审核检查表
审核检查表

审核检查表

2021-03-21
供应商质量审核检查表
供应商质量审核检查表

供应商质量审核检查表

2024-02-07
供应商二方审核检查表
供应商二方审核检查表

二方审核检查表(1.0版)项目过程要求记录得分1 原材料/供方1.1 是否由已认可的且有质量能力的分供方供货?确定供方之前,应已具有质量管理体系的评价结果(认证/ 审核)。投入批量生产前,应确保仅从适宜的供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的

2024-02-07
ISO9000现场审核检查表
ISO9000现场审核检查表

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号:受审核方名称:审核人员:审核组长:审核日期:使用说明1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实

2024-02-07
管理体系二方审核检查表
管理体系二方审核检查表

管理体系二方审核检查表供方名称:审核时间:年月日审核小组人员签字:审核阀值=(审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数)×3分审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0

2020-09-22
ISO现场审核检查表DOC
ISO现场审核检查表DOC

中质协质量保证中心()质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号:受审核方名称:审核人员:审核组长:审核日期:使用说明1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动

2019-12-09
ISO13485内审检查表完整各部门
ISO13485内审检查表完整各部门

内审检查表审核员:第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表日期审核内容审核方法记录标准条款评价查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。查,符合标准规定。质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1检查是

2024-02-07
第一方、二方、三方审核区别
第一方、二方、三方审核区别

说明第一方审核:组织内部的审核第二方审核:客户审核第三方审核:具有认证资质机构的审核第一方、第二方、第三方审核对比内部审核与管理审核的区别第一方、第二方、第三方审核的异同点质量管理体系审核的一搬步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行

2024-02-07
信息安全内部审核检查表
信息安全内部审核检查表

上海联众网络信息有限公司ISO27001:2005信息安全目标与控制检查表编制:审核:批准:二〇一三年三月十二日A.5安全方针A.6信息安全组织

2024-02-07
供应商二方审核检查表
供应商二方审核检查表

项供1原材1.1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货确定供方之前,应已具有质量管理体系的评价结(认/审核)。投入批量生产前,应确保仅从适宜的供方处采购。应虑其以往的质量绩效的评估情况需考虑的要点,例如-供方的基本情况、资质调-质量能力评价

2024-02-07
2018新版三体系内审检查表
2018新版三体系内审检查表

审核部门:审核日期:审核员:Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享

2024-02-07
IATF16949-2016内审检查表
IATF16949-2016内审检查表

IATF16949审检查表一、IATF16949的应用围二、过程方法的使用三、IATF16949:2016的目标第二节组织环境(4)一、理解组织及其环境(4.1)二、理解相关方的需求和期望(4.2)三、组织环境(4)—经营计划四、确定质量管

2024-02-07
第二方审核检查表
第二方审核检查表

()年()公司第二方(钢球供方)审核检查表供方名称:检查者签字月 日 供方名称:检查者签字月日供方名称:检查者签字月日供方名称:检查者签字月日供方名称:检查者签字月日供方名称:检查者签字月日

2024-02-07
ISO13485:2016内审检查表(完整各部门)
ISO13485:2016内审检查表(完整各部门)

ISO13485:2016内审检查表(完整各部门)审核员: 第 1 页 共 10 页受审部门 总经理 管理者代表 审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合 查看体系文件判别是否符合标准规定。1按要求建立文件化的质量管理体系。查,符合标准规定

2024-02-07
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表

是与否 1、 健2、 顾3、 备单位代表供应商现场审核检查表其他人员审核员审查项目及内容得分审查记录JCG-020日期备注该记录由采购部负责保存,保存年限3年第9页,共10页被审核

2024-02-07
2018版22000内审计划及检查表
2018版22000内审计划及检查表

食品安全管理体系内部审核实施计划编制:AA 2020.1.5 审批:CC

2024-02-07
供应商二方审核检查表
供应商二方审核检查表

二方审核检查表(1.0版)

2024-02-07
符合性审核检查表
符合性审核检查表

6.1 资源提供审核检查表编号:SLFR-038-A 共 10 页 第2 页审核员 受审部门 标准条款 总经理、管理者代表 审核内容 1.本厂是否根据标准要求建立、实施、保持了内部

2024-02-07
ISO22000内审检查表完整版
ISO22000内审检查表完整版

◆ 操作性前提方案中有哪些条款是由 √ 行政部执行的?前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的操√制程序作性前提方案中的有关条款?(注:应就操作性前提方案中涉及行 政部的条款一

2024-02-07
第二方审核检查表
第二方审核检查表

()年()公司第二方(钢球供方)审核检查表供方名称:检查者签字月日检查者签字月日检查者签字月日检查者签字月日检查者签字月日检查者签字月日

2020-03-22