科研项目经费审计方案

  • 格式:doc
  • 大小:14.50 KB
  • 文档页数:3

下载文档原格式

  / 2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

科研项目经费审计方案

为保证本次科研项目经费审计工作规范有序、顺利开展,特制定如下审计方案:

一、审计目的

通过审计,了解我院科研项目经费管理、使用的现状,分析存在的问题及原因,提出整改建议,促进科研项目经费的规范管理和使用以及科研项目经费使用效益的提高,促进廉政建设,促进学校科研事业健康持续发展。

二、审计依据

本次科研项目经费审计主要依据:《教育部关于进一步贯彻执行国家科研项目经费管理政策加强高校科研项目经费管理的通知》(教财〔〕号)、《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》(教监〔〕号)、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》(教技〔〕号)、浙江省财政厅、科技厅、监察厅《关于严肃财经纪律规范科技经费使用和加强监管的若干意见》(浙财教〔〕号)、浙江省教育厅关于《浙江省高等学校科研项目经费管理暂行办法》(浙教高科〔〕号)等。

三、审计范围

本次审计对年月日至年月日的发生的科研项目经费进

行审计调查,包括纵向和横向科研项目经费。

四、审计重点和内容

.科研项目经费的管理情况。()对财经法规和各项科研项目

经费管理制度、规定的贯彻落实情况,科研项目经费内部管理制度建设及执行情况;()学院科研、财务等部门及科研项目负责人在经费管理使用中的权限分工情况;()针对学院财务工作特点制定内部财务管理制度情况。

.经费会计核算情况。()纳入学院财务单独核算情况,会计科目设置规范性、核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性;()经费开支审批程序和手续的完备性;()相关财务档案资料保存管理情况等。

.科研项目经费预算执行情况。()按照规定的支出范围和标准执行预算情况,预算调整情况;()拨付合作单位预算资金规范性及监管情况;()配套资金及时足额到位情况;()有无超预算、超范围、超标准支出,挤占、挪用、转移科研项目经费,自行分解、擅自转拨科研项目经费等问题。

.科研项目经费使用情况。()科研项目经费支出是否严格执行国家科研项目经费相关管理规定和学校科研管理相关办法;()重点关注设备费、差旅费、办公费、劳务费、专家咨询费、等支出的真实性、合法性及准确性。

.科研项目经费决算情况。()编报决算和结题财务报告情况,及时清理账目、确定科研项目经费支出情况;()财务决算报告真实准确地反映科研项目经费预算执行情况;()科研项目预期成果及效益完成情况。

.科研项目经费资金结余情况。()是否存在科研项目经费结