小组作业一:内部审计工作底稿案例分析 (最终版)
小组作业一:内部审计工作底稿案例分析 (最终版)

《内部审计》课程 小 组 作 业 (一) 作业名称:内部审计工作底稿案例分析 所在班级: 任课教师:周晓珺 小组成员学号及姓名(带*为小组长): 作业时间: 2014.4.3 作业成绩: 【案例】 东方公司的内部审计机构——审计室根据200

2019-12-02
内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析

《内部审计》课程 小 组 作 业 (一) 作业名称:内部审计工作底稿案例分析 所在班级: 任课教师: 小组成员 作业时间: 作业成绩: 【案例】 东方公司的内部审计机构——审计室根据2005年度的审计计划安排对其所属的东方装 备厂进行了内部

2020-11-28
内部审计文书、工作底稿范本
内部审计文书、工作底稿范本

部审计文书、工作底稿本 一、计划类底稿 (一)年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划 为了做好200×年度部审计工作,更好地发挥部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《部审计具体准则第1号——审计计划》规定,制定本计划。

2021-04-11
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定

****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行) 第一章总则 第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量, 提高审计工作效率,依据《审计机关审计工作底稿准则》、《****集团有限公司内部审计管理制度

2021-01-25
附录7内部审计文书及工作底稿
附录7内部审计文书及工作底稿

附录7 内部审计文书及工作底稿 本部分包括:计划类底稿(3种)、通知类底稿(4种)、证据类底稿(16种)、结果类底稿(8种)。一、计划类底稿(年度计划、项目审计计划、审计方案) (一)年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划

2024-02-07
附录7-内部审计文书及工作底稿
附录7-内部审计文书及工作底稿

附录7 部审计文书及工作底稿 本部分包括:计划类底稿(3种)、通知类底稿(4种)、证据类底稿(16种)、结果类底稿(8种)。 一、计划类底稿(年度计划、项目审计计划、审计方案)(一)年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划

2024-02-07
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定

****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行) 第一章总则 第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据《审计机关审计工作底稿准则》、《****集团有限公司内部审计管理制度》

2024-02-07
小组作业一:内部审计工作底稿案例分析(最终版)
小组作业一:内部审计工作底稿案例分析(最终版)

小组作业一:内部审计工作底稿案例分析(最终版)在线下载,格式:docx,文档页数:5

2024-02-07
7 内部审计文书及工作底稿
7 内部审计文书及工作底稿

附录7 内部审计文书及工作底稿 本部分包括:计划类底稿(3种)、通知类底稿(4种)、证据类底稿(16种)、结果类底稿(8种)。 一、计划类底稿(年度计划、项目审计计划、审计方案)(一)年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划

2024-02-07
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定

****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行) 第一章总则 第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据《审计机关审计工作底稿准则》、《****集团有限公司内部审计管理制度》

2020-07-18
{财务管理内部审计}内部审计文书工作底稿范本
{财务管理内部审计}内部审计文书工作底稿范本

1.本公司向审计组提供的资产负债表、利润表、现金流量表、权益变动情况表及其附注和其他相关会计资料是真实、完整的,是按照企业会计准则(企业会计制度、小企业会计制度)编制的,公允反映了我公司200×年12月底的财务状况和200×年度经营成果和现

2024-02-07
内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析

《内部审计》课程 小 组 作 业 (一) 作业名称:内部审计工作底稿案例分析 所在班级: 任课教师: 小组成员 作业时间: 作业成绩: 【案例】 东方公司的内部审计机构——审计室根据2005年度的审计计划安排对其所属的东方装备厂进行了内部审

2024-02-07
内部审计-审计工作底稿(ppt45页)
内部审计-审计工作底稿(ppt45页)

七、风险评估结果汇总表-由四张表格组成1、识别重大风险错报风险汇总表 2、财务报表层次风险应对方案表 3、特别风险结果汇总及应对措施表 4、对重要账户和交易采取的进一步审计程序(计划矩阵)八、总体审计策略-内容1、审计范围 2、审计业务时间

2024-02-07
内部审计工作底稿案例分析
内部审计工作底稿案例分析

《内部审计》课程 小 组 作 业 (一) 作业名称:内部审计工作底稿案例分析 所在班级: 任课教师: 小组成员 作业时间: 作业成绩: 【案例】 东方公司的内部审计机构——审计室根据2005年度的审计计划安排对其所属的东方装备厂进行了内部审

2024-02-07
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
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****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行) 第一章总则 第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据《审计机关审计工作底稿准则》、《****集团有限公司内部审计管理制度》

2024-02-07
{财务管理内部审计}审计工作底稿编制案例介绍
{财务管理内部审计}审计工作底稿编制案例介绍

{财务管理内部审计}审计工作底稿编制案例介绍 审计工作底稿编制案例介绍—应交税金 一、会计记录概况 A公司(生产企业)应交税金期初余额为-1,736,805.41元,期末余额为-987,058.97元,按照税金的种类设置了若干个明细帐,具体

2024-02-07
附录7 内部审计文书及工作底稿
附录7 内部审计文书及工作底稿

附录7内部审计文书及工作底稿本部分包括:计划类底稿(3种)、通知类底稿(4种)、证据类底稿(16种)、结果类底稿(8种)。一、计划类底稿(年度计划、项目审计计划、审计方案)(一)年度计划某集团公司审计部200×年度审计计划为了做好200×年

2024-02-07
内部审计工作具体方案范例
内部审计工作具体方案范例

附件15-内部审计工作具体方案及步骤范例例1-资本投资审计方案例2-商业贷款审计步骤

2024-02-07
7 内部审计文书及工作底稿
7 内部审计文书及工作底稿

附录7内部审计文书及工 作底稿 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY- 附录7 内部审计文书及工作底稿 本部分包括:计划类底稿(3种)、通知类底稿(4种)、证据类底稿(16种)、结果类底稿

2024-02-07
内部审计工作底稿模版
内部审计工作底稿模版

审计工作底稿

2024-02-07