环境、职业健康安全管理体系内审检查表格模板
- 格式:doc
- 大小:31.00 KB
- 文档页数:2
内审检查表审查员:受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:(5.1 领导作用和承诺)Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响?2、有无对管理系统进行评估?1 、有无确立与系统有关的有关方,包含顾客、供方(外包方)、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确?2 、有无形成文件?在什么文件中进行明确?3、能否适合?1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任?2、有无保证管理目标和目标的拟订?能否适合?有无交流?资源配置能否知足?3、系统交融度是怎样考虑的?4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样?有无追踪结果?对有关事务有无落实?5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样?与公司主旨能否一致?2、目标能否表现了公司的主旨及承诺?3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性?4、有无形成文件?怎样宣贯?1、有无公司明确的组织架构图?2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流?位、职责和权限3、职责权限分派能否合理?4、可否保证管理系统的有效运转?1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标?Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容?O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量,并与质量目标案保持一致?4、管理目标实现状况的丈量结果,能否实现了连续改良?内审检查表审查员:受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给,有无包含了内部和外面的资源知足?2、有无公司明确的组织架构图?3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流?4 、职责权限分派能否合理?可否保证管理系统的有效运转?1)有无确立需要监督丈量的对象?2 )能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法?3)监督丈量的机遇能否明确?4 )有无确立剖析评论的机遇?可否保证系统的切合性?5)策划的监督丈量能否适合?1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统,以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要?3、能否保持管理评审的记录?4、评审输入能否知足标准要求?5 、评审输出能否包含:与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇,能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1:文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系(OHSMS)的有效性,必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程,其目的是提供反馈和改进机会,保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表,以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件?2OHSMS文件是否已得到更新?3是否对员工进行了OHSMS培训?4是否存在有关OHSMS的文件记录?5是否对过去的事故进行了分析?6是否实施了有关员工健康和安全的标准?7是否跟踪OHSMS指标?8是否进行了内部审核?9是否为OHSMS设置了目标?10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规?三、操作流程1.准备内审检查表,并通知相关部门(例如OHSMS负责人);2.安排内审人员完成检查任务;3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读;4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题;5.内审人员应对检查表上的问题进行评分,并记录结果;6.根据评分结果,内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈,并提出改进建议;7.拟定改进计划,并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行,以确保持续的改进和适应性;2.内审检查应由独立的内审团队执行,以提高客观性和可靠性;3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规,以确保OHSMS的合规性和有效性;4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议,以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表,可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程,应得到足够的重视和支持,以持续改进和推动组织的可持续发展。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。