干膜光阻项目立项报告

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干膜光阻项目立项报告

一、项目提出的理由

高质量发展是经济发展方式、产业结构、增长动力等发生系统性转变的一个过程。随着经济发展阶段、要素条件以及国际环境的变化,我国经济发展方式亟须要由资源和低成本劳动力等要素驱动转向创新驱动、由规模速度型的粗放式发展转向质量效率型的集约式发展、由高速度增长转向高质量发展。推动经济高质量发展,必须积极变革发展模式,这个要求将贯穿建设制造强国,乃至全面建设社会主义现代化强国的整个过程。

二、项目选址

项目选址位于xxx产业园区。地区生产总值3511.06亿元,比上年增长11.55%。其中,第一产业增加值280.88亿元,增长5.81%;第二产业增加值2176.86亿元,增长7.86%第三产业增加值1053.32亿元,增长11.06%。

一般公共预算收入255.99亿元,同比增长8.55%,一般公共预算支出571.55亿元,同比增长11.47%。国税收入307.51亿元,同比增长7.84%;

地税收入亿元94.50,同比增长11.14%。

居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨1.02%,衣着上涨0.94%,居住上涨0.62%,生活用品及服务上涨1.17%,教育文化和娱乐上涨0.90%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.72%,交通和通信上涨0.92%。

全部工业完成增加值1531.75亿元。规模以上工业企业实现增加值1314.34亿元,比上年增长7.92%。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

2、落实好《中国制造2025》,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重

点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。

3、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积59683.16平方米(折合约89.48亩)。

该工程规划建筑系数56.33%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度151.65万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积59683.16平方米,建筑物基底占地面积33619.52平方米,总建筑面积101461.37平方米,其中:规划建设主体工程80523.92平方米,项目规划绿化面积5682.94平方米。

六、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。

项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5288.49万元。

本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:

七、节能分析

1、项目年用电量814636.39千瓦•时,折合100.12吨标准煤。

2、项目年总用水量39926.03立方米,折合3.41吨标准煤。

3、“干膜光阻投资建设项目”,年用电量814636.39千瓦•时,年总用水量39926.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.53吨标准煤/年。达纲年综合节能量32.69吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。

合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。

八、环境保护

本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资18410.36万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的73.71%;流动资金4840.72万元,占项目总投资的26.29%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入42856.00万元,总成本费用34017.87万元,税金及附加154.10万元,利润总额8838.13万元,利税总额10276.40万元,税后净利润6628.60万元,达纲年纳税总额3647.80万元;达纲年投资利润率48.01%,投资利税率55.82%,投资回报率36.00%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位742个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

十三、项目评价

1、项目配套条件成熟。本期工程项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。