厦门大学2019年部门预算.pdf
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2019年部门预算模板目录第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分 2019年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表(功能分类)八、一般公共预算支出表(经济分类)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表(功能分类)十三、政府性基金预算支出表(经济分类)十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表十九、区级项目支出绩效目标表第三部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算情况的总体说明(单位收支总表说明)二、收入预算情况说明(单位收入总表说明)三、支出预算情况说明(单位支出总表说明)四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)五、一般公共预算收支预算情况的总体说明(一般公共预算收支总表说明)六、一般公共预算财政拨款情况说明(一般公共预算收入表说明)七、一般公共预算财政拨款支出情况说明(一般公共预算支出表功能分类说明)八、一般公共预算基本支出情况说明(一般公共预算基本支出表经济分类说明)九、“三公”经费预算情况说明(一般公共预算“三公”经费支出情况表说明)十、政府性基金预算收支总体情况(政府性基金预算收支总表说明)十一、政府性基金预算收入情况(政府性基金收入预算表说明)十二、政府性基金预算支出情况(政府性基金预算支出表功能分类说明)十三、政府性基金预算支出情况(政府性基金预算支出表经济分类说明)十四、国有资本经营预算拨款收入情况说明(2019年国有资本经营预算拨款收入预算表说明)十五、国有资本经营预算拨款支出情况说明(2019年国有资本经营预算拨款支出预算表说明)十六、社会保险基金收入预算表情况说明(2019年社会保险基金收入预算表说明)十七、社会保险基金支出预算表情况说明(2019年社会保险基金支出预算表说明)十八、政府一般债务限额及余额情况表情况说明(2019年政府一般债务限额及余额情况表说明)第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职责(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
第二部分2019年部门预算表第二部分2019年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:广东省渔政总队直属二支队单位:万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款1235.18一、一般公共服务支出0.00二、财政专户拨款0.00二、外交支出0.00三、其他资金0.00三、国防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出0.00六、科学技术支出0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出0.00九、卫生健康支出0.00十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出1235.18十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出0.00二十、粮油物资储备支出0.00二十一、灾害防治及应急管理支出0.00二十二、其他支出0.00本年收入合计1235.18本年支出合计1235.18四、上级补助收入0.00二十三、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00二十四、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支差额3.00二十五、结转下年0.00收入总计1235.18支出总计1235.18注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表单位名称:广东省渔政总队直属二支队单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计1235.181235.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出1235.181235.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021301农业1235.181235.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0 02130101行政运行579.64579.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 130110执法监管655.54655.540.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括:北京市大兴区人民政府办公室,北京市大兴区人民政府法制办公室,北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室(简称区政府办公室)挂北京市大兴区人民政府外事办公室(简称区政府外办)牌子。
区政府办公室(区政府外办)是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位,人员情况:实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是:公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示(商洽)区政府的事项、提出审核意见,报区政府领导审批;承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题;协助安排区政府领导参加的重要政务活动;负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年度部门预算收支预算总表(表一)
2019年度部门预算收入预算总表(表二)部门:宜兴市教育局单位:万元
2019年度部门预算支出预算总表(表三)
2019年度部门预算财政拨款收支预算总表(表四)
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按功能科目分类)(表五)
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按经济科目分类)(表六)
2019年度部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表(表七)
单位:万元
2019年度部门预算一般公共预算基本支出预算表(表八)
2019年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表九)
2019年度部门预算财政拨款政府性基金支出预算表(表十)
说明:本单位无政府性基金支出。
2019年度部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十一)
2019年部门预算政府采购预算表(表十二)。
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、支出预算经济分类情况说明七、政府采购情况八、国有资产占用情况九、预算绩效目标十、空表情况说明十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释十三、附表一、部门基本情况(一)部门主要职责1、负责窗口工作人员的日常管理,对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。
2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。
3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉,配合有关部门进行查处。
4、承办市政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位内设机构:办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位:无(三)人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人;在职职工24人,离退休人员1人等。
(四)车辆构成情况无二、收入预算说明2019年收入预算821.14万元,其中:一般公共预算821.14万元(财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明2019年支出预算821.14万元,其中:基本支出372.50万元,项目支出448.64万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出748.90万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出372.50万元,其中:工资福利支出342.89万元,商品和服务支出26.87万元,个人和家庭补助支出2.7万元;项目支出448.64万元。
(三)主要项目:1、会议系统建设费52万元新建服务大厅,为完善服务功能建设的会议,日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能,需要会议系统。
2019年部门预算公开目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)党群工作部,主要负责区直机关党的基层组织建设和党员教育管理工作;负责党的统一战线工作,负责党外政协委员的选举和联络等工作;负责指导共青团、妇联等群团组织工作;负责全区工商企业界代表人士联谊联络工作;承担党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位内设机构:1、综合处(统战处)2、机关党建处3、青少年工作处4、妇女儿童工作处三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16 人,其中:行政编制 5 人,事业编制11 人;在职职工16 人,离退休人员0 人等。
四、车辆构成情况无第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019年收入预算1090.84 万元,其中:一般公共预算万元(财政拨款1090.84 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入0 万元),政府性基金收入0 万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明2019年支出预算1090.84 万元,其中:基本支出414.84 万元,项目支出676 万元。
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入9,904.17一、一般公共服务支出1.一般公共预算9,904.17二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出8,480.98二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出862.19八、卫生健康支出366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计9,904.179,904.17205教育支出8,480.988,480.98 20508 进修及培训8,162.488,162.48 2050899 其他进修及培训8,162.488,162.48 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.19 20805 行政事业单位离退休862.19862.19 2080502 事业单位离退休102.58102.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03 210卫生健康支出366.25366.25 21011 行政事业单位医疗366.25366.25 2101102 事业单位医疗366.25366.25 221住房保障支出194.75194.75 22102 住房改革支出194.75194.75 2210201 住房公积金194.75194.752019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金9,904.17一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出8,480.988,480.98五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出862.19862.19八、卫生健康支出366.25366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计5,238.894,295.13943.76 301工资福利支出4,294.094,294.0901基本工资677.59677.5902津贴补贴74.3174.3107绩效工资2,030.192,030.1908机关事业单位基本养老保险缴费542.58542.5809职业年金缴费217.03217.0310职工基本医疗保险缴费257.73257.7312其他社会保障缴费194.24194.2413住房公积金194.75194.7599其他工资福利支出105.67105.67 302商品和服务支出914.51914.51 01办公费50.0050.0002印刷费 4.00 4.0004手续费0.100.1005水费 5.00 5.0006电费18.0018.0007邮电费 3.80 3.8009物业管理费243.46243.4611差旅费80.0080.0013维修(护)费60.0060.0016培训费28.3128.3117公务接待费 3.40 3.4026劳务费0.200.2027委托业务费11.0011.0028工会经费31.4431.4429福利费129.60129.6099其他商品和服务支出246.20246.20 303对个人和家庭的补助 1.04 1.0409奖励金 1.04 1.04310资本性支出29.2529.25 02办公设备购置03专用设备购置29.2529.252019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费3.40 3.402019年嘉定区教育学院单位预算编制说明一、单位主要职能承担普教师资,干部培训及教师研究、指导工作,并为社会培养各类人才服务。
第二部分2019年部门预算表B2-1表收支总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
B2-2表收入总体情况表单位名称:广东省农民专业合作推广中心(广东省农民教育培训工作站)单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计935.75935.75208 社会保障和就业支出105.6105.67720805 行政事业单位离退休105.67105.672080502 事业单位离退休105.67105.67213 农林水支出830.08830.0821301 农业830.08830.082130104 事业运行750.74750.742130106 科技转化与推广服务79.34 79.34注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
2019年财政部门预算目录第一部分三亚市财政局(部门)概况一、部门主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分三亚市财政局(部门)2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分三亚市财政局(部门)2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分三亚市财政局(部门)概况一、部门主要职能及机构设置情况贯彻执行国家和省有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规,编制本市级财政年度预算草案,确定本市级财政税收收入计划并组织实施,管理本市财政公共支出,负责政府非税收入管理等职责。
二、部门预算单位构成纳入三亚市财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.市财政局2.市财政国库支付局3.市农业综合开发办公室4.市投资评审中心第二部分三亚市财政局(部门)2019年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分三亚市财政局(部门)2019年部门预算情况说明一、关于三亚市财政局(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市财政局(部门)2019年财政拨款收支总预算10,791.47万元。
其中,收入总计10,791.47万元,包括一般公共预算本年收入10,791.47万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计10,791.47万元,包括一般公共服务支出3,744.65万元、社会保障和就业支出336.00万元、卫生健康支出366.93万元、农林水支出6,140.00万元、住房保障支出203.89万元,结转下年0万元。
二、关于三亚市财政局(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况三亚市财政局(部门)2019年一般公共预算当年拨款10,791.47万元,比上年预算数增加3,501.74万元,主要是农田综合开发工作经费增加。
XX大学横向科研项目经费预算表年月日注:本式两份。
合同编号、经费卡号由科技处填写。
经费开支范围及说明一、业务费1、设备费:是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
科研经费购置仪器设备应按预算和合同规定执行。
2、材料费:是指在项目研究开发过程中消耗的XX种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用.3、测试化验加工费XX:是指在项目研究开发过程中支付给外单位(包括我校内部XX经济核算单位)的检验、测试、化验、设计及加工等费用。
4、差旅费:是指在项目研究开发过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内XX费用等.差旅费的开支标准应当按照学校有关规定执行。
5、会议费:是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目活动而发生的会议费用。
项目承担单位应当按照XX有关规定,严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。
在会议开始前,项目负责人应向科研管理部门提出会议申请和经费预算,经批准后方可执行。
6、国际合作与交流费:是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用.国际合作与交流费应当严格执行XX外事经费管理和学校有关外汇、外事财务管理的有关规定。
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费XX:是指在项目研究开发过程中,需要支付的出版费、图书资料费、印刷费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
其中,出版费须经科研管理部门审批后方可开支。
8、劳务费:是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员(如在校生)和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。
9、专家咨询费:是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用.专家咨询费支出应在批准的预算额度内按要求据实列支,专家咨询费应当按照有关规定和标准执行,不得支付给与项目研究、管理相关的工作人员。
2019年度部门预算第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责1.党政办公室。
负责综合协调、机关管理、文电、会务、档案、文字综合、信息调研、督查考核、后勤保障、日常值班等工作;负责人大代表、政协委员联络服务等工作。
2.党建工作办公室。
负责干部人事、基层党组织和党员队伍、机构编制、老干部、人民武装、工会、共青团、妇女、关心下一代等工作,指导基层自治,扶持培育社会组织,引导社会组织参与社区服务。
3.综合行政执法办公室。
统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量,加强综合协调和统一管理,组织开展日常执法活动;负责辖区内农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等工作,配合生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。
4.应急管理办公室。
负责应急管理工作,协调突发事件预防与处置工作;承担辖区内安全生产属地监管相关责任,贯彻落实上级安全生产工作部署,对安全生产工作进行综合监督管理,分析和预测安全生产形势,建立安全生产工作协调机制,组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作;做好防汛防火防灾等工作。
二、事业单位“八中心(站)1.便民服务中心。
负责行政审批服务事项的办理和进驻部门的业务协调、监督考核;负责落实劳动就业、社会保障、社会救助等民生保障政策,负责残疾人、老龄、养老、慈善等工作;承担便民服务大厅相关工作,指导社区便民服务室建设。
2.社会治理中心。
负责统筹协调社会治理“六大体系”运行,指挥、调度、督办有关事项;负责信访稳定、社会治安、纠纷调处、平安建设等工作;负责辖区内网格管理、公众投诉、社会协同、公众参与等考核工作;承担辖区内道路交通安全监管工作,协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。
3.财政审计中心。
负责街道财政、机关财务、国有资产管理和审计等工作。
4.宣教文卫中心。
负责宣传统战、精神文明、文化旅游、教育体育、卫生健康,科学常识普及、史志编纂等工作。
2019年部门预算公开格式目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新兰定”规定列举)二、内设机构及下届单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1. 部门收支总体情况表2. 部门收入总体情况表3. 部门支出总体情况表4. 财政拨款收支总体情况表5. 一般公共预算支出情况表6. 一般公共预算基本支出情况表7. 一般公共预算三公”经费支出情况表8. 政府性基金预算支出情况表9. 国有资本经营预算支出情况表10. 政府采购预算表11. 预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责发改委主要职责:(一)拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县(市、区)规划,完善规划制度。
统筹全局性事项,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制,强化战略规划的约束和导向作用。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总虽平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
(三)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;负责全口径外债总虽控制、结构优化和监测工作。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。
2019年部门综合预算公开表部门名称:咸阳市旅游发展和文物保护委员会
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位:万元
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位:万元
表3
2019年部门综合预算支出总表
单位:万元
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
单位:万元
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
单位:万元
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
单位:万元
表8
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
单位:万元
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位:万元
表12
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
表14
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
表16
2019年专项资金绩效目标表。
厦门大学2019年部门预算二〇一九年四月一、学校基本情况厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。
建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。
建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。
学校现有16个学科进入ESI全球前1%,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。
拥有31个博士后流动站;33个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科;52个硕士学位授权一级学科,3个硕士学位授权二级学科;9个交叉学科;1个博士专业学位学科授权,24个硕士专业学位学科授权。
2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
- 1 -学校现有专任教师2662人,其中,教授、副教授1913人,占专任教师总数的71.9%(下同),拥有博士学位的2206人,占82.9%。
学校共有两院院士22人(含双聘院士9人),文科资深教授2人,国家重点基础研究发展计划(简称973计划,含重大科学研究计划)首席科学家10人次,“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人,国家杰出青年科学基金获得者40人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人,国家“百千万人才工程”入选者22人,中宣部“四个一批”人才工程入选者5人,教育部“新(跨)世纪优秀人才培养计划”入选者133人,国家优秀青年科学基金获得者34人;国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。
学校现有在校学生40000余人(含外国学历留学生1177人),其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人,本研比约为1:1。
学校内部质量保障体系(IQA)入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”,是中国也是东亚地区唯一入选高校。
学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。
3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”,11专业(13个项目)入选国家卓越教育计划。
29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程,20门课程入选教- 2 -育部精品资源共享课、10门课程入选教育部精品视频公开课、2门课程入选国家级双语示范性课程。
现有6个国家级实验教学示范中心,3个国家级虚拟仿真实验教学中心,6个国家级大学生校外实践教育基地。
46位教师入选2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会。
厦大毕业生是最受社会欢迎的群体之一,年均就业率保持在95%以上。
学校坚持深化创新创业教育改革,推动思政教育与创新创业教育紧密结合,入选教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批中美青年创客交流中心,牵头发起成立全国大学生创新创业实践联盟,获“国创计划十周年”最佳组织奖、全国大学生创新创业教育实践优秀组织奖。
2018年,学校成功承办第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛,在大赛中取得6金2银的成绩,获大赛全国总决赛亚军,获评“先进集体奖”,金奖数和获奖总数全国第一。
学校设有200多个研究机构,其中国家级协同创新中心2个(牵头单位),国家重点实验室4个,国家工程技术研究中心1个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家地方联合工程实验室3个,国家研究院1个,教育部重点实验室5个,教育部工程研究中心3个,教育部人文社科重点研究基地5个。
厦门大学国家大学科技园是福建省内仅有的两个经科技部、教育部认定的国家级大学科技园之一。
近五年,学校自然科学科研实力大幅提升,在《科学》《自然》《细胞》及其子刊等国际高水平学术期刊上发表论文117篇;获国家自然科学二等奖3项,- 3 -何梁何利基金科学与技术进步奖1项;3人获“全国创新争先奖”,2人获“中国青年科技奖”,3项成果获中国专利优秀奖。
学校人文社会学科研究实力雄厚,近五年共承担国家社科基金重大项目15项,教育部哲社研究重大课题攻关项目10项;32项成果获教育部第六届、第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学),其中一等奖3项;厦门大学在台湾研究、南洋研究、高教研究、经济研究、会计研究、南海研究等领域已经形成自身特色,实力居国内高校前列。
学校对外交流与合作深入开展,已与境外240多所高校签署了校际合作协议,与近50所世界排名前200名的高校开展实质性交流合作。
积极参与汉语国际推广工作,已与北美洲、欧洲、亚洲、非洲等地区的大学合作建立了15所孔子学院,并获批建设“孔子学院院长学院”。
在对台交流方面,学校具有得天独厚的地理条件和难以替代的人文优势,已成为台湾研究的重镇和两岸学术、文化交流的前沿。
2014年7月,厦门大学马来西亚分校奠基,成为中国首个在海外建设独立校园的大学,被中央媒体誉为镶嵌在“一带一路”上的一颗明珠;2016年2月,分校举行首批新生开学典礼;分校现已开设16个专业,有在校生4000余人、教职员工360余人,分校专任教师拥有博士学位的比例达80%以上。
2017年金砖国家领导人厦门会晤期间,厦门大学成功举办“美好青春我做主”艾滋病防治宣传校园行——走进厦门大学活动与第二届联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式,展示中国形- 4 -象、福建成就、厦门魅力、厦大风采,受到各方高度肯定。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。
目前学校占地9700多亩,其中思明校区近2600亩、漳州校区2500多亩、翔安校区3600多亩、马来西亚分校约900亩,校舍建筑总面积220多万平方米。
学校拥有纸质图书馆藏434万册、电子图书703万册,固定资产总值112亿元,仪器设备总值38亿元。
校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。
厦大校园依山傍海、风光秀丽,已成为公认的环境最优美的中国大学校园之一。
中共厦门大学第十一次代表大会进一步深化了厦门大学创建世界一流大学的奋斗目标:在建校百年之际,全面建成世界知名高水平研究型大学;在新中国成立百年之际,跃居世界一流大学前列。
目前,厦门大学正昂首阔步朝着既定的奋斗目标迈进。
- 5 -二、预算表格(一)收支预算总表高等学校收支预算总表(二)收入预算表高等学校收入预算表- 7 -- 8 -(三)支出预算表高等学校支出预算表- 9 -(四)财政拨款支出预算表高等学校财政拨款支出预算表- 10 -- 11 -三、2019年部门预算情况说明(一)部门收支预算总表2019年收支总预算819,335.18万元,比上年批复预算增加49,667.98万元,增长6.67%。
其中上年结转111,208.94万元,本年预算收入636,610.24万元,本年预算支出709,335.18万元,预计结转下年110,000.00万元。
(二)收入预算表我校本年收入636,610.24万元,其中:财政拨款收入225,824.00万元,占35.47%;事业收入274,143.00万元,占43.06%;其他收入136,634.24万元,占21.46%。
(三)支出预算表我校本年支出709,335.18万元,其中:基本支出380,233.16万元,占支出53.6%;项目支出329,102.02万元,占支出46.4%。
从支出功能科目看,教育支出679,929.15万元,占99.50%;科学技术支出13,867.78万元,占2.03%;文物保护支出560.94万元,占0.08%;住房保障支出14,977.31万元,占2.2%。
(四)财政拨款支出预算表我校本年财政拨款支出预算为225,824.00万元,其中:基本支出128,474.92万元,占支出56.89%;项目支出97,349.08万元,占支出43.11%。
从支出功能科目看,教育支出204,597.91万元,占90.6%;科学技术支出13,867.78万元,占6.14%;文物保护支出102.00万元,占0.05%;住房保障支出7,256.31万元,占3.21%。
- 12 -四、专业名词解释(一)收入科目1.财政拨款:指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
4.其他收入:指上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
(二)支出科目1.高等教育支出:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
2.来华留学教育:反映资助来华留学生支出。
3.教师进修:反映教师进修、师资培训支出。
4.其他教育支出:反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
5.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。
6.机构运行:反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
7.高技术研究:反映为解决事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
- 13 -8.重点实验室及相关设施:反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
9.文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。
10.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 14 -。