用友ERP-U8供应链练习【各版本通用练习题】[1]1
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一、单选题1、用友ERP-U8管理系统中,提供同防伪税控开票系统的接口,此模块是()。
A、采购管理 B、销售管理 C、库存管理D、存货核算2、在总账系统中,采用自定义转账分录生成机制凭证前,需要做好以下哪项工作?() A、本月发生的经济业务已制成凭证,但未审核记账。
B、本月发生的经济业务已制成凭证,已审核但未记账。
C、本月发生的经济业务已制成凭证,已审核已记账。
D、本月发生的经济业务已制成凭证,已审核已记账且已结账。
3、在用友ERP-U8管理系统中,系统管理员不能进行以下何种操作? A 清除异常任务B 账套修改C 账套建立D 设置自动备份计划4、关于总账系统自动转账分录凭证生成,下列说法中不正确的是()。
A. 系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账 B. 相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额时会发生差错 C. 同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次 D. 独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证5、对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说,建立新年度账后,可以对账套中相关信息进行调整,以下哪项信息不能修改?() A、凭证类别 B、账套启用日期 C、会计科目 D、期初余额 6、在用友ERP管理系统中,以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?()A、工资管理B、应收管理C、UFO报表D、固定资产管理7、如果和某个客户有应收业务,但该客户又有退货业务,按正常核销的话,必须通过该客户的应收款核销应收业务,通过应付款核销该客户的退货业务,则下列()业务可对此功能进行操作。
A、红字应收单 B、蓝字应收单 C、红票对冲 D、红字付款单8、下列表述中,正确的是()。
A、包装物退还时必须一次还清B、包装物退还时可分次进行,一张包装物租借登记单可对应多张包装物退还登记单C、一张包装物租借登记单可对应多张包装物退还登记单,但必须在同一会计期间D、一张包装物租借登记单可对多张退还单;多张包装物租借登记单可对一张退还单9、在应付款系统中,不需准备以下哪项数据资料?()A、存货档案B、部门档案C、供应商档案D、客户档案10、用友ERP-U8总账系统中,以下关于结账的意义,说法不正确的是哪一项?() A、结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。
用友u8供应链考试题库及答案一、单选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个模块不负责处理订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:D2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,需要使用哪个模块?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:C3. 用友U8供应链管理系统中,以下哪个功能用于处理供应商信息?A. 客户管理B. 供应商管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B二、多选题1. 用友U8供应链管理系统中,以下哪些模块可以生成采购订单?A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案:B、C2. 在用友U8供应链管理系统中,进行库存盘点时,以下哪些操作是必要的?A. 选择盘点仓库B. 选择盘点日期C. 录入盘点结果D. 打印盘点报告答案:A、B、C三、判断题1. 在用友U8供应链管理系统中,销售订单可以直接转换为采购订单。
答案:错误2. 用友U8供应链管理系统中的库存管理模块可以处理库存的入库和出库操作。
答案:正确四、简答题1. 请简述用友U8供应链管理系统中销售管理模块的主要功能。
答案:销售管理模块主要负责处理销售订单、客户信息管理、销售数据分析等功能。
2. 在用友U8供应链管理系统中,库存管理模块如何帮助企业提高库存管理效率?答案:库存管理模块通过提供库存盘点、库存预警、库存调拨等功能,帮助企业实时监控库存状况,减少库存积压,提高库存周转率。
五、计算题1. 假设某企业使用用友U8供应链管理系统,现有库存A产品1000件,B产品500件。
若企业接到一个订单,需要A产品300件,B产品200件,请计算订单完成后的库存数量。
答案:A产品库存数量为1000-300=700件,B产品库存数量为500-200=300件。
在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录3、练习案例说明............... 错误!未指定书签。
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1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。
(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部注:信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该部门对客户的信用权限,可以为空。
用友erp供应链全部操作题采购操作题1、505账套属于“产成品”的存货主要有:编码为“CP004”,名称为“A1洗衣机”,计量单位为“台”,属于“销售”和“自制”的属性,试由操作员GYL设置存货挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“存货档案”4)选择“存货分类”下的“产成品”,单击“增加”,根据题目要求进行设置5)单击“保存”2、505账套“原料供应商”主要有两个,一个编号为“006”,简称为“华普公司”;另一个编码“007”,简称为“庆丰公司”。
试由操作员GYL设置供应商挡案1)单击“开始”——程序——用友ERP-U8——企业门户(或供应链——采购管理)2)单击“基础信息”——基础档案,打开“基础档案”对话框3)单击“供应商档案”,选择“原料供应商”4)单击“增加”,录入相应项目5)单击“保存3、505账套的发运方式主要有两种。
一种编码为“A1”,名称为“水运”;另一个编码为“A2”,名称为“空运”,试由操作员GYL 设置发运方式。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“发运方式”,打开“发运方式”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加相应信息3)保存所有操作4、505账套的采购类型主要有两个,均属于“采购入库”。
一个编码为“A1”,名称为“主料采购”;另一个编码为“A2”,名称为“辅料采购”,试由操作员GYL设置采购类型。
1)打开采购管理系统,选择“系统菜单”——“设置”——“其他设置”——“采购类型”,打开“采购类型”窗口2)单击“增加”窗口按钮,根据题目要求添加采购类型3)单击“保存”5、2004年12月20日,505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套,单价为150元/个,试由操作员GYL填制期初余额1)采购系统中,单击“业务”——“入库”——“入库单”,打开“期初采购入库单”2)单击“增加”3)根据题目要求添加。
在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录3、练习案例说明............... 错误!未指定书签。
4、练习资料................... 错误!未指定书签。
1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。
注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。
(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“8.275”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部注:信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该部门对客户的信用权限,可以为空。
用友ERP-U8供应链练习汇总一、背景用友ERP-U8是国内广泛使用的企业管理软件之一,其适用于财务、采购、销售、库存等多个方面的管理。
其中,供应链管理是其中的重要模块之一,主要包括采购、销售、库存等业务流程。
本文旨在汇总用友ERP-U8的供应链管理练习,以便读者深入了解该模块的操作和应用。
二、采购管理采购管理是用友ERP-U8供应链管理的一个重要模块,包括以下主要功能:1.采购订单管理:通过建立采购订单,实现对供应链供应商的管理及对入库物资的控制。
2.采购合同管理:通过建立采购合同,实现对供应商的管理和对物资的收付款控制。
3.采购询价管理:通过建立采购询价,实现对供应商询价及报价的管理。
4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单及验收单等进行管理,进行物资的入库操作。
通过这些功能,可以有效管理采购流程,控制采购成本,提高采购效率。
三、销售管理销售管理是用友ERP-U8供应链管理的另一个重要模块,包括以下主要功能:1.销售订单管理:通过建立销售订单,实现对客户的管理及对出库物资的控制。
2.销售合同管理:通过建立销售合同,实现对客户的管理和对货款的收付款控制。
3.销售询价管理:通过建立销售询价,实现对客户的报价及询价的管理。
4.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。
通过这些功能,可以有效管理销售流程,控制销售成本,提高销售效率。
四、库存管理库存管理是用友ERP-U8供应链管理的第三个重要模块,包括以下主要功能:1.物料基础资料管理:对公司的物料信息进行管理,包括物料名称、物料规格、物料计量单位等信息。
2.库存盘点管理:对公司的库存进行定期盘点,以保证库存准确性。
3.库存调拨管理:对公司的库存进行调拨、借出、归还等操作。
4.采购入库管理:对通过采购订单或采购合同建立的入库单进行管理,进行物资的入库操作。
5.销售出库管理:对通过销售订单或销售合同建立的出库单进行管理,进行物资的出库操作。
实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员]) 001 黄红,002 张晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2013年7月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2005-01-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
商英学院企业资源计划业务操作试题(A)注意事项:*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载002考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。
*需认真阅读题目,根据题目要求填制及截屏相关单据,截屏必需能看到相关的个人信息*请修改答题卡命名,并将截屏图片按业务顺序全部粘贴至答题卡*每张截图需标明题目号,如"一2(1)"*上述答题卡保存后上传到监考老师指定的位置一、系统管理与基础设置*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日*每道操作题都需要截图,截图请尽量精简,信息完整。
1、分配操作员权限用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套002的帐套主管。
2、基础档案设置(1)设置编码方案更改:科目编码级次4-2-2其他默认(2)设置部门档案及人员档案(3)设置存货分类及档案1)存货分类及档案(4)定义收发类别(5)定义采购类型(6)会计科目设置添加以下科目:222101 应交增值税22210101 进项税额22210102 销项税额220201 应付货款220202 暂估应付款将应收帐款设置为客户往来辅助核算,受控于应收系统将应付帐款科目的二级科目应付货款设置为供应商往来辅助核算,受控于应付系统二、期初数据录入*登录企业应用平台的时间为2014年1月1日1、采购管理期初期初暂估单2013年12月26日,本公司向华宝公司采购分体空调10台,单价4000元。
产品入产品仓库。
2、库存管理和存货核算期初三、日常业务*请登录ftp://192.168.248.18, 打开"08_考试相关"文件夹,下载004考试帐套及答题卡,并在系统管理中引入帐套。
*用自己学号和姓名增设1位操作员,并指定为帐套004的帐套主管。
*登录企业应用平台的时间为2014年1月31日*业务单据日期按实际业务发生日期填制,凭证日期统一为2014年1月31日,录入单价均为无税单价*截屏要求:1.对所有业务中所有已审核(或已结算、已复核)的单据,或已生成的凭证进行截屏。
ERP2试题一、基础数据的建立:1、供应商档案的建立;2、供应商存货对照表的建立(设置配额);指定某存货对应二供应商:3、计量单位;4、存货档案的建立;E360变压器存货属性:E370变压器存货属性:E360变压器:生产周期和采购周期:自制件:2天采购件:6天,其中大盖密封圈采购10天。
供应期间4天。
委外件:2天成品组装:3天5、需求时栅的建立;6、计划代号的维护;7、库存期初数:8、建立质检方案检验标准:国家标准检验项目:化学检验、性能检验检验指标:RU(化学检验计量型国标检验水平:一般II,AQL:1.0)性能(性能检验计数性抽检规则自定义:0-100,20%;100—500,30;500以上60)检验方案:色母、原料(化学检验)、电源线、内部导线、E360变压器(性能检验)9、数据精度 4位二、物料清单的维护:1、主要物料清单:E370母件与子件用量关系为1:12、损耗率及整机用量:3、替代料的处理:生产E360变压器3000台,出水口顶杆2000台领用完后,顶杆1000台来替代出水口顶杆。
4、存货核算方式:“按照存货核算”,计价方式:“全月平均”5、会计科目、收发类别自行设置。
三、MRP计划的规划:(以下数量仅仅为净需求量,不包括损耗)1、销售订单:A、E360数量:3000台,预完工日期:2011年5月21日;预发货日期:2011年5月22日。
B、E370数量:2000台,预完工日期:2011年5月9日;预发货日期:2007年5月10日。
2、产品预测订单的输入:E360计划5月15日生产1000台5月17日生产1000台5月20日生产1000台E370计划5月 6日生产1000台5月7生产500台5月8生产500台3、MRP计划生成:E360的计划代号01:E370的计划代号03:四、采购业务的办理:1、采购订单根据MRP计划的生成:2、采购订单审核。
3、订单的变更:电源线超计划到货100条50条超计划入库,50条拒收4、采购到货:(以下提到的到货数量是净需求量不包括损耗)E360到货情况:第一次到货(1)原料:计划到货1450kg,实际到货1000kg, 单价:14元/kg(2)色母:计划到货7250g,实际到货7250g,单价:35元/kg,检验不合格:退厂(3)线路板:计划到货2900个。
会计电算化实训教材[学习目标]通过本章学习,掌握会计软件各个子系统的综合运用。
任务描述:1.信息整理,建立账套,完成账套及各子系统基础设置,2.进行日常会计业务处理。
3.设置会计报表格式并完成自动生成会计报表。
案例资料第一部分企业基本情况一、企业概况衡阳大昌实业有限责任公司(简称大昌实业),始建于2007年初,2008年12月建成投产。
该公司属于高新技术企业,位于衡阳市高新技术开发区228号,占地面积15000平方米,联系电话0734-。
公司股东成员由东方公司、南方公司、北方公司三方组成,法人代表为程营。
公司设有一个基本生产车间(加工车间)及一个辅助生产车间(动力车间),已成立工会组织,内设医务室。
现有员工58名,其中:总经理办公室3人,财务部4人,企划部6人,设备部3人,加工车间20人,动力车间3人,库房3人,科研中心9人,市场部6人,医务室1人。
该公司注册资本为208万元,固定资产原值达1201万元,汽车3辆。
该公司的《企业法人营业执照》注册号为(1-1);《税务登记证》登记号为6099,为增值税一般纳税人。
开户银行为中国工商银行华新运行,账号为8。
该公司主要生产甲、乙两种高科技产品。
该公司选择用友ERP-U8.5管理软件,自2009年12月1日采用手工与计算机并行的方式处理会计业务。
该公司以人民币作为记账本位币,单位为“元”,执行2007年新会计制度,选择“收、付、转”凭证记录企业经济业务。
第二部分资料整理一、会计软件合应用(一)会计软件各子系统任务描述1.在“系统管理”中完成账套的建立、用户管理、年度账处理、引入和输出会计数据等工作。
2.在“企业应用平台”中完成基础设置及链接其他各子系统工作。
3.在“总账”中填制相关凭证、审核并记账,对账和结账。
4.在“薪资管理”中完成完成工作的计算、工资费用的汇总和分配等工作,并自动编制机制凭证传递给总账。
5.在“固定资产系统”中完成固定资产卡片管理、固定资产增减变动核算、折旧的计提与分配等工作,并自动编制机制凭证传递给总账。
1.练习目的本次练习需要在深入掌握860产品功能及灵活应用的基础上,学习并熟悉861产品的新增功能,将有助于提高顾问的整体产品应用能力和实施能力。
2.练习资料2.1 建账参数1)本帐套是模拟一家生产电子机械设备的工业企业帐套,该厂主要产品是搅拌机,榨汁机,发光器。
半成品本以自制为主,部分半成品委外加工。
由于管理需要,企业需要使用用友U8全线产品。
包括财务、业务、生产制造、成本管理、设备管理等、并启用了管理驾驶仓模块。
练习使用861账套引入初始状态,账套主管:demo 、system、ufsoft 建账日期:2005年9月1日。
2)产品范围:⏹财务会计:总账、应收管理、应付管理、固定资产、UFO⏹管理会计:成本管理⏹供应链:销售管理、采购管理、库存管理、存货管理、质量管理、委外管理⏹生产制造:物料清单、需求规划、生产订单、设备管理、主生产计划、车间管理、产能管理、设备管理。
⏹人力资源:薪资管理⏹决策管理:管理驾驶仓。
3)编码方案:建帐默认。
4)数据精度:建帐默认。
5)基础档案和物料清单已经预置。
包括部门、往来人员、存货、标准物料清单等资料。
6)2.2基础档案部门:人员:供应商分类:01 供应商供应商档案:客户分类:20 客户客户档案:存货分类:计量单位:存货档案:存货参考价格:结算方式:仓库:收发类别:采购类型:普通采购销售类型:普通销售工作中心维护:生产制造参数设定:时栅资料维护:时格资料维护:预测版本资料维护:资源资料维护:标准工序资料维护:工序101:工序102:工序201:工序202:在基础档案-其他-原因码中增加设备故障原因。
设备模块基础数据:设备类别设备状态设备Abc分类变更类型作业类型作业小组运行状态故障类型位置2.3物料清单1.搅拌机2.榨汁机3.发光器4.搅拌机机身5.榨汁机机身6.开关盒7.包装箱8.封口胶2.4期初数据说明总帐期初固定资产原始卡片,(*10)表示有10台设备应付帐款期初:产成品期初:原材料期初:委外期初:3.企业业务合同管理1、2005年9月1日,采购部张采购与供应商广东美顺电机设备有限公司签定供货合同,合同标的如下:答案:合同导航-增加合同工作台屏幕录入相应信息。
用友u8考试题库及答案操作题一、单项选择题1. 用友U8软件中,用于设置会计科目的模块是()。
A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案:A2. 在用友U8中,进行账簿打印时,需要先进行的操作是()。
A. 账簿查询B. 账簿设置C. 账簿打印D. 账簿审核答案:B二、多项选择题1. 用友U8中,可以进行以下哪些操作()。
A. 凭证录入B. 凭证审核C. 凭证打印D. 凭证删除答案:A B C2. 在用友U8中,下列哪些模块属于财务管理模块()。
A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案:A B三、判断题1. 在用友U8中,凭证录入后必须进行审核才能进行账簿打印。
()答案:正确2. 用友U8软件中,所有模块的操作都需要先进行权限设置。
()答案:错误四、简答题1. 简述用友U8软件中,如何进行会计科目的新增操作。
答案:首先打开用友U8软件,进入总账模块,找到会计科目管理,点击新增按钮,输入科目编码、名称、类型等相关信息,最后保存即可。
2. 描述用友U8中,如何进行凭证的录入操作。
答案:在用友U8软件中,进入总账模块,选择凭证录入,选择凭证类型,输入日期、摘要、金额等信息,完成后保存并审核。
五、操作题1. 请根据以下信息,在用友U8中完成会计科目的设置:科目编码:1001科目名称:现金科目类型:资产类答案:打开用友U8软件,进入总账模块,选择会计科目管理,点击新增按钮,输入科目编码1001,科目名称现金,选择科目类型为资产类,保存设置。
2. 请在用友U8中,完成一张凭证的录入和审核操作。
答案:进入总账模块,选择凭证录入,选择凭证类型,输入日期、摘要、金额等信息,保存凭证,然后选择凭证审核,选中刚刚录入的凭证,进行审核操作。
实验一 (共计46题)目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2012年12月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2012-12-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS 华宏公司批发310003154工行112CXMYGS 昌新贸易公司批发310108777中行567 100000 30JYGS 精益公司专柜315000123建行158 150000 60LSGS 利氏公司代销315452453招行763(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS 兴华公司原料供应商310821385JCGS 建昌公司原料供应商314825705FMSH 泛美商行成品供应商318478228ADGS 艾德公司成品供应商310488008(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒无换算关系无换算02 台无换算关系无换算03 只无换算关系无换算04 千米无换算关系无换算(九)定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001 PIII芯片芯片盒17 外购,生产耗用,002 40G硬盘硬盘盒17 外购,生产耗用,销售003 17寸显示器显示器台17 外购,生产耗用,销售004 键盘键盘只17 外购,生产耗用,销售005 鼠标鼠标只17 外购,生产耗用,销售001 计算机计算机台17 自制,销售007 1600K打印打印机台17 外购,销售机008 运输费应税劳务千米7 外购,销售,劳务费用(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库移动平均002 成品仓库移动平均003 外购品仓库全月平均(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
采购业务练习目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。
实验内容:业务一:(普通采购业务)2006/02/01业务三部的王新向创新公司询问P4 2.4G的价格(1000元/盒),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300盒,需求日期为2006/02/03。
业务员据此填制请购单。
2006/02/02 上级主管同意向创新公司订购P4 2.4G300盒,单价为1000元,要求到货日期为2006/02/03。
2006/02/03 收到所订购的P4 2.4G300盒。
填制到货单。
2006/02/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
当天收到该笔货物的专用发票一张,票号85010。
操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单A.增加部门档案(部门编码:0203;部门名称:业务三部)B.增加人员档案(0003王新:在职人员、男、业务三部、业务员)C.增加存货档案(属“芯片”大类,存货编码:009,存货名称:P4 2.4G,单位:盒(无换算组),存货属性:外购、销售)(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(先增加,然后右键拷贝请购单)A.增加供应商档案:(属原料供应商大类,供应商编码:CXGS,供应商简称:创新公司,税号:314835920)B.增加采购类型(02,基本采购)(三)在采购系统中,填制到货单(先增加,再右键拷贝采购订单)(四)启动库存系统,生成并审核采购入库单(进入库存系统采购入库单界面后:生单→选择到货单→过滤→显示表体,录入入库日期和仓库) (五)在采购系统中,填制采购发票(先增加,然后右键拷贝入库单)(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表业务二:(现付业务)2006/02/03业务一部向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库,单价为50元/只。
《供应链管理》课程期末考试试卷(答案)一、单项选择题(每题2分)1.B2.A3.B4.A5.C6.D7.D8.B9.A 10.D二、多项选择题(每题2分)1.AB2.BD3.BE4. ABC5.AB6.BCD7. CD8.BC9. BCD 10.AB三、判断题(每题1分)1. ×2. √3. √4. √5. √6. √7. ×8. √9. √ 10. ×四、问答题(每题5分)1.答:①用户身份验证②权限管理③系统运行监控④数据备份和恢复机制⑤断电自动恢复每项1分2.答:提供了三种方法(1)月初回冲;(2)单到回冲;(3)单到补差。
每项1分在存货核算-选项中进行设置。
2分3.答:发生合理损耗时,入库数量<发票数量。
填制入库单时按实际入库数量录入。
2分进行采购结算时,找到入库单和对应的采购发票,在采购发票的合理损耗一栏输入损耗数量,确保发票数量=入库单数量+合理损耗数量。
2分结算完成后,本次入库存货单价增加,合理损耗金额计入入库成本。
1分4.答:两种方式:按销售出库单和按销售发票 2分在存货核算系统选项中进行设置 1分区别:结转销售成本的依据不同。
选择按销售出库单核算时,系统对销售出库单进行记账生成销售成本结转凭证。
选择按销售发票核算时,系统对销售发票进行记账生成销售成本结转凭证。
2分5. 答:第1顺序:采购管理、销售管理 2分第2顺序:库存管理、应收款管理、应付款管理2分第3顺序:存货核算1分6. 答:入库业务处理:采购入库、产成品入库、其他入库 2分出库业务处理:销售出库、材料领用出库、其他出库 2分其他业务:盘点、调拨、组装拆卸、形态转换 1分五、综合题(本题20分)1,各模块关联2. 普通采购业务流程。
ERP-U8练习题ERP-U8试习题判断:1.期初库存审核后不能再修改2.已关闭的生产订单资料可以修改3.委外到货单既可以手工新增,也可以参照委外订单生成4.产成品的生产用料中有入库倒冲得物料时,生成入库单时会自动产生材料出库单。
5.ERP-U8系统提供的预测订单的均化类型分为不均化、周均化、月均化三种。
6.若某仓库资料已使用,则不能修改该仓库资料中负责人、仓库地址、备注等信息7.采购订单都是由请购单生成的。
8.BRP计算时不考虑物料现存量。
9.需求时栅和计划时栅决定如何利用销售订单及销售预测计算毛需求和净需求。
10.配比出库功能多用于已使用生产订单系统的企业。
11.若已审核生产订单未执行任何库存交易,则不能对其进行弃审处理12.委外加工是一种代工代料的由外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
13.ERPU8 系统不支持物料清单多版本管理14.BOM维护中,若子件仓库代号为非MRP仓,则BRP展开时不将其纳入需求量计算15.公司工作日历,供物料需求、车间工序计划、产能计算进行日期推算。
单选题1. ERPU8中相关需求的物料不包括以下哪项:a.成品b.半成品c.零部件d.原材料2. 库存管理启用后,可在以下哪个模块录入采购入库单据:a.采购管理b.库存管理c.销售管理d.应付管理3. ERPU8 中委外倒冲的正确流程是a. 盘点补差计划人员填制委外订单调拨模拟自动倒冲b. 盘点补差调拨模拟计划人员填制委外订单自动倒冲c. 计划人员填制委外订单调拨模拟自动倒冲盘点补差d. 计划人员填制委外订单自动倒冲调拨模拟盘点补差4. 系统中生产订单的状态有几种a. 3b. 4c. 5d. 65. 委外订单的产品所用物料中如有倒冲物料,为保证入库时自动倒冲,应如何操作。
a. 需要在委外订单录入时设置物料倒冲仓库b. 需要在委外发料单录入时设置物料倒冲仓库c. 需要在物料基本资料维护中设置物料倒冲仓库d. 需要在委外用料单中设置物料倒冲仓库6. 关于“替代物料清单”描述不正确的是a. 一个料品除了有主物料清单以外,还可以有替代物料清单b. 主物料清单和替代物料清单的BOM结构基本上是相同的c. 替代物料清单的作用是当物料清单不适用的情况下替代主物料清单使用d. 以上都不正确7. BOM 资料维护中,关于主要物料清单的“版本代号”描述正确的是a. 有且仅有一个版本代号b. 至少有一个版本代号c. 可以没有版本代号d. 以上都不正确8. 销售报价在企业和客户双方达成协议后,销售报价可转为有效力的a. 销售订单b. 物料清单c. 生产订单d. 请购单9. 输入预测订单中,均化类型不包括a. 不均化b. 周均化c. 月均化d. 季均化10 BOM资料维护中,当BOM类别是替代物料清单时,则其供应类型不可设为:a. 领用b. 入库倒冲c. 虚拟件d. 工序倒冲11. 有一料品A的BOM结构是:A=1B+1C,B=2D+5E,以下描述不正确的是a. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购40个Db. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购110个Ec. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购80个Cd. 若现存50个B、20个D、40个E、0个C,若订单为80个A,则需要采购30个B12 累计提前天数计算时考虑以下哪个因素a. 产出品提前期b. 替代清单c. 母件中虚拟子件的固定提前期d. 物料的主要物料清单13. 在调拨单中,部门之间的存货属于调拨业务,仓库之间的存货属于a. 倒冲业务b. 转库业务c. 置换业务d. 调拨业务14 对已关闭的生产订单进行还原处理,处理后的生产订单状态为a. 审核b. 未审核c. 锁定d. 已还原15. 采购入库单按业务类型可以分为a. 普通采购入库单、受托代销入库单、委外加工入库单b. 受托代销入库单、委外加工入库单c. 普通采购入库单、非普通采购入库单d. 蓝字采购入库单、红字采购入库单多选题1. ERPU8 中独立需求的物料,可以包括a. 成品b. 半成品c. 样品d. 备品备件2. 关于采购到货单,以下描述错误的是a. 采购到货单可以修改、删除b. 对必有订单时,采购到货单可以手工新增c. 采购到货单可以参照生成红字入库单d. 到货退回单是采购到货单的红字单据e. 采购到货单必须录入数量、单价、金额3. ERP形成大致经历了以下哪几个阶段a. 库存控制b. 物料需求计划c. 制造资源计划d. 企业资源计划4. BOM维护中,若子件在存货档案设为“跟踪性存货”,其供应类型不可设为a. 领用b. 入库倒冲c. 虚拟件d. 工序倒冲5. 某张发货单录入保存完毕后,下一步可以做的操作有a. 对其修改b. 对其删除c. 对其报检d. 对其审核业务操作题目:1. 增加部门档案,分别是9 生产部901 生产一部902 生产二部2. 增加一个客户档案客户编码客户简称税号客户分类信用额度信用期限0005 大大贸易公司04 5000 203. 增加一个计量单位组,编码04,组名为重量换算率组,计量单位组类别固定换算率4. 维护工作日历资料,修改SYSTEM工作日历,设置从2006年1月1日至2008年12月31日的工作日历,星期一至星期六每天工作时间8小时,星期日休息。
项目八练习题一、单选题1.下列关于结账的描述,不正确的是:()oA.结账只能每月进行一次B.上月未结账,则本月不能结账C.上月未结账,则本月可以填制、复核凭证、记账D.不能再填制已结账月份凭证2.以下关于供应链各子系统期末结账的顺序正确的是()0A.采购管理系统一库存管理系统一存货核算系统一总账系统B.销售管理系统一存货核算系统一总账系统一应收款管理系统C.库存管理系统一采购管理系统一总账系统一存货核算系统D.总账系统一存货核算系统一库存管理系统一采购管理系统3.UEO编制报表时,通过()让计算机自动完成读取计算。
A.输入单位编号B.输入日期C.输入单位名称D.录入关键字4.只能对()凭证进行记账。
A.已保存B.没错误C.已修改D.已审核5.关于销售系统月末结账的说法不正确的是()。
A.只能对当前会计月进行结账B.月末结账后将不能再做当前会计月的业务,只能做下个会计月的日常业务C.在操作系统结账前,应确定其他功能均已退出,否则提示功能的操作互斥D.本月不结账,下月的销售单据不能正常操作二、多选题1.下列哪些功能属于总账期末业务处理()oA.记账B.结账C.凭证审核D.结转业务处理2.用友U8-ERP供应链包括以下子系统()oA.采购管理B.销售管理C.库存管理D.存货核算3∙下列关于库存管理系统月未结账正确的有()°A.月末结账后将不能再做已结账月份的业务,只能做未结账月的日常业务,即已结账月份的出入库单据不允许编辑和删除B.上月未结账,不影响本月结账C.月末结账之前一定要进行数据备份,则数据一旦发生错误,将造成无法挽回的后果D.月末结账是将每月的出入库单据逐月封存,并将当月的出入库数据记入有关账表中4.报表系统的功能包括()。
A.文件管理B.格式管理C.图表功能D.账簿管理5.下列关于总账系统中结账的说法,正确的有()oA.每个会计期间结束时进行结账操作B.结账计算的全是各账簿的期末余额C.结账是终止本期的账务处理工作D.结账由计算机自动完成三、判断题1.如果当月有未记账的凭证,系统不能结账。
项目五销售管理练习题一、单选题1、以下不属于用友供应链模块的系统是()。
A、销售管理系统B、采购管理系统C、应收款管理系统D、存货核算系统2、用友ERP-U8管理系统中,提供同防伪税控开票系统的接口,此模块是()oA、采购管理B、销售管理C、库存管理D、存货核算3、销售管理系统的期初单据不包括()0A、普通销售发货单B、分期收款发货单C、期初委托代销发货单D、销售发票4、销售发货单拷贝参照销售订单生成时的条件是()oA、已保存、未审核、未关闭B、已保存、已审核、未关闭C、已保存、已审核、已关闭D、任何时候都可以5、销售管理系统新增发票时,默认是参照()生成。
A、销售订单B、销售报价单C、手工输入D、销售发票二、多选题1、以下有关销售单据描述正确的是()A、一张订单可以多次开票B、一张发货单可以分仓库生成多张销售出库单C、一张发票可以多次收款D、多张发票可以一次收款2、在应收款管理系统进行核销单据选择时,在“核销条件”对话框,若“收付款单”页签的“单据类型”选择收款单,则被核销单据列表中可以显示的单据可以是()A、蓝字发票B、蓝字其他应收单C、收款单D、红字其他应收单3、销售管理系统支持的销售业务包括()。
A、代垫费用B、零售业务C、直运销售业务D、委托代销业务4、以下哪些销售单据提供了关闭功能?()A、销售订单B、销售发货单C、销售支出单D、销售发票5、在直运销售业务下,销售管理系统可能会与以下哪些模块发生数据传递关系?()A、采购管理B、库存管理C、存货核算D、应收款管理三、判断题1、销售管理系统存在“开票直接发货"模式,所以采购管理系统也有“开票直接到货”模式。
2、先发货后开票模式与开票直接发货模式的关键区别是先生成发货单还是先生成销售发票。
3、在销售管理系统和应收款管理系统同时启用的情况下,销售发票既可以在销售管理系统生成,也可以在应收款管理系统生成。
4、红字销售专用发票上的存货数量应填写为负数。
实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2005年1月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2005-01-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS 华宏公司批发310003154 工行112CXMYGS 昌新贸易公司批发310108777 中行567 100000 30 JYGS 精益公司专柜315000123 建行158 150000 60 LSGS 利氏公司代销315452453 招行763(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS 兴华公司原料供应商310821385JCGS 建昌公司原料供应商314825705FMSH 泛美商行成品供应商318478228ADGS 艾德公司成品供应商310488008(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒无换算关系无换算02 台无换算关系无换算03 只无换算关系无换算04 千米无换算关系无换算(九)定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001 PIII芯片芯片盒17 外购,生产耗用,002 40G硬盘硬盘盒17 外购,生产耗用,销售003 17寸显示器显示器台17 外购,生产耗用,销售004 键盘键盘只17 外购,生产耗用,销售005 鼠标鼠标只17 外购,生产耗用,销售001 计算机计算机台17 自制,销售007 1600K打印机打印机台17 外购,销售008 运输费应税劳务千米7 外购,销售,劳务费用(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898 (十四)定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库移动平均002 成品仓库移动平均003 外购品仓库全月平均(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容:一、设置基础科目:(一)根据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)存货分类对应科目原材料原材料(1211)产成品库存商品(1243)外购商品库存商品(1243)(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购(1201)物资采购(1201)产成品入库基本生产成本(410101)盘盈入库待处理流动财产损益(191101)销售出库主营业务成本(5401)(三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5%(四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为217101012.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:(一)录入总账系统各科目的期初余额:科目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款借25,0001201 物资采购借-80,0001211 原材料借1,004,0001243 库存商品借2,544,0002121 应付账款贷5,0003131 本年利润贷3,478,0001141 坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.(二)期初货到票未到数的录入:2005/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:(1).启动采购系统,录入采购入库单(2).进行期初记账(三)期初发货单的录入:2005/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700 120040G硬盘200 820成品仓库计算机380 4800外购品仓库1600K打印机400 1800操作向导:(1)启动存货系统,录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导:启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
与存货系统进行对账。
(六)应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(七)应付款期初余额的录入及对账:应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。
(以应付单形式录入)操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。
实验三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:1.2005/01/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2.2005/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2005/01/03。
3.2005/01/03 收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4.2005/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5.当天收到该笔货物的专用发票一张。
6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(三)在采购系统中,填制到货单(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)在应付系统中,审核采购发票(八)在存货系统中,进行入库单记账(九)在存货系统中,生成入库凭证(十)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表业务二:2005/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。
(三)在采购系统中,采购结算(自动结算)业务三:2005/01/01向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张,票号为85012。
另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票。
(三)在采购系统中,填制运费发票。
(四)在采购系统中,采购结算(手工结算)业务四:2005/01/05业务员李平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。