(分单位)公开03_1表支出决算总表(分科目)公开03_2表财政拨款收支决算表公开04表一般公共预算支出决算表公开05表一般公共预算基本支出决算表公开06表政府性基金收入支出决算表公开07表“三公”经费决算表公开08表部门决算公开文档2016年度部门收支决算总表金额单位:元2016年度部门收入决算总表(分单位)金额单位:元2016年度部门收入决算总表(分科目)金额单位:元2016年度部门支出决算总表(分单位)金额单位:元2016年度部门支出决算总表(分科目)金额单位:元2016年度部门财政拨款收支决算表金额单位:元6年度部门一般公共预算支出决算表金额单位:元2016年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位:元2016年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位:元2016年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位:元注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
台州市路桥区疾病预防控制中心2016年度部门决算一、台州市路桥区疾病预防控制中心概况(一)主要职能1.路桥区疾控中心的主要职能是为人民身体健康提供防疫保障。
具体工作任务是疾病监测:传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计;疾病防治研究:流行病学研究、病因研究;疾病预防与控制:疫情处理、计划免疫、消毒杀虫灭鼠;卫生监督与监测:食品卫生质量监测、饮用水生质量监测;突发事件处理,卫生宣传与健康教育,卫生防疫培训与技术指导。