费用报销明细
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企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销,包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机,经济舱标准,根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车,硬座/硬卧标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车,二等座标准,根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车,按实际发票报销,需提供行程单。
5. 公交/地铁,按实际发票报销,需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿,根据出差地点确定住宿标准,需提供住宿发票。
2. 餐饮,根据出差地点确定餐饮标准,需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用,根据出差期间实际通话、流量等费用报销,需提供详单。
2. 上网费用,根据出差期间实际上网费用报销,需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费,根据出差期间参加会议的实际费用报销,需提供会议费用清单。
2. 招待费,根据出差期间实际招待费用报销,需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》,经部门负责人审批后,提前预支差旅费用。
2. 出差结束后,出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》,并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后,进行费用审核,符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时,需如实填写费用明细,提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销,出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支,合理安排出差行程,避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表,出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行,如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益。
报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板,用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。
请按照以下格式填写报销明细表,并确保提
供准确的信息。
报销明细
说明
- 日期:填写发生报销事项的日期;
- 事项:简要描述报销事项,例如交通费、餐费、办公用品等;
- 描述:提供有关报销事项的详细说明,例如行程、购买物品
的具体细节等;
- 金额:填写报销事项的具体金额,且需提供支持材料。
注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额;
- 报销事项的描述应该足够详细,以便审核人员了解报销的背
景和目的;
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写;
- 如有需要,请附上相关的支持材料,如、收据等。
请确保填写的信息准确无误,以便报销事项的顺利处理和审核。
如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我联系。
您有元的报销权限,根据财务结算周期及财务制度要求,请您于月日前,履行完成您的报销权利,且所有报销都要按相关财务要求提供发票(票据要求如下),如果票据不对或时间延误,本月将无法报销,敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求,只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用,请各位报销时注意发票类型:
1、交通卡充值:每人每月不得超过xxx元
2、电话费:每人每月不得超过xxx元,总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票:每人每月不得超过xxx元(行程及事项明细)
4、广告费和业务宣传费(策划、咨询、服务类)
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费(招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票)
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额(即部门总人数*100元/月)
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注:
1、发票报销以个人为单位,不得几人合用一张发票;
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销,在到财务做审核报销。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如:
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项:
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板,你可以根据自己的需求进行修改和完善。
费用报销细则(日常费用)一、常见费用报销涉及内容、定义常见费用报销涉及内容为招待费、交通费、差旅费、办公费、工作餐费、水电费、燃气费、邮寄费、房租费。
1、招待费招待费是指招待餐费、烟酒、礼品、娱乐等客户接待、应酬支出,对每笔消费支出均应在“费用报销明细表”上列清,“费用报销单”上只写“招待费”即可。
注:A、500元(含)以上的消费需附刷卡联;B、大额招待费用的开支需先向部门负责人报备后方可执行,并在一周内报销完毕,最迟不超过两周。
2、工作餐费工作餐费指公司员工因工作原因不能在食堂就餐而产生的在外就餐费。
工作餐费每人每餐不超过15元,经办人员须列清费用发生的时间、地点、就餐人数及人员、经办事项、误餐原因等内容。
注:与“招待费—餐费”的区别。
3、交通费交通费指因公发生在市内的公交车费、的士费,报账人员须列清费用发生的时间、起讫地点、经办事项等内容,对额度较大、异常的交通费需须做出特别说明,部分市场人员交通费按标准在限额内报销。
4、差旅费差旅费指因公出差的长途车船费及机票费、市外的住宿费、餐费。
报账人员须列清费用发生的时间、往返地点、经办事项等内容,分项列清车船机票费、住宿费、餐费、出差所在地交通费等,差旅费报销单“合计”栏大小写须用铅笔填写。
注:a、一般出行不选择商务座、一等座、头等舱,特殊情况须做特别说明;b、填写差旅费报销单;c、与“交通费”的区别。
5、办公费办公费指日常办公所需文具、纸张、耗材等。
办公用品由集团行政管理部统一采购,各部门、分公司、项目部根据需要办理领用手续(OA系统正常运行,均通过OA系统领用),分摊计入相应部门费用;临时急需用品,报部门领导同意后,可自行小量采购。
报账时需附办公用品明细(含品名、数量、单价、金额),自行采购的需说明原因,采购单价过高的,财务部根据市场行情及正常采购价进行相应核减。
6、水电费、燃气费各用水、用电、用气部门核实每月使用的用水、用电、用气量,根据国家规定的居民或商业用水、用电、用气单价计算应付的水电费、燃气费,定期结算,对超出国家规定标准的,一律不予报销。
费用报销范文
尊敬的财务部门:
我是公司销售部门的员工,因为工作需要,我在最近一段时间内发生了一些费用支出,现在特此向公司申请报销,具体费用明细如下:
1. 交通费用。
在过去一个月的工作中,我需要频繁外出拜访客户,因此产生了一定的交通费用。
具体包括公交车、地铁、出租车等交通工具的费用支出,共计人民币500元。
2. 差旅费用。
在上个月,我因工作需要前往外地出差,期间产生了交通、食宿等差旅费用,具体包括车票、住宿费、餐饮费等,总计人民币2000元。
3. 办公用品费用。
在最近的工作中,我购买了一些办公用品,包括笔记本、文件夹、打印纸等,共计人民币300元。
4. 其他费用。
在工作中还产生了一些其他零碎费用,包括招待客户的餐费、办公室用品的损耗等,共计人民币200元。
以上就是我在最近工作中产生的费用支出明细,总计人民币3000元。
现特此申请公司对以上费用进行报销,请财务部门尽快处理。
谢谢!
此致。
敬礼。
销售部门员工,XXX。
日期,XXXX年XX月XX日。
以上范文仅供参考,如有需要请根据实际情况进行修改。