化工企业内部审计管理办法
化工企业内部审计管理办法

编号:SM-ZD-88276化工企业内部审计管理办法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as t

2021-01-23
审计工作制度
审计工作制度

一、企业审计工作制度□ 总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条根据国家的方针政策、财政法规和

2020-10-13
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定
(完整版)集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定

****集团有限公司内部审计工作底稿暂行规定(试行)第一章总则第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据《审计机关审计工作底稿准则》、《****集团有限公司内部审计管理制度》以及

2021-01-25
企业内部审计工作管理办法规定
企业内部审计工作管理办法规定

企业内部审计工作管理办法规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公

2024-02-07
公司内部审计管理实施细则
公司内部审计管理实施细则

XXXX公司内部审计管理实施细则第一章总则第一条为了加强和规范公司内部审计工作,明确内部审计职责,建立健全有效的内部监督体系,提高企业抗风险能力,根据《集团公司内部审计管理暂行规定》,结合公司实际,制定本细则。第二条本细则是公司开展内部审计

2024-02-07
集团公司内部审计工作管理办法试行
集团公司内部审计工作管理办法试行

XX投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法(试行)第一章总则第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定

2024-02-07
国有企业内部审计工作制度
国有企业内部审计工作制度

*******有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强和规范***公司内部审计工作,履行内部审计职责,根据《中华人民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、集团公司有关内部审计工作制

2024-02-07
公司企业内部审计制度
公司企业内部审计制度

公司企业内部审计制度第一章总则第一条为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况,特制定本制度。第二

2020-12-02
集团公司内部审计工作管理办法(试行)
集团公司内部审计工作管理办法(试行)

XX投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法(试行)第一章总则第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定

2020-03-02
企业内部审计工作规定
企业内部审计工作规定

企业内部审计工作规定□ 总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。?(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。?(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司

2024-02-07
公司年度内部审计工作计划
公司年度内部审计工作计划

深圳市XX集团股份有限公司2011年度审计工作计划(2011-01-19 16:21:24)转载▼一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并

2024-02-07
公司内部审计工作计划范例
公司内部审计工作计划范例

公司内部审计工作计划范例一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、XX年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,

2024-02-07
某集团公司内部审计操作规程细则
某集团公司内部审计操作规程细则

广东省某集团有限公司内部审计操作规程细则第一章总则第一条为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》,结合广东省某集团有限公司(以下简称某集团公司)工作实践,制定本规程。第二

2020-01-13
集团公司内部审计工作管理办法
集团公司内部审计工作管理办法

XX投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法(试行)第一章总则第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定

2024-02-07
集团公司内部审计工作管理办法(试行)
集团公司内部审计工作管理办法(试行)

XX投资集团有限责任公司内部审计工作管理办法(试行)第一章总则第一条为规范内部审计工作,发挥内部审计工作在促进经营管理、提高经济效益中的职能作用,提高企业内部控制系统的效率与效果,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定

2024-02-07
内部审计工作规定
内部审计工作规定

内部审计工作规定总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公

2024-02-07
国有企业内部审计工作制度
国有企业内部审计工作制度

*******有限公司内部审计工作制度第一章总则第一条为加强和规范***公司内部审计工作,履行内部审计职责,根据《中华人民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、集团公司有关内部审计工作制

2024-02-07
集团公司内部审计制度(doc 5页)
集团公司内部审计制度(doc 5页)

集团有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护xx集团的合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部

2024-02-07
内部审计工作制度
内部审计工作制度

内部审计工作制度第一章总则第一条为加强股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件以及《股份有

2024-02-07
内部审计工作制度
内部审计工作制度

上海新华传媒股份有限公司内部审计工作制度(根据2008年4月25日召开的第五届董事会第三次会决议制定)第一章 总则第一条 为促进上海新华传媒股份有限公司完善公司治理,加强内部控制,健全内部审计体系,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2024-02-07