ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
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9.3:管理评审156总经理 3.是否明确了管理评审的输出?
9.3:管理评审157总经理4.是否保留形成文件的信息?作为管理评审的证据?
10.1改进总则158总经理1.是否确定的改进的时机?(顾客满意度评审后、管理评审后等?)
10.1改进总则159总经理2.是否有对改进的结果做了适当的评价?
10.2不合格和纠正措施160品管部1.当出现不合格包括投诉的不合格时,组织如何做出应对?应对方式是否合理?
10.2不合格和纠正措施161品管部2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因?
10.2不合格和纠正措施162品管部3.组织是否保留了相关的形成文件信息?内容包括:
(1)不合格的性质以及随后采取的措施。
(2)纠正措施的结果
10.3:持续改进163总经理1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别?。
4.1理解组织及其环境问:1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素(不得不考虑的制约因素),2017年在体系建设方面是否作出了相应的调整?问:2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素,是采用什么方法评审的?4.2理解相关方的需求和期望问:1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见?优先次序问:2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集,收集后如何输入到公司管理的战略上来?4.3确定质量管理体系的范围问:请描述现有质量管理体系的覆盖范围,包括产品范围和区域范围,是否包括各异地现场,是否有没有覆盖的区域或职能部门,不覆盖的原因是什么?4.4质量管理体系及其过程问:1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些?分别策划了哪些管控措施。
查:重要过程管理、控制的成文信息。
问:2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图?6.1应对风险和机遇的措施查:1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件,是否能充分起到预防作用,是否考虑了历史上的教训,是否符合企业产品和服务的特点?查:2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录?6.2质量目标及其实现的策划查:1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件,是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性,是否符合公司近期战略和质量方针,是否能满足相关方的期望?查:2.目标指标的考核结果及相应的措施?管理方案是否有效?6.3变更的策划问:近期质量管理体系是否发生重要变更,比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素?是如何应对的?7.4沟通问:1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要,必须控制?是否形成成文信息?查:2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录?看:3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法,是否规范,是否存在隐患?9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则问:1.公司哪些重要过程(工作)必须实施监视、测量?抽查:2.部分监视和测量历史记录?看:3.现场监视和测量的效果,是否存在失效的可能?如何预防?查应急方案。
最新ISO9001-2015版内审计划内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?无缺失、覆盖全面2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品4.1理解组及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?公司应确定:a)与质量管理体系有关的相关方;b)这些相关方的要求;公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
审核准则ISO9001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现组织应考虑以下相关方:--顾客;--最终用户或受益人;--法人,股东;--银行;--外部供应商;--雇员及其他为组织工作者;--法律法规及监管机关;--地方社区团体;--非政府组织;。
审核准则符合说明涉及条款范围ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?审核记录无缺失、覆盖全面生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
√审核发现√4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?理解组织及其环境本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?公司应确定:a)与质量管理体系有关的相关方;√b)这些相关方的要求;公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:--顾客;--最终用户或受益人;--法人,股东;--银行;--外部供应商;--雇员及其他为组织工作者;--法律法规及监管机关;--地方社区团体;--非政府组织;。
审核准则符合说明涉及条款ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法审核记录理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
ISO9001:2015 版内审检查表(完整记录)受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?无缺失、覆盖全面√2. 组织QM S对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过生产和服务的设计不适用,此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品程确凿没有?4.1理解组织及其环境1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审?最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?公司应确定:√a)与质量管理体系有关的相关方;b)这些相关方的要求;公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方:-- 顾客;-- 最终用户或受益人;-- 法人,股东;-- 银行;-- 外部供应商;-- 雇员及其他为组织工作者;-- 法律法规及监管机关;-- 地方社区团体;-- 非政府组织;。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理,结算及时,有规范的流程或手续第三方认证服务机满足ISO9001 体系要求,持续改进质量管理体系构第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人,股东合法,客户满意,成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生,工作时间合理,工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1. 组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?组织应明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。
ISO9001-2015质量管理体系内审检查表20181015HZ-QP-12-02/A0审核员(组)ALLEN 时间受审部门管理层标准条款审核内容审核记录4.1理解组织及其背景1.是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?2.是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审?1. 有确定外部和内部因素,具体见《公司经营环境分析表》√2.有对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审具体见《公司经营环境分析表》√4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定与质量管理体系有关的相关方及其要求?2.有无应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?1.有确定与质量管理体系有关的相关方及其要求,具体见《相关方需求和期望登记表》。
√2.有对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
√4.3确定质量管理体系的范围1.是否明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围?1.有明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围,具体见《质量手册》。
√4. 4质量管理体系及其过程1.是否按照ISO9001;2015标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系?2.有无确定体系的过程?1.有按照ISO9001:2015标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
√2.有确定体系的过程。
具体见《质量手册》和相关《程序文件》。
√5. 1 领导作用和承诺1.最高管理者是否能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。
总经理能证实其对质量管理体系的领导作用和承诺。
√5.1.2以顾客为关注焦点证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
通过与总经理沟通确认其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
√5.2.1 制定质量方针有无制定质量方针?有制定的质量方针:食品安全,遵纪守法;顾客满意,持续改进!能满足标准的要求√5.2.2 沟通质量方针1.质量方针有无作为形成文件的信息,可获得并保持?2.质量方针是否在组织内得到沟通、理解和应用?3. 质量方针有无提供有关相关方?1.质量方针有形成文件的信息,可获得并保持,见《质量手册》。
iso9001 2015内审检查表(最新版)目录1.ISO9001-2015 内审检查表的概述2.内审检查表的主要内容3.内审检查表的实际应用案例4.内审检查表的重要性5.ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势正文一、ISO9001-2015 内审检查表的概述ISO9001-2015 内审检查表是一种质量管理体系的内部审核工具,旨在帮助组织检查其质量管理体系是否符合 ISO9001-2015 国际标准要求。
该检查表包含了一系列问题和评价标准,可帮助组织对其质量管理体系的各个方面进行系统性和全面的评估。
二、内审检查表的主要内容ISO9001-2015 内审检查表主要包括以下几个方面:1.组织质量管理体系的覆盖范围和过程:检查组织是否已建立完整的质量管理体系,覆盖了所有相关的过程和部门。
2.组织质量管理体系对标准条款的遵循:检查组织是否按照ISO9001-2015 标准要求,正确地实施和应用了各项质量管理措施。
3.组织质量管理体系的有效性:检查组织是否通过质量管理体系的实施,实现了预期的质量目标和业绩表现。
三、内审检查表的实际应用案例以某制造企业为例,该企业通过使用 ISO9001-2015 内审检查表,对其质量管理体系进行了全面的内部审核。
在内审过程中,审核员针对检查表中的各项问题,对组织的质量管理体系进行了深入的调查和评估。
最终,该企业通过内审检查表发现了其在质量管理体系方面的一些不足之处,并采取措施进行了改进。
四、内审检查表的重要性ISO9001-2015 内审检查表对于组织的质量管理体系的建立和完善具有重要意义。
通过定期进行内审,组织可以及时发现和改正质量管理体系中的问题,确保其质量管理水平始终符合国际标准要求。
同时,内审检查表也有助于组织提高客户满意度,增强市场竞争力。
五、ISO9001-2015 内审检查表的未来发展趋势随着 ISO9001 标准的不断更新和升级,ISO9001-2015 内审检查表也将随之进行调整和改进。
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:01 受审部门:管理层日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:02
受审部门:行政部(文控)日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:03 受审部门:行政部(含人事 ) 日期:2018/07/12
审核员:被审核负责人:核准
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:04 受审部门:生产部(维修 ) 日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:05
受审部门:生产部日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:06
受审部门:生产部日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表) NO:07
审核员:被审核负责人:核准:
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:08
受审部门:业务部日期:2018/07/12
审核员:被审核负责人:核准:
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:09
受审部门:采购部日期:2018/07/12
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
NO:10
受审部门:采购部日期:2018/07/12
审核员:被审核负责人:核准:
NO:11
受审部门:品管部日期:2018/07/12
审核员:被审核负责人:核准:
NO:12
受审部门:品管部日期:2018/07/12
审核员:被审核负责人:核准:。