附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表
附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表

48 90 150 56 60 85股票简称 披露日期 远东传动 龙星化工 海翔药业 精华制药 益生股份 永和智控2019-02-14 2019-02-15 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-20 2019-02-

2020-03-15
上市公司2016年度内部控制审计报告简要情况明细表
上市公司2016年度内部控制审计报告简要情况明细表

标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见普华永道中天 标准无保留意见 信永中和 中证天通 立信 华普天健 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见表 3-2深市主板是否存在 非财务报 序号 股票代码 股票简称 披

2020-05-27
如何正确解读上市公司的审计报告
如何正确解读上市公司的审计报告

如何正确解读上市公司的审计报告 审计报告是审计的最终产品,也是审计人员与报告使用者传递信息的主要渠道。审计质量的高低,最重要的体现是审计报告中所传递的信息质量的高低。审计风险的大小,也主要取决于审计报告中的意见类型是否恰当。因此,对于审计工

2019-12-05
否定意见审计报告(适用于非上市公司)
否定意见审计报告(适用于非上市公司)

审计报告 字[201X]XXXXXX号 【ABC公司(全称)全体股东/董事会】: 一、否定意见 我们审计了ABC 公司(以下简称“ABC公司”)的财务报表,包括20×1年12月31日的【合并及母公司】资产负债表,20×1年度的【合并及母公司

2024-02-07
模板04-上市公司审计报告模板四
模板04-上市公司审计报告模板四

****集团有限公司 关于****的内部审计报告 致:(汇报对象) 由:(汇报部门/汇报人) 关于:(项目名称) 日期:(汇报时间) 一、背景 我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。 二、目的 进行内

2024-02-07
内部审计报告模板--上市公司审计报告模板
内部审计报告模板--上市公司审计报告模板

货币资金减少**亿元,主要变化及原因如下:……存货减少**亿元,其中原材料和产成品分别减少**万元和**万元,造成……。预付账款…………(二)非流动资产增加****元。1、固定资产项目……2、长期股权投资…………(三)流动负债减少****元

2024-02-07
(最新)上市公司审计报告完美版
(最新)上市公司审计报告完美版

目录页次 一、审计报告1-2 二、财务报表 资产负债表和合并资产负债表1-4 利润表和合并利润表5-6 现金流量表和合并现金流量表7-8 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表9-12 财务报表附注1- 审计报告 信会师报字()第号 XXX

2024-02-07
有关上市公司审计报告的几个问题
有关上市公司审计报告的几个问题

关于上市公司审计报告的几个问题 [提要]我们在研究20XX年上市公司的非标准无保留审计意见的审计报告,并对20XX年之前的审计报告进行统计分析的基础上,对持续经营能力、对重大事项的强调、资产减值准备的计提、以及其他主体工作、对前期会计报表发

2024-02-07
上市公司审计报告
上市公司审计报告

上市公司审计报告 审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。相关内容,一起来看看! 审计报告的意见类型 中国注册会计师《独立审计具体准则第7号-审计报告》

2024-02-07
会计师事务所出具上市公司审计报告情况表
会计师事务所出具上市公司审计报告情况表

会计师事务所出具上市公司审计报告情况表在线下载,格式:xls,文档页数:2

2024-02-07
附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表
附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表

附表1:上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表表1-1 沪市主板表1-2 深市主板表1-3 中小企业板表1-4 创业板注:2017年度审计收费数据为*的公司,系2018年上市,未单独披露2017年度审计收费数据

2024-02-07
上市公司审计工作计划报告(标准版)
上市公司审计工作计划报告(标准版)

上市公司审计工作计划报告(标准版)Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan

2024-02-07
上市公司内部控制否定意见内部控制审计报告
上市公司内部控制否定意见内部控制审计报告

[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称][右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称]XXX股份有限公司内部控制审计报告zz内字[2014]XXX号z z会计师事务所(特殊普通合伙)Xx Certified Public Ac

2024-02-07
附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表
附表1上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表

附表1:上市公司2018年度财务报表审计报告情况明细表表1-1 沪市主板①苏垦农发2017年审计收费含IPO相关审计费用表1-2 深市主板表1-3 中小企业板注:2017年度审计收费数据为*的公司,系2018年上市,未单独披露2017年度审

2024-02-07
最新整理上市公司审计工作计划报告
最新整理上市公司审计工作计划报告

上市公司审计工作计划报告一、围绕一个中心,明确方向,体现价值紧紧围绕公司发展的战略目标,以经济效益为中心,确保国有资产的保值增值。当前的宏观经济形式严峻、复杂、多变,对公司既是挑战,也是机遇。时代的发展就像高速行进的列车,如果我们驻足停留,

2024-02-07
上市公司审计报告要求
上市公司审计报告要求

上市公司审计报告要求审计报告,是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。以下是收集的相关内容,欢迎查看!一、问题的提出在证券市场上,审计师接受委托对上市公司管理当局的经

2024-02-07
3:上市公司2019年度内部控制审计报告情况明细表
3:上市公司2019年度内部控制审计报告情况明细表

附表3:上市公司2019年度内部控制审计报告情况明细表表1-1 沪市主板 序号股票代码股票简称披露日期会计师事 务所 审计意见类型 是否存在非 财务报告内 部控制的重 大缺陷 1 600133 东湖高新2020-05-09 中审众环无保留意

2024-02-07
上市公司审计非标准意见分析报告
上市公司审计非标准意见分析报告

2002年上市公司审计报告非标准意见分析报告截止2003年7月31日,沪深两市共有1243家上市公司公布了2002年年报,被出具标准审计报告的有1077家,占全部审计报告的86.64%,被出具非标准审计报告的有166家,占全部审计报告13.

2024-02-07
无保留意见审计报告适用于非上市公司样本
无保留意见审计报告适用于非上市公司样本

无保留意见审计报告适用于非上市公司审计报告字[201X]XXXXXX号【ABC 公司(全称)全体股东/董事会】:一、审计意见我们审计了【ABC公司】(以下简称ABC公司)财务报表,包括201X年12月31日的【合并及公司】资产负债表,201

2024-02-07
新审计报告模板 非上市公司
新审计报告模板 非上市公司

审计报告ABC有限公司股东:一、审计意见我们审计了ABC有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重

2024-02-07