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采购模式

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部门职能

采购部

部门名称:

采购部

上级部门:

总经理

下属岗位:

采购员、统计员

部门本职:

采购公司所需物资

主要职能:

1.1.及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。

2.2.掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购费用。

3.3.会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量,及时了解存货情况,合理采购。

4.4.汇总各系统的物资需求计划,平衡采购计划。

5.5.评审供应商选择、建立供应商档案。

6.6.组织采购合同评审,签订采购合同,实施采购活动。

7.7.建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。

8.8.对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9.9.采购物资的报验和入库工作。

10.10.采购过程中的退、换货工作。

11.11.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

岗位描述

采购部经理

岗位名称:

采购部经理

直接上级:

总经理

直接下级:

统计员、采购员

本职工作:

生产、办公物资供应及贸易品的采购

直接责任:

日常工作

1.1.根据采购部各项物资的采购工作量,合理调度采购部人员和设备。2.2.根据各部门的物资需求计划和库存量,平衡采购量和采购时间,编制采购计划。

3.3.组织进行物资的寻价和比价,审核比价单,并上报。

4.4.根据审批意见,组织实施采购,并协调物资的运输。

5.5.对于重大采购,组织进行采购合同的评审和会签。

6.6.对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。

7.7.查看采购部预算的执行情况。

8.8.配合质量与库管人员进行物资的验收。

9.9.对于大宗采购(万元以上),负责组织编制标书和进行招标。10.10.组织进行贸易品的采购。

11.11.负责办理不合格物资的退换工作。

12.12.检查物资采购台帐的建立工作。

周工作

1.1.参加生产调度会,针对供应管理中产生的各种问题,提出解决方案。2.2.每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。

3.3.对采购合同的执行情况进行检查,如有问题及时向有关部门进行反馈。4.4.评估采购部的预算执行情况。

5.5.每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩,是月度考核和述职的依据之一。

6.6.每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况,并在检查结果单上签字。

月度工作

1.1.审阅、分析《采购月报表》,针对问题及时做出工作调整。

2.2.负责按月报表与财务、库管等有关部门对帐,并对发现的问题及时作出处理。

3.3.会同财务中心和库管部制订各种物资的采购周期,提高采购水平,保证生产。

4.4.负责组织员工进行供货渠道的优化,寻找新的物资供应商。

5.5.进行公司所需物资的市场寻价,对采购员的采购水平进行考核和监督。6.6.上报本月员工过失单和奖励申请单,将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。

7.7.每月组织一次所属员工培训,学习公司有关采购的制度规定,形成培训资料存档。对于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。8.8.收集物资使用质量信息,组织供应商的质量评审,并建立供应商档案。9.9.组织进行运输管理学习,降低运耗。

年度工作

1. 1.每年第四季度,组织制订采购部的年度预算。

2. 2.负责拜访公司重要的供应商,建立良好的合作关系,确保公司生

产物资的供应。

3. 3.审查、批准采购员和统计员制订的工作计划。

4. 4.每年底向总经理上报年度采购建议报告书,阐述采购面临的现实

和潜在的隐患,提出消除隐患的方法和建议。

5. 5.总结本年度采购管理的情况,对执行情况好的采购员提出奖励申

请,报送总经理。

领导责任:

1.1.对采购管理指标的完成负责。

2.2.对采购部工作影响公司整体工作的效果负责。

3.3.对采购部报表数据的真实性、逻辑性、准确性负责。

4.4.对采购的物资的质量负责。

5.5.对采购的及时性负责。

6.6.对采购部工作程序和规章制度的正确执行负责。

主要权力:

1. 1.对违反规定和程序的物资采购有拒绝权。

管辖范围:

1. 1.采购部所属员工。

2. 2.采购部所属办公场所及卫生责任区。

3. 3.采购部所属办公用具、设备设施。

岗位描述

采购员

岗位名称:

采购员

直接上级:

采购部经理

本职工作:

及时以合适的价格为企业购进合格的原材料

工作责任:

1.1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

2.2.对采购的物资进行询价(至少三家)。

3.3.编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4.4.根据批准的采购申请单和询价结果实施采购,并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料,协助做好验收工作。

5.5.参加商务谈判和拟订合同条款。

6.6.协助采购部经理管理合同的副本,建立台账,进行合同登记,掌握合同的执行情况。

7.7.优化采购渠道,适时填报供应商审批表。

8.8.协助采购部经理进行供应商信用评定,据实提出对供应商信用评定意见,建立健全供应商档案。

9.9.根据供货合同或订货单办理催货。

10.10.具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11.11.及时向供应商反馈原材料质量信息。

12.12.办理采购退货或换货。

13.13.协调购入物资的运输工作。

14.14.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

15.15.做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。

16.16.完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

岗位描述

统计员

岗位名称:

统计员

直接上级:

采购部经理

本职工作:

采购的统计

工作责任:

1.1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

2.2.负责采购计划的保管。

3.3.负责物资市场信息的收集。

4.4.负责采购合同的保管和登记。

5.5.负责采购报表的编制。

6.6.负责供应商质量评审。

7.7.负责物资使用质量信息的收集。

8.8.协助采购部经理进行供应商信用评定,据实提出对供应商信用评定意见,建立健全供应商档案。

9.9.根据供货合同或订货单办理催货。

10.10.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

11.11.做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。

12.12.完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

CG-ZD-01

采购管理规定

11总则

1.1 1.1为了加强公司采购管理,规范采购工作,降低成本,保障

生产经营活动的正常持续供应,特制订本规定。

1.2 1.2本规定适用于公司所有物资的采购。

22采购的组织及其权限

2.1 2.1公司的采购部负责公司所有物资的供应。

2.2 2.2采购业务及范围:公司采购分为原材料、辅助材料、机器

设备及其备品备件、维修材料以及办公物资的采购。

2.3 2.3采购管理工作的任务。

2.3.1 2.3.1为了保障公司生产经营活动需要,必须做好公司物资采购工作。2.3.2 2.3.2在保障供应的前提下,选择优质物资,确保采购物资的质量合格。

2.3.3 2.3.3开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。

2.4 2.4公司采购原则上采取统一采购,根据不同性质的采购对象,

采取归口管理方法。

2.4.1 2.4.1生产用原材料、辅助材料由生产调度室负责提交物资需求计划。2.4.2 2.4.2办公物资采购方面,由办公室统计并汇总,提交物资需求计划。2.4.3 2.4.3生产设备、备品备件由设备能源部提交物资需求计划。

2.4.4 2.4.4化玻化药由中心试验室提交物资需求计划;

2.4.5 2.4.5劳保用品由计划调度事安全员提出物资需求计划。

2.5 2.5公司所采购物资属专业技术物资(机械设备、化玻化药)

时,由相应部门配合采购员进行采购或公司经理批准后委托其他部门采购,相应部门应积极配合。

2.6 2.6各部门的月度物资需求计划(归口部门提出)必须在每月

的25日报送到采购部,经采购部经理初步审核后,报送总经理,经总经理批准后,由采购部进行平衡,并实施采购。

2.7 2.7临时的采购申请根据审批权限进行审批,具体见《临时采

购申请程序》。

2.7.1 2.7.1各部门所需物资申购均须事前填具《采购申请单》,分预算计划内、

计划外按程序办理审批。

33采购工作规定

3.1 3.1采购审批一律使用《采购申请单》或《物资需求计划表》:3.1.1 3.1.1采购申请单和物资需求计划表各栏填写是否清楚,审批者是否签字。

3.1.2 3.1.2紧急采购申请单应优先办理。

3.1.3 3.1.3无法于需用日期办妥的采购申请,必须及时通知申购部门。

3.1.4 3.1.4接到撤销通知的采购申请,应先处理,并在采购计划中删除。

3.2 3.2询价及洽谈要求:

3.2.1 3.2.1充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

3.2.2 3.2.2向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地

点、付款方式。

3.2.3 3.2.3有没有价格上涨、下跌因素。

3.2.4 3.2.4寻求其他更适合的替代品。

3.2.5 3.2.5经成本分析后,设定议价目标。

3.2.6 3.2.6同规格产品的供应商至少对比三家。

3.2.7 3.2.7寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

3.2.8 3.2.8如果是紧急需求临时购买,采购人员可以参考以往之类似的价格。

3.3 3.3订购:

3.3.1 3.3.1需预付定金、长期需用的物资、采购金额元(人民币)以上或

有附加条件的采购活动应签订合同。

3.3.2 3.3.2分批交货的须在合同中注明。

3.3.3 3.3.3订购单(采用联络函或传真)交供应商,无法按需用日期交货的,

采购部必须及时通知申购部门。

3.4 3.4采购要求:

3.4.1 3.4.1采购人员应对供应商所提供物资进行详细核对,确认是否与订购单

或采购申请单所列内容一致。

3.4.2 3.4.2采购员购入的各种大宗原材料和设备必须有合格证和有关使用手册

等资料。

3.4.3 3.4.3采购物资到达公司后,采购人员应及时通知仓库和质量管理部验收。

3.5 3.5收货:

3.5.1 3.5.1原辅材料入库前,采购人员填具《报验单》,报质量管理部进行检验。

采购人员接到合格通知后办理入库手续。

3.5.2 3.5.2其他物资需经申购部门验收后,并出具检验合格手续,采购部门方

可办理入库手续。

3.5.3 3.5.3采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

3.6 3.6付款结算时采购人员必须核对发票台头、金额及其它内容

是否相符,有预付款或暂付款的应先扣除预付款或暂付款之后再付款。

44供应商管理

4.1 4.1建立供应商档案:

4.1.1 4.1.1采购部负责建立供应商档案,相关部门予以配合。对每个选定的供

应商必须有详尽的供应商档案。

4.1.2 4.1.2供应商档案包括:《供应商调查表》、《供应商审批表》、供应商质量

档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。

4.1.3 4.1.3供应商档案由采购部经理负责管理,未经采购部经理允许,不得随

便查阅。

4.2 4.2供应商调查:

4.2.1 4.2.1采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供

应关系而且符合条件者应填具《供应商调查表》,作为选择供应厂商的参考。《供应商调查表》呈采购部经理审核,报总经理批准。

4.2.2 4.2.2采购人员应依据《供应商调查表》每半年复查一次,以了解供应商

的动态,同时依变动情况,更正原有资料内容。

4.2.3 4.2.3在每批物资供货结束后,供应商的资料记入《供应商质量档案》,作

为评审供应商业绩的资料。

4.3 4.3供应商的选点由采购部负责。在下列情况下,采购人员填

写《供应商审批表》,提请有关人员审批。

4.3.1 4.3.1原有供应商被撤点。

4.3.2 4.3.2新供应商的物资更适合公司的需求。

4.3.3 4.3.3原有供应商由于各种原因拒绝供货。

4.4 4.4样品的检验:

4.4.1 4.4.1对通过初审的供应商所送检的样品,必须经质量管理部或有关部门

进行各项指标的检验和检测。

4.4.2 4.4.2供应商提供样品同时应附带完整的检验报告及合格证明等资料。4.4.3 4.4.3对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。

4.4.4 4.4.4如果评审结果不合格,要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格

者,取消其入选供应商资格。

4.5 4.5签订合同

4.5.1 4.5.1对于供货信誉好,资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为

限)供货合同,以保证供应商的稳定。

4.5.2 4.5.2如果是代理商,须与其签署质量保证协议。

4.6 4.6供应商控制

4.6.1 4.6.1供应商每批供货,采购部根据质量管理部提供的各项检验数据建立

供应商质量档案,并定期将检验单复印报财务管理部一份。

4.6.2 4.6.2如果供货不合格或供货不及时,采购部通知其进行整改。如果在一

年中出现多次质量变动或供货不及时,报总经理批准则取消其供应商资格。4.7 4.7供应商业绩考评

4.7.1 4.7.1采购人员定期整理供应商供货记录,会同质量管理部按供应业绩区

分不同等级并制订相应政策。

55附则

5.1 5.1本规定由采购部负责制订并解释。

5.2 5.2本规定报总经理批准后施行,修改及废止时亦同。

5.3 5.3本规定施行后,原有的类似规定自行终止,与本规定有抵

触的规定以本规定为准。

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天; (3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

关于集中采购方案

关于集中采购方案 为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案,以下是小编分享给大家的关于集中采购方案,欢迎参考阅。 篇一:集中采购方案 1. 行业背景 近年来,随着电力体制改革的深入开展,厂网分开,竞价上网的全面实施,给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大,各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控,已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多,且区域分散,日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用,将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式,由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划,实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析,进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估,最终从而使集团集中采购的优势有效发挥,达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪,建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的

信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用,并取得了良好的应用效果。 2. 方案概述 晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发,将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式,下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划,实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析,进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估,最终从而使集团集中采购的优势有效发挥,达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪,建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。 2.1. 方案适用范围: 大中型电力企业(集团) 2.2. 方案需求对象: 晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商,向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。 3. 方案特点 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: 在电力行业电子商务解决方案领域,晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一,晨砻信息在20XX年便开始帮助

企业采购管理的基本方式

第一章采购治理 (一)推断题(正确的用√表示,错误的用X表示) 1.采购确实是采购治理。 ( ) 2.采购过程既包含商流,又包含物流。 ( ) 3.采购进货有三种方式,即自提进货、供应商送货、托付外包进货。 ( ) 4.JIT是准时化采购。 ( ) 5.采购品种分析工作包括三个方面:一是用户需求分析;二是市场供应分析;三是品种性质分析。 ( ) 6.为了降低采购风险,在进货方式上最好采纳自提进货。( ) 7.订货点采购可分为定量订货点采购和定期订货点采购。( ) 8.按与供应商的交易关系稳定性角度分类,分为商业型、优先型,重点型和伙伴型。( ) 9.按与供应商的采购业务关系重要程度分类,可分为短期目标型、长期目标型、渗透 型、联盟型、纵向集成型。 ( ) 10.企业在选择供应商时,当采购商品的质量与交付时刻均能满

足要求时,则通常采纳 采购成本比较法进行。 ( ) 11.采购费用一般只包含购买费用、进货费用。 ( ) 12.常规品确实是大路品种,其共同特点是求大于供。 ( ) 13.直观推断法是一种主观性较强的推断方法,要紧是倾听和采购有经验的采购人员的意见,或者直接由采购人员凭经验作出推断。 ( ) 14.现代采购的概念强调“采购确实是卖方从外部目标市场(供应商)获得的使运营、维护和治理公司的所有活动处于最有利位置的所有物资、服务和知识的过程”。 ( ) 15.采购的最终目的在于使企业自身具有竞争力的同时也使供应商增加价值,强调的是外部资源如何转化为具有竞争力的供应链协作关系,因此现代采购决策的本质是采购竞争力。 ( ) 16.就物资采购治理的目标而言,一般用“5R”来表述,即适当的时刻、适当的物品、适当的数量、适当的价格,适当的供应商。( ) 17.阻碍采购成本的因素专门多,包括采购次数、采购批量大小、采购价格的高低,同时还受企业采购战略的阻碍、企业产品成本结构和供应商成本结构,采购品种和谈判能力的阻碍等方面。

客户采购的六大步骤

客户采购的六大步骤来源: 珠三角采购网 战略是革命,而其他所有的东西是策略。 ——加里〃哈默 销售人员的职责是帮助客户成功,因此销售人员需要根据客户采购的流程推进自己的销售计划,并使得这两个流程匹配并和谐地运行。 客户采购流程分析 情景课堂:采购空调 【情景1】 王太太是个家庭主妇,她想给家里添臵一台空调,这天,她来到了一家商场。 售货员:太太,您看看空调? 王太太:是的。 售货员:您想看什么样的?是分体的还是壁挂的?是要1匹的还是更大的? 王太太:您说哪一种好? 售货员:您放空调的屋子有多少平方米? 王太太:来时刚量过的,28平方米。 售货员:哦,一般来讲,30平方米左右的房间使用分体的比较好。 王太太:那得买多大的呢? 售货员:1匹的小点,2匹的最合适。 王太太:和我先生考虑的差不多。 售货员:那2匹的空调,柜机的效果要比壁挂的好一些。 客户在去商场挑选商品之前,有一项很重要的工作,就是了解自己的需求,分析自己到底要买什么样的产品。先做一个系统的设计,再做评估比较。然后该做什么了呢? 【情景2】 王太太:现在哪种牌子比较畅销? 售货员:A产品经济实惠,B产品外观漂亮豪华,C产品返修率最低,D产品的服务最好,是五星钻石级的。 王太太:这种C产品多少钱?关注更多免费采购流程,采购管理,合同范本,销售管理,销售技巧。 售货员:3500元。 王太太:打折吗?

售货员:大商场哪有打折的? 王太太:我刚去对面的商场给我九五折优惠我都没买,稍微打一点折嘛。 售货员:看您真心要买,九五折,到底了。 王太太:多少钱? 售货员:3325元。 看,消费者越来越聪明了。在真正购买之前,都会有一个讨价还价的过程,在大客户的销售过程中,讨价还价不止是在价格方面,还包括很多很多的要素,什么时候能够到货,什么时候能够安装,售后服务怎么样,付款条件怎么样,这些都是客户非常关心的问题。在评估比较之后,客户就会进入购买承诺阶段,会跟供应者或者厂商有一个讨价还价的过程,最终得到最有利的价格和条件。 付款之后,正常的程序就是把商品运到客户的家里,厂家派人来安装、实施,这个采购的过程就结束了。所以,采购就是这四个步骤:系统评估、评估比较、购买承诺、安装实施。 【情景3】 王太太交完款回到家,一开门,发现王先生正在指挥人安装空调。 王先生:太太,今天有空,我把空调买回来了。 王太太:啊?我刚也买了一台。 王先生:那就快退了吧。 王太太:(打电话)对不起,我先生刚才也买了空调,正安着呢,我订的那台退了吧。 售货员:这么巧,事先您没商量? 王太太:是说让他买了,原定是下周六去买。我今天买是想让他高兴高兴,结果他今天也有时间,也提前去了商场,赶巧了。 售货员:那好吧,下次再光顾我们商场。 王太太:谢谢。 一般的消费品,买重了或买得不合适都可以随时调换。在大客户的采购过程中,负责采购的人,不一定是为采购做决定的人,所以,在采购之前就会有一个非常重要的阶段:内部酝酿。在这个阶段,客户会分析采购的投资划不划算,投资回报率值不值得。然后,由发现采购需求的人审批、立项,再由财务部门做出可行性的分析,由决策者来决定是采购还是不采购。所以,内部酝酿阶段在客户内部是一个非常复杂的阶段,完全在客户内部来运作。虽然这个阶段对客户的采购起着关键作用,但是销售人员看不到,也不容易了解。 采购流程包括哪些步骤 与一般消费品客户相比,大客户的采购流程划分得更明确,参与的相关人士也更多。 发现需求 客户的采购流程,第一步就是发现需求。那么,在前一讲提到有六大类客户,他们是决策层、部门管理层、技术部门管理层、财务部门管理层、使用者和操作者,在发现需求的阶段,谁是最

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的:为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本办法。 第二条适用范围:集团总部及xxxxxxxxxx。 (一)办公用品:笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 (二)后勤物资:风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 (三)印刷类:非定制类票据、广告彩页等。 (四)工程维修类:五金、水暖、装修等。 (五)服务类:培训、软件、租赁等。 (六)备注:促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等,在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购(以集团正式通知为准)。 第三条职责 (一)采购部 1、负责采购制度的制定、修改; 2、各部门(或分子公司)采购需求的沟通; 3、具体采购业务的组织实施。 (二)审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计; 2、采购类举报的调查; (三)各请购部门(或分子公司) 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批; 2、负责技术支持与现场配合; 3、根据需要参与采购评审; (四)财务部门 1、参与请购审核;

2、根据合同约定,按流程付款; (五)议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成,负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判,谈判结束后填写《采购询价/议价表》(见附件一)。 第四条采购工作原则 (一)三比原则:即比质量、比价格、比服务。 (二)三审一检原则:即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 (三)计划性、经济性原则:各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况,如无此项库存或库存不足方可申请采购;当天必须完成的加急申购,必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认;物资采购到位后应及时办理入库手续,入库完成后由库管通知领取,如通知后却长期未领取(参照申请时所填库存期限),将追究申请人责任。 (四)严遵流程原则:各部门不得未经申报,便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请,该物资款项由该部门自行承担。 (五)集中采购、专业管理原则:电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务;其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 (六)严控现金采购原则:采购备用资金为人民币5000元,采购结束后在3个工作日需及时报票(参照财务管理制度),不得出现长时间拖欠现象,超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则,大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 (一)请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求,在OA中提交采购申请,注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间(必填项)及其它注意事项。 2、紧急请购时,申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额,根据集团授权权限,由被授权人发短信至采购部负责人,采购部负责人安排采购;请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 (二)采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 (三)请购的撤消 已提交采购申请,经审核批准尚未实施采购时,请购部门需第一时间告知采购人员,

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

企业采购方式

企业采购方式(一)一般小规模采购: 选择供货商时需要注意哪些问题 由于采购批量较小,采购方往往要付出比通常高很多的价格购买所需的产品,从而在竞争中处于不利的地位。 尽可能寻找固定的合作伙伴 选择供货商时应尽量挑选那些规模及经营方式与本企业要求相匹配的厂家,而不要一味地求大、求全。一旦找到合适的厂商,尽可能与之结成合作伙伴,签订长期的供货协议以取得对方的信任与支持。这种方式比较适用于那些涉及产品核心技术或成本所占比重较大的关键原材料的采购。其风险在于对该类供货商的依赖程度较大,同时好的合作伙伴不容易找到。 集中采购 在某些情况下,采购方可以把零散的需求集中起来统一进行采购。采购人员可将原材料清单进行整合,按照共享件与独用件分类。在需求可以预见的情况下,进行集中采购。这里有两层含义:一是集中需求量。将不同产品共享原材料在一定时间内的需求量进行整合, 力求达到供货商的最小批量要求。或将较小批量整合成较大批量,以求争取到更优惠的价格。这种方法的缺点是可能会在一定时间内增大库存量。二是集中向某个供货 商采购。这种方案更适用于标准品的采购或面向产品较齐全的分销商采购。由于分销商的经营模式较生产厂家更为灵活,他们往往代理较多的产品线,而其要求的最小订货量也较生产厂家更低,因此在很多时候向一至两家产品线较全的代理商集中采购是小批量采购的一种上佳选择。当然,代理商或经销商通常会在原厂报价的基础上收取一定比例的费用。 (二)电子采购 电子采购从国内企业接触概念到应用大概也就不到十年的时间,最早电子采购伴随着互联网在国内的普及而进入国内,国外企业在电子采购的应用案例也开始介绍到国国内。经过这几年的概念的认知、应用尝试到采购业务的全面应用,电子采购的应用形式也在不断变化,也反映了企业在电子采购需求的变化。电子采购从单纯的采购软件工具和采购信息的发布向融合的方向发展。 随着企业内部信息化建设的发展,多数企业已经或正在准备应用内部管理系统,例如ERP 系统、EAM系统,这些管理模块涵盖了企业从采购申请、计划汇总、计划生成等功能,但缺少与供应商在采购交易环节协作的功能,电子采购系统就成为了企业与供应商外部协作的平台。同时为了使企业形成一个闭环的管理系统,需要完成内部系统与外部系统的集成,也就是电子采购平台与内部管理系统数据之间能自动传递,这样电子采购系统在采购工具基础上的融合成了企业的管理系统。 从企业采购业务来看,除了完成和原有合格供应商的交易,还要持续不断的开发新的供应商,获得新的产品信息,这时候电子采购作为一个市场的概念来发挥作用,需要电子采购服务商拥有数量众多的行业供应商和丰富的产品信息。 最终对于企业采购部门来说,一方面通过电子采购系统完成采购业务活动,另一方面不断开发新的优质供应商。 本文来自: 人大经济论坛(https://www.doczj.com/doc/dc1923133.html,) 详细出处参考:https://www.doczj.com/doc/dc1923133.html,/bbs/b97i322679p7.html

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

集团级-集中采购整体解决方案

集团级-集中采购整体解决方案 秦皇岛晨砻信息科技有限公司 2012年05月

目录 1. 行业背景 (4) 2. 方案概述 (5) 2.1. 方案适用范围: (5) 2.2. 方案需求对象: (5) 3. 方案特点 (5) 3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务: (5) 3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富,自主研发能力强: (6) 3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位: (6) 4. 核心应用 (7) 4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式 (7) 4.2. 促进企业采购物资的标准化工作 (7) 4.3. 建立高效的采购需求管理流程 (7) 4.4. 强化物资采购的集中管理控制 (7) 4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程 (7) 4.6. 建立全集团的价格监控体系 (8) 4.7. 采购执行跟踪及监控 (8) 4.8. 加强供应商管理 (8) 4.9. 优化业务流程 (8) 5. 典型客户 (8) 5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍 (11)

1.行业背景 近年来,随着电力体制改革的深入开展,厂网分开,竞价上网的全面实施,给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大,各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控,已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。 电力集团下属单位众多,且区域分散,日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用,将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式,由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划,实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析,进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估,最终从而使集团集中采购的优势有效发挥,达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪,建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用,并取得了良好的应用效果。

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

(采购管理)采购模式

部门职能 采购部 部门名称: 采购部 上级部门: 总经理 下属岗位: 采购员、统计员 部门本职: 采购公司所需物资 主要职能: 1.1.及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。 2.2.掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购费用。 3.3.会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量,及时了解存货情况,合理采购。 4.4.汇总各系统的物资需求计划,平衡采购计划。 5.5.评审供应商选择、建立供应商档案。 6.6.组织采购合同评审,签订采购合同,实施采购活动。 7.7.建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。 8.8.对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。 9.9.采购物资的报验和入库工作。 10.10.采购过程中的退、换货工作。 11.11.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

岗位描述 采购部经理 岗位名称: 采购部经理 直接上级: 总经理 直接下级: 统计员、采购员 本职工作: 生产、办公物资供应及贸易品的采购 直接责任: 日常工作 1.1.根据采购部各项物资的采购工作量,合理调度采购部人员和设备。2.2.根据各部门的物资需求计划和库存量,平衡采购量和采购时间,编制采购计划。 3.3.组织进行物资的寻价和比价,审核比价单,并上报。 4.4.根据审批意见,组织实施采购,并协调物资的运输。 5.5.对于重大采购,组织进行采购合同的评审和会签。 6.6.对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。 7.7.查看采购部预算的执行情况。 8.8.配合质量与库管人员进行物资的验收。 9.9.对于大宗采购(万元以上),负责组织编制标书和进行招标。10.10.组织进行贸易品的采购。 11.11.负责办理不合格物资的退换工作。 12.12.检查物资采购台帐的建立工作。 周工作

采购流程以奖罚制度

采购流程以及奖罚制度 采购流程:包括收集信息,,,,,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货验收,整理付款。 (purchasing):是指企业在一定的条件下,从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为(sourcing)和(procurement)两部分。 一般流程 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。 比选采购方式的主要流程: 1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件; 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件; 3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商 (中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定); 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利; 5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知; 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 竞争性谈判的主要程序: 1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件; 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件; 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判,供应 商根据采购人要求进行一轮或多轮应答; 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审,并确定成交供应商; 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;

6、采购人与成交供应商签订采购合同。 流程内容 1、(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息,该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。获取信息的渠道有:、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。 2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种: 合同谈判:双方澄清见解,达成协议。这种方式也叫“”。 加权方法:把定性数据量化,将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“”。 筛选方法:为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算:采购组织自己编制“标底”,作为与卖方的建议比较的参考点。 一般情况下,要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后,经谈判,买卖双方签订合同。 3、合同管理 合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程,一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。 4)变更控制,以保证变更能得到适当的批准,并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款,建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。 7)正式验收和合同归档。

国有集团公司采购管理规定

国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为,提高采购资金使用效益,保护国有资产权益,根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定,结合集团公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购,是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程,是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等,以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务,是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方,是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录; (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判,最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于: (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;(二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的; (三)因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的; (四)因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 (五)不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目,集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于:(一)法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)要采用不可替代的专利或者专有技术的;

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

国有集团公司采购管理办法

重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 (暂行) 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司(以下简 称“集团公司”)及其下属企业的采购行为,落实各相关单 位在采购管理过程中的职责,明确采购事项和标准,确定具体的操作程序,提高采购管理水平,根据国家相关法律法规,以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法(暂行)》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》(XX国资〔2018〕109号)相关规定,特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部,以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购,是指除财务费用和人工成本以外,以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程,包括新建、改建、扩建、拆除等施工,以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等,包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中,工程货物是指与工程有关的货

物,是构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象,包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中,工程服务是指与工程建设有关的服务,包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务,主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务,包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作,应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括: (一)集团公司本部:单笔采购金额5万元(含5万元)以上的货物和服务采购和20万元(含20万元)以上的工程

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 2.接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 3.通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1.对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 .对于紧急申购项目应优先处理。 3 .无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 .重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 .询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3.采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项, 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购。采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购:紧急采购的物料总金额在 5000 元以下(含 5000 元)的,书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元(含 20000元)以下的,需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容: 1.供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品

公司采购模式的叙简述1

1、盘龙大观园采购模式的叙述。 采购模式:是由公司、采购部集中采购并制定了专门的采购规章、采购业务流程等; 采购模式 根据原材料的供应特点,公司专门设立市场部负责生产原材料的采购工作,通过分级管理、招标与协议采购并重的模式,结合完备的供应商认证管理体系,形成完善有效的采购管理模式。 公司以及下属各部门所需的国内原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了相应的《采购管理制度》和《仓库管理制度》《供应商管理制度》等规章制度,采购部按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。 对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料(苗木,电线电缆、钢材等),公司采用储备定额采购模式,即制定1个月该类原材料的储备定额,物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下,直接实施采购;对于常规性的原材料(如食品,饮料、食材、肥料等),则是根据生产需求情况下打采购计划,实施采购。 市场部以及生产,销售部门下达订单,经各主管,技术中心确认原料消耗定额后向生产部门下达,生产部门根据生产技术文件及生产需求编制采购计划,采购部门在分析库存余料及采购周期的前提下实施采购。除少数原材料外,公司所有的原材料采购,

均采用招标定价,协商定价的方式,确定物资采购价格。 (1)分级管理权限 采购合同金额大于等于10万元以上的生产原料采购由公司采购部负责组织招标公司直接合同采购;采购合同金额高于1万元低于10万元的由各采购部自行组织招标并将结果上报公司主管领导;1万元以下的采购部根据公司审批流程按照比价和定点原则采购。 (2)招标与协议采购并重 公司对国家专营类产品通过商务谈判协议采购外,其余原材料均通过招标形式进行采购。公司根据实际生产库存需求,综合考虑原材料的市场决定采购时间点。需求量小的原材料基本一年进行2次采购,需求量大的原材料基本上根据实际库存情况进行采购。对于供应商产品稳定性、供货能力与便利性,如:汽油、柴油、液化石油气水、电等国家指定专营的产品,公司主要根据就近原则向生产厂商协议采购。 (3)供应商认证体系 公司已建立起完整的供应商认证体系,供应商的认证由质检部、生产部使用部门共同进行。具体认证流程如下: ①应商认证过程 新增意向供应商将原材料样品交付公司,由公司质检部门对样品进行检验,检验合格后,由技术部对该样品进行小批量工艺试验,并对样品在库存期(一般设定为6个月)内各性能指标进行检验;

大客户销售策略客户采购的六大步骤

客户采购的六大步骤 【本讲重点】 客户采购流程分析 采购流程包括哪些步骤 战略是革命,而其他所有的东西是策略。 ——加里·哈默 销售人员的职责是帮助客户成功,因此销售人员需要根据客户采购的流程推进自己的销售计划,并使得这两个流程匹配并和谐地运行。 客户采购流程分析 情景课堂:采购空调 【情景1】 王太太是个家庭主妇,她想给家里添置一台空调,这天,她来到了一家商场。 售货员:太太,您看看空调? 王太太:是的。 售货员:您想看什么样的?是分体的还是壁挂的?是要1匹的还是更大的? 王太太:您说哪一种好? 售货员:您放空调的屋子有多少平方米?

王太太:来时刚量过的,28平方米。 售货员:哦,一般来讲,30平方米左右的房间使用分体的比较好。 王太太:那得买多大的呢? 售货员:1匹的小点,2匹的最合适。 王太太:和我先生考虑的差不多。 售货员:那2匹的空调,柜机的效果要比壁挂的好一些。 客户在去商场挑选商品之前,有一项很重要的工作,就是了解自己的需求,分析自己到底要买什么样的产品。先做一个系统的设计,再做评估比较。然后该做什么了呢? 【情景2】 王太太:现在哪种牌子比较畅销? 售货员:A产品经济实惠,B产品外观漂亮豪华,C产品返修率最低,D产品的服务最好,是五星钻石级的。 王太太:这种C产品多少钱? 售货员: 3500元。 王太太:打折吗? 售货员:大商场哪有打折的? 王太太:我刚去对面的商场给我九五折优惠我都没买,稍微打一点折嘛。 售货员:看您真心要买,九五折,到底了。 王太太:多少钱? 售货员:3325元。 看,消费者越来越聪明了。在真正购买之前,都会有一个讨价还价的过程,在大客户的销售过程中,讨价还价不止是在价格方面,还包括很多很多的要素,什么时候能够到货,什么时候能够安装,售后服务怎么样,付款条件怎么样,这些都是客户非常关心的问题。在评估比较之后,客户就会进入购买承诺阶段,会跟供应者或者厂商有一个讨价还价的过程,最终得到最有利的价格和条件。 付款之后,正常的程序就是把商品运到客户的家里,厂家派人来安装、实施,这个采购的过程就结束了。所以,采购就是这四个步骤:系统评估、评估比较、购买承诺、安装实施。

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