太原市迎泽区青年路小学校

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太原市迎泽区青年路小学校

2019年度部门预算

第一部分概况

一、本单位职责

(一)主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展小学学历教育及相关社会服务。

(二)2019年主要工作目标及任务

1、继续构建“向善文化”,办一所有“+”的学校。

(1)继续发掘我校多年来深厚的文化底蕴和学校精神,坚持“向善、向上、充满希望”的育人目标,确定我校“向善教育”的办学理念,重视“善”的内涵教育,让“善”的内涵深入人心。

(2)在“向善教育”的办学理念指引下,深入挖掘“善”的内涵,对校园文化建设进一步深化。

(3)以“善”引导学生积极向上,不断前进,把我们的学生培养成为“说善言,行善礼,有善品;善学文,善思考,有善智;善审美,善实践,有善趣”的新时代少年。

2、扎实有效地开展党建工作,全力打造“向善支部”。

(1)抓好全体党员的理论学习,营造人人皆学、时时能学、处处可学的浓厚氛围,为我校教育教学工作的全面、协调、可持续发展提供坚强的思想保证。

(2)结合学校实际每月开展一次志愿者主题活动,保证在职党员每年志愿服务活动时长在50个小时以上,参与率达到100%,推动志愿服务工作制度化、常态化、长效化。

(3)开展“我是党员我争锋”创先争优活动,努力把党员培养成骨干教师,把骨干教师培养成党员,把党员骨干教师培养成专家型教师,推进党员队伍的建设。

3、发挥教师潜能、激活内心动力,成就“向善之师”。

(1)继续在全体教师中深化和推进“向善向上”的价值观,开展好第三届“在我眼中你最美”教师活动。完善评选标准,评分方式。

(2)教师发展中心根据学校文化建设需要,制定专业读书计划,让导师带读,引领全校教师深入开展读书活动,促进教师专业发展。

(3)搭建多渠道教师发展平台,使不同层次的教师都有所成长。开展第十一届互助杯教学大赛,以课题研究为突破口,研究教学中的问题,争取小课题区级获奖。

4、创研“向善课程”,形成高品质“校本微课程”。

(1)为了每一个孩子都有人生出彩的机会,在上好国家课程的基础上,借助“校本课程”、“社团活动”、“校园节日”

来做,最大限度的满足个性不一、资质不一、能力倾向不同学生的个性化发展需求。

(2)开设向善微课程----校会中课堂;向善微课程——中医药文化;向善微课程——智创梦未来;向善微课程---(管弦乐),为学生推开一扇窗,让他们看到一个新的世界,憧憬着未来的美好梦想。

(3)青小向善学子用他们的行动“善德---宽容之星、诚信之星......”“善言---交际之星、启智之星......”“善学---读书之星、博学之星......”等,将青年路小学“自信、豁达、优雅”的核心素养落地。

5、发掘“向善家长”资源,拓展教育视野,让学校教育更宽广。

(1)在遵循不同学生年龄特点和成长规律基础上,充分了解学生愿望的,尊重学生天性,引进家长资源,进行约课,讲课等,让课程百花齐放。

(2)努力开发,积极利用家长资源,引进“中医文化、疾病预防、中华传统文化、法律法规”等课程内容,通过学生“选课”“参观”“体验”等各种方式,丰富课程内容,拓宽孩子们视野。

(3)探索家长进课堂课程,让教材成为教学的“活水”,整理出相应的校本教材(试用)。

6、开展多彩活动,成就“向善学子”。

(1)继续开展“开学节”“丰收节”“体育节”“科技节”“特色升旗仪式”等活动,做到人人参与其中,人人有所收获,人人捧着奖状回家。

(2)通过“新年音乐会”,将百人管乐团、合唱、舞蹈等社团的活动成果在全校展示,让我们学生善于审美、善于欣赏高雅艺术。

(3)力争更多的优秀社团获得迎泽区中小学星级社团。通过开展各种社团活动和校园特色活动,让我们的学生善审美,善实践,有善趣。

二、部门预算单位构成

太原市迎泽区青年路小学校是独立预算单位,无下属单位。

2019年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

第二部分2019年度部门预算安排情况说明

一、2019年度部门预算收支安排情况说明

2019年收入预算19,377,050.50元,其中:财政拨款19,377,050.50元。

2019年支出预算19,377,050.50元。

1.按支出功能分类,包括教育支出16,920,108.70元、

社会保障和就业支出1,406,941.80元、卫生健康支出

1,050,000.00元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出12,399,497.99元、商品和服务支出2,599,724.01元、对个人和家庭的补助3,659,720.00元、资本性支出110,000.00元。

3.2019年预算收支增减变动情况及原因。

2019年预算收支比2018年预算收支减少,原因主要是2019年退休人员工资由迎泽区机关事业单位社会保险所发放,退休人员工资预算收支减少。

二、2019年“三公”经费情况及增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算,与上年相比无增减变动。三、机关运行经费情况说明

本单位无机关运行经费,与上年相比无增减变动。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额70,871.00元,其中:政府采购货物预算70,871.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。2018年本单位政府采购预算总额60,000.00元,其中:政府采购货物预算60,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。2019年

本单位政府采购预算总额比2018年增加,原因是学校依据教育教学需要采购货物。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况:本单位无公务用车。本单位公务用车1辆于2018年报废。

2.房屋情况:自用

3.其他国有资产占有使用情况。

本单位通用设备、专用设备、图书、档案及家具等资产按照有关规定使用。

(三)绩效管理情况

本单位无实行绩效目标管理的项目

(四)其他

本单位无其他情况。

第三部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅

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