公司审计声明书范文

  • 格式:docx
  • 大小:37.11 KB
  • 文档页数:3

下载文档原格式

  / 3
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公司审计声明书范文

致注册会计师:

本报表是应贵公司对本公司截至2010年12月31日止年度财务报表的审计而编制的。

审计的目的是对财务报表发表意见,以确定财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制并实现公允反映。据我方所知,在进行必要的询问和了解后,我方确认:

一。财务报表

1.我们履行了签署的业务约定书中所述的责任,即按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

2.作出会计估计所采用的主要假设(包括与公允价值计量有关的假设)是合理的;

(三)按照企业会计准则的规定,对关联方关系及其交易进行了适当的会计处理和披露;

4.根据企业会计准则的规定,资产负债表日后需要调

整或披露的事项均已调整或披露;

5.未更正的错报,无论是个别错报还是合并错报,对

财务报表整体无重大影响。未更正的错报摘要附于本报表

之后;

二。提供的信息

6.我们为您提供了以下工作条件;

(1)允许访问我们注意到的与财务报表编制相关的

所有信息(如记录、文件和其他事项);

(2)提供贵方要求我方为审计目的提供的其他信息;

(3)在获取审计证据时,允许不受限制地接触公司

内部人员和其他相关人员;

7.所有交易均已记录并反映在财务报表中;

8.我们已经向您披露了对因舞弊导致财务报表重大错

报风险的评估结果;

9.我们已经向您披露了我们已经注意到并可能影响我

们公司的所有与欺诈或涉嫌欺诈有关的信息,涉及我们公

司的:

(1)管理;

(2)对内部控制负有重要责任的员工;

(3)其他人员(因舞弊导致财务报表重大错报的)。

10.我们已经向您披露了从现任和前任员工、分析师、

监管机构等处获得的有关涉嫌或涉嫌欺诈影响财务报表的

所有信息;

11.我们已经向您披露了在编制财务报表时应当考虑的

所有已知的或涉嫌的违法违规行为;

12.我们已经向您披露了我们注意到的关联方的名称和

特征、所有关联方关系及其交易;

(公司名称)

(盖章)

(签章)

中国重庆

年月日