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写实记录及考核登记表

写实记录及考核登记表
写实记录及考核登记表

本科学生社会实践活动写实记录及考核登记表

姓名:________学号:________

学院:_____________________

专业:_____________________

年级:_____________________

所在团支部:___________________

山东大学(威海)制

填写须知

一 .本表用于写实记录和登记考核我校学生的社会实践经历,是《形势政策与社会实践》必修课社会实践环节的考试试卷。内容由学生本人、团支部、社会实践接收单位(个人)、指导教师、辅导员、学院团总支和学校团委等分别填写,一律用钢笔或签字笔填写,打印无效。

二 .本表由学生在社会实践活动开展之前自行到学校青年在线网站下载,大二、大三学年开学后收回,并收取社会实践报告及辅助性证明材料,完成成绩考核后由各学院团总支收齐,统一装订归档。

三 .表A主要记录学生参加社会实践活动的概况,表B主要记录学生参加社会实践活动的过程,由学生本人本着写实性、集中性、实时性的原则填写; 表B要求以天为单位将每天的实践活动记录在1张表格上,并注意按照活动时间次序在“B”后的“()”中标注阿拉伯数字序号。如果活动天数超过设定天数,可复制表B加页填写。

四 .表C主要填写学生在某一时间段集中性开展某一类社会实践活动的总结及成绩成果,由学生本人填写,以及实践接收单位(个人)对学生的评价意见,由实践接收单位负责人或实践接收个人签署,并注明接收单位(个人)的具体联系方式(固定电话、移动电话及通讯地址、邮政编码),参加团队活动的学生还必须由团队指导教师签署评价意见。学生提供的联系方式不完整、不准确、不真实的视为弄虚作假。

五 .本表按照一学年开展两次社会实践活动的标准预设,如果学生一学年开展社会实践次数超过两次,可复制表A、B、C 加页填写。

六 .如果实践活动无固定的接收单位或个人,则“接收单位(个人)信息及评价意见”栏可由辅导员代替填写,但学生必须同时提供实践过程照片、音频、视频、实物等相关辅助性材料,无法提供的,辅导员填写的信息无效。

七 .表D主要填写学生年度社会实践经历总结,由学生本人提出申报等级,并记录学生社会实践活动考核情况,内容由学生、团支部、辅导员、学院团总支、校团委分别纪实、计算或认定填写。其中,学生社会实践活动总时间由团支部核算填写,是学生参与的所有社会实践活动的总和(包括学期内、寒假和暑假)。

八 .表格所有内容须如实填写,所附材料须真实可信,在社会实践活动考核工作中经他人反映或抽查回访发现存在弄虚作假现象的,包括虚造、伪造社会实践经历,或虚造、伪造社会实践报告

或辅助性证明材料,或提交的社会实践报告或辅助性证明材料违反学术纪律的,社会实践活动考核

成绩一律认定为不合格,并按《山东大学(威海)学生违纪处分实施细则》违反考试纪律或违反学

术纪律的有关条款进行处理。

(一)A 活动概况

致社会实践接收个人(单位):学生“社会实践经历”是山东大学(威海)“四种学习经历”人才培养模式之一,是本科生《形势政策与社会实践》必修课的社会实践环节,为了学生的成长成才,请如实填写关意见,并期待您对我们的工作提出宝贵建议,联系电话:0631-5688776。

其它类次社会实践活动概况、活动日志及活动总结材料

社会实践报告及辅助性证明材料

粘贴处

D 考核登记表

文件清单发放记录文本

序号文件名称文件编号发布日期实施日期备注 1 质量保证手册MZSC2013A 2013年5月20日2013年6月1日 2 管理评审程序MZCX012013A 2013年5月20日2013年6月1日 3 质量计划控制程序MZCX022013A 2013年5月20日2013年6月1日 4 文件控制MZCX032013A 2013年5月20日2013年6月1日 5 记录控制程序MZCX042013A 2013年5月20日2013年6月1日 6 合同评审管理程序MZCX052013A 2013年5月20日2013年6月1日 7 设计控制程序MZCX062013A 2013年5月20日2013年6月1日 8 材料、零部件控制程序MZCX072013A 2013年5月20日2013年6月1日 9 作业(工艺)控制程序MZCX082013A 2013年5月20日2013年6月1日 10 焊接控制程序MZCX092013A 2013年5月20日2013年6月1日 11 无损检测控制程序MZCX102013A 2013年5月20日2013年6月1日 12 理化检验控制程序MZCX112013A 2013年5月20日2013年6月1日 13 检验与试验控制程序MZCX122013A 2013年5月20日2013年6月1日 14 设备、检验与试验装置控制程序MZCX132013A 2013年5月20日2013年6月1日 15 不合格品(项)控制程序MZCX142013A 2013年5月20日2013年6月1日 16 质量与服务控制程序MZCX152013A 2013年5月20日2013年6月1日 17 人员培训、考核及管理控制程序MZCX162013A 2013年5月20日2013年6月1日 18 其它过程控制程序MZCX172013A 2013年5月20日2013年6月1日 19 执行特种设备许可制度控制程序MZCX182013A 2013年5月20日2013年6月1日

6.公章使用登记簿

第三篇办公室管理表格 第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表 第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 办公室日常通用表格

6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表 第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表 第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 办公室日常通用表格

9.差旅费支付明细表 第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表 第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 办公室日常通用表格

公司公章使用登记表

公司公章使用登记表 时间 内容 使用部门 经办人 批准人 用途 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准的补充说明: 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食

管理表格汇总-文档新-记录清单

记录清单 目录 受控文件清单 (3) 文件发放(回收)登记表 (4) 文件更改审批表 (5) 文件借阅登记表 (7) 文件销毁申请表 (8) 记录清单 (9) 管理评审计划 (10) 管理评审通知 (11) 管理评审报告 (12) 会议记录 (13) 签到表 (14) 培训计划 (15) 培训记录表 (16) 员工能力评价表 (17) 设备台帐 (18) 设备配置申请单.................................................. 错误!未定义书签。设备设施验收单.................................................. 错误!未定义书签。设备维护保养实施表.. (20) 设备设施检修记录................................................ 错误!未定义书签。设施报废申请单.................................................. 错误!未定义书签。质量计划........................................................ 错误!未定义书签。订货单.. (21) 合同(标书)评审表 (22) 合同台帐 (23) 合同更改通知单 (24) 顾客反馈信息表 (25) 顾客满意度调查表 (26) 研制任务书...................................................... 错误!未定义书签。项目策划书...................................................... 错误!未定义书签。设计开发计划书.................................................. 错误!未定义书签。设计开发任务书.................................................. 错误!未定义书签。设计开发输入清单. (28) 设计开发评审报告 (29) 设计开发输出清单 (30) 缺陷提交/解决记录 (31) 产品组开发周报.................................................. 错误!未定义书签。过程及产品质量检查记录. (32) 测试记录 (33)

各种记录清单

附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单

26采购合同台帐TY-04-JL-06 27器材检验、试验委托清单TY-04-JL-07 28进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-08 29进货产品不合格品报表TY-04-JL-09 30器材验收记录TY-04-JL-10 31分包方资格审查表TY-02-JL-01 32分包方评价报告表TY-02-JL-02 33合格分包方名录表TY-02-JL-03 34合格分包方重新评价表TY-02-JL-04 35工程分包合同会签意见表TY-02-JL-06 36分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-07 37关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR1

各部门提供的记录清单

各部门需要提供验厂的记录清单: 一、总经办/管理代表: 1.管理评审计划 2.管理评审会议记录 3.管理评审报告 4.公司经营计划 5.年度审核计划 6.内审报告 7.内审计划表 8.内审签到表 9.内审不符合报告 10.内审检查表 11.持续改进项目表 二、文控中心 1.文件发放与回收记录 2.文件更改申请表 3.作废文件登记表 4.文件控制总览表 5.外来文件登记表 6.文件借阅登记表 7.质量记录一览表 8.记录销毁申请表 三、人力资源部 1.年度公司员工培训计划表 2.培训档案 3.培训签到表 4.员工满意度调查表 5.员工满意度调查表汇总表 四、行政后勤部 1.年度设备保养计划 2.设施验收报告 3.设施登记表 4.设施维修单 5.设施档案 6.设备报废审批(会签)单 7.设备日常点检记录 8.公司所有设备台账 五、工程部 1.新产品制造可行性报告 2.项目小组成员及职责表 3.新产品项目APQP开发计划表 4.新产品开发设计目标表 5.项目成本分析报告 6.过程流程图

7.零件提交保证书 8.产品保证计划 9.新产品设备、工装、量具、试验设备检查清单 10.新产品设备、工装、量具、试验设备开发计划表 11.小组可行性承诺 12.可行性分析附表(尺寸性能可靠性) 13.生产率评估表 14.产品包装标准 15.产品过程质量体系检查表 16.特性矩阵图 17.初始过程能力研究计划 18.设计和开发评审记录表 19.包装评价报告 20.工程变更申请通知单 21.工艺参数临时变更申请单 22.产品质量审核记录表 23.产品和过程特殊特性清单 24.报价单格式 25.PFMEA表格 26.Xi-MR控制图 六、品质部 1.测量系统分析计划 2.样件检验和确认记录表 3.试验报告 4.首件记录表 5.来料检验报告 6.制程检查表 7.样品检验报告 8.出货检验报告 9.特采申请单 10.计量仪器验收记录 11.年度计量仪器校正计划表 12.紧急放行申请单 13.FAI测量报告 14.报废申请单 15.品质异常处理单 16.纠正与预防措施报告 17.Xbar-R控制图 18.量具重复性和再现性数据表 19.盐雾测试报表 20.假设试验分析法 21.绩效指标统计表 22.样品清单 23.品质异常统计追踪单 24.客户/供应商来料不良联络单 25._年__月供应商来料不良履历表 26.IQC进料检查明细统计表 27.出货检查明细统计表 28.巡回(外观)检查品质记录表

体系文件记录清单

体系文件记录清单 编号:JL-7.5-05 序号:1 序号表格名称编号保存年限备注1内部因素识别评价总清单JL-4.1-01 3 2外部因素识别评价总清单JL-4.1-02 3 3监视分析和评价改进JL-4.1-03 3 4相关方及其需求清单JL-4.2-01 3 5相关方的需求和期望监视评审记录表JL-4.2-02 3 6风风险和机遇的措施一览表JL-6.1-01 3 7设备总台帐JL-7.1.3-01 3 8培训计划JL-7.2-01 3 9培训记录JL-7.2-02 3 10受控文件清单JL-7.5-01 3 11外来文件清单JL-7.5-02 3 12文件更改申请单表JL-7.5-03 3 13文件发放签收单JL-7.5-04 3 14记录清单JL-7.5-05 3 15合同台账JL-8.2-01 3 16合同评审记录JL-8.2-02 3 17合格供货方名单JL-8.4-01 3 18供方调查与评审表JL-8.4-02 3 19顾客满意度调查表JL-9.1.2-01 3 20目标指标统计及考核表JL-6.2-01 3 21环境管理方案JL-E6.2-01 3 22安全管理方案JL-S4.3.3-01 3 232018年内审计划JL-9.2-01 3 24内部审核实施计划JL-9.2-02 3 25内审检查表JL-9.2-03 3 26不符合项报告JL-9.2-04 3 27内部审核报告JL-9.2-05 3 28管理评审计划JL-9.3-01 3 29管理评审会议记录JL-9.3-02 3

序号表格名称编号保存年限备注30管理评审报告JL-9.3-03 3 31纠正措施和预防措施处理单JL-10.2-01 3 32环境因素及其识别表JL-6.1.2-01 3 33重要环境因素清单JL-6.1.2-02 3 34危险源辨识JL-4.3.1-01 3 35不可接受危险源清单JL-4.3.1-02 3 36内部信息交流记录表JL-7.4-02 3 37危险废物登记表JL-E8.1-02 3 38废弃物分类收集检查表JL-E8.1-03 3 39消防器材登记表JL-E8.1-04 3 40消防器材检查JL-E8.1-05 3 41应急演习计划JL-S4.4.7-02 3 42应急预案JL-S4.4.7-01 3 43环境、安全管理过程运行控制检查表JL-9.1.1-02 3 44消防安全日常检查表JL-S4.5.1-01 3 45合规性评价记录JL-9.1.2-01 3 编制:审批:时间:

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