某中学(学校)财务稽核制度
某中学(学校)财务稽核制度

某中学(学校)财务稽核制度某中学(学校)财务稽核制度一、会计机构内部建立稽核制度,配备相应的稽核人员。二、实行会计岗位责任制。出纳人员不得兼管稽核工作。会计人员管帐不管钱,学校主管负责开支审批、财务领导和检查工作,不能兼管钱、帐业务。同时还

2021-03-13
财务稽核制度
财务稽核制度

财务稽核制度为了加强会计监督工作,保证会计工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,提高会计核算工作质量,特制定本制度。第一条校内会计机构内部应设立稽核岗位,指定专人负责。稽核人员必须遵循国家有关财

2019-12-18
企业内控之内部稽核制度
企业内控之内部稽核制度

企业内控之内部稽核制度总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项,

2021-03-21
集团公司财务稽核制度
集团公司财务稽核制度

XXXXXXXX集团有限公司集财[20XX] 4号签发人:XXXXXXXXXXX集团有限公司财务稽核制度1.0目的:加强财务内部稽核,提高财务核算工作质量,保证财务信息的合法性、真实性、公允性。2.0适用范围:XXXXXXXX集团有限公司3

2021-04-11
财务稽核管理办法
财务稽核管理办法

**公司财务稽核管理办法(征求意见稿)第一章总则第一条为了进一步提高**公司(以下简称“公司”)财务管理水平,严肃财经纪律,加强财务监督职能,规范公司财务行为,根据《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《陕西延长石油(集团)有限责任公司财

2020-04-18
财务内部稽核管理制度
财务内部稽核管理制度

财务内部稽核管理制度财务内部稽核是指由专职或兼职的会计人员,对会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料进行审核,以保证凭证、账簿、报告和其他资料的真实、完整。一、复核财务收支预算、成本和各项计划指标的依据是否科学真实,有关计算是否正确

2024-04-13
财务内部稽核制度
财务内部稽核制度

财务内部稽核制度为使单位财务的各项收入、支出符合国家有关法律、行政法规及行政事业单位会计制度规定规定,防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊,提高会计核算工作的质量,保证会计资料、会计信息的真实、合法、完整。根据《中华人民共和国会计法》及

2024-02-07
规章制度财务部稽核工作制度
规章制度财务部稽核工作制度

规章制度财务部稽核工作制度集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

2024-02-07
机关事业单位财务管理制度
机关事业单位财务管理制度

机关事业单位财务管理制度为了规范和加强会计财务工作,充分发挥会计工作在财务管理中的作用,根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定,结合我县单位实际情况和内部管理的需要,制定本制度。一、会计管理体系(一)单

2024-02-07
财务稽核制度
财务稽核制度

财务稽核制度财务稽核制度为明确公司开展财务稽核工作,建立相应的财务稽核组织和稽核体系,使得公司财务稽核工作顺利、有效地实施,结合我公司的具体情况,特制订此制度。1:财务稽核工作的总体任务是通过建立独立于财务部门之外的稽核组织,制订科学的财会

2024-02-07
财务控制与稽核审计制度费用开支标准
财务控制与稽核审计制度费用开支标准

财务控制与稽核审计制度费用开支标准文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]三、费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。第二条差旅费。(一)公司职工出差乘坐车

2024-02-07
财务内部稽核管理办法
财务内部稽核管理办法

财务内部稽核制度目录第一章总则第二章人员设置及岗位职责第三章稽核人员的权限第四章稽核工作的依据第五章稽核的过程和要求第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总则第一条为规范完善会计稽核制度,根据《中华人民共和国会计法》以及《会计

2024-02-07
财务稽核制度
财务稽核制度

XX汽车集团财务内控稽核制度××××××(文件编号宋体标题五号右对齐)1 目的为加强财务内部监督机制,提高财务管理水平,确保集团资产安全完整,制定本制度。2 适用范围本制度适用于XX集团财务管理及有关的经营管理业务。3释义财务检查稽核制度是

2024-02-07
内控、稽核制度
内控、稽核制度

**县中医医院财务会计内部控制、稽核规定第一条为贯彻执行国家财经法律法规和规章制度,维护国有资产的安全与完整,堵塞管理漏洞,提高我院财务管理水平和会计信息质量,根据卫生部印发的《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》,结合我院具体情况,制定

2024-02-07
财务稽核管理办法
财务稽核管理办法

文件编号:Ⅲ-1.1〔2011〕160号批准人:郭晋宏财务稽核管理办法1 目的为了加强公司财务会计稽核工作,规范财务会计行为,堵塞漏洞,以维护出资者和债权人利益,特制定本办法。2 适用范围公司及其所属各子、分公司。3 职责财务部负责对公司及

2024-02-07
(新)XX财务部内部稽核任务绩效考核指标(KPI)
(新)XX财务部内部稽核任务绩效考核指标(KPI)

财务部内部稽核任务绩效考核指标需要更多的KPI指标,请到www.******

2024-02-07
稽核岗位职责
稽核岗位职责

稽核岗位职责稽核岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、

2024-02-07
财务稽核管理制度(重编)范例
财务稽核管理制度(重编)范例

内部管理制度系列财务稽核制度范例(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-52788财务稽核制度范例Examples of financial audit systems说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提

2024-02-07
集团财务内部稽核制度试行
集团财务内部稽核制度试行

新奥集团财务内部稽核制度(试行)1 总则目的为建立经常性防错纠弊的机制,及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题,制定本制度。适用范围本制度适用于集团公司及各成员企业。释义财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位,依据

2024-02-07
公司财务部内部稽核管理制度
公司财务部内部稽核管理制度

内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第三条稽核人员对于所审核的事项,应负责任

2024-02-07