管理制度—职员出差费用管理制度

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非销售职员出差费用管理规定

一、异地市内交通费

部门经理及以上层级:实报实销

职员(包括主管): 8元/天,超过部分不予报销

二、长途交通费

交通工具:火车——按硬/软座标准报销,连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧,给予报销长途汽车——实报实销

飞机——经营销总监或以上主管批准,报销经济舱机票

轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销

交通工具标准遵照下表执行,特殊情况下需要超标乘坐交通工具,需经主管上级批准;

员工随领导出差,可乘坐同等交通工具;

三、出差费用(含住宿、伙食、交通)

总经理:住宿标准 400元/天,差旅津贴 100元/天

总监:住宿标准 350元/天,差旅津贴 80元/天

部门经理:住宿标准 300元/天,差旅津贴 50元/天

主管:住宿标准 200元/天,差旅津贴 30元/天

职员:住宿标准 120元/天,差旅津贴 20元/天

四、手机漫游补贴

部门经理及以上层级:不予异地通讯补贴;

职员:当月未超过可报销额度的,不予补贴;超过部分按5元/天予以补贴;