区新闻信息中心2017年部门预算
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报社组织架构报社作为一个传媒机构,其组织架构对于顺利、高效地运营发挥着至关重要的作用。
一个合理、科学的组织架构能够确保新闻报道的准确性和及时性,同时也有助于分工合作、提高团队的工作效率。
下面将介绍一个典型的报社组织架构,用以解释各个部门的职责和协作方式,帮助读者更好地理解报社的运作。
一、总编部总编部是报社的核心部门,负责报纸的整体策划、编辑和出版工作。
总编辑是总编部的领导,负责对报纸的全面管理和决策。
总编部下设几个重要的职能部门,包括:1.1 新闻采编部新闻采编部是报社的新闻信息中心,负责收集、筛选、整理和编辑新闻稿件。
其中,新闻采集组负责派驻记者、扩展新闻渠道;新闻编辑组负责统筹编写新闻稿件,保证语言准确、表达流畅。
1.2 版面设计部版面设计部负责报纸版面的设计与制作。
它与新闻编辑部密切配合,根据新闻内容和广告需求进行版面设计,使整个报纸在布局和视觉呈现上更加吸引读者。
1.3 审核部审核部是报社的质量管理部门,负责对新闻稿件进行审核和编辑。
审核部需保证新闻稿件的准确性、客观性以及不涉及虚假信息。
同时,也负责对新闻报导的文风进行规范和统一。
二、市场部市场部是报社的推广和销售业务部门,负责报纸的市场营销、广告招商和订阅管理。
市场部是报社与广告主、订户之间的桥梁,承担着宣传报纸形象、增加销售收入的重要任务。
2.1 广告销售部广告销售部负责与广告客户的沟通、协商和合作,推动广告的销售。
它需要根据市场需求和报纸定位,制定广告推广策略,并通过市场调研和竞争分析提升广告销售额。
2.2 订阅管理部订阅管理部负责报纸的订阅业务。
它需要与个人订户和企业用户建立健康的合作关系,参与订户的维护、管理和服务工作。
订阅管理部还需要根据市场需求,开展订阅推广活动,提高报纸的订阅率。
三、财务部财务部是报社的核算和资金管理部门,负责报社的财务核算和预算调度。
财务部需要与各个职能部门共同合作,确保报社运作资金的安全性和可持续性。
附件1
政府信息公开情况统计表
(2017 年度)
填报单位(盖章):攀枝花市东区政府办
附件2
政府信息公开分项统计表
(2017年度)
填报单位:(盖章)攀枝花市东区政府办
单位负责人:郑东胜审核人:孙诚填报人:于丰宇
联系电话:************填报日期:2018.2.12
填表说明:
1.表格中统计时间从2017年1月1日至2017年12月31日。
2.标注“▲”的指标,市级部门不填写。
3.县(区)统计数据应涵盖所辖乡(镇)和县级部门数据。
4.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2017年政务公开工作要点的通知》(川办发〔2017〕40号)。
太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开文章属性•【制定机关】太原市发展和改革委员会•【公布日期】2017.05.04•【字号】•【施行日期】2017.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开第一部分部门概况一、本部门职责2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年。
继续抓好经济监测预测,根据国家宏观调控政策和取向,以及对国内外宏观经济形势的分析判断,深入开展调查研究,结合太原实际,组织编制2017国民经济和社会发展计划。
密切关注国内外经济形势的变化和发展,搞好对全市经济运行的监测、预测和分析,加强对计划执行情况的跟踪检查,逐月、逐季开展经济运行分析,深入研究经济社会发展中出现的新情况、新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出对策措施。
继续推进转型综改各项工作,按照省的安排部署,结合我市实际,编制并组织实施2017年转型综改行动计划。
在深入调研研究的基础上,围绕产业转型、城乡统筹、生态修复和民生改善四大领域,提出一批重大改革事项,编制2017年转型综改行动计划,并做好组织实施。
重点推进并重点保障三类改革任务:一是中央明确的重要改革任务,二是地方破解发展难题迫切需要的改革任务,三是同群众切身利益紧密相关的改革任务。
完成好市级公车制度改革后续工作,重点是车辆分批处置、服务平台和执法平台建设、司勤人员转岗安置等。
同时,督促各县(市、区)加快推进车改各项工作。
积极推进重大项目建设,进一步完善项目储备,提高项目储备质量,扩大项目储备规模。
对省、市重大项目和重点工程特事特办,对重大项目提前介入,全程跟踪,专人负责,开辟绿色通道,快速审批,对重点工程实行非工作日预约服务和延时服务,快速审批。
大力推动民生工程建设,继续扎实推进采煤沉陷区治理搬迁安置工作,真正改善采煤沉陷受灾居民生产生活条件。
继续推进城边村气化工程。
做好全市长输油气管道建设和保护,以监管责任推动落实主体责任,彻底杜绝和防范安全生产事故发生,保障我市长输油气管道安全的输配环境。
青海省发展和改革委员会关于报送2017年度政府信息公开工作年度报告的函文章属性•【制定机关】青海省发展和改革委员会•【公布日期】2018.03.16•【字号】青发改办函〔2018〕246号•【施行日期】2018.03.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文青海省发展和改革委员会关于报送2017年度政府信息公开工作年度报告的函省政府信息与政务公开办公室:根据省政府办公厅《关于做好2017年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(青政办秘函〔2018〕18号)要求,我委认真总结2017年度政府信息公开工作,组织力量汇总本部门相关数据,编制形成了《2017年政府信息公开工作年度报告》。
现报上,请审阅。
青海省发展和改革委员会2018年3月16日(联系人:王涛;联系电话:6305705)2017年政府信息公开工作年度报告引言本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由青海省发展和改革委员会编制。
全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开咨询处理情况,政府信息公开复议、诉讼情况,政府信息公开支出和收费,其他相关工作情况,存在的主要问题和改进措施,并附相关说明和指标统计附表。
本年度报告的电子版可以在青海省发展和改革委员会门户网站()下载。
如对本年度报告有任何疑问,请联系青海省发展改革委政府信息公开工作领导小组办公室,电话:************,地址:西宁市五四西路4号。
一、概述2017年,我委认真贯彻《政府信息公开条例》和省委、省政府关于全面推进政务公开的决策部署,围绕发展改革中心工作,对照省政府办公厅《青海省全面推进政务公开工作实施方案细则》(青政办〔2017〕34号)和《2017年全省政务公开工作要点》(青政办〔2017〕31号)涉及我委的重点任务,不断加大公开力度、增强公开实效,加强平台建设、强化政策解读,政府信息主动公开、依申请公开、咨询服务等工作顺利开展,政务公开水平不断提升。
荆州市沙市区人民政府办公室关于印发《政府工作报告》重点任务分解意见的通知文章属性•【制定机关】荆州市沙市区人民政府•【公布日期】2019.02.12•【字号】沙政办发〔2019〕2号•【施行日期】2019.02.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文沙市区人民政府办公室关于印发《政府工作报告》重点任务分解意见的通知各镇人民政府,各街道办事处,区直各部门:区第六届人民代表大会第三次会议审议通过的《政府工作报告》,确定了今年政府工作的总体目标和主要任务。
为切实抓好今年各项工作任务的落实,经区政府研究决定,将《政府工作报告》重点任务进行了分解,现予以印发,请认真组织实施。
一、提高思想认识,加强组织领导。
2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,是实施“十三五”规划的奋进之年,也是沙市转型重振的提质之年。
做好全年各项工作,至关重要。
各地、各部门主要负责人是落实《政府工作报告》目标任务的第一责任人,要高度重视《政府工作报告》任务落实工作,切实加强组织领导,及时研究解决工作中遇到的问题,推动工作任务的完成。
二、明确工作责任,加大落实力度。
各地、各部门要紧紧围绕区委、区政府决策部署,对照《政府工作报告》目标任务分解意见,严格履行责任,细化工作方案,明确序时进度,落实推进措施,认真抓好目标任务的组织实施。
工作任务涉及到多个部门的,原则上由责任部门中排序第一的单位牵头,其他部门配合。
对因机构改革或其他原因出现的工作职责变动,按工作随职能走的原则处理。
三、严格考核督办,强化结果运用。
区政府将定期听取《政府工作报告》重点目标任务完成情况汇报,研究部署推进措施。
各责任单位须每季度末将本季度各项任务完成情况、存在问题及下一步推进计划分别以纸质和电子邮件形式上报区政府督办室(联系电话:8883810,电子邮箱:ssqzfdbs ),上报材料须经本单位主要领导审核并加盖公章。
XX部门预算编报说明一、部门主要职责及机构设置情况部门主要职责1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施;参与拟订有关市级标准和规程并指导实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级标准和规程并监督执行;指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作;组织指导林木种苗、林木花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全市义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。
3、承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、监督林业资源保护管理;组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核;协助管理国有林场的国有森林资源。
4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;组织、监督湿地的合理利用;组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。
6、负责林业系统自然保护区的监督管理;在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预[2016]129号)和政府信息公开制度等有关规定,现将我单位2017年部门预算公开如下:一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责:根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》(衡区发[2002]15号)文件要求,按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则,确定科技局职能如下:1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律,全面管理我区各项科技工作,制定全区科技事业的方针政策,保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作,加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构,完善运行机制,加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法,开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明:我部门2017年度预算总收入13318426.39元,由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明:我部门2017年度预算支出为13318426.39元,其中:基本支出3437026.39元,项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元,主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
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潍坊市寒亭区人民政府办公室关于印发寒亭区2017年政务公开工作要点实施方案的通知
寒政办字〔2017〕57号
各街道办事处,杨家埠旅游开发区管委会,区直各部门、单位:为扎实推进全区政务公开工作,根据市政府办公室《关于印发潍坊市2017年政务公开工作要点实施方案的通知》要求,结合我区实际,制定2017年政务公开工作要点实施方案,现印发给你们。
各级各部门各单位要紧紧围绕区第十四次党代会、区十八届人大一次会议通过的《政府工作报告》有关部署和人民群众关注期待,深入贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、国务院办公厅印发《〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)、省政府办公厅《关于印发2017年山东省政务公开工作要点的通知》(鲁政办发〔2017〕39号)和市政府
办公室《关于印发潍坊市2017年政务公开工作要点实施方案的通知》(潍政办字〔2017〕59号)的精神,认真贯彻落实全区“作风建设年”活动要求,按照《寒亭区2017年政务公开工作要点实施方案》工作安排,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,以政务公开助力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,加强政策解读、舆情回应,创新公开方式,扩大开放参与,增强公开实效。
政务公开工作已纳入全市、全区科学发展综合考核体系,各有关部门要结合实际,制定具体实施方案或落实措施,并在本方案公布后20个工作日内在中国·寒亭门户网站“政府信息公开”专栏发布。
潍坊市寒亭区人民政府办公室
2017年7月22日
寒亭区2017年政务公开工作要点实施方案。
兰州市城关区人民政府办公室关于印发《城关区科技计划项目管理办法》的通知文章属性•【制定机关】兰州市城关区人民政府办公室•【公布日期】2017.05.05•【字号】城政办发〔2017〕32号•【施行日期】2017.05.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】科技计划正文兰州市城关区人民政府办公室关于印发《城关区科技计划项目管理办法》的通知城政办发〔2017〕32号各街道办事处,区直各部门,区属各单位:《城关区科技计划项目管理办法》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
兰州市城关区人民政府办公室2017 年5 月5 日城关区科技计划项目管理办法第一章总则第一条为规范兰州市城关区科技计划项目管理,建立和完善科技计划项目管理机制,提高科技计划项目管理水平和实施成效,提高政府专项资金使用效率,根据《国家科技计划项目管理暂行办法》、《甘肃省科技计划项目管理暂行办法》和《兰州市科技计划项目管理办法》(兰科字〔2015〕80号)规定,结合我区实际,制定本办法。
第二条本办法所称科技计划项目(以下简称“项目”)是指根据全区科技发展规划和经济社会发展需要,以区级科技经费支持或以科技政策调控、引导,在城关辖区内开展业务活动的单位承担,在一定时限内进行的科学技术研究开发及成果转化活动。
第三条项目管理遵循依法行政、明确职责、管理公开、精简高效的原则。
第四条本办法适用于区级科技经费支持的各类科技计划项目的立项、实施、监理、验收、绩效评估以及监督检查等项目管理工作。
第二章项目管理职责第五条管理单位。
兰州市城关区科学技术局(以下简称“区科技局”)是项目管理和组织实施的主体。
其职责是:发布项目申报指南;提出项目的评审标准;审定参与评审的专家名单;编制和审核项目年度财政经费预算;项目立项后,与项目承担单位签定《兰州市城关区科技计划项目任务合同书》(以下简称“任务合同书”);组织项目的执行期监理、验收及绩效评估工作;指导兰州市城关区科技项目申报系统(以下简称“申报系统”)的开发和运营,并设定各单位在申报系统中的权限。
大兴区信访办公室2017年部门预算公开大兴区信访办公室2017年收支预算总表单位:万元大兴区信访办公室2017年收入预算表单位:万元大兴区信访办公室2017年支出预算表单位:万元大兴区信访办公室2017年财政拨款收支预算表大兴区信访办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元大兴区信访办公室2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表大兴区信访办公室2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位:万元大兴区信访办公室2017年预算情况说明一、主要职能大兴区信访办公室是负责本区信访工作的区委和区政府工作部门,列入区政府系列。
根据北京市大兴区机构编制委员会《关于印发中共北京市大兴区委大兴区人民政府信访办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京兴编[2011]7号)规定,区信访办主要职责如下:1、贯彻党关于信访工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2、受理上级领导机关及新闻单位交办的来信来访;负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待来访;提供与信访人提出的信访请求有关的咨询服务。
3、负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出有关问题的建议。
4、负责中央、市委市政府和区委区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作,向镇、街道及区属相关单位交办有关信访事项,并督促检查办理情况。
5、负责外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区方面相关工作的综合协调。
6、协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导同志报告。
7、负责跨地区、跨行业、跨部门信访突出问题及群体性事件的协调组织工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。
8、负责信访事项复查工作。
9、负责指导全区信访工作。
承担对全区信访信息的汇集分析职责,组织协调、指导、推动全区信访系统信息化建设。
国务院办公厅关于印发国务院2017年立法工作计划的通知文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2017.02.27•【文号】国办发〔2017〕23号•【施行日期】2017.02.27•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】立法工作正文国务院办公厅关于印发国务院2017年立法工作计划的通知国办发〔2017〕23号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:《国务院2017年立法工作计划》已经党中央、国务院同意,现印发给你们。
2017年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年,政府立法工作总的指导思想是:在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,加强重点领域立法,不断提高立法质量和效率,努力为改革发展稳定大局做好法治服务和保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
遵循这一指导思想,结合当前面临的新形势、新任务,现就做好国务院2017年立法工作提出以下意见:一、坚持党对立法工作的领导立法工作要牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,在思想上政治上行动上坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
要把党的领导贯穿到立法工作的全过程,坚持立法工作正确的政治方向,坚决贯彻落实党中央、国务院各项重大决策部署,为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,提供有力的法治保障,创造良好的法治环境。
认真贯彻执行党中央关于加强党领导立法工作的意见,制定政治方面法律的配套法规规章,以及涉及重大体制和重大政策调整的重要法律法规规章,要按照规定及时报告。
二、坚持稳中求进工作总基调,把全面深化改革急需的项目作为重中之重稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下要在关键领域有所进取,在把握好度的前提下奋发有为,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
湖州市人民政府办公室关于印发湖州市加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案的通知文章属性•【制定机关】湖州市人民政府办公室•【公布日期】2017.11.25•【字号】湖政办发〔2017〕103号•【施行日期】2017.11.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文湖州市人民政府办公室关于印发湖州市加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案的通知湖政办发〔2017〕103号各县区人民政府,市府各部门,市直各单位:《湖州市加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
湖州市人民政府办公室2017年11月25日湖州市加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案为全面推动公共数据和政务信息系统整合共享,加快推进“最多跑一次”改革,根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省加快公共数据和信息系统整合共享推进“最多跑一次”改革工作方案的通知》(浙政办发〔2017〕85号)等有关要求,结合我市实际,制定本方案。
一、工作目标坚持以人民为中心的发展思想,以“最多跑一次”改革需求为导向,加快构建全市统一、多级互联、高效便捷的公共数据共享体系。
在遵循全省“1253”体系基础上,建设我市“1+2+N+3”体系:“1”即依托市电子政务云平台,建立具有多样化数据存储、处理、分析、服务能力的市大数据中心;“2”即建立完善市公共数据交换平台和共享平台;“N”即在全省人口综合库、法人综合库、可信电子证照库、办事材料共享库、信用信息库五个大库基础上,根据业务实际建设N个主题数据库;“3”即保障运行的标准体系、安全体系和运维体系等三大体系。
二、重点任务(一)加快建设公共数据大平台1.建立市大数据中心。
依托市电子政务云平台,建立具有多样化数据存储、处理、分析、服务能力的市大数据中心,为全市公共数据共享提供统一的数据支撑。
一、总则为加强新闻传播中心的财务管理工作,规范财务行为,提高资金使用效率,确保中心各项业务活动的顺利开展,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合中心实际情况,特制定本制度。
二、财务管理制度内容1. 财务管理组织架构新闻传播中心设立财务管理部门,负责中心的财务管理工作。
财务管理部门下设财务科,负责日常财务收支、会计核算、成本控制、资金管理等工作。
2. 财务预算管理(1)中心应根据国家有关法律法规和业务发展需要,编制年度财务预算,经中心领导批准后执行。
(2)财务预算一经批准,不得随意调整。
如遇特殊情况需调整预算,应报请中心领导审批。
3. 财务收支管理(1)中心各项收入必须及时、准确地入账,严禁隐瞒、截留、挪用。
(2)中心各项支出必须严格按照预算执行,确保资金使用效益。
4. 财务核算管理(1)中心应建立健全会计核算制度,严格按照会计准则进行核算。
(2)财务核算人员应具备相应的专业知识和技能,确保核算工作的准确性。
5. 资金管理(1)中心应加强资金管理,确保资金安全、合规使用。
(2)中心应设立专项资金,用于保障业务活动的正常开展。
6. 财务监督(1)中心成立财务监督小组,负责对财务管理工作进行监督。
(2)财务监督小组应定期对财务收支、资金使用等情况进行检查,发现问题及时纠正。
7. 财务报告(1)中心应定期编制财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
(2)财务报告应及时报送中心领导,确保财务信息的真实、准确、完整。
三、财务责任1. 财务管理部门负责人对本部门的财务管理工作负总责。
2. 财务核算人员对所负责的会计核算工作负直接责任。
3. 中心各部门负责人对本部门财务收支负直接责任。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由新闻传播中心财务管理部门负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
本制度的制定旨在规范新闻传播中心的财务管理工作,提高资金使用效率,确保中心各项业务活动的顺利开展。
鄂尔多斯市人民政府办公厅关于2017年政务公开工作考核结果的通报文章属性•【制定机关】鄂尔多斯市人民政府办公厅•【公布日期】2018.02.12•【字号】鄂府办函〔2018〕12号•【施行日期】2018.02.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文鄂尔多斯市人民政府办公厅关于2017年政务公开工作考核结果的通报鄂府办函〔2018〕12号各旗区人民政府,市人民政府各部门,各直属单位,各大企事业单位:按照市委政府年度考核工作领导小组和市依法治市目标考核组要求,市人民政府办公厅对各旗区、市直各部门政务公开工作指标完成情况进行了量化考核,现将有关情况通报如下。
一、总体情况2017年,各旗区、市直各部门把政务公开作为坚持执政为民、深化依法行政、助力改革发展和加强政府自身建设的重要抓手,决策、执行、管理、服务和结果“五公开”以及权责清单发布、部门财政预决算、回应关切、依申请公开等方面工作取得积极成效。
二、主要成绩(一)公开渠道更加畅通。
各旗区、市直各部门积极强化门户网站尤其是公开专栏的平台作用,更新维护了公开目录、公开指南、解读回应等栏目,建立了各级人民政府及市直各部门门户网站、鄂尔多斯市政务服务网、实体政务服务大厅、“两微一端”、政务公开咨询电话、报刊媒体、档案馆、公共图书馆以及新媒体等公开渠道。
(二)考核监督更加有力。
各旗区、市直各部门将政务公开纳入政府绩效考核体系,积极开展自查互查,自觉接受社会评议,及时整改发现的问题,有效提升了政务公开水平。
多数旗区、部门制定了政务公开工作考核办法,开展了内部年度考核。
(三)公开实效更加显著。
各旗区、市直各部门通过多种渠道主动公开政府信息554133条。
其中,通过政府公报公开603条,通过政府门户网站公开427532条,通过微博公开39445条,通过微信及客户端公开41358条,通过报刊、广播、电视、公众查阅点、图书馆、报刊栏等其它渠道公开45195条,公众满意度不断提高。
附件:项目支出绩效评价报告(参考文本)官渡区新闻中心项目支出绩效自评报告(年度)部门名称(公章):官渡区新闻中心项目单位:官渡区新闻中心主管部门:官渡区新闻中心项目名称:绩效自评日期:年月年月评价小组成员:目录摘要一、项目基本情况(一)项目立项背景(二)项目立项依据(三)项目实施内容(四)项目实施计划及完成情况(五)项目的组织及管理(六)项目绩效目标二、绩效评价工作情况(一)评价的目的和依据(二)绩效评价工作方案制定过程(三)绩效评价原则、评价方法等(四)绩效评价实施过程(五)绩效评价的局限性三、评价结论及绩效分析(一)评价结论(二)绩效分析四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法(二)存在的问题(三)建议和改进措施五、附件附件一:指标体系附件二: 基础数据表附件三:附件四:访谈记录问卷调查分析报告附件五:执法办案项目支出绩效自评报告根据《中华人民共和国预算法》《关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》(官财字〔〕号)等法律和文件规定及区委、区政府对预算支出绩效的要求,官渡区新闻中心成立了绩效评价工作小组,对年新闻中心项目经费进行了绩效评价,现将评价情况报告如下。
一、项目基本情况(一)项目概况。
.立项背景及目的。
官渡区新闻中心项目主要包括两项:工作经费和采编经费。
工作经费是满足新闻中心工作任务时的日常各项开支;采编经费是用于记者的稿费和信息费以及编辑新闻产生的费用。
列如:记者外出采访费用和信息采集费,记者新闻费用等。
.项目实施情况。
本单位在项目实施中,认真贯彻落实区财政的相关规定,合理规划项目实施情况,做到高速有效,让项目充分体现它的价值化。
.项目的主管单位、责任单位、实施单位项目的主管单位、责任单位、实施单位均为昆明市官渡区新闻中心。
•来源及使用情况。
根据昆明市官渡区财政局文件《关于下达二一八年度部门预算经费指标的通知》(官财字〔〕号),批复下达昆明市官渡区新闻中心项目经费元,其中有用于政府采购。
外交部2017年度预算执行等情况审计结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,2017年12月至2018年3月,审计署对外交部2017年度预算执行等情况进行了审计,重点审计了部本级和所属外交部机关及驻外机构服务中心(以下简称服务中心)、外交学院,对驻外使领馆账目进行了抽查,对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况外交部为中央财政一级预算单位,部门预算由部本级和285个二级预算单位的预算组成。
财政部批复外交部2017年度部门财政拨款预算1209579.30万元,本次审计1193 265.57万元、占98.65%。
审计结果表明,外交部本级及本次审计的所属单位2017年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定,内部控制制度比较健全。
二、审计发现的主要问题(一)外交部部分项目2016年底结余资金未及时清理,涉及金额1644.81万元。
(二)2017年,外交部部分驻外使领馆规费收入上缴不及时、不完整,涉及金额2105.59万元。
(三)2016年至2017年,外交部部分驻外使领馆国有资产处置收入未及时上缴,涉及金额66.60万元,其中2017年58.65万元。
(四)2017年,外交部违规采取单一来源方式将采购事项委托给下属企业,涉及金额162.56万元。
(五)外交部在申报2017年度项目预算中,存在超出项目测算金额多申报项目预算问题,涉及金额10061.99万元。
三、审计处理情况和建议对上述问题,审计署已依法出具了审计报告。
对部分项目结余资金未及时清理的问题,要求严格执行相关规定,及时清理上报结余资金;对部分驻外使领馆规费收入上缴不及时、不完整的问题,要求责成上述驻外使领馆执行国家关于行政事业性收费缴库管理的相关规定,及时、足额上缴规费收入;对部分驻外使领馆国有资产处置收入未及时上缴的问题,要求责成上述驻外使领馆严格执行非税收入管理有关规定,及时上缴国有资产处置收入;对违规采取单一来源方式将采购事项委托给下属企业的问题,要求严格执行政府采购规定;对多申报项目预算问题,要求严格执行有关规定,按实际需求编制项目预算。
无极县科学技术协会2017年部门预算信息公开说明目录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将无极县科学技术协会2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况(一)部门职责为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务。
(二)机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算里,我部门所有收支都包含在部门预算中。
(一)收入说明无极县科协2017年预算收入总计80.44万元。
其中,一般公共预算收入70.34万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
(二)支出说明2017年预算支出80.44万元。
其中,人员经费支出74.44万元,正常公用经费2万元,项目支出4万元。
(三)比上年增减情况无极县科协2017年预算收入与2016年相比增加10.1万元,增加原因为项目支出增加及工资改革人员经费增加。
三、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计安排1.1万元,主要用于我部门日常办公,办公区水电费、日常维修,办公用房取暖费,办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年本部门安排“三公”经费 0 万元。
2017年本部门三公经费与2016年持平,无增减变化。
其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
2、公务用车购置0万元,运行维护费0万元,与上年持平,无增减变化。
3、公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息(一)总体绩效目标弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
区新闻信息中心2017年部门预算
一、概况
(一)主要职能
1.围绕中心工作服务大局,紧扣生活服务大众,打造”党委满意、群众喜欢“的区域性主流媒体。
着力打造《今日路桥》自己的品牌,传播新闻正能量。
2.负责《今日路桥》的编辑出版,以及电子版的上传工作和“中国路桥新闻网“客户端的编辑工作。
3.负责《台州日报》等上级党报外宣,加强与上级媒体的沟通协调。
4.负责《路桥发布》的编辑、制作工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,2017年部门预算由区新闻信息中心本级预算构成。
二、2017年部门预算安排情况说明
(一)2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(二)关于2017年收入预算情况说明
2017年收入预算669.75万元,其中:一般公共预算拨款收入669.75万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上年结转及部门统筹安排0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)关于2017年支出预算情况说明
2017年支出预算669.75万元。
1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出636.98万元、社会保障和就业支出3
2.77万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出345.20万元,项目支出324.55万元。
(四)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算669.75万元。
包括:一般公共预算拨款收入669.75万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排0万元;支出包括:文化体育与传媒支出636.98万元、社会保障和就业支出32.77万元。
(五)关于2017年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
2017年一般公共预算拨款669.75万元,比2016年执行数增加70.36万元,主要是新增了社会保障和就业。
2.一般公共预算拨款结构情况
文化体育与传媒支出(类)636.98万元,占95.11%;社会保障和就业(类)32.77万元,占4.89%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
(1)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务197.84万元,主要用于事业人员基本工资、绩效工资等工资福利支出。
(2)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务114.58万元,主要用于聘用人员劳务费及日常公用经费。
(3)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他
新闻出版广播影视(项)事务70万元,主要用于县市报新闻联会、通讯员培训会、通讯员稿费、报纸排版系统维护等业务经费。
(4)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务75万元,主要用于全年报纸投递。
(5)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务154.5万元,主要用于全年报纸印刷。
(6)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务15.15万元,主要用于办公楼全年租赁费。
(7)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)事务10万元,主要用于APP、微信端运行费。
(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务23.41万元,主要用于人员养老保险缴费。
(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务9.36万元,主要用于人员职业年金缴费。
(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出345.20万元,其中:
人员经费230.62万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、付学金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费114.58万元,主要包括:办公费、手续费、邮电
费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于2017年政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于2017年“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:纳入区级统一预算管理。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10万元,与上年预算持平。
主要用于接待上级媒体等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,其中,公务用车购置支出纳入区级统一预算管理;公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
减少的主要原因是公务用车数量减少。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年我单位无机关运行经费。
2.政府采购情况
2017年单位政府采购预算总额229.4万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.4万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本级所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排单位价值100万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年区级资金50万以上专项项目均实行绩效目标管理,涉及预算安排299.4万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转及部门统筹安排:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。