合同审计管理办法
合同审计管理办法

****实业集团有限公司合同审计管理办法第一章总则第一条为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据《**集团内部审计制度》以及《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国合同法》特制定本办法

2020-04-26
合同管理审计的常见问题及对策
合同管理审计的常见问题及对策

王勇孙艺鹄(审计署长沙办)摘要:合同管理审计是基建投资审计中的一项重要内容,亦具有重要的意义。伴随我国对国际通行工程承包合同的推广,基建投资领域合同管理逐步规范,但亦出现了一些新的问题。本文结合审计实践,对当前合同管理审计中常见的一些问题,

2020-05-28
合同管理审计心得
合同管理审计心得

合同审计心得体会合同审计是我公司内部审计的重要内容之一,开展合同审计工作以来,我公司在合同审计方面进行了许多探索和有益的尝试,也取得了显著的成效,每年合同履行率都达到100%,连续数年被评为上海“重合同,守信用”企业。自公司05年成立至今,

2024-02-07
(完整版)委托审计合同(财务收支审计、经济责任审计、专项审计)
(完整版)委托审计合同(财务收支审计、经济责任审计、专项审计)

委托审计合同(财务收支审计、经济责任审计、专项审计)甲方(委托方):公司乙方(受托方):会计师事务所合同编号:签订地点:签订时间:目录1.委托事项;2.审计费用及支付方式;3.会计责任与审计责任;4.甲方权利义务;5.乙方权利义务;6.保密

2024-02-07
合同管理要点(试行)
合同管理要点(试行)

第一章总则第一条为规范公司合同管理特制定本要点。第二条相关术语及规定合同:公司与平等主体的自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议(文书)。合同主管部门:公司法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门(财务处法律

2024-02-07
从审计角度看合同管理存在的问题共68页
从审计角度看合同管理存在的问题共68页

五、倒签合同倒签合同存在的法律风险:合同签订前的履行过程, 双方权利义务不明确、法律责任界定不清,产生法律纠纷, 缺少合法依据。六、执行不到位合同(一)未按合同约定收款。 约定合同

2024-02-07
合同管理审计
合同管理审计

合同管理审计1、工程建设项目合同管理审计是指在工程建设项目审计中对于合同的签订、执行和管理以及相关情况的审计。2、审计文件包括:合同签批手续、合同、合同附件、对方法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书、合同补充协议、合同变更协议、合同解

2024-02-07
房地产公司合同管理内部审计报告
房地产公司合同管理内部审计报告

房地产公司合同管理专项内部审计报告根据公司领导要求,审计监察委员会于2014年12月份对房地产公司合同管理情况进行专项审计。现将审计情况报告如下:一、审计的范围、内容、方式:1、本次审计范围是2013-2014年签订的合同,重点是采购类合同

2024-02-07
XX投资控股有限公司对公司合同管理情况的专项审计报告
XX投资控股有限公司对公司合同管理情况的专项审计报告

对公司合同管理情况的专项审计报告风险控制与法律部(审计部)二○二○年三月审计报告审字(2020)第01号根据工作部署,风险控制与法律部(审计部)对公司2019年度的合同管理情况进行了专项审计并提出如下审计意见:一、部分合同未履行合适的审批程

2024-02-07
合同管理审计
合同管理审计

合同管理审计1、工程建设项目合同管理审计是指在工程建设项目审计中对于合同的签订、执行和管理以及相关情况的审计。2、审计文件包括:合同签批手续、合同、合同附件、对方法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书、合同补充协议、合同变更协议、合同解

2024-02-07
合同管理专项审计作业底稿-主流程-编号-审计点
合同管理专项审计作业底稿-主流程-编号-审计点

经审计,抽样的144个合同中有14份合同存在文本严谨性不足的情 况,其中: 其中:①吕梁分公司6份合同条款不完整,其中:综合部2份合同 缺失验收的标准、合同变更及废止条款或合同上限

2024-02-07
采购合同专项审计方案
采购合同专项审计方案

**年采购合同专项审计方案一、审计依据:公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。二、审计目的:对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并做出客观评价,提出建议,揭示其中存在的控制风险,并

2024-02-07
第五章 合同管理审计
第五章 合同管理审计

第五章合同管理审计第二十条合同管理审计是指对项目建设过程中各专项合同内容及各项管理工作质量及绩效进行的审查和评价。合同管理审计的目标主要包括:审查和评价合同管理环节的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性;合同管理资料依据的充分性和可靠

2024-02-07
合同管理审计
合同管理审计

合同管理审计1、工程建设项目合同管理审计是指在工程建设项目审计中对于合同的签订、执行和管理以及相关情况的审计。2、审计文件包括:合同签批手续、合同、合同附件、对方法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书、合同补充协议、合同变更协议、合同解

2024-02-07
合同管理审计心得
合同管理审计心得

合同审计心得体会合同审计是我公司内部审计的重要内容之一,开展合同审计工作以来,我公司在合同审计方面进行了许多探索和有益的尝试,也取得了显著的成效,每年合同履行率都达到100%,连续数年被评为上海“重合同,守信用”企业。自公司05年成立至今,

2024-02-07
合同管理审计的常见问题及对策
合同管理审计的常见问题及对策

合同管理审计的常见问题及对策王勇孙艺鹄(审计署长沙办)摘要:合同管理审计就是基建投资审计中的一项重要内容,亦具有重要的意义。伴随我国对国际通行工程承包合同的推广,基建投资领域合同管理逐步规范,但亦出现了一些新的问题。本文结合审计实践,对当前

2024-02-07
合同管理审计心得范文
合同管理审计心得范文

合同审计心得体会合同审计是我公司内部审计的重要内容之一,开展合同审计工作以来,我公司在合同审计方面进行了许多探索和有益的尝试,也取得了显著的成效,每年合同履行率都达到100%,连续数年被评为上海“重合同,守信用”企业。自公司05年成立至今,

2024-02-07
第五章合同管理审计
第五章合同管理审计

第五章合同管理审计第二十条合同管理审计是指对项目建设过程中各专项合同内容及各项管理工作质量及绩效进行的审查和评价。合同管理审计的目标主要包括:审查和评价合同管理环节的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性;合同管理资料依据的充分性和可靠

2024-02-07
采购合同专项审计方案
采购合同专项审计方案

**年采购合同专项审计方案一、审计依据:公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。二、审计目的:对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并做出客观评价,提出建议,揭示其中存在的控制风险,并

2024-02-07
高新技术企业认定专项审计服务合同书
高新技术企业认定专项审计服务合同书

高新技术企业认定专项审计服务合同书委托方(甲方):受托方(乙方):签订地点:签订日期:年月日兹由甲方委托乙方对甲方 20 年度至 20 年度研究开发费用结构明细表、高新技术产品(服务)收入明细表进行审计,经双方协商,达成以下约定:一、业务范

2024-02-07