文档之家
首页
教学研究
幼儿教育
高等教育
外语考试
建筑/土木
经管营销
自然科学
当前位置:
文档之家
›
内审员审核方法与技巧PPT课件
内审员审核方法与技巧PPT课件
格式:pptx
大小:1.75 MB
文档页数:75
下载文档原格式
下载原文件
/ 75
下载本文档
下载提示
文本预览
1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
; 5.3作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠
正措施或预防措施,使体系不断完善、不断改进; 5.4在外部审核前作好准备。
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
6.审核的范围 审核的范围是指“在规定的时间内,对哪些质量管理体系要求、场所 活动进行审核”,这里要求、场所和活动是范围的三大主要内容。 6.1要求:以质量手册中所列的范围为准; 6.2场所:质量管理体系覆盖的产品和质量活动有关的部门和地区; 6.3活动:与产品质量有关的活动,它主要包括所涉及的产品范围
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
2.按审核方分类可以分为第一方审核,第二方审核及第三方审核 2.1第一方审核:是由组织或部门针对其内部作业体系、规范、人员及设
备而作的一种管理审核,以检查组织的质量体系及规范是否能继续维 持与有效执行,通常称为内部审核。 2.2第二方审核:第二方审核是由组织针对其现有的(或可能的)供应商 的作业体系、规范、人员及设备而作的一种管理审核,以作为评估与 挑选合格供应商的依据。第二方审核属于外部审核。 2.3第三方审核:第三方审核是由某一组织以付费方式向验证机构评估可 供采购者参考,并减少第二方审核的成本与时间。第三方审核属于外 部审核。
第一章 体系审核的概念--内部审核概述
三、内部审核概述
1.审核对象的分类 按审核对象分,通常包括:体系审核、产品的审核、过程审核。 1.1体系审核:独立地对一个组织的管理体系进行的审核,其审核应覆盖
该组织的所有部门和过程;用以评价管理体系在组织中的有效性和符 合性。 1.2产品审核:对最终的产品的质量进行单独评价的活动,用以确定产品 质量的符合性和适用性; 1.3过程审核:独立地对过程(工序)进行质量审核,用以确定生产是否 按要求进行。
a) 发生了严重的质量问题或用户有严重的申诉; b) 组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、
生产技术装备以及生产场所等有较大改变; c) 即将进行第二、第三方审核或法律规定的审核前; d) 第三方审核后获得认证注册资格的证书,而证书即将到期又希望
继续保证认证资格。
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
11.内部质量Baidu Nhomakorabea系审核的一般顺序 11.1 确定任务:制定计划,明确目的、受审部门或要素以及采用的依
据。 11.2 审核准备:管理者代表指定审核组长和审核组成员组成审核组。 11.3 编制具体的审核实施计划,把审核任务分配到每个审核组员;全组
应收集有关文件(如标准、质量手册、有程序文件、作业指导书 等)进行审阅,审核员应分别编制检查表,经组长审批。 11.4 现场审核:以是事实为根据,以标准或其他文件的规定为准绳,收 集客观证据作出公正的判断。对发现的问题填写不合格报告,请受 审核部门主管确认。
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
7.审核依据准则 7.1相关的法律法规要求、社会要求 7.2合同、顾客的要求和期望 7.3 各体系标准要求 7.4组织的质量管理体系文件要求 7.5责任人员叙述的责任范围内的规定
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
8.审核原则 8.1客观性原则 8.2系统性原则 8.3独立性原则 8.4抽样原则 8.5保密原则 8.6采信原则 8.7正面证实原则
内审员审核方法与技巧
综合管理部 王翠萍/2011.5.23
目录
第一章 体系审核的概念 第二章 内审的策划和准备 第三章 内审的实施 第四章 纠正措施 第五章 审核员的能力和素质要求
第一章 体系审核的概念--审核的定义与理解
一、审核的定义与理解 1.审核的定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进 行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2.审核的理解 2.1审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具,其结果为管理者采取措 施提供信息; 2.2审核的主要目的确定满足审核准则的程度 2.3审核准则是审核的依据 2.4为确保审核的有效性和效率,应坚持审核的客观性、独立性和系统性。
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
3.内部质量体系审核一般分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核 两类。
3.1常规审核是按预先编制的年计划进行,往往是每月对一个或几个部 门(或条款)进行审核;每年应覆盖所有部门(或条款)至少一次。
3.2也有一些组织,实行每年1-2次集中审核,其方式与外审相似。 3.3追加审核一般在以下特殊情况下进行:
4.审核的对象 审核的对象必须是规范的体系。衡量体系规范性应从下列几点入手: 4.1具有完整的质量管理体系文件; 4.2文件控制符合标准规定的要求; 4.3实际运作符合体系文件的规定; 4.4运作情况可以追溯。
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
5.审核的目的和作用 5.1依据质量管理体系标准建立自身的质量体系; 5.2验证组织自身的质量管理体系是否持续满足规定的要求并且正在运行
第一章 体系审核的概念--与审核相关的其他术语
二、与审核相关的其他术语 3.9.2 审核方案 audit programme 3.9.3 审核准则 audit criteria 3.9.4 审核证据 audit evidence 3.9.5 审核发现 audit findings 3.9.6 审核结论 audit conclusion 3.9.7 审核委托方 audit client 3.9.8 受审核方 auditee 3.9.9 审核员 auditor 3.9.10 审核组 audit team 3.9.11 技术专家 technical expert
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
9.审核的两个阶段 9.1文件审核阶段 9.2现场审核阶段
第一章 质量管理体系审核的概念--内部审核概述
10.审核的特点 10.1根本目的在于改进 10.2是组织内部一项有效的管理活动 10.3主要动力来自管理者 10.4内审的规范性比外审灵活,但内容要求更全面、细致和深入
合集下载
相关主题
内审员审核规则与技巧
内审员审核方法
内审员技巧
内审员审核方法与技巧
文档推荐
内审员审核规则与技巧
页数:19
内审员审核技巧培训教材汇总
页数:62
(财务内部审计)宝钢股份内审员审核技巧培训班课程内容
页数:5
内审员审核方法与技巧PPT课件
页数:75
内审员培训-审核技巧
页数:77
内审员审核技巧培训教材ppt课件
页数:60
内审员审核规则与技巧
页数:19
内审员管理办法
页数:3
内审员的工作方法和技巧
页数:2
内审员审核方法与技巧优秀课件
页数:73
最新文档
饭店包间名字大全
word无法创建工作文件,请检查临时环境变量
自行车健身比赛开幕式讲话词
2018乡村医生个人工作总结
MySQL测试题 SQL
合勤NXC5200
铁路集中箱空箱调度优化建模案例(案例2)
微分几何教学大纲-复旦大学数学科学学院
人教版九年级数学上册导学案:24.1.1_圆【精品】
(整容后办护照用)医院整容证明