审计案例研究ppt(精)
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2020-09-30
会计审计案例课件
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2024-02-07
5个案例审计案例解析.ppt
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公安部网站上一篇文章 将麦科特欺诈上市称 为“2001年十大经济犯罪案件”之一麦科特的原董 事长钟伟贤、 总会计师练国富被关押南方证券的唐胜成、 明大律师事务所主 任律师郭锦凯被关

2024-02-07
内部审计案例研究PPT演示文稿
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31941年底,约翰.瑟斯顿(John B. Thurston在美国倡导成立了世界上第一个 内部审计师协会( Institute of Internal Auditors,IIA)

2024-02-07
财务审计基础知识.pptx
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重大错报风险,是指财务报表审计前存大重大错报 的可能性。如行业环境发生变化,供应链发生变化、关键人 员频繁变动等可能表明存大重大错报风险。检查风险,是指CPA未能发现重大错报的可能

2024-02-07
审计案例分析ppt完
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审计结论:未发现异常情况在审查过程中,对于外购固定资产,通过核对购货合同、发票、保险单、发运凭证等文件,抽查 测试其计价是否正确,授权批准手续是否齐备,会计处理是否正确;对于在建工

2024-02-07
审计经典案例分析
审计经典案例分析

• A公司制定的房地产收入确认的会计政策为:在房产竣工验收合格且 购房者签收了收房确认书时确认收。另外,依据房产销售合同的规定 ,对于已发出收房通知书,购买者逾期一个月仍未收房的,

2024-02-07
5个案例审计案例(PPT101页)
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广东大正联合资产 评估有限责任公司 副总经理郑炳南被 关押华鹏会计师事务所 所长吕润波被关押二、起诉书• 1999年1月中旬,在麦科特酒店会议室召开了麦科特集团筹备上市的 第一次中

2024-02-07
审计失败案例分析.ppt
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的经济业务活动和会计程序,就首先意味着审计不到位,审计证据搜 集不充分,对虚假的财务报告也就无从查起。2、审计人员的过失行为。它往往是审计人员未能保持审计工作应有的 职业谨慎态度,

2024-02-07
财务审计案例
财务审计案例

6• 应收账款审计案例7• 应收账款函证:天花会计师事物所接受委托。审 计Y公司2005年度的财务报表。A注册会计师了解 和测试了与应收帐款相关的内部控制,并将控制 风险评估为高水

2024-02-07
财务审计课件(1)
财务审计课件(1)

业务循环的划分购货与付款循 投资与筹资循环生产循环销售与收款循环Βιβλιοθήκη BaiduCompany Logo第二章 财务审计程序与方法Company Logo本章节内容

2024-02-07
货币资金审计案例分析[优质ppt]
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思易公司库存现金项目控制测试库存现金内部控制 库存现金内部控制制度是企业内部控制制度的一个重要组成部分。库存现金的内部控制制度包括以下基本内容:指定专人负责收支现金;核定 库存现金

2024-02-07
国家审计案例ppt课件
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国家审计案例王春飞 中央财经大学会计学院1引言• 审计是国家反腐的利剑和尖兵。6月28日,审计署代表国务院向全国人 大常委会提交了2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报

2024-02-07
审计案例——绿大地财务造假案例分析 PPT
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四、绿大地造假案给注册会计师行业带来的反思在本案中,绿大地的报表上显示的苗木价格与市场上的 价格完全不一致。比如说某种苗木市场上报价是60元,但 是绿大地报表上的价格为300元,财

2024-02-07
财务审计培训课件(PPT 101页)
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返回思考题就销售收入而言,常见的错误有哪些?常见的舞 弊有哪些?就应收账款而言,常见的错误有哪些?常见的舞 弊有哪些?将销售与收款作为一个业务循环进行审计,有何 优点?返回第一节

2024-02-07
国内外会计舞弊和审计舞弊案例对比分析
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审计人员职业素 质不达标经济效益和社会责任失衡; 没有保持必要的职业怀疑 态度和应有的关注萨蒂 扬违背审计的独立 性原则 由于相信现金流往往是不 能舞弊的,因而未发现该 公司的现金

2024-02-07
{财务管理内部审计}个案例审计案例
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{财务管理内部审计}个案例审计案例• 欺诈只是宏伟进程中的小插曲而已,没有骗子 的繁荣期就像身上不长虱子的狗一样不可思议。 一个健康的自由市场经济必然会吸引大量的投 机者进行各种腐

2024-02-07
内部审计案例研究报告(ppt 70页)
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存在的意见分歧以及解决结果 (4)利害冲突及回避事宜 (5)内部控制的改进情况 (6)审计费用的支持情况等二、审计计划编制中对分析性 复核程序的应用(案例二)(一)审计计划的分类

2024-02-07
审计案例分析报告(PPT 37页)
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也就是说康芝药业在虚构交易或者是隐瞒关联交易,低估存 货来虚高营业成本,以掩饰虚高的收入。Ø5.小 结1.公司及案例简介海南康芝药业股份有限公司于2007年在海南中瑞康芝制药有 限

2024-02-07
货币资金审计案例分析ppt
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审计项目经理冯顺曾多次参与建材批零企业的审计 业务,经验丰富。由于企业零售部分现金流量均比较大, 因此,将货币资金审计作为重点项目来安排,由冯顺亲 自负责货币资金审计工作。冯顺确定

2024-02-07