专用发票增版或降版(依申请)

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关于xxxxx有限公司申请变更领购

增值税专用发票中文三联电脑版最高开票限额的情况说明根据xxxx有限公司于xx年xx月xx日提出的变更领购增值税专用发票中文三联电脑版最高开票限额的申请,依据“国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发【2006】156号)第五条"和“北京市国家税务局关于增值税专用发票最高开票限额审批管理有关问题的通知(京国税发[2007]81号)”之规定,我们管理组于20xx年xx月 xx日对该企业进行实地核查,情况如下:

一、企业基本情况:

企业名称:xxxx有限公司,税务登记证号:xxxx,现注册地址为:xxx,实际生产经营地址为:xxxx ,主要经营业务:xxxx,法定代表人:xx,联系电话:xxxxx 财务负责人:xx,联系电话:xxxxx ,办税人员:xx,联系电话:xxxxx ,该企业自xx年xx月xx日起被认定为增值税一般纳税人。

二、企业核定情况:

(1)证件资料的审核

该企业增值税一般纳税人认定时间:xx年xx月xx日认定为增值税一般纳税人(通国税政正字【20xx】第xx号)。

(2)账册建立及核算情况

该企业是聘任兼职财务人员还是专职财务人员,具体负责公司财务核算和纳税申报工作。目前公司已设立的帐簿种类及会计科目有xxxxx。

(工业企业):原材料、生产成本、主营业务成本、主营业务收入、其他业务收入、制造费用、管理费用、财务费用、待摊费用、应交税金—增值税、应付账款、应收账款、应付工资、其他应收款、其他应付款、固定资产、累计折旧等账户。

(商业企业):库存商品、主营业务成本、主营业务收入、其他业务收入、营业费用、管理费用、财务费用、待摊费用、应交税金—增值税、预付账款、预收账款、应付工资、其他应收款、其他应付款、固定资产、累计折旧等账户

是否能够准确核算销项税额、进项税额和应纳税额并及时准确交纳税金。

(3)企业前三个月的销售情况及纳税申报情况

例如:2012年10月至2012年12月累计营业收入xxxx元,销项税额xxxxx元,进项税额xxxx元,进项税额转出xx元,应纳税额xxxx元,实际已纳税额xxx元。

①、2012年10月本期营业收入额xxxx元,销项税额xxxx元,进项税额xxx元,上期留抵税额xx元,进项税额转出xx元,本期应纳税额xx元,本期留抵税额xx元。增值税专用发票用量:期初库存xx份,本月购买xx份,本月开具xx份(含作废xx份发票),月末结存xxx份。

②、2012年11月本期营业收入额xxxx元,销项税额xxxx元,进项税额xxx元,上期留抵税额xx元,进项税额转出xx元,本期应纳税额xx元,本期留抵税额xx元。增值税专用发票用量:期初库存

xx份,本月购买xx份,本月开具xx份(含作废xx份发票),月末结存xxx份。

、2012年12月本期营业收入额xxxx元,销项税额xxxx元,进项税额xxx元,上期留抵税额xx元,进项税额转出xx元,本期应纳税额xx元,本期留抵税额xx元。增值税专用发票用量:期初库存xx份,本月购买xx份,本月开具xx份(含作废xx份发票),月末结存xxx份。

三、调查增票的主要原因

1、已签订尚未执行或未执行完的合同;

2、已签订未有金额的意向合同;

3、对方企业为一般纳税人的客户群;

4、其它情况

鉴于以上情况,由于客户群较集中,单笔开票金额较大,现该企业每月可购买xx份(开票最大限额xx万元)增值税专用发票,已不足开具当月的销售金额。

四、调查结果:

根据京国税发【2007】81号、国税发【2006】156号、国税函【2007】918号文件规定,拟同意该企业领购最高开票限额一十万元以下增值税专用发票中文三联电脑版xx份,每次领购xx份,每月xx次。

万元版的文件依据:根据京国税发【2007】81号、国税发【2006】156号、国税函【2007】918号

百万元版的文件依据:京国税函【2007】550号、京国税发【2007】81号、国税发【2006】156号、国税函【2007】918号

核查人:

年月日—————————————————————————————————————————————————————主管所长意见:

所长意见:

年月日—————————————————————————————————————————————————————

附:1、已签订尚未执行或未执行完的合同

2、或已签订未有金额的意向合同

3、近期三个月的增值税纳税申报表

4、近期三个月的专用发票汇总表