内部控制与内部审计试题及答案.doc
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在线考试内部控制与内部审计第一套试卷总分: 100考试时间:100分钟一、单项选择题1、“以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对为手法,以钱帐物等会计事项为主要控制对象”的内部控制发展阶段是()。 (答题答案: A)A、“内部牵制”阶段 B 、“内部控制制度”阶段 C 、“内部控制结构”阶段 D、“内部控制整体框架”阶段2、“以会计控制为主的定义把精力过多地

2020-10-22
《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》考试题
《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》考试题

《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》考试题一、单选题1、年度终了,行政事业单位应按照财政部发布的统一报告编制内部控制报告,并经()审批后对外报送。A、单位部门主管B、内部控制主管人员C、审计主管D、单位主要负责人A B C D【正确答案】D【您的答案】D[正确]【答案解析】年度终了,行政事业单位应按照财政部发布的统一报告编制内部控制报告,并经本单位主

2019-12-05
西安交通大学15年7月《内部控制制度》作业考核试题
西安交通大学15年7月《内部控制制度》作业考核试题

西安交通大学15年7月课程考试《内部控制制度》作业考核试题一,单选题1. 对企业预算的执行情况进行日常监督和控制,收集相关信息并形成分析报告的是()。A. 预算管理委员会B. 预算管理工作机构C. 各责任中心D. 各利润中心正确答案:B2. 内部传递的信息能否满足使用者的需要,取决于信息是否()。A. 安全可靠B. 及时相关C. 有高价值D. 真实准确正确答

2020-02-06
内部控制制度复习题
内部控制制度复习题

《部控制制度》复习题一、单项选择题(共20分,每小题1分,共20题)1•部控制定义的演变经历了若干个阶段,第一个阶段是()。【答案】AA. 部牵制阶段B.部控制制度阶C.部控制结构阶段D.部控制框架阶段2. 为保证审计的独立性,SOX法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目负责人的任期不

2024-02-07
行政事业单位内部控制报告管理制度试题及答案
行政事业单位内部控制报告管理制度试题及答案

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)一、单选题1、下列不属于行政事业单位的是()。A、人大机关B、检查机关C、各民主党派D、非盈利组织机构【正确答案】D【您的答案】D[正确]2、对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责的是()。A、单位主要负责人B、单位部门主任C、单位名誉负责人D、单位人大代表【正确答案】A【您的答案】A[正确]3、负责组织实施全国行政

2020-01-19
内部控制与风险管理复习试题
内部控制与风险管理复习试题

山东理工大学成人高等教育内部控制与风险管理复习题一、单选题1、()应当对股东大会负责,监督高管人员依法履行职责。A、董事会B、独立董事C、总经理D、监事会2、企业应当在董事会下设立(),负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。( )A、审计委员会B、风险管理委员会C、提名委员会D、薪酬委员会3、成

2024-02-07
企业内部控制制度练习题
企业内部控制制度练习题

一、单选题1、内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是()。A、企业安全——严禁企业违法经营或非法获利B、资产安全——企业现金资产和实物资产安全C、信息安全——财务报告及信息的真实和完整D、效率效果——促进实现发展战略是终极目标【正确答案】D2、企业对

2024-02-07
内部控制试题附答案
内部控制试题附答案

内部控制试题及答案一、单选题:1、企业为提高会计信息质量,保护财产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法、措施和程序的总和,称为(D 。A.内部资金控制B.内部信息控制C.内部监审工作D.内部会计控制2、内部会计控制原则的正确表述是(C )。A.企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制B.财务会计主管是财会工作的

2024-02-07
内部控制试题(有答案)
内部控制试题(有答案)

内部控制试题(有答案)《企业内控概述》一、单项选择题1、相互牵制是以为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。A 、职责分工B、事务分管C、作业程序D、授权批准2、( A )是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风;组织结构;董事会的职能;授权和分配责任的方式;管理

2024-02-07
内部控制制度复习题
内部控制制度复习题

《内部控制制度》复习题一、单项选择题(共20分,每小题1 分,共20题)1.内部控制定义的演变经历了若干个阶段,第一个阶段是()。【答案】AA.内部牵制阶段B.内部控制制度阶C.内部控制结构阶段D.内部控制框架阶段2.为保证审计的独立性,SOX法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目负责

2024-02-07
内部控制制度复习题
内部控制制度复习题

《部控制制度》复习题一、单项选择题(共20分,每小题1 分,共20题)1.部控制定义的演变经历了若干个阶段,第一个阶段是()。【答案】AA.部牵制阶段B.部控制制度阶C.部控制结构阶段D.部控制框架阶段2.为保证审计的独立性,SOX法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目负责人的任期不得

2024-02-07
内部控制试题及答案
内部控制试题及答案

内部控制试题及答案一、单选题:1、企业为提高会计信息质量,保护财产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的一系列控制方法、措施和程序的总和,称为(D 。A.内部资金控制 B.内部信息控制 C.内部监审工作 D.内部会计控制2、内部会计控制原则的正确表述是(C )。A.企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制B.财务会计主管是财会

2024-02-07
行政单位内部控制制度练习题
行政单位内部控制制度练习题

行政单位内部控制制度练习题一、单选题1、本规范,第一章介绍了行政事业单位内控规范的适用范围、基本定义、主要目标及建立内控的原则,并明确()对内控的责任。A、单位负责人B、出纳C、市场总监D、财务总监【正确答案】A【您的答案】2、内部控制的()是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。A、目

2024-02-07
内部控制制度与设计-课后题及答案
内部控制制度与设计-课后题及答案

项目一内部控制与制度设计基础一、单选1.不相容职务相分离的核心是(),要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理,使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系,并受其监督和制约。A.职责分工B.内部牵制C.作业程序D.授权批准2.授权审批制度是以()为基础,企业权力机构或上级管理者明确规定有关业务经办人员的职责范围和业务处理权限

2024-02-07
5623 内部控制期末复习题
5623 内部控制期末复习题

企业内部控制概述一、单项选择题1.相互牵制是以( B )为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。A. 职责分工B. 事务分管C. 作业程序D. 授权批准2.( A )是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风;组织结构;董事会的职能;授权和分配责任的方式;管理控制方

2024-02-07
企业内部控制制度练习题
企业内部控制制度练习题

、单选题1内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。则下列说法中不正确的是()。「A、企业安全一一严禁企业违法经营或非法获利B、资产安全一一企业现金资产和实物资产安全C、信息安全――财务报告及信息的真实和完整D、效率效果――促进实现发展战略是终极目标【正确答案】D2、企业对三

2024-02-07
行政单位内部控制制度练习题
行政单位内部控制制度练习题

【正确答案】A 【您的答案】10、经批准的投资概算是工程投资的最高限额,如有调整,应当按照( )有关规定报经 批准。A、个人 B、领导 C、组织 D、国家【正确答案】D 【您的答案

2024-02-07
会计继续教育考试题及答案(新内部控制制度及应用指南)
会计继续教育考试题及答案(新内部控制制度及应用指南)

2015综合卷一、单选题1、内部控制缺陷的认定标准不包括()。C、非财务报告内部控A、内部控制缺陷的影响程度ﻫB、财务报告内部控制缺陷的认定标准ﻫ制缺陷的认定标准D、专家评论ﻫA、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,可能导2、人力资源管理的主要风险不包括()。ﻫ致企业发展战略难以实现B、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善,可能导致

2024-02-07
(完整版)内部控制试题及答案
(完整版)内部控制试题及答案

1、内部控制的基本概念是从早期( B )思想的基础上逐步发展起来的。A.科学管理B.内部牵制C.内部审计D.管理控制2、下列有关企业内部控制的表述中,正确的有(ABD)。A.内部控制是一个过程B.内部控制是由企业的董事会和管理层实施的C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为3、下列有关企业

2024-02-07
5.内部控制制度复习题
5.内部控制制度复习题

《内部控制制度》复习题一、单项选择题(共20分,每小题1 分,共20 题)1.内部控制定义的演变经历了若干个阶段,第一个阶段是()。【答案】AA.内部牵制阶段B.内部控制制度阶C.内部控制结构阶段D.内部控制框架阶段2.为保证审计的独立性,SOX 法案规定:会计师事务所为某一审计客户提供审计服务时,审计项目合伙人(或对审计项目实施最终复核的人)担任该审计项目

2024-02-07