员工差旅管理制度
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出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为:1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。
未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下:1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。
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公司员工差旅费管理制度第一章总则第一条为加强公司员工差旅费管理,规范差旅费报销程序,合理控制差旅费用支出,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。
第三条差旅费管理遵循合理、节约、透明的原则,确保差旅费用的合理使用。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》,注明出差事由、目的地、预计时间等,并经部门负责人审批。
第五条部门负责人应在接到《出差申请表》后2个工作日内审批完毕,并报财务部门备案。
第六条未经审批的出差费用不予报销。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条交通费标准:1. 火车硬卧:按火车票实报实销。
2. 飞机:经济舱,按实际票价的80%报销。
3. 长途汽车:按实际票价报销。
第九条住宿费标准:1. 一类城市(如北京、上海、广州等):每人每天最高报销300元。
2. 二类城市(除一类城市外的一线城市):每人每天最高报销250元。
3. 三类城市(除一类、二类城市外的其他城市):每人每天最高报销200元。
第十条餐饮费标准:每人每天最高报销100元。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员应在出差结束后15个工作日内,将相关票据整理齐全,填写《差旅费报销单》,经部门负责人审批后,报财务部门报销。
第十二条财务部门应在接到《差旅费报销单》后5个工作日内完成报销审核,并将报销款项支付给出差人员。
第十三条差旅费报销时,需提供以下票据:1. 火车票、飞机票、长途汽车票等交通费票据。
2. 酒店住宿费发票。
3. 餐饮费发票。
4. 其他与出差相关的费用票据。
第十四条差旅费报销时,如有超标情况,需说明原因,并经部门负责人审批。
第五章差旅费用监控与考核第十五条财务部门应定期对差旅费用进行统计分析,对异常情况及时进行处理。
第十六条公司将对差旅费用进行监控,对违反本制度的行为进行严肃处理。
第十七条部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核,对违规行为负责。
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度(一):公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体状况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元,其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间,在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。
差旅费报销管理制度(二):为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。
对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理,特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点,公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远状况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重赐予惩罚。
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为、提高出差效率和控制成本而制定的一系列规章制度和管理措施。
差旅管理制度的实施对于企业的运营和发展具有重要意义,能够有效管理企业出差事务,确保出差活动的顺利进行。
一、差旅管理政策1. 出差审批:员工在计划出差前,必须向上级主管提交出差申请,包括出差目的、行程安排、费用预算等。
上级主管根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
2. 差旅预订:出差人员需要提前预订交通工具(如飞机、火车、汽车等)和酒店住宿,以确保出差期间的出行和住宿安排。
预订应根据企业规定的预算限制进行,并尽量选择经济实惠的方式。
3. 差旅费用报销:员工在出差期间发生的费用,如交通费、住宿费、餐饮费等,需要按照企业规定的报销流程进行报销。
报销时需要提供相关的发票和费用明细,以便财务部门核实和审核。
二、差旅管理流程1. 出差申请:员工向上级主管提交出差申请,包括出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差审批:上级主管审批出差申请,根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
3. 差旅预订:出差人员根据批准的出差申请,预订交通工具和酒店住宿。
4. 出差行程安排:出差人员制定详细的出差行程安排,包括行程时间、地点、会议安排等。
5. 差旅费用报销:出差人员在出差结束后,按照企业规定的报销流程进行费用报销。
三、差旅管理注意事项1. 预算控制:在制定差旅预算时,需要充分考虑企业的财务状况和预期收益,合理安排费用预算,避免超支。
2. 选择合适的交通工具和住宿:在预订交通工具和酒店住宿时,应根据出差目的和预算限制选择合适的方式,避免浪费和不必要的支出。
3. 提前安排行程:出差人员应提前安排好出差行程,包括会议安排、行程时间等,以确保出差期间的工作顺利进行。
4. 合理报销费用:在费用报销时,出差人员应按照企业规定的报销标准和流程进行报销,提供准确的发票和费用明细。
5. 出差安全管理:企业应关注出差人员的安全问题,提供必要的安全保障和应急措施,确保员工的人身安全。
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要,离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的,须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项:1.借款限额:Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的,按不超过预计差旅费金额预借出差经费;出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的,按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元,应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的,补足报销差额;报销差旅费金额小于列支金额的,应在报销时交还差额现金,不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度(通用4篇)差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作,合理高效地使用资金,控制公司费用开支,特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务,开发市场,协调关系或处理公司事务,开会,学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准,其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用,住宿费用,出差地市内交通费用,出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的,不报销除正常汽油费,过桥过跟费,停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费,地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区:北京,上海,广州,大连,深圳,青岛,珠海,厦门,汕头,宁波,海南2) 二类地区:省会(除成者),天津,重庆,烟台,温州,湛江,中山,佛山,苏州,扬州,北海,无锡3) 三类地区:上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车,地铁,中大巴,出租车等,及因此产生的相应过桥路,停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部2. 需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写,须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销,对于不能取得正式发票的,9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排,无需《出差申请单》,差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效,修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时,以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理,根据河南省省直机关差旅费相关规定,结合医院实际情况,近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比,有以下几个方面变化:一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前,需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全,票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:(一)出差交通费报销规定1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。
2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。
差旅管理规定差旅管理规定(精选26篇)差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据集团文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的,应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”,标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等,按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件):1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送行政部门考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总经理审批。
第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用,节余归已,超支自负的办法。
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴,办公室应建立健全出差人员回访制度,杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具:1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。
擅自乘坐飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
员工出差管理制度【11篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为,提高员工出差的效率和管理水平,依据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展,满足各种业务需求,提供公司员工的出差和差旅管理规范,确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差:指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批:指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用:指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销:指员工出差回来后,按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限:指员工离开本地工作地点,到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后,应当及时编制出差计划,并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后,应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后,应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请,应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重,同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要,并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请,应当提前向上级主管报备,并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用,应通过公司指定的方式进行报销。
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的:为了标准公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么,到达节约本钱,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理方法。
第二条适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类:1. 短程出差:出差当日可能返回者。
2. 远途出差:出差当日不能返回者。
第四条出差:1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差,原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞,填写“借款单〞,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程前方可报销差旅费。
〞11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见前方可报销。
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、人数、天数,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后,应及时向公司领导汇报情况,公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账,节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅管理制度模版1.目的:为加强财务管理,规范出差人员的费用支出,本着合理与高效的原则,根据公司实际情况,制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准:3.1.1根据出差目的地,可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具,订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准,再给总经理审批,然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间,可根据工作需要打车,凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销,按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准:出差住宿标准在200/晚/人,如出差人员是同性,应合并住宿,需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准,需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费:3.3.1出差餐饮补助标准:3.3.1.1工作所在地所属国内:____元/日/人(不再报销餐费);3.3.1.2工作所在地所属国外:____元/日/人(不再报销餐费);3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行,应事先总经理报备,报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款,由经手人填写“借款申请单”,经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取,出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票,发票抬头必须写公司名称,如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度模版(二)差旅管理制度可以根据具体公司或组织的需求和情况进行制定,以下是一些建议可以作为参考:1. 差旅申请流程:明确差旅申请的流程和要求,包括填写差旅申请表格、经理审批、预定机票和酒店等。
2. 差旅预算管理:规定差旅预算的范围和限制,以控制差旅费用,例如规定经济舱机票、预定经济型酒店等。
公司员工出差管理规定三篇篇一:公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。
(一天以内为公出,一天以上为出差。
)4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。
申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批;7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批;7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批;7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。
7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题;7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变;7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行;7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
差旅管理制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。
一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法:1、出差申请程序。
因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。
二,差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销,没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销,没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
《员工差旅管理制度》制度总则为合理控制集团各级公司运营成本,明确各项费用报销的支出标准;严格坚持 公私分明, 节约为本的原则,特制订本制度。
本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工(含总公司各大区,子公司业务部门、直营店,办事处、驻外机构人员)。
员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替票 报销的,必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因,否则财务 部门不予报销。
集团各级公司(部门)根据预算审定的费用项目合理安排支出,并遵循本规定 的费用标准。
出差定义:员工因公务外出距离公司办公地点(含驻外所在地)单程在 公 里(含)以上或外出公务时间在 天(含)以上均为出差;其他因公外出均为公出。
市内交通集团副总监级(含)以上人员出差到外地,尽可能乘坐市内交通工具,如交通 工具不发达或因时间紧张的情况下,可以乘坐市内出租车,不限距离(路程)。
集团经理级以下人员出差到目的地,只允许乘坐市内公共交通工具,如去市郊(距离市内在 公里以上,无公共交通工具)因情况特殊需要乘坐出租车的,必须电 话请示集团分管副总裁或公司(部门)总经理(副总经理)以上领导同意,方可乘坐。
并在出租车发票上简要填写乘车理由,乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。
出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ,出差发生各项费 用,由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理(总公司大区总经理)以上领导审批方可报销。
集团公司总部员工报销时间不得超过 个工作日(总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过 天),超过时间期限(以发票记录日期起计算)的发票,集团财务部门可以拒绝报销。
差旅事项及审批出差前员工出差前提前 天(含)以上在 系统上填写《员工差旅审批表》(只允 许本人申请),并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等,订机票需填写身份证号码。
出差人员出差时需要借款的(副总监级(含)以上人员出差不予借款),另 行到集团财务部门办理相关借款手续。
集团各级员工出差时,必须通过 办公系统办理《员工差旅审批表》审批 手续,不办理出差审批手续的,集团财务部门可以决绝报销差旅费用。
出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的,提前 天打印 上审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部,《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。
(机票费由行政管理部与票务代理商统一结算,出差 借款不含机票费)。
出差人员自行定机票的,必须由公司(部门)集团分管副总裁审批,否则集团财务部门不予报销机票费用。
出差人员回公司上班后,集团总部员工必须在 日内(驻外人员限 日内), 通过 办公系统办理销假手续,出差人员未销假的,集团财务部门不予报销差旅费用。
出差人员在出差前未办理出差手审批的,将按照旷工处理。
《员工差旅审批 表》不允许后补,视为缺勤(按照事假处理)。
出差人员无《员工差旅审批表》的,集 团财务部门有权拒绝报销差旅费用,产生的差旅费用由出差人员承担。
集团经理级(含)以下人员出差,经部门总监(公司副总经理)、总经理审核, 由集团分管人力资源副总裁审批,报集团人力资源中心备案;集团副总监级(含)和总 监级(含)出差,由集团分管副总裁审批,报集团人力资源中心备案;集团副总裁级出差,由集团总裁审批,报集团人力资源中心备案。
出差审批权限见下图:出差中出差人员须严格执行集团公司规定的差旅住宿及补助标准,同时取得有关费 用支出的有效原始票据和相关的流水单。
特殊情况,如超标准住宿等,必须事前(情况发生前)电话向集团分管副总裁(总公司区域总经理、子公司总经理)请示,未批准擅自超标准的,不予报销超额部分。
出差人员发生超标准的费用,必须在发票上写明事由,报集团部门分管副总裁审批,否则超标费用一律不予报销。
出差后出差人员回来后必须在按照规定时间内及时销假。
并按集团财务部门要求的 粘贴出差的有效原始票据,并办理报销审批手续,集团公司总部员工在 个工作日(总公司各大区及驻外人员,子公司业务部门人员及驻外人员在 个工作日) 内到集团财务中心办理报销手续。
原始票据的粘贴不符合财务部门规定要求的,集团财务中心有权要求出差人员重贴票据。
若出差员工在集团财务中心借款在下月工资发放前仍未报销冲账的,财务中 心不再对其发放新的借款,由集团财务中心可以通知人力资源中在其当月工资内扣除所 欠借款。
差旅交通工具集团总监级(含)以下员工出差时,未经集团分管副总裁批准,不得私自驾车 至异地(距离集团公司总部或距离驻外部门办公地点在 公里范围以上)出差。
集团经理级(含)以下员工出差需乘普通火车软卧、动车(高铁)商务坐、飞 机(经济舱)的,必须由集团分管副总裁(总公司各大区总经理)以上领导批准方可乘坐。
集团总监级(含)以下人员出差目的地距离其他城市之间在 公里以上, 公里(含)以下,交通工具较为便捷,应乘坐长途大巴、火车、动车(高铁)等交通工 具,禁止乘坐出租车和飞机; 公里以上或因特殊情况需要乘坐飞机的,必须由集团 分管副总裁审批同意,方可乘坐。
如因特殊情况,出差乘坐交通工具超出标准的,需提前 天电话请示集团分管副总裁(总公司各大区总经理)以上领导批准,否则产生的交通费用不予报销。
出差人员乘坐交通工具标准(出租车、火车、动车(高铁)、飞机、轮船):出差前往机场、车站和码头的交通工具:集团总监级(含)以上人员出差到达机场、车站、码头时,可以申请公司公 务车辆接送,也可以选择乘坐出租车。
集团副总监级(含)以下人员乘公交、大巴、地铁、火车、动车、高铁等其 他交通工具;如遇紧急事件或有重要任务,由集团分管副总裁(公司总经理)批准后可乘坐出租车。
差旅住宿标准特殊地区为:省会城市、直辖市(上海、天津、重庆)、经济特区(深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海南);沿海城市为大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、 泉州、福州、湛江、北海、日照等。
单人出差以及同性双人出差均遵照同一住宿标准。
住宿日标准中含住宿保险、 服务费、附加税、城建费等附加费用。
两人以上(同性)出差的员工,应两人同住一个房间,并按两人中的最高级别 人员住宿标准报销。
对于同时兼任其他职务的员工,其出差住宿标准按担任职位中较高级别的领导 住宿标准执行。
出差住宿费在规定限额标准内凭住宿发票报销,无发票的费用自理。
差旅餐费补助所有出差人在出差期间的餐费补助实行包干办法,按照实际出差天数计算,超 出费用由出差人自行承担(招待费用另行审批及报销)。
出差人员伙食标准:集团副总裁级和技术一级以上人员按照出差需要就餐,本着实事求是的原则,合理控制餐费,实报实销。
员工出差餐费补助按实际出差天数计算(出差天数由人力资源中心审核填写)。
各级员工到达保定市、北京、天津(距离集团总部和驻外办公地点方圆在 公里以内)均按照公出相关规定执行。
餐费补助必须提供正式餐饮发票,由集团财务部门按照集团人力资源中心核算 出差人员天数核算报销,超出费用集团财务中心有权拒绝报销费用。
差旅招待费用(含礼品)出差业务招待费费用(含礼品)是出差人员在出差前,通过《员工差旅审批表》中预计并申报,经授权领导审批同意方可执行,事毕后,凭发票报销(超出批准金额范 围的,不予报销)。
出差前没有提前申报批准或没有办理《员工差旅审批表》审批费用 的,集团财务中心一律不予报销。
员工出差期间的业务招待费,包括招待餐费、购买礼品费等,一律从严控制并 严格按照事前审批原则,即宴请客户的费用单据必须是当时当地的发票,没有或其他发 票(时间地点不符的)财务中心不予报销。
总公司各大区(区域),各级公司驻外机构,涉及到的礼品费、招待费按照 公司及部门制定管理办法执行。
差旅其他费用出差员工由接待单位免费接待或随同领导出差的人员,由公司统一安排食宿的 情况下,不予报销住宿费、膳食补助费。
公司员工趁出差之便,需就近回家省亲、办事的(考勤时间按照事假处理), 应在《员工差旅审批表》中事先说明并由集团主管副总裁或公司总经理、总公司大区总经理批准。
其绕道车船费用,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理;如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,凭车船票按实报销;在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费均不予报销。
员工出差至外地,住宿费按不同标准实行限额凭据报销的办法,按出差的实际 住宿天数计算报销。
总公司各大区及墨瑟公司工程人员、设计人员、安装人员及售后人员出差目的地设有公司办事处的,原则上在办事处安排住宿。
按照标准报销伙食费,交通费按上述标准执行。
到异地出差工作需要在 天(含)以上必须就近承租房屋,并在出差前上报集团主管副总裁或公司总经理、总公司大区总经理批准。
各办事处、销售区域等驻外机构均按照本办法执行。
员工出差时,请在公司上填写电子版《员工差旅审批表》并按照流程办理。
否则集团财务中心不予报销费用, 人力资源中心按照旷工处理。
由公司安排出国的人员,食宿统一安排,不报销上述各种差旅费用以及享受各 项补助。
附则本制度由集团人力资源中心负责解释、修订。
本制度由集团人力资源中心、财务中心共同监督执行。
本制度自 年 月 日起执行。
集团人力资源中心 二 一二年十月一日。