第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

第2201号内部审计具体准则——内部控制审计第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效

2020-06-05
内部控制审计实施办法
内部控制审计实施办法

****分公司内部控制审计实施办法第一章总则第一条为了规范公司内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据中国****股份有限公司企业标准《内部控制审计规范》和****分公司《关于内部审计工作的规定》,结合公司内部控制审计工作的具

2019-12-17
内部控制审计审计方案
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内部控制审计审计方案--资本性支出业务流程审计方案

2024-02-07
内部控制审计审计方案
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内部控制审计审计方案 -- 资本性支出业务流程审计方案

2024-02-07
上市公司内部控制审计案例参考
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上市公司内部控制审计案例参考2016-11-30中国内部审计中国内部审计china-audit中国内部审计,愿做您的咨询伙伴、家中的宾客、亲密朋友,各行业内部审计精英人士联谊、经验分享与知识交流。为您送去最权威的内部审计理论与实践解读,增长

2024-02-07
[内部控制,中国企业,问题]中国企业内部控制审计问题
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2024-02-07
会计实务:中国内部控制审计的现状及存在的问题
会计实务:中国内部控制审计的现状及存在的问题

中国内部控制审计的现状及存在的问题中国由于实行市场经济时间不长,企业刚刚认识到内部控制审计的重要性,对内部控制审计的研究和实践正处于摸索阶段,内控审计思想散见于各部门、各组织的相关文件中,呈现出比较混乱的局面。 (一)企业内部控制审计机构建

2024-02-07
企业内部控制审计PPT(23张)
企业内部控制审计PPT(23张)

内部控制审计一、中国企业内部控制规范体系(一)《企业内部控制基本规范》1.2008年5月22日,财政部会同证监 会、审计署、银监会和保监会五部委 (后简称五部委)联合发布了《企业内

2024-02-07
内部控制审计及操作
内部控制审计及操作

❖ 按照这一理解,内部控制虽然随着上世纪40年代作为 专用名词广为流传,为各国管理者所重视和运用并开 始风行世界,但其缘由却早在公元前就有萌芽。❖ 据《圣经》记载,公元前1800年

2024-02-07
中鼎股份:内部控制审计报告
中鼎股份:内部控制审计报告

内部控制审计报告安徽中鼎密封件股份有限公司容诚审字[2020]230Z0506号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京内部控制审计报告容诚审字[2020]230Z0506号安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》

2024-02-07
内部控制审计报告
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内部控制审计报告内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和

2024-02-07
内部控制审计报告
内部控制审计报告

内部控制审计报告安徽安凯汽车股份有限公司会审字[2016]2624号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京会审字[2016]2624号内部控制审计报告安徽安凯汽车股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业

2024-02-07
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见

中国注册会计师协会企业内部控制审计指引实施意见____________________________________________________________________________________会协〔2011〕66 号各

2024-02-07
内部控制审计的工作方法与步骤
内部控制审计的工作方法与步骤

中国网络通信集团公司[XX公司]物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零X年X月X日(签字)批准人: __________________ 二零零X年X月X日(签字)抄送:[具体列

2024-02-07
上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考

上市公司内部控制常计案例参考2016-11-30 中国内部审计中国内部审计china-audit 中国内部审计,愿做您的咨询伙伴、家中的宾客、亲密朋友,各行业内部审计精英人士联谊、经验分享与知识交流。为您送去最权威的内部审计理论与实践解读,

2024-02-07
上市公司内部控制审计案例参考
上市公司内部控制审计案例参考

上市公司部控制审计案例参考2016-11-30中国部审计中国部审计china-audit中国部审计,愿做您的咨询伙伴、家中的宾客、亲密朋友,各行业部审计精英人士联谊、经验分享与知识交流。为您送去最权威的部审计理论与实践解读,增长与实现组织最

2024-02-07
中国企业内部控制审计问题.doc
中国企业内部控制审计问题.doc

中国企业内部控制审计问题-众所周知,无论是在美国,还是其他西方国家都发生过较为严重的财务舞弊事件。这些问题反映了企业内部控制存在着缺陷或着说它的内控是失效的,内部控制有效与否决定了公司的发展力度,对企业内部控制实施审计有利于促使企业完善内部

2024-02-07
企业内控审计指引
企业内控审计指引

附件3:企业内部控制审计指引第一章总则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。第二条 本指引所称内部控制审计

2024-02-07
企业内部控制审计指引欢迎您访问中国注册会计师协会网站!.doc
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企业内部控制审计指引第一章总则第一条为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。第二条本指引所称内部控制审计,是指会计师

2024-02-07
内部控制审计报告
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内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部

2024-02-07