审计工作管理办法
审计工作管理办法

ABC公司集中交叉实名 审计工作管理办法 第一章总则 第一条为了落实集团审计体制改革的要求,提高ABC公司内部审计工作质量和效率,结合ABC公司实际,实行全系统集中交叉实名审计工作。 第二条ABC公司集中交叉实名审计,是指在ABC公司总部监

2020-05-17
公司审计管理规定
公司审计管理规定

公司审计管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021 公司审计管理制度 (一)总则 第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》和《中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定》,加

2021-03-21
某石油发展集团审计工作管理规定(doc 7页)
某石油发展集团审计工作管理规定(doc 7页)

大庆石油发展集团审计工作管理规定 北大纵横管理咨询公司 二零零二年七月 目录 第一章总则 (1) 第二章审计工作和审计人员 (1) 第三章审计范围及时限 (1) 第四章审计内容 (2) 第五章审计人员的职责和权限 (2) 第六章审计程序 (

2021-04-11
内部审计工作管理制度
内部审计工作管理制度

内部审计工作管理制度 1 总则 2内部审计组织机构 3内部审计机构的职权 4内部审计工作的范畴 5内部审计人员 6内部审计工作的程序 7附则 附件:审计文书格式 1 总则 1.1为适应新奥集团经营治理的需要,健全内部经济监督机制,保证集团公

2021-02-22
内部审计工作管理制度(试行)
内部审计工作管理制度(试行)

内部审计工作管理制度(试行) 1 总则 2内部审计组织机构 3内部审计机构的职权 4内部审计工作的X围 5内部审计人员 6内部审计工作的程序 7附则 附件:审计文书格式 1 总则 1.1为适应新奥集团经营管理的需要,健全内部经济监督机制,保

2024-02-07
内部审计工作管理规定
内部审计工作管理规定

内部审计工作管理规定内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128) 目的 加强企业内部的财务管理工作,维护财经纪律,确保国家各项财经法规、会计制度的有效实施。 适用范围 公司内部审计工作。 职责 根据

2020-12-29
财务审计工作管理条例(doc 5页)
财务审计工作管理条例(doc 5页)

财务审计工作管理条例(doc 5页) 二、审计条例 □总则 第一条为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 第二条公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会

2020-06-03
会计师事务所审计工作底稿编制复核管理规定精修订
会计师事务所审计工作底稿编制复核管理规定精修订

会计师事务所审计工作底稿编制复核管理规定 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# 审计工作底稿编制、复核管理制度 一、为了规范我所审计底稿的编制、复核、使用及管理,确保执业质量和审计任务的完成。根据

2024-02-07
审计工作管理方案计划办法
审计工作管理方案计划办法

ABC公司集中交叉实名 审计工作管理办法 第一章总则 第一条为了落实集团审计体制改革的要求,提高ABC公司内部审计工作质量和效率,结合ABC公司实际,实行全系统集中交叉实名审计工作。 第二条ABC公司集中交叉实名审计,是指在ABC公司总部监

2024-02-07
审计工作管理规定(经典版)
审计工作管理规定(经典版)

审计工作管理规定文件编号:XX—监—审计001版本:第一版生效日期:20XX年4月1日合计页数:35正文页数:33附件个数:1制度正文目录:目录页码1、目的12、范围13、名词解释14、职责25、作业内容26、注意事项337、附件33总裁审

2024-02-07
企业内部审计工作管理办法规定
企业内部审计工作管理办法规定

企业内部审计工作管理办法规定 □总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导

2024-02-07
集团公司内部审计工作管理办法试行
集团公司内部审计工作管理办法试行

XX投资集团有限责任公司 内部审计工作管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作

2024-02-07
审计工作管理制度模板
审计工作管理制度模板

审计工作管理制度 某石油发展集团审计工作管理规定 目录 第一章总则 (1) 第二章审计工作和审计人员 (1) 第三章审计范围及时限 (2) 第四章审计内容 (2) 第五章审计人员的职责和权限 (3) 第六章审计程序 (4) 第七章审计质量控

2024-02-07
审计档案管理制度
审计档案管理制度

审计档案管理制度 为了加强我司的审计档案工作,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国档案法》,结合我司审计工作的具体情况,特制定本制度。 一、本制度中所称审计档案,是指审计部门在进行审计监督或审计调查活动中直

2024-02-07
审计工作管理制度
审计工作管理制度

XXXX 有限公司 审计工作管理制度 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》和《陕西省内部审计规定》的有关法律法规,结合本公司实际,制定本制度。 第二条XXXX 有限公司(以下简称XX 公司)依法实行内部审计制

2024-02-07
企业内部审计工作管理办法规定
企业内部审计工作管理办法规定

企业内部审计工作管理办法规定 □总则 (一)依照有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情形制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的治理和监督,爱护财经法纪,改善经营治理,提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直截了当

2024-02-07
内部审计管理办法
内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员; 2.附属财务部

2024-02-07
审计人员管理办法
审计人员管理办法

审计人员管理办法 第一章总则 第一条为明确审计人员的责任、权利与义务,特制定本办法。 第二条本办法中“审计人员”指:集团审计部人员、各事业部审计机构人员。 第二章任职条件 第三条职业操守 审计体系人员应遵守以下行为准则: 1、在履行职责时应

2024-02-07
企业内部审计工作管理办法规定
企业内部审计工作管理办法规定

企业内部审计工作管理办法规定 □总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导

2024-02-07
(内部管理)企业内部审计工作管理办法规定
(内部管理)企业内部审计工作管理办法规定

企业内部审计工作管理办法规定 □总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。 (三)内部审计是在公司总经理的直接领导

2019-12-12