物资管理手册(完整版)
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物资管理手册
序言
公司自2008年创建至今,秉承技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求客户满意度和员工满意度
”
的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。古人云兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。只有做到物美价廉,
及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况
下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他
各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,
特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录
一、物资管理规章制度 ------------------- ----------------------- 3
二、物资部在管理公司中的关系
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三、门店管理人员物资职责分配
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四、仓库物资分类规划
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五、物资管理5s原则
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六、门店物品管理流程
七、附件:各类表单
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一、物资管理规章制度物资管理分类制度:
1、物资出入库管理制度
2、物资验收制度
3、物资审批制度
4、物资采购制度
5、物资报损制度
6、物资调拨制度
7、物资安全保管制度
1、物资出入库管理制度
为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。
(一)物资入库
1•供货商将物资送达仓库,仓管员应按照物资部采购下货单中所述,验收物资的数量,质量,规格,符合采购标准方可入库,不合格货物应马上通知物资部.
2.仓管员验收货物要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库
A)未经公司负责人批准采购的物品
B)与采购订单不相符的货物
C)与公司采购标准不符合的货物
3、验收合格的物资应按照物品分类标准进行存放,并及时填写入库单》,完善仓库账
本,将相应单据及时上交至物资部。
5•入库货物原则上应当天完成验收入库及单据录入工作,但如当天到货时间较晚,数量较
大,无法当日完成的,必须在次日完成•
6、物品经仓管验收入库后,若发生物资质量问题,数量缺少等问题,将按照相应制度,追究仓管责任,并赔偿公司损失。
(二)物资出库
A.门店出库
1.各门店值班经理应根据本部门实际使用物品数量开具领货单,交给仓管员
2.仓管员要求严格按领货单执行,不得随意自行更改
3.确认库存,因别的原因造成物品不足的,发货前或交货后及时开具〈申购单》上报物资部4领货人在和仓库核对完数量后签字,自行安全负责物品出仓至部门
5仓管员做好出入帐记录并上交一联领货单到财务
B.总仓出库
1总仓出库必须按照物资部开据的调拨单》所述内容,按其种类,数量进行出库。
2,仓库管理员不得利用工作之便,向门店出库物资或借用总仓物资,一经发现,将按照制度,对仓管追究工作失职责任并做相应处罚。
3、总仓物资出库,要及时做帐,做好物资储量工作,物资储量不够时,要及时上报物资部,进行物资采购,做好物资保障工作。
4、总仓没有物资部开据的调拨单》,物资不得向门店及个人进行出库,若出现物资丢
失,数量缺少由仓库管理人员承担相应的责任处罚及赔偿。
2、物资验收管理制度
食品验收:
一、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符食品安全标准的食品;
二、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明;
三、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的检验合格证
或检验单;采购进口食品必须有中文标识;
四、采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内
容;
五、食品采购入库前应由库管人员进行验收,合格的入库储存,不合格的退回;有严重质量问题的,就地封存,并报告有关部门。
六、所有购进的食品、都应当建立查验登记,如实记录视频原料、食品添加剂等食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称及联系方式、进货日期、有效期等内容。查验登记记录必须真实,保存期不少于两年。
其他物资验收:
一、验收必须严格按照物资部的采购订货单上所述内容进行产品材质,规格,数量及质
量标准进行验收
对于不符合采购标准的物品一律禁止验收入库,若验收工作没有按照要求,按照公
司制度直接追究当事人责任及处罚。
三、对于供货商私自更换产品及没有按照采购标准制造的物品,验收人可拒绝签收并及
时向物资部反映情况
四、物资在签收后,投放使用过程中发现的任何质量问题,统一反馈到物资部,由物资
部进行物资的调查协调和更换
3、物资审批管理制度
为了明确公司物资采购申请与审批规范,特指定本制度
一、物资采购申请部门分类:
1、仓储部门向物资部申购
仓库管理人员根据仓库库存数量,向物资部提出物资的采购申请,由物资部直接进行物资
的采购审批工作。
2、各门店向物资部申购
门店向物资部提出的物资采购申请,由门店总经理审核确认,通过0A办公系统向物资部
提出采购调拨申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
3、分部门向门店申购
分部门向门店提出部门物资采购申请,由部门经理审核确认,门店总经理审批后,向门店
仓库提出请购申请。
4、管理公司向物资部申购
管理公司各部门需要新增物品的采购申请,由部门负责人向物资部提出物品采购申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
二、审批制度
1、管理公司及各门店必须按照审批制度进行物资采购的审批工作,未经审批,不得擅自采购