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市政工程实测实量评分表

市政工程实测实量评分表
市政工程实测实量评分表

市政排水工程实测实量评分表

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检查人:年月日平均合格率:

注:D为管径,当D<700mm时邻管错口不检查,沟渠实测实量表可依据行标按此表替代

市政道路工程实测实量评分表(水泥混凝土路面) 表3-13-9

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检查人:年月日市政道路工程实测实量评分表(水泥混凝土路面)

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检查人:年月日

市政道路工程实测实量评分表(附属构筑物)

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检查人:年月日

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实测实量数据分析及总结

项目实测实量数据总结分析及改进措施 一、垂直度偏差整改及改进措施 1、原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板更换不及时,造成局部地方外观质量较差,垂直度偏差较大。 2、垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3、垂直度偏差改进措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳定。5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,

以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 二、平整度偏差整改及改进措施 1、平整度偏差整改措施 1)对平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止。2)对平整度偏差较小的部位采用磨光机进行打磨处理。 2、平整度偏差改进措施 1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除笔直周密。 2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高确凿,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感观质量。 3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证砼面的成型质量及平整度要求的板厚的要求。 三、截面尺寸偏差整改及改进措施 整改措施:根据现场实际情况来看,截面尺寸复合业主技术标准要求,合格率在90%以上,少数截面尺寸的偏差也在可控制的范围内,只需用打磨机进行打磨处理即可。对局部轻微涨模的地方,将涨模的砼剔凿,用毛刷刷明净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,再用1:2水泥砂浆抹灰找平。 改进措施:在模板施工过程中,合模前放置好砼内撑(同墙截面厚度),间距为800~1000mm,以保证墙身的最小截面符合要求;加固采用穿墙螺栓,间距450~600mm,防止模板涨膜,增大截面,减少使用空间;浇筑砼之前,用钢卷尺进行截面的测量,截面尺寸=测量尺寸-2*模板厚度,对截面尺寸偏差较

2018版评分表实测实量影响分析(1)

●土建工程实测指标小项分值按高到低排序,分值占比较高的实测指标区域平均合格率偏低。 ●主要弱项指标:楼板厚度,门洞尺寸,结构垂直度,地面平整度、抹灰阴阳角。 内部资料严禁外传 │ 1

内部资料 严禁外传 │ 2 工程名称 实测指标12月份平均合格率实测指标分值小项得分 混凝土结构工程 ★楼板厚度89.31%10 8.93 ★顶板水平度98.14%7 6.87 墙表面平整度91.26% 6 5.48 垂直度90.09% 6 5.41 截面尺寸98.55% 1 0.99 合计92.23%30.00 27.67 砌筑工程 垂直度95.50% 4 3.82 表面平整度99.22% 3 2.98 ★外窗洞口尺寸 90.95% 3 2.73 合计 95.26%10.00 9.53 抹灰工程 墙面表面平整度97.55%10 9.76 墙面垂直度97.40%10 9.74 门洞尺寸偏差95.67%7 6.70 阴阳角方正88.09% 5 4.40 ★方正性 98.16% 4 3.93 外窗内侧墙体厚度极差80.00% 2 1.60 厨卫间开间/进深偏差 95.26% 2 1.91 合计95.07%40.00 38.03 设备安装工程座便坑距偏差 90.00% 2 1.80 合计 90.00% 2.00 1.80 楼地面工程 地面表面平整度 91.67% 6 5.50 合计 91.67% 6.00 5.50 外窗工程 铝合金型材拼缝宽度缺项 4 0.00 铝合金型材拼缝高低差 3 0.00 窗框立面垂直度 3 0.00 合计 0.00%10.00 0.00 控制线检查 水平标高控制线 缺项 2 0.00 合计 0.00% 2 0.00 土建工程实测得分 94.75%93.78% ●假定条件:取区域12月份土建工程各项指标平均合格率分析,不考虑实测指标合格标准变化造成的影响,仅考虑计算规则变化造成的影响。 ●结论:因计算规则改变,区域土建工程整体平均合格率由94.75%下降至93.78%,合格率下降1%,总分约0.5分。

实测实量相关标准

金科股份华东区域公司实测实量实施细则 (2015年版) 第一章目的及适用范围 第一条为强化对监理和施工单位的过程管理力度,提高质量管理效率,全面提升实测实量机制执行效果,根据《金科股份工程管理制度汇编》,特制订本细则。 第二条本细则适用于华东区域公司管理范围内在建住宅项目。 第二章职责与分工 第三条华东区域公司工程技术部 负责实测实量管理细则的编制、修订、完善;负责对各项目实测实量工作进行日常巡查、抽查和考核。并配合集团工程管理职能部门对区域公司工程项目部进行实测实量日常抽查、季度检查、考核及管理。督促区域公司工程项目部对集团提出的实测实量问题进行整改、复查、上传集团备案。 第四条华东区域公司所辖工程项目部 负责贯彻执行国家法律、法规及金科股份工程管理制度;负责制定本项目实测实量管理目标及要求。督促监理、施工单位对其承包的楼栋(标段)按照比例要求进行实测及标记,并书面完成各项数理统计分析报告,进行动态纠偏,留档备查。 第三章实测实量管理要求及细则 第五条管理架构保障 区域公司工程项目部应根据在建项目实体检测量,设专人或偏重一人(工程师)统筹项目实测实量工作;监理单位设置专人督促施工单位按工程进度完成实测工作,并对施工单位数据进行独立复测,每月10日前反馈工程项目部;施工单位设置专职实测实量人员或实测小组进行现场实测,并汇总数据每月

5日前报监理部。 第六条实测合格标准 一、合格标准: 各项目主体阶段实测合格率≥85%,初装修阶段实测合格率≥90%,安装实测合格率≥85%。 二、整改标准: 实测超出国家及地方规范标准的必须无条件整改,超出允许偏差的1.5倍又未达到质量锤运用标准的,须编制整改方案报监理部总监理工程师、工程项目部负责人审核批准后实施。整改时监理部、项目部工程师、施工质检员先对不合格部位进行数据标识取证记录,然后按照方案要求处理并在整改过程中对同一部位拍照记录。整改完成且施工单位自检合格后报监理、项目部工程师验收签字做好记录(包括影像、隐蔽记录、数据等)备查。 三、锤砸标准: 对照《金科股份江苏地产质量锤使用实施细则》的各项要求,对实测最大偏差达到质量锤标准的工程实体,可运用质量锤。例如:现浇板砼厚度偏差超过-15㎜和+25㎜以上(规范-5mm~+8㎜)的(三个点)。 第七条实测实量检查内容、比例及要求 一、施工单位对各分项工程进行100%实测,以楼层为单位对各实测部位进行数字自编号和实测数据记录,交房项目根据一户一档原则建立分户质量实测档案。对于检查中出现的不合格项,在整改完毕后需及时把整改后的实测数据补充进去,保证资料的可追溯性。 二、监理单位对项目各分项工程按照不低于70%的比例对施工单位实测数据进行独立复测,复测应对照施工单位的实测部位数字自编号,同时将实测结果上墙,并定期进行实测数据统计分析和督促施工单位进行整改。 三、区域公司工程项目部每月20日前,对项目各分项工程按照不低于30%的比例对施工单位、监理单位实测数据进行独立复测。 同时,华东区域公司工程技术部可按照附件2、附件3内容,对各项目进行日常和季度实测抽查,抽查结果纳入季度排

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

实测实量标识

实测实量标识 一、竣工验收实测实量标识标牌内容 1、层高测量点 2、开间进深测量点 3、建筑1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 6、数据表格 7、测量示意图 8、标识标牌实施注意要点 二、实测实量标识标牌样式 1、层高测量点(标牌制作H1、H 2、H 3、H 4、H5) 2、开间进深测量点(标牌制作L1、L2、L 3、L4) 3、标高控制线标识

红三角边长50mm,水平红线标注长200mm,上部粘贴1m线标识 4、墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度测位标识 (1)墙面平整度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺、第四尺、第五尺,如下图所示位置标识示意; (2)墙面垂直度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线1m长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺、第三尺,如下图所示位置标识示意; (3)墙面阴阳角方正度标识线 A 黑色墨线,每尺位置弹线200mm长,并盖印章 B 印章制作第一尺、第二尺如下图所示位置标识示意(mm);

5、开关、插座、弱电箱等功能指示牌 (1)制作空调洞盖板,不干胶粘贴 (2)制作文字标识 A 样式 B 需做文字标识内容 1 止回阀 2 空调洞 3 空调间 6、数据表格 (1)抹灰工程外观尺寸检查表(成品标牌贴至所查墙面) (2)室内空间尺寸检查表(成品标牌贴至所查房间)

(3)室内空间尺寸分户验收检查汇总表(空间尺寸汇总后A4纸打印贴户内) 7、测量示意图 L L H 2 H 3 H 5 H 4 H 1 L 2 L 1 L 3 L 4S 2 S 3 S 4 S 1 S 5 L 地 坪 面 墙 面 墙 面 北 净高、净开间、净进深测量示意图 地面水平度测量示意图 8、实施要求

实测实量汇总资料全

建筑工程实测实量汇总 一、地基基础与主体结构工程 (一)钢筋安装位置的偏差应符合表一的规定 1、检查数量,在同一检验批,对梁、柱和独立基础。应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%且均不少于3面。 2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到50%及以上, 且不得有超过表数值1.5倍的尺寸偏差。

(二)现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 1、检验数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件:对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间:对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5mm左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。

(三)砌体工程允许偏差和检验方法 1、抽检数量:没检验批抽查不应少于5处。 检验方法:观察和尺量检查。 3、填充墙允许偏差和检验方法(表五)

二、建筑装饰装修工程 (一)抹灰工程允许偏差和检验方法 1、抽查数量:室每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查;室外每个检验批每100m2 应至少抽查一处每处不得小于10m2。 2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。 (二)门窗安装允许偏差和检验方法

(三)吊顶允许偏差和检验方法: 1、检查数量应符合下列规定: 每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 当大于300mm 时应增加吊杆,当吊杆长度大于1.5m 时应设置反支撑当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆。 (四)隔墙允许偏差和检验方法: 1、板材隔墙工程的检查数量应符合下列规定: 每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查 (五)饰面砖允许偏差和检验方法: 1、检查数量应符合下列规定: 2、室每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查;室外每个检验批每100m2 应至少抽查一处每处不得小于10m2。

实测实量数据分析完整版

实测实量数据分析 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

实测实量数据分析 一、概况 针对5~8月份四个月实测数据进行分析,本次实测实量平均得分为混凝土结构工程平均合格率%,砌体工程平均合格率为%,抹灰面层或粉刷石膏底层工程平均合格率为%,涂饰工程或粉刷石膏面层工程平均合格率为%,装饰装修工程平均合格率为%,保护层平均合格率为%。除混凝土保护层厚度平均得分达到90%以上外其余实测项均没有达到90%。 二、分析 1、混凝土结构工程 混凝土结构工程中问题较多的还是蜂窝、麻面、漏石、开裂等混凝土的通病问题,但在实测过程中发现门窗洞口不方正、梁下挠现象较普遍。 针对此问题项目应坚持对模板工程及砼工程的质量控制,如在验收过程中不仅加强对墙体垂直度及模板拼接质量的检测而且特别加强门窗洞口尺寸及细部构件的检测,确保所有工序全部合格。 2、二次结构工程 二次结构工程中存在问题多数在于砌筑砂浆不饱满、顶砌角度不符合要求、灰缝宽窄不一及砌块几何尺寸不规范。多数项目所制作的样板间只是摆设,完全没有按照样板标准要求工程质量。 项目应完全按照样板间引路、工序交接过程控制的思路来进行质量控制,如卫顶砌砌筑完成后应及时对砌筑角度、砂浆饱满度等项进行检查验收合格后方可进行下道工序的进行;每天巡视现场发现问题及时解决,如水电和砌筑的配合不好导致后期墙体被凿等问题要求水电必须安排人员配合砌筑。及时对砌筑墙体进行实测实量如有不和格的立即通知整改等措施。 3、抹灰面层或粉刷石膏底层 抹灰面层或粉刷石膏底层存在问题主要在于阴阳角不方正及空鼓开裂。 阴阳角不方正主要原应为抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋,冲筋用料强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋离阴阳角距离较远,影响了阴阳角的方正。

市政工程监理表格

工程开工/复工报审表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 施工组织设计(方案)报审表 ............................................................. 错误!未定义书签。市政基础设施工程?错误!未定义书签。 分包单位资格申请审核表........................................................................ 错误!未定义书签。报验申请表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程款支付申请表?错误!未定义书签。 监理工程师通知回复单............................................................................ 错误!未定义书签。工期监时延长申请表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。费用索赔申请表........................................................................................ 错误!未定义书签。市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程材料/构配件/设备报审表............................................................ 错误!未定义书签。工程竣工报验单?错误!未定义书签。 监理工程师通知单?错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 工程暂停令?错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 工程款支付证书?错误!未定义书签。 工程临时延期审批表........................................................................ 错误!未定义书签。市政基础设施工程?错误!未定义书签。 工程最终延期审批表?错误!未定义书签。 费用索赔审批表................................................................................ 错误!未定义书签。 监理工作联系单.............................................................. 错误!未定义书签。 工程变更单............................................................................ 错误!未定义书签。 工程项目施工管理机构审查表?错误!未定义书签。 质量缺陷/隐患处理表?错误!未定义书签。 部位/单位工程质量复核验收表?错误!未定义书签。 收文登记本?错误!未定义书签。 发文登记本?错误!未定义书签。

建业集团工程实测实量记录表及汇总表

附件二:实测实量记录表项目名称 施工单位监理单位实测部位号楼层 实测区编号 实测值(mm) 截面尺寸偏差 【-5,10】 平整度 【0,8】 垂直度 【0,8】 顶板水平度 极差 【0,15】 楼板厚度偏差 【-5,10】 本层合格率共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】签字及日期

项目名称 施工单位监理单位实测部位号楼层 实测区编号 实测值(mm) 平整度 【0,8】 垂直度 【0,5】 方正度 【0,10】 墙1 本层合格率共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】签字及日期

项目 名称 施工 单位 监理单位实测 部位 号楼层 实测区编号 实测值(mm) 平整度 【0,4】 垂直度 【0,4】 净高偏差 【-10,10】,极 差≤20 地面平整度 【木地板交付≤ 3;其他≤4】 阴阳角 方正 【0,4】 地面水平度 极差【0,10】 本层 合格 率 共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】 签字 及日 期

项目 名称 施工 单位 监理单位 实测 部位 号楼层 实测区编号 实测值(mm) 开间、进深 偏差 【-10,10】 户内门洞尺寸 偏差 高宽【-10,10】; 墙厚【-3,3】; 外墙窗内 侧墙体厚 度极差 【0,4】 同户型同厨 卫间管井尺 寸偏差 【-5,5】 柜体嵌入尺寸 偏差 高宽【0,10】; 垂平【0,4】; 同户型厨 卫间开间/ 进深偏差 【-10,10】 本层 合格 率 共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】 签字 及日 期

项目名称 施工单位监理单位 实测部 位 号楼层 实测区编号 实测值(mm) 型材拼缝 宽度 【0,0.2】 型材接缝高低差 铝合金:相同截面【0,0.3】不同截面【0,0.5】;塑钢框 扇相邻构件间隙:【0,0.3】相邻两构件焊接处【0,0.3】 门或窗框 正面垂直 度 【0,2.5】 本层合 格率 共实测点数为【】,合格点数为【】,合格率为【】签字及 日期

市政工程实测实量表格

混凝土坍落度检测记录 □施工自检口平行检验 表格编号:_______________ 说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每10车随机抽取1次平行检验,且不少于1次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

表2钢筋外观质量检测记录 说明:

1、 钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、 检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批,不足60t 以一批计,每批抽检1次。 3、 钢筋重量偏差的测定: (1) 测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于 5支。每支试验长度不小于 500mm 长度应逐支测量,精确到 1mm 测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的 1%。 (2) 用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差( % : 昨究际忘亘虽-1试样总长度 > 瑾论吏呈、... 试样总傩*理谯重呈 '' (3) 钢筋理论重量可见下表: 热轧光圆钢筋: 热轧带肋钢筋: (4)允许重量偏差 4、 外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有” 或 “无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、 产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、 当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔岀退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若 影响截面 尺寸,应降级处理。 7、 外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行力学性能检测,检测合格后方可使用。

恒大安徽公司工程质量实测实量实施细则

附件一: 工程质量实测实量实施细则 为了“打造恒大精品、全面提升品质”,完善施工过程管理,不断促进工程质量提升,特制定本细则。 本细则所述的主体、装修、铝合金、施工单位均指其项目部。 本细则的检查范围、标准和比例为安徽公司实测实量的检查范围、标准和比例,恒大地产集团要求的工程检查范围、标准和比例,工程部需照常进行。 主体单位工程质量达标率原则上以项目的“标段”为单位,同一施工单位在不同“标段”施工,视为不同的项目部,同一标段出现多个合同的,以标段为准;装修单位工程质量达标率原则上以项目的“期”为单位,同一施工单位在不同“期”施工,视为不同的项目部;铝合金单位、园建单位工程质量达标率原则上以项目为单位,不再分期,一个项目形成一个质量达标率。 一、名词解释 1、户实测实量质量达标率:由工程部检查所得,根据公司下发的检查控制点和检查标准(见《合肥公司精装修工作面移交前实体质量基础管理工作细则》(附件二)、《安徽公司主体工程质量实测实量操作指引》(附件三)、《安徽公司主体工程质量实测实量检查和评分表》(附件四)、《安徽公司精装修质量主要控制点标准要求及控制措施》(附件五)、《安徽公司精装修工程质量检查操作指引》(附件六)、

《安徽公司精装修工程质量实测实量检查和评分表》(附件七)、《安徽公司铝合金门窗质量主要控制点》(附件八)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量操作指引》(附件九)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量评分表》(附件十)、《安徽公司园建工程质量实测实量操作指引》(附件十一)、《安徽公司园建工程质量实测实量评分表》(附件十二))进行检查,检查以户为单位,每户单独计算质量达标率(园建工程按指引检查)。 2、主体单位实测实量质量达标率:由工程部检查、工程管理部复核所得,检查数量为不少于本月混凝土结构、砌体和抹灰工程每项施工内容的50%,检查以户为单位。当月检查主体施工三个阶段质量达标率的加权平均值为该月此主体单位实测实量质量达标率。 3、装修单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程管理部随机抽取一定比例的户数进行检查,以户为单位,每户单独计算户质量达标率,所检查到的所有户质量达标率的平均值为该月此装修单位实测实量质量达标率。 4、铝合金门窗单位实测实量质量达标率:由施工单位和工程部检查、工程管理部复核所得,检查以户为单位,该月检查所有户质量达标率的平均值为该月此铝合金单位实测实量质量达标率。 5、园建单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程技术部随机抽取一定比例的工程量进行检查,检查结果作为此单位实测实量质量达标率。 6、质量档案:由工程部建立,工程部在公司下发的检查控制点、

实测实量原始记录数据标准

混凝土工程: 截面尺寸:评判标准:[-5,8]mm。同一墙、柱面为一个测区,每个实测区从地 面向上300mm、1500mm各测两次,选取偏差大的一个数值记录,每两层至少十五个测区。 平整度:评判标准:[0,8]mm。任选长边墙两面中的一面为一个实测区,每个实测区三尺,三个数据均记录,每两层至少十五个测区。 垂直度:[0,8]mm。任选长边墙一面或柱四面中两面作为一个测区,墙三尺三个数据、柱两面各一尺两个数据均记录,每两层至少十五个测区。 轴线位置:墙、柱、梁≤8mm,剪力墙≤5mm。测量点数无具体要求。 顶板水平极差:[0,15]mm。实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取4个 实测区,2个实测层累计8个实测区。每个实测区实测5个点,均在图纸上标注。标注方法见图“顶板水平极差标注示例”。 砌体工程: 平整度:评判标准:[0,8]mm 平整度测量示意 (注:第四、五尺仅用于有门洞墙体) 优选有门窗、过道洞口的正手墙作为一个测区,具体测量尺数如图,每尺数据均要记录,每两层至少10个测区。 垂直度:评判标准:[0,5]mm。优选有门窗洞口的正手墙为一个测区,每个测区三尺三个数据均记录,每两层至少10个测区。

抹灰工程: 平整度:评判标准:[0,4]mm。每面墙为一个测区,三尺三个数据均记录,每两层至少15个测区。 垂直度:评判标准:[0,4]mm。每面墙为一个测区,三尺三个数据均记录,每两层至少15个测区。 阴阳方正角:评判标准:[0,4]mm。每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,在同一个墙面阴角或阳角部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。两个数据均记录,每两层至少15个实测区。 开间、进深:评判标准:[-10,10]mm。每一个房间的开间和进深作为一个实测区,每层测量不得少于总间数的2/3。 注意事项: 1、每层均要附图纸,各工程可根据自身情况调整表格。完成样表参见“混凝土 工程垂直平整记录示例”。 2、发现有问题的数据用不同颜色的笔圈出。 3、原始记录随工程施工进度保留,数据要求真实完整。混凝土回弹碳化深度必 须与现场相符。

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

保利地产2015年第三方工程评估方案(实测实量)

保利地产第三方工程评估方案 1.评估内容 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。 1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。 1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑 工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。 1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点,如渗漏、空鼓/开裂等。 2.评估方法 原则上以总包单位为主体进行检查,标段建筑面积10万平方米(包含地下室)实测一组数据,标段建筑面积10万平方米以上(包含地下室)实测两组数据,每年组织不少于三期,每期对全集团所有在建项目进行检查。 2.1评估得分 标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。 2.1.1住宅项目 (1)标段综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。 (2)多标段项目不需进行项目综合分计算,评比排名仅考虑到标段即可。(3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算(指定内容扣分为实扣分,不进行折算)。 2.1.2商业项目 (1)项目综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分 (2)集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。 (3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。 2.2评估流程

2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。 2.3评估报告 每个参评项目标段现场评估作业完成后,均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可;在各区域(子)公司所有参评项目评估结束后7天内,第三方评估公司编制完成该区域(子)公司的所有项目简报并发送给各区域(子)公司,抄送给集团工程管理中心;在全集团所有区域(子)公司评估报告提交后7天内,第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。 2.4整改跟踪与总结提升措施 2.4.1整改及备案 每个项目检查完成后七天内由第三方单位提交项目评估简报,由集团统一下发,项目部应在检查当日对现场存在的质量、安全等相关风险问题承诺整改时间(原则上整改完成时间不得超过20天),整改完成后各标段需将整改完成情况的书面材料提交至各子公司工程管理部进行审核备案。集团工程管理中心根据第三方提交的评估结果针对存在问题较严重的子公司及标段给予正式通报,并要求其于指定时间内完成整改及回复(整改完成时间及书面回复不得超过此通报下发后20天)。 集团将根据项目提交的整改完成报告(提交时间为评估简报下发后20天内)采取随机抽查的方式进行现场复核,经复核发现未进行整改或整改不到位的项目/标段将对评估综合得分进行扣分处理(扣3分),逾期未提交整改完成报告的项目/标段将直接视为未整改处理,扣分处理后的综合得分作为本次评估的最终得分。年底最终排名按每年每次各标段最终评估综合得分算术平均值进行计算,一年仅评估一次的标段该次评估最终得分即为年度评估最终成绩。 各子公司关于第三方评估的整改回复、文件表格参照附件十九:《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》执行。 2.4.2总结及提升 各区域(子)公司在收到评估报告后,应组织各区域(子)公司所属的各城市公司、项目部对当次项目评估存在的问题进行分析总结,对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施,并在后续施工中和日常检查过程中严格执行,避免类似问题重复出现,促进产品品质的持续提升。

【范文】实测实量年终总结

实测实量年终总结 进入公司两年,今年八月来到无锡万科项目部。领导安排的工作是协助他人做实测实量,此项工作类似于公司质量员职责。由于我的职责是资料+深化,但我在无锡的工作涉及不到资料和深化,所以下面的工作总结是针对万科特有的实测实量来浅谈一下。 实测实量,顾名思义就是到现场实地测量,以数据说话。我自八月份进入,前后历尽每月一次工程部检查,两次万科集团季度检查。每次检查,实测实量都作为大头,纳入集团考核。因此,整个万科项目自上而下,甲方、监理、项目部都对实测实量很重视。由此成立实测实量小组,我们组成员是组长吴超,张津铭和我。 之前的检查结果我不清楚,我在的这两次检查成绩都不俗。尤其是在上周四万科集团第四季度检查中,我们以总分第一的成绩名列各参与检查单位第一。在万科工程部例会甲方领导对我们取得的成绩予以了肯定和表扬,同时也对实测组在这期间所作出的努力,给予了很高的评价。 不积跬步,无以至千里;不积细流,无以成江河。实测能在万科集团第四季度检查中,取得第一的成绩与平时的努力是分不开的。此中之辛苦,不足为外人道也。实测靠的是平时检查,检查后能及时整改,容不得作半点假,全凭数据说话。我们实测组最终没有辜负项目领导和甲方领导的期望,

给万科第四季度集团检查画上了一个圆满的句号。 从万科的实测体系来看,我觉得有我们值得借鉴的地方。以每户一档来说,它将每个工序划分的很明细,责任和工序明确到个人和班组。同时墙砖排版,管道走向汇总一起,一目了然。再有实测实量有存在的必要,但对施工单位来说是一考验。因为需要花人工来搞,因此不提倡,建议适量的做。 谈及来年工作计划,由于万科项目的特殊性,我未能做到自己本职工作,虽有遗憾,但不后悔,毕竟这也是一种经历。我想万科项目结束后,能安排我本职工作。俗话讲学以致用,本专业就是这,因此要用到工作中。 说到年底奖金,我想公司有着一套成熟的薪酬体制,会奖罚分明的。我们一线员工没有节假日的辛苦与没有固定上下班的工作时间,领导看在眼里,定会不会亏待。 以上就是我在万科项目中所做的事,以及我的一些不成熟的看法和想法。有不足之处还请予以指正和包涵。

建筑工程质量检查评分表[1]

建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

万科实测实量操作指引(A5版)

产品质量实测操作指引 第一篇总则 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3取样原则与计算说明 (4) 第二篇尺差控制篇 4混凝土结构工程 (5) 4.1基本原则 (5) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (5) 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 第三篇 7 7.1 7.2 8抹灰工程 (23) 8.1基本原则 (23) 8.2房间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 8.3户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)………………………………………… 8.4外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (33) 8.5同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (36) 8.6同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (37) 8.7同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (38) 8.8柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (39) 8.9同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (40) 第四篇观感质量篇

9设备安装 (17) 9.1基本原则 (17) 9.2座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (17) 9.3同一室内底盒标高差(设备安装) (18) 9.4并列面板高度偏差(设备安装) (19) 10抹灰工程 (23) 10.1基本原则 (23) 10.2阴阳角方正(抹灰工程) (27) 10.3地面水平度极差(抹灰工程) (31) 11涂饰工程 (46) 11.1基本原则 (46) 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2表面平整度(强化复合、实木复合、实木地板) (68) 16.3地板接缝宽度(实木复合、实木地板) (69) 16.4地板接缝高低差(实木复合、实木地板) (70) 16.5地板水平度极差(强化复合、实木复合、实木地板) (71) 第五篇防渗漏篇 17防渗漏工程 (41) 17.1基本原则 (41) 17.2卫生间涂膜厚度(防水工程) (41) 17.3卫生间附加防水层(防水工程) (43) 17.4卫生间地漏(防水工程) (45) 17.5边框外表面防水层(铝合金-塑钢窗)..………………………………………………

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