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公司级基础管理类隐患排查清单

公司级基础管理类隐患排查清单
公司级基础管理类隐患排查清单

公司级基础管理类隐患排查表

安全隐患排查计划表

安全隐患排查计划表(范文一) 1.总则 为了加强事故隐患源头治理工作,要求坚持风险预控、关口前移,全面推行安全风险分级管控,进一步强化隐患排查治理,实现事故的双重预防性工作机制,防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据《安全生产法》等相关法律、法规和省政府311号令、《山东省安全生产条例》的相关规定,结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。 厂区范围内,主要安全控制点为:****、*****、*****、******、*******、******、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。

2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类,拟排查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,公司设立安全隐患排查工作领导小组:组长由公司总经理***任,副组长由生产副总***担任,成员包括***、***、**、***、***、****。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 附隐患排查样表 综合性安全隐患排查表 排查人员:排查时间:

管理类隐患排查清单

附录 A (资料性附录) 基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 专项检查综合性检查季节性检查 重大活动及节 假日检查 事故类比检 查 复工前检查每半年/企业每季度/企业每周/项目部 每季度/企业、 项目部 /企业、项目部/企业 /项目部、施工 班组 1 安全生产责任 制建立完善安全生产责任 制。 √√√ 2 安全生产责任制经责任人 签字确认。 √√√ 3 制定各工种安全技术操作 规程。 √√√√ 4 按规定配备专职安全员。√√ 5 工程项目部承包合同中明 确安全生产考核指标。 √√ 6 制定安全资金保障制度。√√ 7 编制安全资金使用计划及 实施。 √√ 8 制定安全生产管理目标 (伤亡控制、安全达标、 文明施工)。 √√ 9 按规定进行安全责任目标 分解。 √√ 10 建立安全生产责任制和责 任目标的考核制度。 √√ 11 按考核制度对管理人员定 期考核。 √ 12 施工组织设计 及专项施工方 案施工组织设计中制定安全 措施。 √√√ 13 危险性较大的分部分项工 程编制安全专项施工方 案。 √√√ 14 按规定对专项方案进行专 家论证。 √√ 15 施工组织设计、专项方案 经审批许可。 √ 16 安全措施、专项方案针对 性强或设计计算准确。 √√

17 按方案组织实施。√√√ 18 安全技术交底采取书面安全技术交底。√ 19 按分部分项进行技术交 底。 √ 20 交底内容全面、针对性强。√ 21 交底履行签字手续齐全有 效。 √ 22 安全检查建立安全检查(定期、季 节性)制度。 √√√√ 23 并留有定期、季节性安全 检查记录。 √√√ 24 事故隐患的整改做到定 人、定时间、定措施 √√√√ 25 对重大事故隐患整改通知 书所列项目按期整改和复 查。 √√√ 26 安全教育建立安全培训、教育制度。√√√ 27 新入场工人进行三级安全 教育和考核。 √√√ 28 明确具体安全教育内容。√ √√ 29 变换工种时进行安全教 育。 √√√ 30 进行年度教育培训和考 核。 √√ 31 应急救援制定安全生产应急预案。√√√ 32 建立应急救援组织、配备 救援人员。 √√√ 33 配置应急救援器材。√√√ 34 进行应急救援演练。√√√ 35 分包单位安全 管理分包单位资质、资格、分 包手续齐全有效。 √√√ 36 签定安全生产协议书。√√√ 37 分包合同、安全协议书, 签字盖章手续齐全 √√√ 38 分包单位按规定建立安全 组织、配备安全员。 √√√ 39 持证上岗经过培训合格后从事特种 作业。 √√√

DB37_T+2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

ICS03 A 00 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents 2016-12-07发布2017-01-08实施

目次 前言............................................................................... III 引言................................................................................ IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 总体结构 (2) 5.1 标准层级 (2) 5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2) 5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2) 5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2) 6 隐患分级与分类 (2) 6.1 分级 (2) 6.1.1 基本要求 (2) 6.1.2 一般事故隐患 (3) 6.1.3 重大事故隐患 (3) 6.2 分类 (3) 6.2.1 基本要求 (3) 6.2.2 生产现场类隐患 (3) 6.2.3 基础管理类隐患 (3) 7 工作程序和内容 (4) 7.1 编制排查项目清单 (4) 7.1.1 基本要求 (4) 7.1.2 生产现场类隐患排查清单 (4) 7.1.3 基础管理类隐患排查清单 (4) 7.2 确定排查项目 (4) 7.3 组织实施 (4) 7.3.1 排查类型 (4) 7.3.2 排查要求 (4) 7.3.3 组织级别 (4) 7.3.4 治理建议 (4) 7.4 隐患治理 (5) 7.4.1 隐患治理要求 (5) 7.4.2 事故隐患治理流程 (5) 7.4.3 一般隐患治理 (5)

建筑企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85439 建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理、CI的管理,根据国家和省市、局有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。对各级检查的罚款处理,执行《罚款流程》。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003

3、《施工现场安全体系达标情况检查表》 4、《施工现场环境体系达标考评表》 5、《CI评分表》 四、检查内容: 1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查各级领导和职能部门是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。

基础管理类事故隐患

基础管理类事故隐患 生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷

现场管理类事故隐患生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷 隐患类别隐患内容说明 作业场所 2.1.1选址缺 陷 作业场所未按规定选择在常 年主导风上风或侧风风向,靠近 易燃易爆场所,地质条件不良, 企业内新建构筑物、装置安全卫 生防护距离不足等。 2.1.2设计、 施工缺陷 未按规定对建构筑物的防火 等级、安全距离、防雷、防震等 进行设计、施工,或改建、扩建、 装修没有按安全要求进行等。 2.1.3平面布 局缺陷 住宿场所与加工、生产、仓 储、经营等场所在同一建筑内混 合设置;爆炸危险场所或存放易 燃易爆品场所与易燃易爆场所联 通;建构筑物内,设备布置、机械、 电气、防火、防爆等安全距离不 够,或卫生防护距离不够等。 2.1.4场地狭 窄杂乱 作业场所狭窄难以操作,工 具、材料放置混乱等。 2.1.5地面开 口缺陷 坑、沟、池、井等开口的不 安全状况,如无安全盖板或安全 盖板不符合要求等。 2.1.6安全逃 生缺陷 包括无安全通道,安全通道 狭窄、不畅等,未按规定设置安

全出口,包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 2.1.7交通线路的配置缺陷 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 2.1.8安全标志缺陷 未按规定设置安全标志,如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。 2.1.9其他 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 设备设施 2.2.1工艺流 程缺陷 工艺流程布置不顺畅,交叉 (平交)点多,产量增大后没有 及时调整工艺路线等易导致生产 安全事故的缺陷。 2.2.2通用设 备设施缺陷 通用设备设施在设计、安装 调试、使用上的缺陷,如强度、 刚度、稳定性、密封性、耐腐性 等缺陷,不符合安全要求,有人 员易触及的运动部件外露,操纵 器失灵、损坏,设备、设施表面 有尖角利棱,未按规定进行检验 等。通用设备设施不包括特种设 备、电气设备设施、消防设备设 施、有较大危险因素设备设施以 及安全监控设备。 设备设施 2.2.3专用设 备设施缺陷 根据行业生产特点,企业拥 有的专用设备存在的安全缺陷, 以及未按规定进行检验等。 2.2.4特种设 备缺陷 未按规定取证、建档、定期 检验、维护保养,或特种设备不 能达到规定的技术性能和安全状 态等。 2.2.5消防设 备设施缺陷 未按规定对消防报警系统进 行配线、设备选型安装,未按规 定设置合格的给水管网、消火栓、 消防水箱及自动、手动灭火设施 器材,未按规定选用合格的机械 防烟排烟设备,或设备安装不符 合要求,防火门、防护卷帘及其 他消防设备缺陷,以及未按规定 进行检验等。

企业隐患排查表

一、企业基础管理 1、企业未提供制定总体和年度安全生产目标。 整改意见:①建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。②按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。 2、企业未制定安全生产指标和考核办法。 整改意见:①根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。②按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。③定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3、企业各级部门和人员的安全生产职责不全。 整改意见:完善各级部门和人员的安全生产职责。 4、企业未制定安全生产投入计划。 整改意见:制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划: (1)完善、改造和维护安全防护设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品; (3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改; (4)设备设施安全性能检测检验; (5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 5、企业未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制

度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 整改意见:①建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。②定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。 6、企业安全生产规章制度不健全。 整改意见:按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检(维)修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 7、企业未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 整改意见:企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 8、企业未建立文件和档案的管理制度。 整改意见:建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

事故隐患排查治理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L1707 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 事故隐患排查治理规定 正式样本

事故隐患排查治理规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 范围 本标准规定了江苏***化工有限公司隐患的定义,隐患治理相关部门的管理职责,隐患项目立项、施工的原则。 本标准适用于江苏***化工有限公司(以下简称公司)所属各单位隐患的管理。 2 规范性引用文件《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3 术语和定义 隐患:是指在生产经营过程中可能导致事故的物的不安全状态、人的不安全行为和作业环境的缺陷以

及管理上的漏洞。 4 管理职责 4.1 安全环保部是隐患的监督管理部门,负责组织隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、控制应急等全过程的监督检查,具体负责消防、职业健康安全以及作业环境的缺陷隐患的全过程管理。 4.2 隐患所在的装置负责各类隐患的查找识别、评价、初步治理方案提出、控制和应急措施、申报、验收和效果验证的具体实施。 4.3 设备动力部和生产技术岗位负责设备和生产工艺隐患的具体治理和相关投资额的估算。 4.4 财务部负责各类隐患治理和控制的资金拨付,在公司的资金使用过程中,把隐患治理和控制作为优先考虑的事项之一。

企业隐患排查清单编制说明整理资料

企业隐患排查清单编制说明 一、隐患排查清单的编制 安全生产隐患排查清单编制总的原则是各生产经营单位按照统一样式(见隐患排查清单模板,包括封面、企业简介、基础管理部分、现场管理部分、隐患排查汇总表及隐患排查卡等部分),对照省级隐患排查标准,结合本单位实际,在原有的基础上对检查标准进行删减和增加,制定贴合生产经营单位实际情况的个性化的隐患排查治理清单,每项隐患排查标准需明确对应的排查事项、排查部位、治理要求、相关依据、排查频次、责任单位及责任人员。 以标准为基础,总体格式不变,本单位已有的隐患排查点不变;三四五级要素可变、编码可变、序号可变,参照实际情况进行进一步完善, 能在办公室解决的叫做基础管理,必须到现场查验的隐患叫做现场管理;资质证照有多少写多少;各级要素根据企业实际情况,编制到哪一级就保留到哪一级。基础排查周期最多不超过6个月;现场管理排查周期最多不超过15天。 二、隐患排查清单的审核与上传 将编制好的隐患排查清单电子版或纸质版(加盖公章)上报所属监管部门审核,审核不合格的则继续完善编制,审核合格的在系统中上传清单。 相关监管部门审核完毕后,合格的即可登录系统进行上传。按照系统操作手册,在企业规章制度上传的项目中,选择“隐患排查指南”

的归类条目即可上传。 三、系统内企业隐患排查清单的编制与备案 纸质版的安全生产隐患排查清单编制完成并通过所属监管部门审核通过后,可在系统上进行清单编制与备案操作。 如下图所示点选系统平台安全检查子菜单中的隐患清单编制选项。 图1 进入隐患排查清单编制汇总页面(图2)后,企业可查看自己行业对应的检查标准,点击相应行业标准后的按钮,即可进入隐患排查清单编制页面(图3)。 图2

基础管理类隐患排查清单.doc

基础管理类隐患排查清单 序号排查项目 生产经营单1 位资质证照 安全生产管2理机构及人 员 安全生产责3 任制 安全生产管4 理制度5教育培训 安全生产管6 理档案 安全设备设7 施管理 综合性隐患排查专业或专项隐患排查 排查内容与排查标准(3 月一次 / 公(1 月一次 / 部 粉尘电气 ( 半年一次 / 公 ( 半年一次 / 部 司) 门) 司) 门 ) 企业生产经营资质证照齐全,具有合法有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证以及生产许可证,且按时年 √ 检审验,在合法有效期内。 应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。√ 应设置安全生产双重预防体系建设领导小组,明确成员职责。√ 安全管理人员应有任命文件,且取得安全生产管理资格证书。√ 与各部门负责人签订安全生产责任状,明确责任内容。√√ 安全生产责任得到有效落实。√√ 组织制定安全生产规章制度和操作规程,制定的安全生产管理制度应当涵盖安全生产法及其他法律、法律中规定的 √ 制度,制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。 每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况, √√ 每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。 将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划√ 安全生产管理人员每年应参加继续教育。√ 生产单位主要负责人和安全管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。√ 按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。√ 开展日常教育、“三级”教育、转岗培训等安全培训教育,安全培训教育时间或内容符合要求,建立员工培训教育 √ 个人档案。 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。√√√√ 每日召开班前会,对从业人员进行班前教育。√ 安全管理部门必须设立安全生产管理档案,包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等,档案及时更新。√ 灭火器设置配备必须合理,应在有效使用期内,压力符合要求。√√√√ 消防水池蓄水量充足,消防水泵工作正常。√√√√

公司风险隐患排查制度

公司风险隐患排查制度 1目的和内容 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故的发生,保障员工生命财产安全,制定本制度。 2 适用范围 公司、在建项目安全生产事故隐患排查治理相关工作。 3 定义 3.1事故隐患的含义 本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 重大事故隐患分为一、二、三级 1)一级重大事故隐患 一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失,或可能造成重大社会影响,后果特别严重,需全部停产停业整治,且整改难度很大的事故隐患。 2)二级重大事故隐患 二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失,且整改难度很大,需全部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3)三级重大事故隐患

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失,且整改难度较大,需局部停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患。 4 职责 主要负责人负责全厂隐患自查带头工作,并签发全厂性隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;主要负责人负责对全厂性隐患整改情况的验收。 公司领导负责生产项目隐患自查工作;并签发项目工程级隐患整改通知单;各项目成员接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;公司领导负责对生项目产工程隐患整改情况的验收。 隐患排查专家组负责专家隐患排查工作:并签发隐患整改通知单;各部门车间接到《隐患整改通知单》后,负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控;并填写《隐患整改回执单》报告上一级主管部门;隐患排查专家组对隐患整改情况的验收。 安全部编制安全检查计划,管理各项安全检查表。 定期评审修改安全检查表。 主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作,由财务部门负责隐患治理专项资金的使用登记工作。 5 工作要点 5.1隐患自查 公司开展全员性隐患自查每月不少于1次;项目部开展隐患自查每周不少于1次;班组(工段)每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况,是否存在事故隐患。公司主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动,并随机抽查项目工程、班组隐患自查情况,对发现的重要情况应及时研究整改;公司安全管理部门和安全员应深入各项目、班组,督促、规范和指导隐患排查工作。 5.2重点部位“九必查” 企业在隐患排查中应突出重点,做到“九必查”: 1)安全生产、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查; 2)工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查;

施工企业安全隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A71782 施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工企业安全隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、(目的):为了加强本公司所有项目的安全生产、文明施工、环境管理,根据国家和省市有关法律法规的有关规定和要求,特制定本检查制度。 二、(总则):公司实行逐级安全检查制度。 三、检查标准: 1、建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、建设部《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2003 3、《项目部实际运行情况检查表》 四、检查内容:

1、查思想:以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据,对照检查各级领导和职工是否重视安全工作,人人关心和主动搞好安全工作,使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落实。 2、查制度:检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作业的行为是否及时得到纠正、处理,特别要重点检查职能部门和项目部是否认真执行安全生产责任制,能否达到齐抓共管的要求。 3、查措施:检查是否编制安全技术措施,安全技术措施是否有针对性,是否进行安全技术交底,是否根据施工组织设计的安全技术措施进行实施。 4、查隐患:检查劳动条件、安全设施、安全装

公交企业事故隐患排查治理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A93611 公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公交企业事故隐患排查治理制度标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、依据相关法律法规及公司管理规定,对司属营运车辆、客运驾驶人、运输路线、运营过程等安全生产各要素环节,进行安全隐患排查,及时消除安全隐患。 二、根据安全生产的需要和特点,采取综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查等方式进行隐患排查。 三、对排查的安全隐患进行登记和治理,落实整改措施、责任、资金、时限和预案,防患于未然。 四、建立隐患排查治理档案,内容包括:检查日

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