各类文件审核批准流程规范

  • 格式:doc
  • 大小:284.50 KB
  • 文档页数:3

下载文档原格式

  / 3
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各类文件审核批准流程规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

文件审批制度

为规范公司各类文件审批流程,使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化,特制定本规定。

一、办公室是公司文件的归口管理部门,负责文件的管理、控制、发放、更改等工作。

二、文件具体审批类别及其流程:

(一)、制度规范类文件

审批流程:

文件起草→部门负责人→部门主管领导→总经理→执行董事

(二)、部门日常事务类文件

审批流程:

文件起草→部门负责人→部门主管领导

(三)、财务类文件

审批流程:

文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事

(四)、采购类文件

审批流程:

文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事

(五)、销售类文件

审批流程:

文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事

(六)、其它文件

审批流程无规定但必须让领导签批的,或其它未做规定的文件,依实际情况进行签批。

三、文件签批原则:

(一)、公司重大事项,必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行;

(二)、文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人,否则不得签批;

(三)、文件审批原则上不允许他人代签,如因特殊原因无法签批,应电话告知主签批人,可由其本人指定代签人,代签人必须在文件注明为代签,否则文件签批无效;

(四)、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门,必须经相关人员及部门负责人签字;

(五)、文件经最终批准人签批后,方可作为有效文件,否则视为无效文件,不可擅自执行。

四、公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的,圈阅表示已阅知。

五、承办部门收到交办的文件后应当及时办理,不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理,确有困难的,应当及时向交办的部门说明。

六、经公司领导批示的文件,办公室要负责督查催办。紧急文件应当跟踪督查催办,重要文件应当重点督查催办,一般文件应当定期督查催办。情况特殊需要延长查办时间的,要及时向领导报告原因和办理进展情况。