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财务报销制度及流程培训
财务报销制度及流程培训
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人力资源部 (备案)
总经理
与旧制度对比,简化 了部门经理及主管审 批及办公室审批流程
一般员工 出差申请 及审批流
程
.
财务主管领导
人力资源部 (备案)
与旧制度对比,简化 了办公室审批流程
报销单填写要求:
原则上不允许乘 飞机
高铁,动车,火 车(二等座), 客运站汽车
广州到客运站或火 车站高铁站来回及
出差目的地当地公 交车费,地铁费, 的士费。
财务报销制度及审核
时间:2016年6月15日 培训讲师: 参加人员:
.
培训内容
• 一、费用报销原则
• 二、常见费用报销 • 三、发票注意事项
差旅费
业务招待费
培训、会议费用、党群及 工会活动
.
一、费用报销原则
1. 公司的费用支出按照先事前审批,后报销。 2. 报销费用必须以合理、合法、真实为依据,原始
标准金额 不超过人均400元 不超过人均450元
.
注意:
1、公司或者部门举办的培训及会议: 方案、资金预算、正式通知、参与人员签到表,若 委托第三方举办,会签后合同也作为附件资料之一。
2、总部进行培训及会议: 到达培训、会议地点产生的交通费,住宿费,出差 申请单以及培训通知或会议通知作为附件资料。
.
.
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均200元 不超过人均100元
PS:陪同人员标准:10人之内可最多3人陪同, 超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一
.
招待费用标准(单位负责人):
宴请和赠送纪念品费用标准:
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均500元 不超过人均400元
发票不能涂改、伪造。实际发生的业务,不能使 用与实际业务无关的发票。 3. 报销单必须按公司规定的程序进行审核、 签字流程。跟该报销有关的资料文件, 须附报销单后面。
.
二、常见费用报销
出差人
1、差旅费报销
部门分管领导
财务分管领导
部门经理 (含副职) 人员出差 申请及审
批流程
出差人 部门负责人
部门分管领导
经办人
与旧制度对比,简化办公 室流程,增加了各部门分 管领导流程。
部门负责人 总经理
分管领导
财务部 分管领导
严禁出现礼品、娱 乐、卡拉OK、高 尔夫等敏感字样
.
招待费用标准(一般员工):
宴请和赠送纪念品费用标准:
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
招待用餐费用标准:
3、工会活动费用: 统一由工会委员费负责,由工会入账。
.
每月30元的图书费报销:
.
每月200元通讯费报销:
营改增后,通讯费不能使用地税发票
.
通讯费报销标准
岗位层级 总助、经理级(含副职)
主管级 主办、专员级
补贴标准(元) 500 250 200
报销单需先交到人力资源部审核。
.
餐费、停车费、路桥费等定额发票辨认真伪
招待用餐费用标准:
招待对象 公司重要客户 公司一般客户
标准金额 不超过人均300元 不超过人均200元
PS:陪同人员标准:10人之内可最多3人陪同, 超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一
.
3、培训、会议费用、党群及工会活动费报销
金额范围(元) <5000
5000≤
审批流程
邮件或口头请示部门负责人 及办公室审核
填写《会议、培训、活动项 目审批单》进行事前审批
《会议、培训、活动项目审批单》事前审Байду номын сангаас流程:
经办人
部门负责人
分管领导
总经理
财务部分 管领导
办公室负责人
.
培训、会议费用费用标准:
培训费标准:
培训费由公司人力资源部统一管理,各部门有培训 需求时向人力资源部提出需求,并履行事前审批手 续。
会议费标准:
参加对象 公司内部人员 公司有外部人员
填写具体出差事 由:去哪里做业 务或者什么培训
每人每日60元作 为餐费补助
标准详见明细
.
住宿费标准:
直辖市
省会城市、自 治区首府、三 亚、珠三角地 区
中层领导(含副职)
500
400
一般员工
260
260
其他地区
300
200
注意:郊市(增城、花都、从化、番禺、南沙)也须出差申请单
.
2、业务招待费报销
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